Приложение к Постановлению от 10.10.2014 г № 1438 Паспорт

Паспорт муниципальной программы «развитие культуры и туризма в гаврилов-ямском муниципальном районе» на 2014 — 2016 годы <table> <tr> <td> наименование муниципальной программы </td> <td colspan="2″> развитие культуры и туризма в гаврилов-ямском муниципальном районе </td> </tr> <tr> <td> ответственный исполнитель муниципальной программы </td> <td colspan="2″> управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального района </td> </tr> <tr> <td> куратор муниципальной программы </td> <td colspan="2″> первый заместитель главы администрации муниципального района забаев андрей александрович </td> </tr> <tr> <td> сроки реализации муниципальной программы </td> <td colspan="2″> 2014-2016гг. </td> </tr> <tr> <td> цель муниципальной программы </td> <td colspan="2″> — повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения гаврилов-ямского муниципального района; — повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса гаврилов-ямского муниципального района. </td> </tr> <tr> <td> объемы и источники финансирования муниципальной программы </td> <td colspan="2″> общий объем финансирования — 76 561,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 — 28 394,4 ожидаемое финансирование: 2015 — 23 590,0 2016 — 24 577,0 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4«> перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) </td> <td> наименование подпрограммы


Раздел 2.Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы.
Цели Муниципальной программы:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;
- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района.
Задачи Муниципальной программы:
1.В сфере культуры:
- сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Гаврилов-Ямского муниципального района;
- поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры;
- поддержка доступа граждан к культурным ценностям;
- поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества;
- поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам;
- реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
2.В сфере туризма:
2.1.Создание механизмов развития туризма и ликвидация критических отставаний:
- активный маркетинг и продвижение Гаврилов-Ямского муниципального района, выстраивание работы с туроператорами;
- реализация проектов по развитию туристской и транспортной инфраструктуры с привлечением областных и частных инвестиций;
- создание условий для развития малого сервисного бизнеса в сопутствующих туризму сферах (питание, досуг, услуги).
2.2.Опережающий рост:
- развитие сельских территорий в направлении культурно-исторического и рекреационного туризма;
- формирование новых туристских маршрутов и программ пребывания, в том числе в сфере событийного и тематического туризма;
- кратное увеличение российского туристского потока и превращение района в центр культурного и рекреационного отдыха для семейного туризма выходного дня.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы к 2016 году:
- увеличение на 1,2 процента количества посещений муниципальных учреждений культуры;
- увеличение на 16 процентов количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории района;
- снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий до 19 процентов;
- прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по сравнению с 2013 годом на 52,1 процента.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Единица Значения целевых показателей
целевого показателя Весовой коэффициент измерения базовый год 2013 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
1. Количество посещений организаций культуры 0,3 количество посещений 138879 139100 139250 139400
2.Количество массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории области 0,3 количество мероприятий 245 253 260 267
3. Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, по сравнению с 2013 годом 0,2 процентов - 5 10 15
4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации 0,2 процентов 62,9 64,9 73,7 82,4
Итого 1,0 х х х х х
Подпрограмма 1 ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района"
1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры 0,1 человек 300 300 300 300
2. Количество посещений МБУК МЦРБ 0,1 человек (на 1000 человек населения) 3,3 3,3 3,3 3,3
3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ 0,1 человек 3600 3610 3620 3630
4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию 0,1 человек 46 47 48 50
5. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района 0,2 количество посещений 136 479 136 600 136 700 136 800
6. Количество фестивалей, конкурсов, других культурных программ, имиджевых (брендовых) мероприятий. 0,2 единиц 230 235 240 245
7. Количество участников областных и всероссийских (международных) фестивалей, конкурсов, выставок. 0,1 человек 87 88 89 90
8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. 0,1 единиц 6 6 6 6
Итого 1,0 х х х х х
Подпрограмма 2 МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов 0,25 человек 30 500 31 000 35 000 40 000
2.Число занятых в сфере туризма 0,20 человек 19 20 25 30
3.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района 0,15 единиц 8 10 11 12
4.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма 0,10 единиц 7 8 9 10
5.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) 0,05 единиц 20 40 45 50
Итого 1,0 х х х х х
Подпрограмма 3 МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством 0,2 единиц 3 8 9 10
2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества 0,2 человек 8 9 10 10
3.Количество проведённых программных мероприятий 0,2 единиц 14 22 23 25
4.Количество посещений программных мероприятий 0,15 человек 2400 2500 2550 2600
5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов 0,15 единиц 3 4 5 5
6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры 0,1 единиц 7 8 10 12
Итого 1,0 х х х х х

Раздел 3.Перечень подпрограмм муниципальной программы
В состав Муниципальной программы входят 3 подпрограммы:
Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района";
Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа "Возрождение традиционной народной культуры".
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1
ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2012 - 2014 годы
Наименование подпрограммы ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района"
Ответственный исполнитель подпрограммы Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района
Соисполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств.
Цели подпрограммы - обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Задачи подпрограммы - обеспечение условий для поддержки доступа населения к культурным ценностям; - укрепление единого культурного и информационного пространства района; - создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям - формирование контингента квалифицированных кадров; - техническое оснащение и переоснащение учреждений культуры района.
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы -стабильность или положительная динамика контингента обучающихся в образовательном учреждении культуры; -процент охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием; - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района; - количество работников культуры, повысивших квалификацию; - доля победителей районных, областных и всероссийских (международных) фестивалей, конкурсов, выставок от общего числа занимающихся в культурно-досуговых учреждениях культуры Гаврилов-Ямского МР; -количество фестивалей, конкурсов, других культурных программ, имиджевых (брендовых) мероприятий; -количество объектов культуры, оснащенных специализированным оборудованием и техникой; - количество объектов культуры, на которых организовано проведение текущих ремонтов, позволяющих обеспечить качество муниципальных услуг.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2012-2014гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования – 75 533,6 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 28 129,6 ожидаемое финансирование: 2015 – 23 262,0 2016 – 24 142,0
из них: бюджет муниципального района -71 679,4 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 24 275,4 ожидаемое финансирование: 2015 – 23 262,0 2016 – 24 142,0
областной бюджет – 3 253,9 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 3 253,9 2015 – 0,0 2016 – 0,0
федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Внебюджетные источники – 600,3 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 600,3 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Контактные лица Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 (ФИО, должность, телефон)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2
МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2012 - 2014 годы
Наименование подпрограммы МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
Ответственный исполнитель подпрограммы Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района
Соисполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района
Цели подпрограммы – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района.
Задачи подпрограммы - создание правовой, организационной и экономической среды, благоприятной для формирования на территории района современной туристской индустрии; - информационное, кадровое и методическое обеспечение развития туризма и отдыха; - создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма; - создание базовой основы для поступлений в экономику района; - привлечение инвесторов и предпринимателей для участия и развития туризма в Гаврилов –Ямском районе; - формирование в Гаврилов –Ямском районе конкурентоспособного туристского продукта обеспечивающего укрепление положительного имиджа района; - продвижение туристских возможностей района.
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы - количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом; - объем услуг полученных от организаций туристской индустрии; - число занятых в сфере туризма, чел.; -ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция; - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2016гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования – 195,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 195,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 240,0 2016 – 323,0
из них: бюджет муниципального района - 165,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 165,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 240,0 2016 –323,0
областной бюджет – 0,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 0,0 2016 – 0,0
федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Внебюджетные источники – 30,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 30,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Контактные лица Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 (ФИО, должность, телефон)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3
МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
на 2013 - 2014 годы
Наименование подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района
Соисполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района
Цели подпрограммы - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района
Задачи подпрограммы - осуществление в современных условиях преемственных связей поколений; - мониторинг состояния традиционной народной культуры, изучение фольклорно-этнографических традиций Гаврилов-Ямского района, ведение реестра народных художественных промыслов и ремесел района; - формирование фольклорно-этнографических материалов, расшифровка и описание; - освоение народной музыкальной культуры: обрядовой культуры (народный календарь, обряды семейного цикла - родильные, похоронно-поминальные, свадебный, рекрутский, ритуалы повседневного обихода и др.); фольклора (песни, хореографические формы; жанры поэтического творчества); материальной культуры (трудовые занятия, ткачество, плетение, гончарное ремесло, резьба по дереву и др.); - изучение костюма Ярославской области, пошив русских народных костюмов Ярославской области, развитие проекта "Кукла вчера, сегодня, завтра. Русская народная кукла в костюме Ярославской области"; - методическое обеспечение в области сохранения и восстановления традиционной народной культуры учреждений культуры и образования, иных организаций; - создание условий для развития организаций, осуществляющих деятельность в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры; - стимулирование и поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями материальных и духовных традиций народной культуры, используя механизмы грантовой поддержки, учреждения премий, других мер материального и морального стимулирования; - материально-техническое обеспечение учреждений, развивающих традиции народной культуры; - разработка программ и экспериментальная деятельность по включению фольклорного наследия в систему детского воспитания и образования; - популяризация традиционной народной культуры; - привлечение средств массовой информации к освещению деятельности в сфере традиционной народной культуры; - переподготовка кадров учреждений культуры, образования, иных.
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы - количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством; - количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества; - количество проведённых мероприятий; - количество собраний фольклорно-этнографических материалов; - количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях по программе; - количество изданных информационных и методических материалов по тематике программы; - количество специалистов, прошедших подготовку ( переподготовку), организация мастер - классах в области традиционной народной культуры.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2014гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования – 70,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 70,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 88,0 2016 – 112,0
из них: бюджет муниципального района - 70,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 70,0 ожидаемое финансирование: 2015 – 88,0 2016 – 112,0
областной бюджет – 0,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0
федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0
Контактные лица Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 (ФИО, должность, телефон)

Раздел 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной программы Гаврилов-Ямского МР
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
№№ п/п Источники финансированя Всего Оценка расходов (тыс.руб.) в т.ч. по годам
2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района" 75 533,6 28 129,6 23 262,0* 24 142,0*
бюджет муниципального района 71 679,4 24 275,4 23 262,0* 24 142,0*
Справочно:
областной бюджет 3 253,9 3 253,9 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные средства 600,3 600,3 0 0
2 Подпрограмма 2 МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" 195,0 195,0 240,0* 323,0*
бюджет муниципального района 165,0 165,0 240,0* 323,0*
Справочно:
областной бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные средства 30,0 30,0 0 0
3 Подпрограмма 3 МЦП "Возрождение традиционной народной культуры" 70,0 70,0 88,0* 112,0*
бюджет муниципального района 70,0 70,0 88,0* 112,0*
Справочно: 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
внебюджетные средства 0 0 0 0
Итого по муниципальной программе 75 798,6 28 394,4 23 590,0* 24 577,0*
бюджет муниципального района 71 914,4 24 510,4 23 590,0* 24 577,0*
Справочно:
областной бюджет 3253,9 3253,9 0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0
внебюджетные средства 630,3 630,3 0 0

*Ожидаемое финансирование
Раздел 5.Система управления реализацией муниципальной программы.
Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;
- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
Оценка реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751.
Раздел 6.Система мероприятий муниципальной программы
№№ п/п Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Исполнители, участники (главные распорядители) Источник финанси- рования Объёмы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия
всего в т.ч. по годам реализации
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.
в том числе:
1.1. МОБУ ДОД ДШИ УКТС и МП БМР ОБ внебюджет 25 379,0 1214,8 517,8 8 253,0 1 214,8 517,8 8 373,0* - - 8 753,0* - -
1.2. МБУ "Гаврилов-Ямская МЦРБ" УКТС и МП БМР ОБ внебюджет 31 313,0 1501,8 72,5 10 971,0 1 501,8 72,5 9 921,0* - - 10 421,0* -
1.3. МБУ ЦНТ УКТС и МП БМР ОБ внебюджет 7 320,1 333,3 - 2 540,4 333,3 - 2 408,5* - - 2 371,2* - -
1.4 МУ МЦ УКТС и МП БМР ОБ внебюджет 7 344,0 204,0 - 2 448,0 204,0 - 2 448,0* - - 2 448,0* - -
Итого по задаче 1 ВСЕГО: БМР ОБ внебюджет 75 127,8 71 356,1 3253,9 590,3 27 984,1 24 212,4 3253,9 590,3 23 150,5* 23 150,5* - - 23 993,2* 23 993,2* - -
2. Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.
в том числе:
2.1. Районный конкурс "Хорошая музыка" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 11,2 2,2 4,0* 5,0*
2.2. Межпоселенческие спортивные соревнования "Снежинка Лахости" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР внебюджет 25,0 - 10,0 10,0* 15,0*
2.3. Участие в областном конкурсе вокально-инстр.ансамблей и вокалистов "Хорошая музыка" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 5,8 1,3 2,0* 2,5*
2.4. Концертная программа для женщин-руководителей района, посв. 8 марта УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 35,0 - 15,0* 20,0*
2.5. Районный праздник День работников культуры УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 60,1 35,1 10,0* 15,0*
2.6. Районный фестиваль "Мы играем в театр" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 5,0 - 2,0* 3,0*
2.7. Участие в областном фестивале "Мы играем в театр" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 4,0 - 2,0* 2,0*
2.8. Районный фестиваль "Восходящие звёздочки" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 7,0 - 3,0* 4,0*
2.9. Участие в обл.семинаре-совещании директоров КДУ УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 3,9 1,1 1,3* 1,5*
2.10. Проведение 1 отборочного тура обл. фестиваля хоров ветеранов "Споемте, друзья" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 12,1 2,1 4,0* 6,0*
2.11. Организация концерта струнного квартета в рамках Межд.муз.фестиваля Ю.Башмета УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 32,1 7,1 10,0* 15,0*
2.12. Участие в областном совещании по итогам года УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 3,6 1,1 1,2* 1,3*
2.13. Торжественное районное мероприятие, посв. Дню инвалида УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 29,0 7,0 10,0* 12,0*
2.14. Районный проект "С мамой мир ярче", посв. Дню матери УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 28,0 6,0 10,0* 12,0*
2.15. Торжественное районное мероприятие, пов. Дню пожилого человека УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 22,0 - 10,0* 12,0*
2.16. Районный конкурс игровых программ "Солнечный круг" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 35,0 - 15,0* 20,0*
2.17. Участие в областном конкурсе игровых программ "Солнечный круг" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 4,5 - 2,0* 2,5*
Итого по задаче 2. БМР внебюджет 323,3 10,0 63,0 10,0 111,5* 148,8*
3. Задача 3. Исследовательская деятельность, информационное сопровождение Подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
в том числе:
3.1. Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. Выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, систематизация материалов, создание картотеки обработанных материалов. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 6,2 1,2 2,0* 3,0*
3.2. Издание информационных и методических материалов УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 6,0 1,0 2,0* 3,0*
3.3. Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 6,0 1,0 2,0* 3,0*
Итого по задаче 3. БМР 18,2 3,2 6,0* 9,0*
4. Задача 4. Организационно - образовательное сопровождение Подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры". Обучение специалистов.
4.1. Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 95,0 30,0 30,0* 35,0*
4.2. Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 14,0 4,0 4,0* 6,0*
Итого по задаче 4. БМР 109,0 34,0 34,0* 41,0*
5. Задача 5. Отработка методов и форм внедрения элементов традиций народной культуры в современную культурную практику.
5.1. Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 7,0 2,0 2,0* 3,0*
5.2. Организация районного конкурса "Лучший народный праздник". УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 10,0 3,0 3,0* 4,0*
Организация проекта "Кукла вчера, сегодня завтра. Русская народная кукла в костюме Ярославской области". УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 16,0 5,0 5,0* 6,0*
5.3. Популяризация традиционной народной культуры через организацию концертной деятельности. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 7,0 2,0 2,0* 3,0*
5.4. Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 33,0 10,0 10,0* 13,0*
5.5 Деятельность по включению фольклорного наследия в систему детского воспитания и образования. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 10,0 3,0 3,0* 4,0*
Итого по задаче 5. БМР 83,0 25,0 25.0* 33,0*
6. Задача 6. Стимулирование и поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями материальных и духовных традиций народной культуры.
6.1. Грантовая поддержка граждан через организацию и участие в конкурсах. УКТС и МП, МБУ ЦНТ 12,0 0 5,0* 7,0*
6.2. Учреждения премий, других мер материального и морального стимулирования. УКТС и МП, МБУ ЦНТ 12,0 0 5,0* 7,0*
Итого по задаче 6. 24,0 0 10,0* 14,0*
7. Задача 7. Техническое обеспечение Подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры".
7.1. Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 35,8 7,8 13,0* 15,0*
Итого по задаче 7. БМР 35,8 7,8 13,0* 15,0*
8. Задача 8. Развитие культурно – познавательного туризма.
8.1. Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах "Снегокроссинг - 2015" УКТС и МП БМР 70 0 30,0* 40,0*
8.2. Организация и проведение районного праздника Великосельская ярмарка БМР 130,0 20,0 50,0* 60,0*
8.3. Организация и проведение туристического праздника "Фестиваль Ямщицкой песни" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР внебюджетные средства 135,0 30,0 25,0 30,0 50,0* 60,0*
8.4. Организация и проведение районного праздника "Первая Виктория" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 60,0 10,0 20,0* 30,0*
8.5. Организация и проведение областного конкурса народных промыслов "Сувенир Страны Ямщика" УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 30,0 0 10,0* 20.0*
Итого по задаче 8. БМР внебюджет 425,0 30,0 55,0 30,0 160,0* 210,0*
9. Задача 9. Развитие детского и молодёжного туризма.
9.1. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 53,0 3,0 20,0* 30,0*
9.2. Организация и проведение Межрегионального молодёжного фестиваля народных художественных промыслов "Возрождение" УКТС и МП, МБУ ЦНТ 30,0 0 10,0* 20,0*
Итого по задаче 9. БМР 83,0 3,0 30,0* 50,0*
10. Задача 10. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма)
10.1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 135,0 90,0 20,0* 25,0*
10.2. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 30,0 7,0 10,0* 13,0*
10.3. Поддержка и развитие туристско – информационного центра УКТС и МП, МБУ ЦНТ БМР 75,0 30,0 20,0* 25,0*
Итого по задаче 10. БМР 240,0 127,0 50,0* 63,0*
ВСЕГО: БМР ОБ внебюджетные 75 798,6 71 914,4 3 253,9 630,3 28 394,6 24 510,4 3 253,9 630,3 23 590,0* 23 590,0* - - 24 577,0* 24 577,0* - -

*Ожидаемое финансирование
Список принятых сокращений:
БМР - бюджет муниципального района
ОБ - областной бюджет
УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района
МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества"