Наименование
показателя
| Раз-
дел
| Под-
раз-
дел
| Целе-
вая
статья
| Вид
расхо- дов
| Сумма
|
Всего
| В том числе за счет вышестоящих
бюджетов
|
Год
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| Год
| 1 квар-
тал
| 2 квар-
тал
| 3 квар-
тал
| 4 квар-
тал
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
|
01
|
00
|
000
|
000
|
327370,3
|
85241,8
|
87528,7
|
80429,0
|
74170,8
|
4140,0
|
787,0
|
1035,0
|
1076,0
|
1242,0
|
Текущие расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 321970,3
| 84741,8
| 86178,7
| 78404,4
| 72645,8
| 4140,0
| 787,0
| 1035,0
| 1076,0
| 1242,0
|
Капитальные расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 5400,0
| 500,0
| 1350,0
| 2025,0
| 1525,0
| | | | | |
Функционирование
органов местного
самоуправления
|
01
|
06
|
000
|
000
|
327370,3
|
85241,8
|
87528,7
|
80429,0
|
74170,8
|
4140,0
|
787,0
|
1035,0
|
1076,0
|
1242,0
|
Текущие расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 321970,3
| 84741,8
| 86178,7
| 78404,0
| 72645,8
| 4140,0
| 787,0
| 1035,0
| 1076,0
| 1242,0
|
Капитальные расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 5400,0
| 500,0
| 1350,0
| 2025,0
| 1525,0
| | | | | |
Содержание органов
местного самоуправ-
ления
|
01
|
06
|
026
|
000
|
273980,0
|
72375,0
|
74065,9
|
67053,1
|
60486,0
|
3839,1
|
729,9
|
959,8
|
997,7
|
1151,7
|
Денежное содержание
аппарата
|
01
|
06
|
026
|
027
|
273980,0
|
72375,0
|
74065,9
|
67053,1
|
60486,0
|
3839,1
|
729,9
|
959,8
|
997,7
|
1151,7
|
Обеспечение дея-
тельности органов
местного самоуправ-
ления
|
01
|
06
|
027
|
000
|
53390,3
|
12866,8
|
13462,8
|
13375,9
|
13684,8
|
300,9
|
57,1
|
75,2
|
78,3
|
90,3
|
Представительские
расходы
|
01
|
06
|
027
|
028
|
180,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
|
45,0
| | | | | |
Расходы на содер-
жание аппарата
|
01
|
06
|
027
|
029
|
53210,3
|
12821,8
|
13417,8
|
13330,9
|
13639,8
|
300,9
|
57,1
|
75,2
|
78,3
|
90,3
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГОСУДАРСТ-
ВА
|
05
|
00
|
000
|
000
|
92303,7
|
21622,3
|
27072,8
|
21919,2
|
21689,4
| | | | | |
Текущие расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 91693,7
| 21622,3
| 26845,8
| 21536,2
| 21689,4
| | | | | |
Капитальные расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 610,0
| | 227,0
| 383,0
| | | | | | |
Органы внутренних
дел
|
05
|
01
|
000
|
000
|
92303,7
|
21622,3
|
27072,8
|
21919,2
|
21689,4
| | | | | |
Текущие расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 91693,7
| 21622,3
| 26845,8
| 21536,2
| 21689,4
| | | | | |
Капитальные расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 610,0
| | 227,0
| 383,0
| | | | | | |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
05
|
01
|
601
|
000
|
92303,7
|
21622,3
|
27072,8
|
21919,2
|
21689,4
| | | | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
|
05
|
01
|
601
|
075
|
92303,7
|
21622,3
|
27072,8
|
21919,2
|
21689,4
| | | | | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
|
07
|
00
|
000
|
000
|
273694,8
|
32765,5
|
84455,0
|
81786,3
|
74688,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 5691,0
| 1050,0
| 1375,0
| 2500,0
| 766,0
| | | | | |
Капитальные расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 268003,8
| 31715,5
| 83080,0
| 79286,3
| 73922,0
| | | | | |
Топливно-энерге-
тический комплекс
(возмещение убытков
от реализации топ-
лива населению)
|
07
|
01
|
000
|
000
|
4836,0
|
1050,0
|
520,0
|
2500,0
|
766,0
| | | | | |
Государственная
поддержка энергети-
ки и электрификации
|
07
|
01
|
293
|
000
|
4836,0
|
1050,0
|
520,0
|
2500,0
|
766,0
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
07
|
01
|
293
|
290
|
4836,0
|
1050,0
|
520,0
|
2500,0
|
766,0
| | | | | |
Строительство,
архитектура
|
07
|
07
|
000
|
000
|
268858,8
|
31715,5
|
83935,0
|
79286,3
|
73922,0
| | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
|
07
|
07
|
313
|
000
|
224353,8
|
28228,5
|
72017,0
|
59486,3
|
64622,0
| | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе
|
07
|
07
|
313
|
198
|
224353,8
|
28228,5
|
72017,0
|
59486,3
|
64622,0
| | | | | |
Государственная
поддержка строи-
тельства
|
07
|
07
|
314
|
000
|
855,0
| |
855,0
| | | | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
07
|
07
|
314
|
397
|
855,0
| |
855,0
| | | | | | | |
Средства бюджетов
субъектов РФ на
реализацию целевых
программ
|
07
|
07
|
522
|
000
|
43650,0
|
3487,0
|
11063,0
|
19800,0
|
9300,0
| | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Переселение граж-
дан РФ из ветхого и
аварийного жилищно-
го фонда")
|
07
|
07
|
522
|
198
|
35400,0
|
3487,0
|
8913,0
|
17000,0
|
6000,0
| | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Обеспечение жильем
молодых семей в г.
Ярославле на 2003 -
2007 гг."
|
07
|
07
|
522
|
198
|
3450,0
| |
1750,0
|
1700,0
| | | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Обеспечение пожар-
ной безопасности в
г. Ярославле" на
2003 - 2005 гг.)
|
07
|
07
|
522
|
198
|
1800,0
| |
300,0
|
600,0
|
900,0
| | | | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Реформирование
уголовно-исполни-
тельной системы
Минюста России по
Ярославской облас-
ти" на 2003 - 2006
гг.)
|
07
|
07
|
522
|
198
|
3000,0
| |
100,0
|
500,0
|
2400,0
| | | | | |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО
|
08
|
00
|
000
|
000
|
4800,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 08
| 00
| 000
| 000
| 4800,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| | | | | |
Земельные ресурсы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| 1200,0
| | | | | |
Мероприятия по
улучшению землеуст-
ройства и земле-
пользования
|
08
|
02
|
344
|
000
|
4800,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
| | | | | |
Ведение государст-
венного кадастра,
мониторинга земель
и землеустройства
|
08
|
02
|
344
|
213
|
4800,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
| | | | | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРО-
МЕТЕОРОЛОГИЯ, КАР-
ТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
|
09
|
00
|
000
|
000
|
3730,0
| |
1430,0
|
1070,0
|
1230,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 09
| 00
| 000
| 000
| 3730,0
| | 1430,0
| 1070,0
| 1230,0
| | | | | |
Прочие расходы в
области охраны ок-
ружающей среды и
природных ресурсов
|
09
|
06
|
000
|
000
|
3730,0
| |
1430,0
|
1070,0
|
1230,0
| | | | | |
Финансирование ме-
роприятий в области
контроля за состоя-
нием окружающей
среды и охраны при-
роды
|
09
|
06
|
362
|
000
|
3730,0
| |
1430,0
|
1070,0
|
1230,0
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
09
|
06
|
362
|
397
|
3730,0
| |
1430,0
|
1070,0
|
1230,0
| | | | | |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА
|
10
|
00
|
000
|
000
|
437976,2
|
79852,8
|
130027,1
|
116745,0
|
111351,3
| | | | | |
Текущие расходы
| 10
| 00
| 000
| 000
| 437976,2
| 79852,8
| 130027,1
| 116745,0
| 111351,3
| | | | | |
Пассажирский транс-
порт
|
10
|
00
|
000
|
000
|
437976,2
|
79852,8
|
130027,1
|
116745,0
|
111351,3
| | | | | |
Автомобильный
транспорт
|
10
|
01
|
000
|
000
|
205970,2
|
40403,8
|
59522,2
|
53523,4
|
52520,8
| | | | | |
Государственная
поддержка автомо-
бильного транспорта
|
10
|
01
|
372
|
000
|
205970,2
|
40403,8
|
59522,2
|
53523,4
|
52520,8
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
10
|
01
|
372
|
290
|
205970,2
|
40403,8
|
59522,2
|
53523,4
|
52520,8
| | | | | |
Железнодорожный
транспорт
|
10
|
02
|
000
|
000
|
21812,6
| |
7263,6
|
7263,6
|
7285,4
| | | | | |
Государственная
поддержка железно-
дорожного транспор-
та
|
10
|
02
|
370
|
000
|
21812,6
| |
7263,6
|
7263,6
|
7285,4
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
10
|
02
|
370
|
290
|
21812,6
| |
7263,6
|
7263,6
|
7285,4
| | | | | |
Водный транспорт
| 10
| 04
| 000
| 000
| 7273,4
| 1505,4
| 2497,3
| 2497,3
| 773,4
| | | | | |
Государственная
поддержка речного
транспорта
|
10
|
04
|
375
|
000
|
7273,4
|
1505,4
|
2497,3
|
2497,3
|
773,4
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
10
|
04
|
375
|
290
|
7273,4
|
1505,4
|
2497,3
|
2497,3
|
773,4
| | | | | |
Прочие виды тран-
спорта
|
10
|
05
|
000
|
000
|
202920,0
|
37943,6
|
60744,0
|
53460,7
|
50771,7
| | | | | |
Государственная
поддержка других
видов транспорта
|
10
|
05
|
380
|
000
|
190943,7
|
37943,6
|
55749,9
|
49472,6
|
47777,6
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
10
|
05
|
380
|
290
|
190943,7
|
37943,6
|
55749,9
|
49472,6
|
47777,6
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
|
10
|
05
|
515
|
000
|
11976,3
| |
4994,1
|
3988,1
|
2994,1
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(прочие субсидии)
|
10
|
05
|
515
|
397
|
11976,3
| |
4994,1
|
3988,1
|
2994,1
| | | | | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
12
|
00
|
000
|
000
|
1099952,0
|
232404,0
|
333086,2
|
276255,1
|
258206,8
|
100000,0
|
9000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
51000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 992952,0
| 231104,0
| 300186,2
| 224070,1
| 237591,8
| 100000,0
| 9000,0
| 20000,0
| 20000,0
| 51000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 107000,0
| 1300,0
| 32900,0
| 52185,0
| 20615,0
| | | | | |
Жилищное хозяйст-
во
|
12
|
01
|
000
|
000
|
408852,4
|
67854,8
|
104156,9
|
128491,1
|
108349,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 314852,4
| 66554,8
| 77756,9
| 82806,1
| 87734,6
| | | | | |
Капитальные расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 94000,0
| 1300,0
| 26400,0
| 45685,0
| 20615,0
| | | | | |
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства
|
12
|
01
|
310
|
000
|
341852,4
|
62733,0
|
88807,2
|
107568,5
|
82743,7
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
12
|
01
|
310
|
290
|
247852,4
|
61433,0
|
62407,2
|
61883,5
|
62128,7
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
12
|
01
|
310
|
397
|
94000,0
|
1300,0
|
26400,0
|
45685,0
|
20615,0
| | | | | |
Фонд софинансирова-
ния социальных рас-
ходов
|
12
|
01
|
352
|
000
|
67000,0
|
5121,8
|
15349,7
|
20922,6
|
25605,9
| | | | | |
Расходы бюджетов
субъектов РФ и му-
ниципальных образо-
ваний по предостав-
лению населению
субсидий на оплату
жилья и коммуналь-
ных услуг
|
12
|
01
|
352
|
356
|
67000,0
|
5121,8
|
15349,7
|
20922,6
|
25605,9
| | | | | |
Коммунальное хо-
зяйство
|
12
|
00
|
000
|
000
|
691099,6
|
164549,2
|
228929,3
|
147763,9
|
149857,1
|
100000,0
|
9000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
51000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 678099,6
| 164549,2
| 222429,3
| 141263,9
| 149857,1
| 100000,0
| 9000,0
| 20000,0
| 20000,0
| 51000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 13000,0
| | 6500,0
| 6500,0
| | | | | | |
Коммунальное хозяй-
ство
|
12
|
02
|
000
|
000
|
657423,6
|
157200,8
|
220861,5
|
138445,4
|
140915,8
|
100000,0
|
9000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
51000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 644423,6
| 157200,8
| 214361,5
| 131945,4
| 140915,8
| 100000,0
| 9000,0
| 20000,0
| 20000,0
| 51000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 13000,0
| | 6500,0
| 6500,0
| | | | | | |
Государственная
поддержка коммуна-
льного хозяйства
|
12
|
02
|
311
|
000
|
442668,0
|
105220,4
|
161814,1
|
91759,5
|
83873,9
|
100000,0
|
9000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
51000,0
|
Субсидии на услуги,
оказываемые населе-
нию электро- и теп-
лоснабжающими орга-
низациями в субъек-
тах РФ
|
12
|
02
|
311
|
440
|
442668,0
|
105220,4
|
161814,1
|
91759,5
|
83873,9
|
100000,0
|
9000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
51000,0
|
Расходы на благо-
устройство город-
ских и сельских по-
селений и округов
|
12
|
02
|
550
|
000
|
214755,6
|
51980,4
|
59047,4
|
46685,9
|
57041,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 201755,6
| 51980,4
| 52547,4
| 40185,9
| 57041,9
| | | | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 13000,0
| | 6500,0
| 6500,0
| | | | | | |
Расходы на уличное
освещение
|
12
|
02
|
550
|
492
|
36100,0
|
4600,0
|
9500,0
|
7000,0
|
15000,0
| | | | | |
Расходы по строи-
тельству и содержа-
нию автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них в
границах городских
и сельских поселе-
ний и округов, за
исключением объек-
тов федерального и
регионального зна-
чения
|
12
|
02
|
550
|
493
|
49615,6
|
18621,6
|
10889,6
|
8343,2
|
11761,2
| | | | | |
Расходы на озелене-
ние
|
12
|
02
|
550
|
494
|
40150,0
|
6471,7
|
14458,3
|
13015,0
|
6205,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 27150,0
| 6471,7
| 7958,3
| 6515,0
| 6205,0
| | | | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 13000,0
| | 6500,0
| 6500,0
| | | | | | |
Расходы по органи-
зации и содержанию
мест захоронения
|
12
|
02
|
550
|
495
|
2295,0
|
700,0
|
450,0
|
445,0
|
700,0
| | | | | |
Расходы по органи-
зации сбора, выво-
за, утилизации, пе-
реработке бытовых и
промышленных отхо-
дов и содержанию
мест их захоронения
|
12
|
02
|
550
|
496
|
69161,0
|
17934,4
|
19092,2
|
13252,7
|
18881,7
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
12
|
02
|
550
|
397
|
17434,0
|
3652,7
|
4657,3
|
4630,0
|
4494,0
| | | | | |
Прочие структуры и
мероприятия жилищ-
но-коммунального
хозяйства
|
12
|
03
|
000
|
000
|
33676,0
|
7348,4
|
8067,8
|
9318,5
|
8941,3
| | | | | |
Текущие расходы
| 12
| 03
| 000
| 000
| 33676,0
| 7348,4
| 8067,8
| 9318,5
| 8941,3
| | | | | |
Прочие расходы на
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
|
12
|
03
|
312
|
000
|
33676,0
|
7348,4
|
8067,8
|
9318,5
|
8941,3
| | | | | |
Расходы на прочие
структуры и меро-
приятия в области
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
|
12
|
03
|
312
|
444
|
33676,0
|
7348,4
|
8067,8
|
9318,5
|
8941,3
| | | | | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ
|
13
|
00
|
000
|
000
|
29316,8
|
5550,3
|
8745,3
|
6933,3
|
8087,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 26516,8
| 5550,3
| 7045,3
| 6595,3
| 7325,9
| | | | | |
Капитальные расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 2800,0
| | 1700,0
| 338,0
| 762,0
| | | | | |
Предупреждение и
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных
ситуаций
|
13
|
02
|
000
|
000
|
11743,7
|
1946,4
|
2290,5
|
3487,4
|
4019,3
| | | | | |
Текущие расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 11067,7
| 1946,4
| 2290,5
| 3149,4
| 3681,3
| | | | | |
Капитальные расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 676,0
| | | 338,0
| 338,0
| | | | | |
Целевой финансовый
резерв для преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций
|
13
|
02
|
399
|
000
|
3000,0
|
14,7
|
1,8
|
1233,4
|
1750,0
| | | | | |
Целевой финансовый
резерв
|
13
|
02
|
399
|
254
|
3000,0
|
14,7
|
1,8
|
1233,4
|
1750,0
| | | | | |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
02
|
601
|
000
|
8743,7
|
1931,7
|
2288,7
|
2254,0
|
2269,3
| | | | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
|
13
|
02
|
601
|
075
|
8743,7
|
1931,7
|
2288,7
|
2254,0
|
2269,3
| | | | | |
Гражданская обо-
рона
|
13
|
03
|
000
|
000
|
1622,4
|
390,9
|
403,8
|
422,2
|
405,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 13
| 03
| 000
| 000
| 1622,4
| 390,9
| 403,8
| 422,2
| 405,6
| | | | | |
Мероприятия по
гражданской обороне
|
13
|
03
|
151
|
000
|
1622,4
|
390,9
|
403,8
|
422,2
|
405,6
| | | | | |
Проведение меропри-
ятий по гражданской
обороне и защите
населения от чрез-
вычайных ситуаций
|
13
|
03
|
151
|
083
|
1622,4
|
390,9
|
403,8
|
422,2
|
405,6
| | | | | |
Государственная
противопожарная
служба
|
13
|
04
|
000
|
000
|
15950,7
|
3213,0
|
6051,0
|
3023,7
|
3663,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 13826,7
| 3213,0
| 4351,0
| 3023,7
| 3239,0
| | | | | |
Капитальные расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 2124,0
| | 1700,0
| | 424,0
| | | | | |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
04
|
601
|
000
|
15950,7
|
3213,0
|
6051,0
|
3023,7
|
3663,0
| | | | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
|
13
|
04
|
601
|
075
|
15950,7
|
3213,0
|
6051,0
|
3023,7
|
3663,0
| | | | | |
ОБРАЗОВАНИЕ
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1548232,4
| 381156,4
| 452137,9
| 326729,0
| 388209,1
| 1000,0
| 190,0
| 250,0
| 260,0
| 300,0
|
Текущие расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1527362,4
| 381156,4
| 446089,9
| 318641,8
| 381474,3
| 1000,0
| 190,0
| 250,0
| 260,0
| 300,0
|
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 20870,0
| | 6048,0
| 8087,2
| 6734,8
| | | | | |
Учреждения, под-
ведомственные Ми-
нистерству образо-
вания
|
14
|
00
|
400
|
000
|
1488867,5
|
367599,2
|
432657,5
|
314992,3
|
373618,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 1472997,5
| 367599,2
| 428569,5
| 308545,1
| 368283,8
| | | | | |
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 15870,0
| | 4088,0
| 6447,2
| 5334,8
| | | | | |
Дошкольное образо-
вание
|
14
|
01
|
400
|
000
|
543784,9
|
138863,9
|
142007,6
|
127340,8
|
135572,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 540609,9
| 138863,9
| 141193,4
| 126051,9
| 134500,7
| | | | | |
Капитальные расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 3175,0
| | 814,2
| 1288,9
| 1071,9
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
01
|
400
|
000
|
543784,9
|
138863,9
|
142007,6
|
127340,8
|
135572,6
| | | | | |
Детские дошкольные
учреждения
|
14
|
01
|
400
|
259
|
543784,9
|
138863,9
|
142007,6
|
127340,8
|
135572,6
| | | | | |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 844923,7
| 209049,9
| 252770,3
| 166999,2
| 216104,3
| | | | | |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 833683,7
| 209049,9
| 249871,9
| 162430,2
| 212331,7
| | | | | |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 11240,0
| | 2898,4
| 4569,0
| 3772,6
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
02
|
400
|
000
|
844923,7
|
209049,9
|
252770,3
|
166999,2
|
216104,3
| | | | | |
Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
|
14
|
02
|
400
|
260
|
580652,5
|
145445,3
|
175584,0
|
112985,4
|
146637,8
| | | | | |
Вечерние и заочные
средние образова-
тельные школы
|
14
|
02
|
400
|
262
|
19827,8
|
4994,2
|
6012,8
|
3798,2
|
5022,6
| | | | | |
Школы-интернаты
| 14
| 02
| 400
| 263
| 97059,1
| 22459,2
| 27540,8
| 20479,0
| 26580,1
| | | | | |
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
112620,2
|
27955,1
|
33474,6
|
22442,1
|
28748,4
| | | | | |
Детские дома
| 14
| 02
| 400
| 265
| 34764,1
| 8196,1
| 10158,1
| 7294,5
| 9115,4
| | | | | |
Прочие расходы в
области образования
|
14
|
07
|
400
|
000
|
100158,9
|
19685,4
|
37879,6
|
20652,3
|
21941,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 98703,9
| 19685,4
| 37504,2
| 20063,0
| 21451,3
| | | | | |
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 1455,0
| | 375,4
| 589,3
| 490,3
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
07
|
400
|
000
|
100158,9
|
19685,4
|
37879,6
|
20652,3
|
21941,6
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти образования
|
14
|
07
|
400
|
272
|
55807,9
|
12118,9
|
16044,8
|
13369,7
|
14274,4
| | | | | |
Финансирование ме-
роприятий по орга-
низации оздорови-
тельной кампании
детей и подростков
|
14
|
07
|
400
|
319
|
14329,4
| |
14329,4
| | | | | | | |
Расходы по опеке и
попечительству
|
14
|
07
|
400
|
500
|
30021,6
|
7566,5
|
7505,4
|
7282,5
|
7667,2
| | | | | |
Учреждения, под-
ведомственные Ми-
нистерству культуры
|
14
|
00
|
400
|
000
|
36122,5
|
7829,2
|
12795,7
|
6965,4
|
8532,2
| | | | | |
Детская хоровая
школа, детские
школы искусств
|
14
|
00
|
400
|
000
|
36122,5
|
7829,2
|
12795,7
|
6965,4
|
8532,2
| | | | | |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 36122,5
| 7829,2
| 12795,7
| 6965,4
| 8532,2
| | | | | |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 32072,5
| 7829,2
| 11075,9
| 5735,2
| 7432,2
| | | | | |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 4050,0
| | 1719,8
| 1230,2
| 1100,0
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
02
|
400
|
000
|
36122,5
|
7829,2
|
12795,7
|
6965,4
|
8532,2
| | | | | |
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
36122,5
|
7829,2
|
12795,7
|
6965,4
|
8532,2
| | | | | |
Учреждения, под-
ведомственные го-
родскому комитету
по физической куль-
туре и спорту
|
14
|
00
|
400
|
000
|
23242,4
|
5728,0
|
6684,8
|
4771,3
|
6058,3
|
1000,0
|
190,0
|
250,0
|
260,0
|
300,0
|
Детские юношеские
спортивные школы
|
14
|
00
|
400
|
000
|
7808,6
|
1920,3
|
2220,3
|
1655,7
|
2012,3
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 7808,6
| 1920,3
| 2220,3
| 1655,7
| 2012,3
| 500,0
| 95,0
| 125,0
| 130,0
| 150,0
|
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 7808,6
| 1920,3
| 2220,3
| 1655,7
| 2012,3
| 500,0
| 95,0
| 125,0
| 130,0
| 150,0
|
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| | | | | | | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
02
|
400
|
000
|
7808,6
|
1920,3
|
2220,3
|
1655,7
|
2012,3
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
7808,6
|
1920,3
|
2220,3
|
1655,7
|
2012,3
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Центры спортив-
но-оздоровительной
работы
|
14
|
00
|
400
|
000
|
15433,8
|
3807,7
|
4464,5
|
3115,6
|
4046,0
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Прочие расходы в
области образования
|
14
|
07
|
400
|
000
|
15433,8
|
3807,7
|
4464,5
|
3115,6
|
4046,0
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Текущие расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 14483,8
| 3807,7
| 4224,3
| 2705,8
| 3746,0
| 500,0
| 95,0
| 125,0
| 130,0
| 150,0
|
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 950,0
| | 240,2
| 409,8
| 300,0
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
|
14
|
07
|
400
|
000
|
15433,8
|
3807,7
|
4464,5
|
3115,6
|
4046,0
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти образования
|
14
|
07
|
400
|
272
|
15433,8
|
3807,7
|
4464,5
|
3115,6
|
4046,0
|
500,0
|
95,0
|
125,0
|
130,0
|
150,0
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
15
|
00
|
000
|
000
|
106182,8
|
24433,9
|
29632,7
|
26761,6
|
25354,6
| | | | | |
Текущие расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 95682,8
| 24433,9
| 25625,2
| 22117,0
| 23506,6
| | | | | |
Капитальные расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 10500,0
| | 4007,5
| 4644,6
| 1847,9
| | | | | |
Культура и искус-
ство
|
15
|
01
|
000
|
000
|
106182,8
|
24433,9
|
29632,7
|
26761,6
|
25354,6
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на культуру и
искусство
|
15
|
01
|
410
|
000
|
90707,6
|
20515,7
|
25284,2
|
23564,5
|
21343,2
| | | | | |
Дворцы и дома куль-
туры, другие учреж-
дения клубного типа
|
15
|
01
|
410
|
280
|
56020,6
|
13473,8
|
14466,9
|
14225,5
|
13854,3
| | | | | |
Музеи и постоянные
выставки
|
15
|
01
|
410
|
283
|
4517,9
|
994,5
|
1184,3
|
1255,4
|
1083,7
| | | | | |
Библиотеки
| 15
| 01
| 410
| 284
| 30169,1
| 6047,4
| 9633,0
| 8083,6
| 6405,1
| | | | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти культуры и
искусства
|
15
|
01
|
412
|
000
|
15475,2
|
3918,2
|
4348,5
|
3197,1
|
4011,4
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти культуры и
искусства
|
15
|
01
|
412
|
287
|
15475,2
|
3918,2
|
4348,5
|
3197,1
|
4011,4
| | | | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
|
16
|
00
|
000
|
000
|
14920,9
|
3900,0
|
3900,0
|
3500,0
|
3620,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 16
| 00
| 000
| 000
| 14920,9
| 3900,0
| 3900,0
| 3500,0
| 3620,9
| | | | | |
Телевидение и ра-
диовещание
|
16
|
01
|
000
|
000
|
4430,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
1030,0
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
|
16
|
01
|
515
|
000
|
4430,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
1030,0
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
16
|
01
|
515
|
397
|
4430,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
1030,0
| | | | | |
Периодическая пе-
чать и издательства
|
16
|
02
|
000
|
000
|
10490,9
|
2700,0
|
2700,0
|
2500,0
|
2590,9
| | | | | |
Государственная
поддержка периоди-
ческой печати
|
16
|
02
|
422
|
000
|
4490,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
1090,0
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
16
|
02
|
422
|
290
|
4490,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
1090,0
| | | | | |
Государственная
поддержка периоди-
ческих изданий, уч-
режденных органами
исп. и зак. власти
|
16
|
02
|
423
|
000
|
6000,9
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,9
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
16
|
02
|
423
|
290
|
6000,9
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,9
| | | | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
17
|
00
|
000
|
000
|
982742,0
|
228092,6
|
268873,0
|
253964,0
|
231812,4
|
2000,0
|
380,0
|
500,0
|
520,0
|
600,0
|
Текущие расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 951787,0
| 225642,6
| 258144,3
| 243666,7
| 224333,4
| 2000,0
| 380,0
| 500,0
| 520,0
| 600,0
|
Капитальные расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 30955,0
| 2450,0
| 10728,8
| 10297,2
| 7479,0
| | | | | |
Здравоохранение
| 17
| 00
| 000
| 000
| 858260,0
| 204938,0
| 223292,3
| 223055,5
| 206974,2
| | | | | |
Здравоохранение
| 17
| 01
| 000
| 000
| 819701,4
| 195298,4
| 213652,7
| 213415,8
| 197334,5
| | | | | |
Текущие расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 788746,4
| 192848,4
| 202923,9
| 203118,5
| 189855,5
| | | | | |
Капитальные расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 30955,0
| 2450,0
| 10728,8
| 10297,2
| 7479,0
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на здравоохра-
нение
|
17
|
01
|
430
|
000
|
819701,4
|
195298,4
|
213652,7
|
213415,8
|
197334,5
| | | | | |
Больницы, клиники,
госпитали
|
17
|
01
|
430
|
300
|
643256,0
|
153225,6
|
169093,1
|
165978,2
|
154959,2
| | | | | |
Поликлиники, амбу-
латории, диагности-
ческие центры
|
17
|
01
|
430
|
301
|
49315,7
|
11414,2
|
13154,9
|
13319,0
|
11427,6
| | | | | |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
17
|
01
|
430
|
305
|
103578,5
|
25154,3
|
25475,1
|
27501,2
|
25447,9
| | | | | |
Санатории для детей
и подростков
|
17
|
01
|
430
|
307
|
3523,8
|
814,9
|
821,9
|
1067,8
|
819,2
| | | | | |
Санатории, пансио-
наты и дома отдыха
|
17
|
01
|
430
|
308
|
14829,7
|
3485,0
|
3855,7
|
4004,0
|
3485,0
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти здравоохране-
ния
|
17
|
01
|
430
|
310
|
5197,7
|
1204,5
|
1252,0
|
1545,6
|
1195,6
| | | | | |
Санитарно-эпидеми-
ологический надзор
|
17
|
02
|
000
|
000
|
6446,7
|
1611,6
|
1611,6
|
1611,7
|
1611,8
| | | | | |
Текущие расходы
| 17
| 02
| 000
| 000
| 6446,7
| 1611,6
| 1611,6
| 1611,7
| 1611,8
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на санитарно -
эпидемиологический
надзор
|
17
|
02
|
432
|
000
|
6446,7
|
1611,6
|
1611,6
|
1611,7
|
1611,8
| | | | | |
Дезинфекционные
станции
|
17
|
02
|
432
|
309
|
4200,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти санитарно -
эпидемиологического
надзора
|
17
|
02
|
432
|
313
|
2246,7
|
561,6
|
561,6
|
561,7
|
561,8
| | | | | |
Обязательное меди-
цинское страхование
|
17
|
04
|
000
|
000
|
32111,9
|
8028,0
|
8028,0
|
8028,0
|
8027,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 17
| 04
| 000
| 000
| 32111,9
| 8028,0
| 8028,0
| 8028,0
| 8027,9
| | | | | |
Расходы на финанси-
рование территори-
альной программы
обязательного меди-
цинского страхова-
ния
|
17
|
04
|
428
|
000
|
32111,9
|
8028,0
|
8028,0
|
8028,0
|
8027,9
| | | | | |
Средства бюджета на
обязательное меди-
цинское страхование
неработающего насе-
ления, перечислен-
ные фондам обяза-
тельного медицин-
ского страхования
|
17
|
04
|
428
|
316
|
32111,9
|
8028,0
|
8028,0
|
8028,0
|
8027,9
| | | | | |
Физическая куль-
тура и спорт
|
17
|
03
|
000
|
000
|
124482,0
|
23154,6
|
45580,7
|
30908,5
|
24838,2
|
2000,0
|
380,0
|
500,0
|
520,0
|
600,0
|
Текущие расходы
| 17
| 03
| 000
| 000
| 124482,0
| 23154,6
| 45580,7
| 30908,5
| 24838,2
| 2000,0
| 380,0
| 500,0
| 520,0
| 600,0
|
Финансирование час-
ти расходов на со-
держание спортивных
команд
|
17
|
03
|
433
|
000
|
87146,6
|
16727,8
|
34270,1
|
20017,5
|
16131,2
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти физической
культуры и спорта
|
17
|
03
|
433
|
293
|
87146,6
|
16727,8
|
34270,1
|
20017,5
|
16131,2
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы на физическую
культуру и спорт
|
17
|
03
|
434
|
000
|
37335,4
|
6426,8
|
11310,6
|
10891,0
|
8707,0
|
2000,0
|
380,0
|
500,0
|
520,0
|
600,0
|
Содержание объектов
социально-культур-
ной сферы
|
17
|
03
|
434
|
285
|
31009,1
|
5240,6
|
9359,2
|
9147,7
|
7261,6
| | | | | |
Мероприятия в об-
ласти физической
культуры и спорта
|
17
|
03
|
434
|
293
|
6326,3
|
1186,2
|
1951,4
|
1743,3
|
1445,4
|
2000,0
|
380,0
|
500,0
|
520,0
|
600,0
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| 18
| 00
| 000
| 000
| 370948,8
| 77399,9
| 90328,3
| 90841,3
| 112379,3
| 204052,0
| 31621,3
| 50518,1
| 51942,0
| 69970,6
|
Текущие расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 368048,8
| 77399,9
| 89991,0
| 89376,4
| 111281,5
| 204052,0
| 31621,3
| 50518,1
| 51942,0
| 69970,6
|
Капитальные расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 2900,0
| | 337,3
| 1464,9
| 1097,8
| | | | | |
Учреждения соци-
ального обеспечения
и службы занятости
|
18
|
01
|
000
|
000
|
45676,0
|
10369,0
|
10997,8
|
12630,4
|
11678,8
| | | | | |
Текущие расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 43376,0
| 10369,0
| 10770,3
| 11448,5
| 10788,2
| | | | | |
Капитальные расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 2300,0
| | 227,5
| 1181,9
| 890,6
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы в области со-
циального обеспече-
ния
|
18
|
01
|
440
|
000
|
45676,0
|
10369,0
|
10997,8
|
12630,4
|
11678,8
| | | | | |
Территориальные
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
|
18
|
01
|
440
|
318
|
41659,6
|
9743,0
|
10127,3
|
11216,6
|
10572,7
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
|
18
|
01
|
440
|
323
|
4016,4
|
626,0
|
870,5
|
1413,8
|
1106,1
| | | | | |
Социальная помощь
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21671,0
| 4777,0
| 7319,9
| 4797,1
| 4777,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21671,0
| 4777,0
| 7319,9
| 4797,1
| 4777,0
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы в области со-
циального обеспече-
ния
|
18
|
02
|
440
|
000
|
1987,0
|
496,8
|
496,7
|
496,8
|
496,7
| | | | | |
Пособия и социаль-
ная помощь
|
18
|
02
|
440
|
322
|
1987,0
|
496,8
|
496,7
|
496,8
|
496,7
| | | | | |
Выплата пенсий и
пособий другим ка-
тегориям граждан
|
18
|
02
|
442
|
000
|
17121,0
|
4280,2
|
4260,2
|
4300,3
|
4280,3
| | | | | |
Пособия и социаль-
ная помощь
|
18
|
02
|
442
|
322
|
7720,8
|
1930,2
|
1910,2
|
1950,2
|
1930,2
| | | | | |
Выплата пенсий и
пособий
|
18
|
02
|
442
|
326
|
9400,2
|
2350,0
|
2350,0
|
2350,1
|
2350,1
| | | | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти социальной
политики
|
18
|
02
|
445
|
000
|
2563,0
| |
2563,0
| | | | | | | |
Финансирование ме-
роприятий по орга-
низации оздорови-
тельной кампании
детей и подростков
из малообеспеченных
семей
|
18
|
02
|
445
|
319
|
2563,0
| |
2563,0
| | | | | | | |
Молодежная поли-
тика
|
18
|
03
|
000
|
000
|
6315,5
|
1367,1
|
1692,2
|
1492,9
|
1763,3
| | | | | |
Текущие расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 5715,5
| 1367,1
| 1582,4
| 1209,9
| 1556,1
| | | | | |
Капитальные расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 600,0
| | 109,8
| 283,0
| 207,2
| | | | | |
Государственная
поддержка в области
молодежной политики
|
18
|
03
|
446
|
000
|
6315,5
|
1367,1
|
1692,2
|
1492,9
|
1763,3
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
|
18
|
03
|
446
|
323
|
6315,5
|
1367,1
|
1692,2
|
1492,9
|
1763,3
| | | | | |
Прочие мероприя-
тия в области соци-
альной политики
|
18
|
06
|
000
|
000
|
297286,3
|
60886,8
|
70318,4
|
71920,9
|
94160,3
|
204052,0
|
31621,3
|
50518,1
|
51942,0
|
69970,6
|
Текущие расходы
| 18
| 06
| 000
| 000
| 297286,3
| 60886,8
| 70318,4
| 71920,9
| 94160,3
| 204052,0
| 31621,3
| 50518,1
| 51942,0
| 69970,6
|
Расходы на компен-
сацию затрат по
предоставлению
льгот, установлен-
ных Законом РФ "О
донорстве крови и
ее компонентов" по
бюджетам субъектов
РФ и МО
|
18
|
06
|
354
|
000
|
5435,4
|
1321,9
|
1412,1
|
1137,1
|
1564,3
| | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
|
18
|
06
|
354
|
290
|
5435,4
|
1321,9
|
1412,1
|
1137,1
|
1564,3
| | | | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти социальной
политики (празднич-
ные и памятные
даты)
|
18
|
06
|
445
|
000
|
5798,9
|
18,3
|
152,4
|
1063,7
|
4564,5
| | | | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
|
18
|
06
|
445
|
323
|
5798,9
|
18,3
|
152,4
|
1063,7
|
4564,5
| | | | | |
Фонд компенсаций
| 18
| 06
| 489
| 000
| 111052,0
| 30647,3
| 27268,1
| 27762,0
| 25374,6
| 111052,0
| 30647,3
| 27268,1
| 27762,0
| 25374,6
|
Расходы на оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
|
18
|
06
|
489
|
333
|
4698,6
|
1175,2
|
1174,2
|
1174,2
|
1175,0
|
4698,6
|
1175,2
|
1174,2
|
1174,2
|
1175,0
|
Расходы на оплату
установки телефона
ветеранам и инвали-
дам и его использо-
вание
|
18
|
06
|
489
|
334
|
439,7
|
109,9
|
109,9
|
109,9
|
110,0
|
439,7
|
109,9
|
109,9
|
109,9
|
110,0
|
Расходы на оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
|
18
|
06
|
489
|
345
|
85583,8
|
24280,3
|
20902,1
|
21395,9
|
19005,5
|
85583,8
|
24280,3
|
20902,1
|
21395,9
|
19005,5
|
Расходы на приобре-
тение и доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
|
18
|
06
|
489
|
346
|
45,2
|
11,0
|
11,0
|
11,1
|
12,1
|
45,2
|
11,0
|
11,0
|
11,1
|
12,1
|
Расходы на обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
|
18
|
06
|
489
|
348
|
14165,6
|
3541,4
|
3541,4
|
3541,4
|
3541,4
|
14165,6
|
3541,4
|
3541,4
|
3541,4
|
3541,4
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
18
|
06
|
489
|
397
|
1094,1
|
273,5
|
273,5
|
273,5
|
273,6
|
1094,1
|
273,5
|
273,5
|
273,5
|
273,6
|
Расходы бюджетов
субъектов РФ и МО
на возмещение льгот
по оплате ЖКУ, ус-
луг связи, проезда
на общественном
транспорте гражда-
нам, подвергшимся
радиационному воз-
действию Чернобыль-
ской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на Семи-
палатинском полиго-
не
|
18
|
06
|
489
|
558
|
5025,0
|
1256,0
|
1256,0
|
1256,0
|
1257,0
|
5025,0
|
1256,0
|
1256,0
|
1256,0
|
1257,0
|
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О вете-
ранах" в части пол-
номочий субъектов
РФ
|
18
|
06
|
498
|
000
|
175000,0
|
28899,3
|
41485,7
|
41958,1
|
62656,9
|
93000,0
|
974,0
|
23250,0
|
24180,0
|
44596,0
|
Расходы на оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
|
18
|
06
|
498
|
333
|
37000,0
|
8790,6
|
9354,0
|
9605,1
|
9250,3
| | | | | |
Расходы на оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
345
|
105547,2
|
12013,9
|
24041,3
|
24193,0
|
45299,0
|
93000,0
|
974,0
|
23250,0
|
24180,0
|
44596,0
|
Расходы на приобре-
тение и доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
346
|
132,3
|
14,6
|
10,3
|
79,9
|
27,5
| | | | | |
Расходы на обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
|
18
|
06
|
498
|
348
|
12952,5
|
3238,2
|
3238,1
|
3238,1
|
3238,1
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
18
|
06
|
498
|
397
|
19368,0
|
4842,0
|
4842,0
|
4842,0
|
4842,0
| | | | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
19
|
00
|
000
|
000
|
25000,0
|
10000,0
|
8653,3
|
3346,7
|
3000,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 19
| 00
| 000
| 000
| 25000,0
| 10000,0
| 8653,3
| 3346,7
| 3000,0
| | | | | |
Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального внут-
реннего долга
|
19
|
01
|
000
|
000
|
25000,0
|
10000,0
|
8653,3
|
3346,7
|
3000,0
| | | | | |
Процентные платежи
по муниципальному
долгу
|
19
|
01
|
462
|
000
|
25000,0
|
10000,0
|
8653,3
|
3346,7
|
3000,0
| | | | | |
Выплаты процентов
по муниципальному
долгу
|
19
|
01
|
462
|
331
|
25000,0
|
10000,0
|
8653,3
|
3346,7
|
3000,0
| | | | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
| 30
| 00
| 000
| 000
| 105520,3
| 21880,0
| 31394,5
| 26148,9
| 26096,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 90514,1
| 21350,0
| 27368,5
| 20730,2
| 21065,4
| | | | | |
Капитальные расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 15006,2
| 530,0
| 4026,0
| 5418,7
| 5031,5
| | | | | |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| 825,1
| 8524,9
| 6200,0
| 3550,0
| | | | | |
Текущие расходы
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| 825,1
| 8524,9
| 6200,0
| 3550,0
| | | | | |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 510
| 000
| 19100,0
| 825,1
| 8524,9
| 6200,0
| 3550,0
| | | | | |
Резервные фонды ор-
ганов местного са-
моуправления
|
30
|
01
|
510
|
435
|
19100,0
|
825,1
|
8524,9
|
6200,0
|
3550,0
| | | | | |
Проведение выбо-
ров и референдумов
|
30
|
02
|
000
|
000
|
8300,0
|
7700,0
|
600,0
| | | | | | | |
Текущие расходы
| 30
| 02
| 000
| 000
| 8300,0
| 7700,0
| 600,0
| | | | | | | |
Расходы на проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов
|
30
|
02
|
511
|
000
|
8300,0
|
7700,0
|
600,0
| | | | | | | |
Выборы в органы
законодательной
(представительной)
власти субъектов
РФ, выборы высшего
должностного лица
субъекта РФ, выборы
в органы местного
самоуправления
|
30
|
02
|
511
|
394
|
8300,0
|
7700,0
|
600,0
| | | | | | | |
Прочие расходы,
не отнесенные к
другим подразделам
|
30
|
04
|
000
|
000
|
78120,3
|
13354,9
|
22269,6
|
19948,9
|
22546,9
| | | | | |
Текущие расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 63114,1
| 12824,9
| 18243,5
| 14530,2
| 17515,4
| | | | | |
Капитальные расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 15006,2
| 530,0
| 4026,0
| 5418,7
| 5031,5
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
|
30
|
04
|
515
|
000
|
78120,3
|
13354,9
|
22269,6
|
19948,9
|
22546,9
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
|
30
|
04
|
515
|
397/3
81
|
78120,3
|
13354,9
|
22269,6
|
19948,9
|
22546,9
| | | | | |
в том числе:
| | | | | | | | | | | | | | |
содержание учрежде-
ний (ОПОПы, МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Тран-
спортная служба")
|
30
|
04
|
515
|
397/3
81
|
11901,4
|
2837,0
|
3141,2
|
2459,7
|
3463,4
| | | | | |
развитие междуна-
родных и внешнеэко-
номических связей
|
30
|
04
|
515
|
397
|
7260,1
|
1528,2
|
2625,9
|
1648,9
|
1457,1
| | | | | |
расходы, связанные
с переходом на каз-
начейскую форму ис-
полнения бюджета и
на развитие МИС
|
30
|
04
|
515
|
397
|
12884,2
|
1000,0
|
2679,0
|
4671,3
|
4533,9
| | | | | |
расходы по управле-
нию муниципальным
имуществом и на ка-
питальный ремонт
муниципального иму-
щества организаций,
не относящихся к
бюджетной сфере
|
30
|
04
|
515
|
397
|
16925,0
|
1000,0
|
6242,0
|
4886,4
|
4796,6
| | | | | |
расходы по реклам-
но-художественному
и праздничному
оформлению города
за счет средств,
поступающих от раз-
мещения наружной
рекламы
|
30
|
04
|
515
|
397
|
5000,0
|
1250,0
|
1250,0
|
1250,0
|
1250,0
| | | | | |
содержание МУ "Кон-
трольно-счетная па-
лата"
|
30
|
04
|
515
|
397
|
2770,5
|
738,0
|
743,6
|
674,4
|
614,5
| | | | | |
другие расходы
(поддержка налого-
вых органов, пред-
приятия обществен-
ного питания, под-
держка общественных
организаций, оплата
услуг охранных
предприятий)
|
30
|
04
|
515
|
397
|
21379,1
|
5001,7
|
5587,8
|
4358,2
|
6431,4
| | | | | |
ИТОГО РАСХОДОВ:
| 96
| 00
| 000
| 000
| 5422691,0
| 1205499,5
| 1558464,9
| 1317629,3
| 1341097,3
| 311192,0
| 41978,3
| 72303,1
| 73798,0
| 123112,6
|
Текущие расходы
| 96
| 00
| 000
| 000
| 4958646,0
| 1169004,0
| 1414060,3
| 1153499,4
| 1222082,3
| 311192,0
| 41978,3
| 72303,1
| 73798,0
| 123112,6
|
Капитальные расходы
| 96
| 00
| 000
| 000
| 464045,0
| 36495,5
| 144404,6
| 164129,9
| 119015,0
| | | | | |
ДЕФИЦИТ-СУММА
| | | | | 459645,0
| 286941,2
| 89531,8
| 55261,3
| 27910,7
| | | | | |