Постановление от 17.05.2013 г № 534-П

О внесении изменений в постановления Правительства области от 25.06.2010 N 427-п, от 02.11.2010 N 821-п


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 N 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).
2.Утратил силу с 17 сентября 2014 года
3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Наименование КИП - комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее - КИП).
Основание принятия решения о разработке КИП - постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 N 1949 "Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям".
Основные разработчики КИП - руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области "Агентство по содействию инвестиционным проектам".
Цели и задачи КИП.
Цели:
- обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;
задачи:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП - - стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Сроки и этапы реализации КИП.
Реализация КИП предусматривается в течение 2010 - 2015 годов поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки;
- 2011 - 2013 годы - этап реализации инфраструктурных проектов;
- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития.
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП:
- диверсификация традиционных отраслей экономики:
проект расширения производства авиационной продукции;
- развитие "новой" экономики:
проект создания промышленного парка "Гаврилов-Ям";
проект развития производства полуфабрикатных лаков;
проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий;
проекты малого бизнеса;
- целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области;
программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд. рублей;
- создание 2415 новых рабочих мест;
- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей в 2015 году;
- снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
Механизм управления реализацией КИП - общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области.
Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса.
Объемы и источники финансирования КИП.
Общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 годах составляет 5315,4 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 780,4 млн. рублей;
источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые:
- Министерством экономического развития Российской Федерации - 133,9 млн. рублей;
- Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации - 37,9 млн. рублей;
- Министерством финансов Российской Федерации - 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации - 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит - 200,0 млн. рублей).
Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей.
1.ВВЕДЕНИЕ
1.1.Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат") и открытого акционерного общества "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2.Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.
2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ
2.1.Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям.
Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город.
Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города прежде всего связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством.
В 1968 году Московский механический завод "Знамя революции" разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек.
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Динамика численности и структура населения.
За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8 - 10 процентов и только за счет миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего.
Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям
(человек)
┌────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│  Наименование  │ 1998  │ 2002  │ 2004  │ 2006  │ 2007  │ 2008  │2009 год│
│   показателя   │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  (на   │
│                │       │       │       │       │       │       │ 01.12) │
├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Численность     │ 20140 │ 19747 │ 18959 │ 18645 │ 18534 │ 18371 │  18200 │
│постоянного     │       │       │       │       │       │       │        │
│населения -     │       │       │       │       │       │       │        │
│всего           │       │       │       │       │       │       │        │
│                │       │       │       │       │       │       │        │
│в том числе     │ 11281 │ 11738 │ 11317 │ 11279 │ 11168 │ 10993 │  10794 │
│трудоспособного │       │       │       │       │       │       │        │
│возраста        │       │       │       │       │       │       │        │
└────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям
по основным возрастным группам
┌───────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Наименование  │  2006 год   │   2007 год   │   2008 год   │  2009 год   │
│  показателя   │             │              │              │ (на 01.12)  │
│               ├───────┬─────┼────────┬─────┼────────┬─────┼───────┬─────┤
│               │человек│про- │человек │про- │человек │про- │человек│про- │
│               │       │цен- │        │цен- │        │цен- │       │цен- │
│               │       │тов  │        │тов  │        │тов  │       │тов  │
├───────────────┼───────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼─────┤
│Численность    │ 18645 │100  │  18534 │100  │  18371 │100  │ 18200 │100  │
│постоянного    │       │     │        │     │        │     │       │     │
│населения -    │       │     │        │     │        │     │       │     │
│всего          │       │     │        │     │        │     │       │     │
│               │       │     │        │     │        │     │       │     │
│в том числе:   │       │     │        │     │        │     │       │     │
│               │       │     │        │     │        │     │       │     │
│моложе         │  2928 │ 15,7│   2915 │ 15,7│   2893 │ 15,7│  2879 │ 15,8│
│трудоспособного│       │     │        │     │        │     │       │     │
│возраста       │       │     │        │     │        │     │       │     │
│               │       │     │        │     │        │     │       │     │
│трудоспособного│ 11279 │ 60,5│  11168 │ 60,3│  10993 │ 59,8│ 10794 │ 59,3│
│возраста       │       │     │        │     │        │     │       │     │
│               │       │     │        │     │        │     │       │     │
│старше         │  4438 │ 23,8│   4451 │ 24,0│   4485 │ 24,4│  4527 │ 24,9│
│трудоспособного│       │     │        │     │        │     │       │     │
│возраста       │       │     │        │     │        │     │       │     │
└───────────────┴───────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴─────┘

Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка
на трудоспособное население
(человек)
┌─────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│         Наименование показателя         │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│                                         │  год  │  год  │  год  │год (на│
│                                         │       │       │       │01.12) │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│На 1000 человек трудоспособного возраста │  653  │  660  │  671  │  686  │
│приходится лиц старше и моложе           │       │       │       │       │
│трудоспособного возраста - всего         │       │       │       │       │
│                                         │       │       │       │       │
│в том числе:                             │       │       │       │       │
│                                         │       │       │       │       │
│моложе трудоспособного возраста          │  260  │  261  │  263  │  267  │
│                                         │       │       │       │       │
│старше трудоспособного возраста          │  393  │  399  │  408  │  419  │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

2.2.2.Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2 - 3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1 Численность населения трудоспособного возраста, человек 11279 11168 10993 10794
2 Численность официально зарегистрированных безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек 411 425 650 1309
3 Численность официально зарегистрированных безработных, человек 282 (оценка) 279 (оценка) 429 (оценка) 980
4 Уровень регистрируемой безработицы, процентов 2,5 2,5 3,9 9,1
5 Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,4 1,3 1,5 3,3

Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25 - 30 процентов безработных.
2.2.3.Качество рабочей силы.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "ГМЗ "Агат" и ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат". Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям
(процентов)
N п/п Наименование показателя ГП Гаврилов-Ям Ярославская область Центральный федеральный округ Город Москва Российская Федерация
1 Полное высшее 9 22 28 42 24
2 Неполное высшее 1 2 2 2 2
3 Среднее профессиональное 22 27 16 24 26
4 Начальное профессиональное 19 14 15 15 18
5 Полное среднее 24 27 23 14 23
6 Основное общее 17 8 6 3 7
7 Начальное общее 8 1 1 0 1

2.2.4.Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и
средних организациях в Гаврилов-Ямском МР и
Ярославской области
┌───┬───────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┐
│ N │  Наименование показателя  │ 2005  │ 2006  │ 2007  │2008 год│2009 год│
│п/п│                           │  год  │  год  │  год  │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │             2             │   3   │   4   │   5   │   6    │   7    │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │Среднемесячная начисленная │ 5776  │ 7336  │ 9482  │ 11094  │ 12055  │
│   │заработная плата работников│       │       │       │        │        │
│   │в Гаврилов-Ямском МР,      │       │       │       │        │        │
│   │рублей                     │       │       │       │        │        │
│   │                           │       │       │       │        │        │
│   │процентов к предыдущему    │       │  127,0│  129,3│   117,0│   108,7│
│   │году                       │       │       │       │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 2 │Номинальная начисленная    │ 7833  │ 9593  │11894  │ 14929  │ 15708  │
│   │заработная плата в         │       │       │       │        │        │
│   │Ярославской области, рублей│       │       │       │        │        │
│   │                           │       │       │       │        │        │
│   │процентов к предыдущему    │       │  122,5│  124,0│   125,5│   105,2│
│   │году                       │       │       │       │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 3 │Соотношение среднемесячной │   73,7│   76,5│   79,7│    74,3│    76,7│
│   │заработной платы, процентов│       │       │       │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 4 │Средний размер назначенных │ 2520  │ 2824  │ 3641  │  4474  │  5307  │
│   │ежемесячных пенсий в       │       │       │       │        │  %s  │%s
│   │Гаврилов-Ямском МР, рублей │       │       │       │        │        │
│   │                           │       │       │       │        │        │
│   │процентов к предыдущему    │       │  112,1│  128,9│   122,9│   118,6│
│   │году                       │       │       │       │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 5 │Средний размер назначенных │ 2560  │ 2868  │ 3684  │  4556  │  5436  │
│   │месячных пенсий в          │       │       │       │        │  %s   │%s
│   │Ярославской области, рублей│       │       │       │        │        │
│   │                           │       │       │       │        │        │
│   │процентов к предыдущему    │       │  112,0│  128,5│   123,7│   119,3│
│   │году                       │       │       │       │        │        │
├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 6 │Соотношение средней пенсии,│   98,4│   98,5│   98,8│    98,2│    97,6│
│   │процентов                  │       │       │       │        │        │
└───┴───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘

<**> По состоянию на 01.10.2009.
2.3.Экономическое состояние.
2.3.1.Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.
За 2008 - 2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счет уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям
N п/п Сфера деятельности хозяйствующего субъекта 2007 год 2008 год 2009 год
единиц процентов единиц процентов единиц процентов
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 10 3,3 10 3,5 10 3,4
2 Добыча полезных ископаемых 2 0,7 2 0,7 2 0,7
3 Обрабатывающие производства 33 10,8 30 10,4 30 10,2
4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3 1,0 3 1,0 3 1,0
5 Строительство 24 7,9 21 7,3 25 8,6
6 Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 66 21,6 49 17,0 45 15,4
7 Транспорт и связь 10 3,3 12 4,1 15 5,1
8 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 81 26,5 84 29,2 86 29,3
9 Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 46 15,1 46 16,0 46 15,7
10 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 30 9,8 31 10,8 31 10,6
11 Число хозяйствующих субъектов - всего 305 100 288 100 293 100

Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям).
Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям
N п/п Вид деятельности 2007 год 2008 год 2009 год
млн. рублей процентов млн. рублей процентов млн. рублей процентов
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обрабатывающие производства 1494 75,2 1569,4 63,2 1303 59,9
2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 150,8 7,6 175,2 7,1 186,6 8,6
3 Строительство - - - - 22,3 1,0
4 Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 194,8 9,8 571,5 23,0 473,4 21,8
5 Транспорт и связь 122,1 6,1 137,4 5,5 158 7,3
6 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,7 0,2 5,3 0,2 4,3 0,2
7 Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 11,7 0,6 12,7 0,5 15,1 0,7
8 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 9,6 0,5 11,2 0,5 13,5 0,5
9 Оборот организаций всего 1987,7 100 2482,6 100 2176,2 100

Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово-посреднической деятельности).
Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов.
Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике
Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых
в домашнем хозяйстве
┌───┬─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ N │  Вид деятельности   │   2006 год   │   2007 год   │   2008 год   │   2009 год   │
│п/п│                     │              │              │              │   (оценка)   │
│   │                     ├───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┤
│   │                     │человек│про-  │человек│про-  │человек│про-  │человек│про-  │
│   │                     │       │центов│       │центов│       │центов│       │центов│
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │          2          │   3   │  4   │   5   │  6   │   7   │  8   │   9   │  10  │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │Сельское хозяйство,  │  2233 │  16,4│  2140 │  15,5│  1856 │  14,4│  1637 │  14,9│
│   │охота и лесное       │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │хозяйство            │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2 │Добыча полезных      │    46 │   0,3│    52 │   0,4│    49 │   0,4│    45 │   0,4│
│   │ископаемых           │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3 │Обрабатывающие       │  4862 │  35,7│  5032 │  36,4│  4461 │  34,7│  2989 │  27,2│
│   │производства,        │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │в том числе:         │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │производство пищевых │   285 │   2,1│   293 │   2,1│   293 │   2,3│   282 │   2,6│
│   │продуктов, включая   │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │напитки и табак      │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │текстильное и швейное│  2122 │  15,6│  2068 │  15,0│  1726 │  13,4│   994 │   9,0│
│   │производство         │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4 │Производство         │  1975 │  14,5│  2080 │  15,1│  1893 │  14,7│  1397 │  12,7│
│   │транспортных средств,│       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │машин и оборудования,│       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │электронного и       │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │оптического          │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │оборудования         │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │химическое           │   133 │   1,0│   260 │   1,9│   239 │   1,9│   142 │   1,3│
│   │производство         │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │прочие производства  │   347 │   2,5│   331 │   2,4│   310 │   2,4│   173 │   1,6│
│   │                     │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │производство и       │   256 │   1,9│   252 │   1,8│   253 │   2,0│   142 │   1,3│
│   │распределение        │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │электроэнергии, газа │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │и воды               │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 5 │Строительство        │   326 │   2,4│   491 │   3,6│   257 │   2,0│   250 │   2,3│
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 6 │Оптовая и розничная  │  1542 │  11,3│  1564 │  11,3│  1647 │  12,8│  1532 │  13,9│
│   │торговля, ремонт,    │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │гостиницы и рестораны│       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 7 │Транспорт и связь    │   714 │   5,2│   687 │   5,0│   721 │   5,6│   707 │   6,4│
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 8 │Финансовая           │   398 │   2,9│   367 │   2,7│   437 │   3,4│   371 │   3,4│
│   │деятельность,        │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │операции с недвижимым│       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │имуществом, аренда и │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │предоставление услуг │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│ 9 │Государственное      │  2917 │  21,4│  2918 │  21,1│  2864 │  22,3│  2957 │  26,9│
│   │управление,          │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │образование,         │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │здравоохранение и    │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │предоставление       │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │социальных услуг     │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│10 │Предоставление прочих│   314 │   2,3│   309 │   2,2│   322 │   2,5│   356 │   3,2│
│   │коммунальных,        │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │социальных и         │       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │персональных услуг   │       │      │       │      │       │      │       │      │
├───┼─────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│11 │Численность          │ 13608 │ 100  │ 13812 │ 100  │ 12867 │ 100  │ 10987 │ 100  │
│   │населения, занятого в│       │      │       │      │       │      │       │      │
│   │экономике, - всего   │       │      │       │      │       │      │       │      │
└───┴─────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных
и средних организациях ГП Гаврилов-Ям
N п/п Вид деятельности 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 01.12)
человек процентов человек процентов человек процентов человек процентов
1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 134 1,7 100 1,3 17 0,2 17 0,3
2 Обрабатывающие производства 3876 49,3 4033 51,5 3740 51,3 2446 39,1
3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 265 3,4 322 4,1 312 4,3 191 3,1
4 Строительство 30 0,4 38 0,6
5 Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 355 4,5 145 1,9 136 1,9 202 3,2
6 Транспорт и связь 473 6,0 493 6,3 392 5,3 317 5,1
7 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 134 1,7 162 2,1 158 2,2 267 4,3
8 Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 2372 30,2 2369 30,3 2332 31,9 2438 39,0
9 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 221 2,8 200 2,5 210 2,9 335 5,3
10 Среднесписочная численность работающих - всего 7860 100 7824 100 7297 100 6251 100

2.3.2.Градообразующие предприятия.
Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат". Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям.
2.3.2.1.ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат".
К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объема. На ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90-х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объемов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объемов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек.
В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств.
Таблица 11. Активы ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ N │     Наименование актива     │2006 год │2007 год │2008 год │2009 год │
│п/п│                             │         │         │         │   (на   │
│   │                             │         │         │         │ 30.09)  │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │              2              │    3    │    4    │    5    │    6    │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1  │Внеоборотные активы          │  341498 │  590548 │  660510 │  660500 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1│Основные средства            │  256565 │  474677 │  510920 │  490303 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2│Незавершенное строительство  │   56102 │   72465 │   73376 │   74901 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.3│Прочие                       │   28831 │   43406 │   76214 │   95296 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2  │Оборотные активы             │  344541 │  330851 │  320053 │  311957 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.1│Запасы                       │  248374 │  262661 │  264772 │  243596 │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │из них:                      │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │сырье, материалы и другие    │    -    │   18730 │   20972 │   22461 │
│   │аналогичные ценности         │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │затраты в незавершенном      │    -    │   54417 │   43219 │   53563 │
│   │производстве                 │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │готовая продукция и товары   │    -    │  171578 │  185046 │  152871 │
│   │для перепродажи              │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │товары отгруженные           │    -    │   17591 │   14982 │   14267 │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │расходы будущих периодов и   │    -    │     345 │     553 │     434 │
│   │прочие запасы и затраты      │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.2│Налог на добавленную         │    9984 │    4248 │   10045 │    9823 │
│   │стоимость по приобретенным   │         │         │         │         │
│   │ценностям                    │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.3│Краткосрочная дебиторская    │   77995 │   63048 │   44790 │   56786 │
│   │задолженность                │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.4│Денежные средства,           │    8188 │     894 │     446 │    1752 │
│   │краткосрочные финансовые     │         │         │         │         │
│   │вложения и прочие оборотные  │         │         │         │         │
│   │активы                       │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   │Итого                        │  686039 │  921399 │  980563 │  972457 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3  │Капитал и резервы - всего    │   92835 │  233134 │   55799 │  -84066 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.1│Уставный капитал и добавочный│  198351 │  434068 │  436705 │  417485 │
│   │капитал                      │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.2│Резервный капитал            │    -    │    -    │    -    │    -    │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3.3│Нераспределенная прибыль     │ -105516 │ -200934 │ -380906 │ -501551 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   │Справочно:                   │    -    │    -    │    -    │    -    │
│   │резервы предстоящих расходов │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │собственные оборотные        │ -248663 │ -357414 │ -604711 │ -744566 │
│   │средства                     │         │         │         │         │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счет долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объем только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 12. Обязательства ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ N │      Вид обязательства      │2006 год │2007 год │2008 год │2009 год │
│п/п│                             │         │         │         │   (на   │
│   │                             │         │         │         │ 30.09)  │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1  │Долгосрочные обязательства   │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.1│Займы и кредиты              │  274763 │  398111 │  532849 │  529361 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.2│Отложенные налоговые         │    4736 │    5357 │    8024 │    8786 │
│   │обязательства                │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1.3│Прочие долгосрочные          │    -    │    -    │    -    │    -    │
│   │обязательства                │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   │Итого                        │  279499 │  403468 │  540873 │  538147 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2  │Краткосрочные обязательства  │         │         │         │         │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.1│Займы и кредиты              │  215341 │  230293 │  211287 │  254133 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2.2│Кредиторская задолженность   │   98364 │   54504 │  172604 │  264243 │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │в том числе:                 │         │         │         │         │
│   │поставщики и подрядчики      │    -    │   25521 │   52249 │   82003 │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │задолженность перед          │    -    │    5716 │   15973 │   14405 │
│   │персоналом организации       │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │задолженность перед          │    -    │    6260 │   12572 │   18729 │
│   │государственными             │         │         │         │         │
│   │внебюджетными фондами        │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │задолженность по налогам и   │    -    │   13042 │   26192 │   50677 │
│   │сборам                       │         │         │         │         │
│   │                             │         │         │         │         │
│   │прочие кредиторы             │    -    │    3965 │   65618 │   98429 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   │Итого                        │  313705 │  284797 │  383891 │  518376 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   │Всего                        │  686039 │  921399 │  989068 │  972457 │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината.
В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объемах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки.
Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО
"Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 30.09)
1 Среднесписочная численность работающих, человек 1955 1689 1473 606
2 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей 312732 254431 269718 86570
3 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей 354457 336910 354173 149654
4 Прочие доходы и расходы, тыс. рублей 1355 24144 -66228 -51198
5 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей -85747 -112941 -211381 -150141
6 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей -69921 -95625 -170285 -124613
7 Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов -27,4 -44,4 -78,4 -173,4
8 Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей 160 151 183 189
9 Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 100,3 111,9 142,3 452,4
10 Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов 2,3 2,0 4,7 0,51
11 Оборачиваемость активов, раз 0,50 0,32 0,28 0,12

В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 14. Анализ основных средств
ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 30.09)
1 Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 480222 1255499 1308953 -
1.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей - 1081321 1134136 -
1.2 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей - 148625 149472 -
2 Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 256565 474677 510920 490303
2.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей - 439331 1134136 -
2.2 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей - 9793 149472 -
3 Износ основных средств всего, процентов 46,6 62,2 61,0 -
3.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов - 59,4 58,0 -
3.2 Машины, оборудование и транспортные средства, процентов - 93,4 96,5 -
4 Фондоотдача основных средств 0,73 0,29 0,21 0,09

На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объемов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными.
В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям.
На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна - от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников.
2.3.2.2.ОАО "ГМЗ "Агат".
ОАО "ГМЗ "Агат" осуществляет производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ГМЗ "Агат" преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим - 22,4 процента, средним специальным - 20,5 процента, средним - 30 процентов, неполным средним - 10 процентов), специалистов с высшим образованием - 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
ОАО "ГМЗ "Агат" включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объем продукции стратегического значения в общем объеме производимой продукции составляет около 40 процентов.
Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки.
Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции
ОАО "ГМЗ "Агат"
N п/п Наименование сегмента Конкурент Потребитель
1 2 3 4
1 Авиационное двигателестроение открытое акционерное общество "Пермское агрегатное объединение "Инкар"; открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева", г. Москва; открытое акционерное общество "Симский агрегатный завод", г. Сим; государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод обороны Украины", г. Луцк федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва; открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", г. Москва; открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", г. Уфа
2 Автомобильное двигателестроение общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский завод силовых агрегатов", г. Чебоксары открытое акционерное общество "Ярославский моторный завод", г. Ярославль
3 Подъемно-транспортное машиностроение и производство гидроаппаратуры "Динойл", Италия; "Гидроконтрол", Италия; "Нордгидравлик", Швеция; открытое акционерное общество "Гидроаппарат", г. Ульяновск; открытое акционерное общество "Гидропривод", г. Елец; открытое акционерное общество "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров; открытое акционерное общество "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург открытое акционерное общество "Челябинский механический завод", г. Челябинск; открытое акционерное общество "Галичский автокрановый завод", г. Галич; открытое акционерное общество "Угличский машиностроительный завод", г. Углич; открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод", г. Минск; открытое акционерное общество "Арзамасский завод коммунального машиностроения", г. Арзамас; открытое акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения", г. Мценск
4 Минисельхозтехника открытое акционерное общество завод "Калужский двигатель", г. Калуга; Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"; закрытое акционерное общество "Каскад-Пермские моторы", г. Пермь; открытое акционерное общество "Завод имени В.А. Дегтярева", г. Ковров федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", г. Москва

По технической и технологической оснащенности производства ОАО "ГМЗ "Агат" и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика.
Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО "ГМЗ "Агат" и остальных отечественных конкурентов.
В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В 2009 году ОАО "ГМЗ "Агат" преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов.
Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО "ГМЗ "Агат"
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (за 9 мес.)
млн. рублей процентов млн. рублей процентов млн. рублей процентов млн. рублей процентов
1 Авиационная продукция 296,7 33,2 521,3 42,6 275,2 34,9 236,9 42,9
2 Гражданская продукция 326,6 36,5 383,8 31,4 272,9 34,6 33,2 6,0
3 Товары народного потребления 270,5 30,3 318,2 26,0 241,0 30,5 282,4 51,1
Всего 893,8 100 1223,3 100 789,2 100 552,6 100

У ОАО "ГМЗ "Агат" отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.
Таблица 17. Активы ОАО "ГМЗ "Агат"
(тыс. рублей)
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ N │    Наименование показателя     │2006 год│2007 год│2008 год│2009 год │
│п/п│                                │        │        │        │   (на   │
│   │                                │        │        │        │ 31.09)  │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │               2                │   3    │   4    │   5    │    6    │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1  │Внеоборотные активы             │ 321015 │ 347443 │ 339787 │  344269 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.1│Основные средства               │ 302790 │ 325034 │ 305528 │  306841 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.2│Незавершенное строительство     │  14522 │  18281 │  30351 │   33629 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.3│Прочие                          │   3703 │   4128 │   3908 │    3799 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2  │Оборотные активы                │ 400570 │ 531435 │ 654051 │  769177 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.1│Запасы - всего                  │ 293437 │ 295770 │ 422438 │  412901 │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │в том числе:                    │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │сырье, материалы и другие       │ 143404 │ 150391 │ 111940 │  104543 │
│   │аналогичные ценности            │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │затраты в незавершенном         │  73285 │  53438 │ 161042 │  164648 │
│   │производстве                    │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │готовая продукция и товары      │  74644 │  89690 │ 148388 │  142969 │
│   │для перепродажи                 │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │расходы будущих периодов и      │   2104 │   2251 │   1068 │     741 │
│   │прочие запасы и затраты         │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.2│Налог на добавленную стоимость  │  33215 │  26331 │  10587 │    4744 │
│   │по приобретенным ценностям      │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.3│Краткосрочная дебиторская       │  72356 │ 196611 │ 208053 │  335202 │
│   │задолженность                   │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.4│Денежные средства, краткосрочные│   1562 │  12723 │  12973 │   16330 │
│   │финансовые вложения и прочие    │        │        │        │         │
│   │оборотные активы                │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│   │Итого                           │ 721585 │ 878878 │ 993838 │ 1113446 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3  │Капитал и резервы               │ 305420 │ 309497 │ 315978 │  343187 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3.1│Уставный капитал и добавочный   │ 234559 │ 234559 │ 234559 │  234559 │
│   │капитал                         │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3.2│Резервный капитал               │    903 │   1596 │   2398 │    2923 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3.3│Нераспределенная прибыль        │  69958 │  73342 │  79021 │  105705 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│   │Справочно:                      │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │резервы предстоящих расходов    │  23562 │  29816 │  12156 │    9129 │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │собственные оборотные средства  │   7967 │  -8130 │ -11653 │    8047 │
└───┴────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества "Ярославский моторный завод" (далее - ОАО "Автодизель"), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчетов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза.
Таблица 18. Обязательства ОАО "ГМЗ "Агат"
(тыс. рублей)
┌───┬────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ N │       Вид обязательства        │2006 год│2007 год│2008 год│2009 год │
│п/п│                                │        │        │        │   (на   │
│   │                                │        │        │        │ 30.09)  │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 │               2                │   3    │   4    │   5    │    6    │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1  │Долговые обязательства          │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.1│Займы и кредиты                 │   -    │   -    │   -    │    -    │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.2│Отложенные налоговые            │  11592 │  14484 │  26589 │   32945 │
│   │обязательства                   │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.3│Прочие долгосрочные             │   -    │   -    │   -    │    -    │
│   │обязательства                   │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│   │Итого                           │  11592 │  14484 │  26589 │   32945 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2  │Краткосрочные обязательства     │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.1│Займы и кредиты                 │ 100000 │ 186273 │ 186911 │  191296 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.2│Кредиторская задолженность -    │ 277245 │ 335380 │ 446827 │  529546 │
│   │всего                           │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │в том числе:                    │        │        │        │         │
│   │поставщики и подрядчики         │ 213495 │ 281716 │ 391262 │  439570 │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │задолженность перед персоналом  │  16120 │  20529 │  11155 │   10672 │
│   │организации                     │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │задолженность перед             │   7500 │   6168 │   2099 │    2665 │
│   │государственными внебюджетными  │        │        │        │         │
│   │фондами                         │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │задолженность по налогам и      │  16531 │  12388 │  19183 │   31681 │
│   │сборам                          │        │        │        │         │
│   │                                │        │        │        │         │
│   │прочие кредиторы                │  23599 │  14579 │  23128 │   44958 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.3│Задолженность перед учредителями│   3766 │   3428 │   5377 │    7343 │
│   │по выплате доходов              │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.4│Доходы будущих периодов         │   -    │   -    │   -    │    -    │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.5│Резервы предстоящих расходов    │  23562 │  29816 │  12156 │    9129 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.6│Прочие краткосрочные            │   -    │   -    │   -    │    -    │
│   │обязательства                   │        │        │        │         │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│   │Итого                           │ 404573 │ 554897 │ 651271 │  737314 │
├───┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│   │Всего                           │ 416165 │ 569381 │ 677860 │  770259 │
└───┴────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО "ГМЗ "Агат" на 20 процентов увеличило объемы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей.
Падение спроса на продукцию в 2008 - 2009 годы привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО "ГМЗ "Агат" сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции.
Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек - опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год".
При общем снижении объемов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и "замораживанию" роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню.
Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период.
Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО "ГМЗ "Агат"
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 30.09)
1 Среднесписочная численность работающих, человек 1922 1972 1845 1293
2 Среднемесячная заработная плата промышленно производственного персонала, рублей 9667 14636 12480 12300
3 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей 925522 1259401 851005 635414
4 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей 863639 1151388 762309 570543
5 Прочие доходы и расходы, тыс. рублей -31373 -73753 -62447 -27067
6 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 30510 34260 26249 37804
7 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 13866 16043 10493 26252
8 Рентабельность (+)/убыточность (-) продаж, процентов 3,3 2,7 3,1 5,9
9 Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей 481,5 638,6 461,2 594,4
10 Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 41 41 74 94
11 Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов 2,2 6,1 5,8 2,3
12 Оборачиваемость активов, раз 1,30 1,57 0,91 0,73

Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной.
Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Таблица 20. Анализ основных средств ОАО "ГМЗ "Агат"
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 30.09)
1 Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 542576 579601 579580 -
1.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 287106 287803 276580 -
1.2 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 251610 285226 296405 -
1.3 Другие виды основных средств, тыс. рублей 3860 6572 6595 -
2 Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 302790 325034 305528 306841
2.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 183360 180014 168100 -
2.2 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 116693 140000 132717 -
2.3 Другие виды основных средств, тыс. рублей 2737 5020 4711 -
3 Износ основных средств - всего, процентов 44,2 43,9 47,3 -
3.1 Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 36,1 37,5 39,2 -
3.2 Машины, оборудование и транспортные средства, процентов 53,6 50,9 55,2 -
3.3 Другие виды основных средств, процентов 29,1 23,6 28,6 -
4 Фондоотдача основных средств 1,7 2,2 1,5 1,3

Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО "ГМЗ "Агат" являлось ОАО "Автодизель", но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО "ГМЗ "Агат" рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО "Автодизель" средних рядных двигателей ЯМЗ-530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО "ГМЗ "Агат" изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО "Автодизель" имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей.
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО "ГМЗ "Агат" намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют". Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолетных двигателей, с самолетостроительными заводами. ОАО "ГМЗ "Агат" также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования.
2.3.3.Состояние малого и среднего бизнеса.
Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь - сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента.
Таблица 21. Характеристика положения малых и
средних предприятий
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ N │         Наименование показателя          │2007 год│2008 год│2009 год│
│п/п│                                          │        │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1  │Малые и средние предприятия               │        │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.1│Число малых и средних предприятий,        │    59  │    51  │    46  │
│   │единиц - всего                            │        │        │(оценка)│
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │    39  │    30  │    24  │
│   │                                          │        │        │(оценка)│
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.2│Численность работающих на малых и средних │  1331  │  1667  │  1501  │
│   │предприятиях, человек                     │        │        │        │
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │   986  │  1190  │   825  │
│   │                                          │        │(оценка)│(оценка)│
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.3│Оборот организаций по малым и средним     │   886,3│  1264,3│  1026,7│
│   │предприятиям, млн. рублей                 │        │        │(оценка)│
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │   804,4│  1032,0│   742,5│
│   │                                          │        │        │(оценка)│
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1.4│Среднемесячная заработная плата работников│  7473,8│  8247,6│  8454,9│
│   │малых предприятий, рублей                 │        │        │        │
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │  8511,2│  8973,7│  8671,3│
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2  │Малые предприятия (без микропредприятий)  │        │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.1│Число малых предприятий, единиц           │   -    │    43  │    31  │
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │   -    │    28  │    16  │
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.2│Численность работающих на малых           │   -    │  1361  │  1243  │
│   │предприятиях, человек                     │        │        │        │
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │   -    │   704  │   650  │
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.3│Оборот организаций по малым предприятиям, │   -    │   705,2│   590,0│
│   │млн. рублей                               │        │        │(оценка)│
│   │                                          │        │        │        │
│   │в том числе в ГП Гаврилов-Ям              │   -    │   596,7│   387,8│
│   │                                          │        │        │(оценка)│
└───┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года.
Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой - занятостью части населения в микропредприятиях, учет по которым только налаживается.
ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация.
Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий.
2.4.Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР.
Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного
бюджета Гаврилов-Ямского МР
N п/п Наименование статьи бюджета 2008 год 2009 год
плановое значение, млн. рублей фактическое значение, млн. рублей исполнение, процентов доля, процентов плановое значение, млн. рублей фактическое значение, млн. рублей исполнение, процентов доля, процентов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Налоговые и неналоговые доходы 213,2 204,4 96 34 179,5 145,8 81 17
2 Налог на доходы физических лиц 138,9 135,6 98 22 92,4 74,3 80 8
3 Налоги на совокупный доход 9,9 10,8 109 2 6,3 6,0 95 1
4 Налог на имущество физических лиц 2,6 3,8 146 1 4,3 6,8 158 1
5 Земельный налог 13,4 13,2 99 2 37,8 30,6 81 3
6 Прочие налоговые доходы 3,3 3,9 118 1 1,9 2,2 116 0
7 Неналоговые доходы 45,1 37,1 82 6 36,6 25,9 71 3
8 Безвозмездные поступления 419,9 404,9 96 66 735,2 729,3 99 83
Итого доходов 633,1 609,3 96 100 914,7 875,1 96 100
9 Общегосударственные вопросы 53,6 50,5 94 9 57,5 53,1 92 6
10 Национальная оборона 0,4 0,4 99 0 0,5 0,5 100 0
11 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,7 1,4 87 0 2,2 1,5 68 0
12 Национальная экономика 83,7 10,1 12 2 193,1 165,4 86 18
13 Жилищно-коммунальное хозяйство 104,8 97,1 93 18 94,5 89,2 94 10
14 Охрана окружающей среды 7,9 7,4 93 1 7,5 7,5 100 1
15 Образование 193,4 187,0 97 35 254,3 239,8 94 26
16 Культура, кинематография, средства массовой информации 24,6 22,5 91 4 25,2 23,9 95 3
17 Здравоохранение, физическая культура и спорт 40,2 36,6 91 7 50,7 41,4 82 4
18 Социальная политика 112,6 100,3 89 19 122,1 116,4 95 13
19 Межбюджетные трансферты 18,9 18,4 98 3 192,4 192,0 100 21
20 Дефицит/профицит -8,6 77,4 -898,4 -85,4 -55,6 65,1
21 Кредиторская задолженность 0,0 7,8 0,0 7,6
Итого расходов 641,7 531,8 83 100 1000,2 930,7 93 100

В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5.Состояние инфраструктуры.
2.5.1.Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат".
Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения
и водоотведения
N п/п Сфера деятельности Общая протяженность, км Протяженность с полным износом, км Доля изношенных, процентов
1 Водоснабжение 55,1 10,3 18,7
2 Водоотведение 29,6 1,0 3,3

По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей, или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности).
В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности.
Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов
в ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Одиночное протяжение уличных         │   48,3│   49,0│   50,4│   50,4│
│   │водопроводных сетей, км              │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе нуждающихся в замене     │    9,0│    8,7│    8,9│    9,4│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Установленная производственная       │   18,2│   18,2│   18,2│   18,2│
│   │мощность водопроводных сетей - всего,│       │       │       │       │
│   │тыс. куб. м в сутки                  │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Использование мощности водопроводов, │    5,9│    5,8│    5,7│    5,6│
│   │тыс. куб. м в сутки                  │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Использование мощности водопроводов, │   32  │   32  │   31  │   31  │
│   │процентов от установленной           │       │       │       │       │
│   │производственной мощности водопровода│       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Подано воды в сеть, тыс. куб. м      │ 2153  │ 2117  │ 2080  │ 2055  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 │Отпущено воды всем потребителям,     │ 1287  │ 1266  │ 1245  │ 1229  │
│   │тыс. куб. м                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе:                         │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │населению                            │  812  │  798  │  785  │  775  │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │бюджетофинансируемым организациям    │  161  │  161  │  157  │  150  │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод.
Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения
в ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Протяженность уличных канализационных│   10,6│   10,6│   10,6│   11,2│
│   │сетей, км                            │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе нуждающихся в замене, км │    2,6│    2,2│    1,8│    2,3│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Установленная пропускная способность │   16,1│   16,1│   16,1│   16,1│
│   │очистных сооружений, тыс. куб. м в   │       │       │       │       │
│   │сутки                                │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Использование пропускной способности │   12,0│    9,9│   11,9│    9,9│
│   │очистных сооружений, тыс. куб. м в   │       │       │       │       │
│   │сутки                                │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Использование пропускной способности │   74,5│   61,5│   73,9│   61,5│
│   │очистных сооружений, процентов от    │       │       │       │       │
│   │установленной пропускной способности │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Пропуск сточных вод, тыс. куб. м     │ 4365,5│ 3619,2│ 4360  │ 4209,4│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 │Пропуск сточных вод через очистные   │ 4365,5│ 3619,2│ 4360  │ 4209,4│
│   │сооружения, тыс. куб. м              │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │из них сточные воды, очищенные       │ 4234,5│ 3510,0│ 4300  │ 4100  │
│   │согласно нормативам                  │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

2.5.2.Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций - 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи - 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 70 процентов.
Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах - одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента.
По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км.
Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения
в ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Число источников теплоснабжения,     │    7  │    7  │    7  │    7  │
│   │единиц                               │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Суммарная мощность источников        │  106  │  106  │  106  │  106  │
│   │теплоснабжения, Гкал/час             │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Протяженность тепловых и паровых     │   28,0│   28,0│   28,0│   33,6│
│   │сетей, км                            │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе нуждающихся в замене, км │    4,8│    4,3│    4,8│    4,2│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Отпущено тепловой энергии            │  138  │  130  │  124  │  120,1│
│   │потребителям - всего, тыс. Гкал      │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе:                         │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │населению                            │   51  │   51  │   51,8│   52  │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │бюджетофинансируемым организациям    │   30,0│   30,0│   30,2│   30,2│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Отпущено тепловой энергии в расчете  │    2,8│    2,8│    2,8│    2,9│
│   │на одного жителя, Гкал               │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

2.5.3.Газоснабжение и газификация.
В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.
Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения
ГП Гаврилов-Ям
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1 Протяжение уличных газовых сетей, км 126,6 131,11 134,89 136,31
2 Износ газовых сетей, процентов 86,0 85,7 85,3 85,0
3 Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 6559 6703 6817 6939
4 Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 72,6 74,0 75,4 76,0
5 Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб. м 10,62 10,83 10,90 10,94
6 Отпуск газа сжиженного - всего, тонн 98,5 91,7 76,7 65,2

Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта - 2011 год.
В соответствии с муниципальной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009 - 2011 годы" предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда.
2.5.4.Транспорт и дорожное хозяйство.
Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием - 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году - 1,8 км, в 2008 году - 1,5 км, в 2009 году - 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км.
В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счет средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объема финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие "Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям.
2.6.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объема жилфонда.
Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента.
Среднегодовой объем ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья - 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом общей площадью 3720 кв. метров.
Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного
строительства ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м    │390,6  │391,9  │393,8  │396,8  │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе:                         │       │       │       │       │
│   │государственный                      │  9,2  │  9,2  │  9,2  │   -   │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │муниципальный                        │ 58,7  │ 55,0  │ 53,2  │ 52,5  │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │частный                              │322,7  │336,9  │340,6  │344,3  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Средняя обеспеченность населения     │ 20,9  │ 21,2  │ 21,4  │ 21,9  │
│   │жилой площадью, кв. м на 1 человека  │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Площадь ветхого и аварийного         │ 16,3  │ 16,3  │ 16,3  │ 15,4  │
│   │жилищного фонда, тыс. кв. м          │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Число семей, состоящих на учете на   │484    │413    │352    │287    │
│   │получение жилья и улучшение жилищных │       │       │       │       │
│   │условий, единиц                      │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Ввод в действие жилых домов - всего, │  0,925│  2,191│  2,180│  5,096│
│   │тыс. кв. м                           │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе населением за счет       │  0,925│  2,191│  2,180│  2,252│
│   │собственных и заемных средств        │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

2.7.Состояние системы образования и культуры.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад.
В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
Таблица 29. Отдельные показатели системы образования
в ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Общее число образовательных          │    12 │    12 │    13 │    13 │
│   │учреждений, единиц                   │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе общеобразовательных      │     9 │     9 │    10 │    10 │
│   │учреждений                           │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │из них детских дошкольных            │     5 │     5 │     6 │     6 │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │среднего профессионального           │     1 │     1 │     1 │     1 │
│   │образования                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │дополнительного образования          │     2 │     2 │     2 │     2 │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Численность обучающихся              │  2847 │  2727 │  2749 │  2776 │
│   │(воспитанников) - всего, человек     │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе в общеобразовательных    │  1786 │  1748 │  1748 │  1782 │
│   │учреждениях                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │из них в детских дошкольных          │   560 │   572 │   635 │   779 │
│   │учреждениях                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в учреждениях начального и среднего  │   460 │   407 │   366 │   215 │
│   │профессионального образования        │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в детских домах                      │    41 │   -   │   -   │   -   │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Численность учителей (воспитателей,  │   237 │   216 │   230 │   255 │
│   │преподавателей), человек             │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе в общеобразовательных    │   207 │   202 │   216 │   241 │
│   │учреждениях                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │из них в детских дошкольных          │    37 │    37 │    42 │    53 │
│   │учреждениях                          │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в учреждениях начального и среднего  │    14 │    14 │    14 │    14 │
│   │профессионального образования        │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в детских домах                      │    16 │   -   │   -   │   -   │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Численность студентов филиала        │   258 │   260 │   250 │   241 │
│   │Рыбинской государственной авиационной│       │       │       │       │
│   │технологической академии имени П.А.  │       │       │       │       │
│   │Соловьева, человек                   │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Численность преподавателей филиала   │    40 │    39 │    39 │    25 │
│   │Рыбинской государственной авиационной│       │       │       │       │
│   │технологической академии имени П.А.  │       │       │       │       │
│   │Соловьева, человек                   │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева создан на базе ОАО "ГМЗ "Агат" с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия.
В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека", Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств".
Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Общее число учреждений культуры,     │   3   │   3   │   3   │   3   │
│   │единиц,                              │       │       │       │       │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │в том числе:                         │       │       │       │       │
│   │клубов                               │   1   │   1   │   1   │   1   │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │библиотек                            │   2   │   2   │   2   │   2   │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Библиотечный фонд, тысяч экземпляров │ 115,8 │ 114,8 │ 114,8 │ 114,8 │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Число библиотек на 10000 человек     │   1,07│   1,08│   1,09│   1,10│
│   │населения, единиц                    │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Число книг и журналов в библиотеках в│  62,1 │  62,1 │  62,5 │  63,1 │
│   │среднем на 1000 человек населения,   │       │       │       │       │
│   │экземпляров                          │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объемно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются.
2.8.Состояние здравоохранения.
В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания - 155 коек, дневной стационар - 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день.
В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала - 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией).
Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения
ГП Гаврилов-Ям
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │       Наименование показателя       │ 2006  │ 2007  │ 2008  │ 2009  │
│п/п│                                     │  год  │  год  │  год  │  год  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Число больничных учреждений          │    1  │    1  │    1  │    1  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Число больничных коек                │  185  │  185  │  185  │  170  │
│   │                                     │       │       │       │       │
│   │на 10000 человек населения           │   80,4│   66,3│   66,8│   61,4│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Число врачебных учреждений,          │    1  │    1  │    1  │    1  │
│   │оказывающих амбулаторно -            │       │       │       │       │
│   │поликлиническую помощь населению     │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Численность врачей, человек          │   57  │   61  │   60  │   61  │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Численность среднего медицинского    │  163  │  176  │  188  │  184  │
│   │персонала, человек                   │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 │Объем стационарной медицинской       │   64,9│   56,3│   50,4│   46,3│
│   │помощи, тысяч койко-дней             │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7 │Объем амбулаторной медицинской       │  235,1│  221,2│  221,7│  207,3│
│   │помощи, тысяч посещений              │       │       │       │       │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 8 │Объем скорой медицинской помощи,     │   11,3│   12,0│   11,0│   11,5│
│   │тысяч вызовов                        │       │       │       │       │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы.
2.9.Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям.
2.9.1.Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям.
Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли, а также миграции в более крупные города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента);
- значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов);
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- существенная зависимость ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат" от крупных российских производителей (открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура", ОАО "Автодизель" федерального государственного унитарного предприятия "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют");
- низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15 - 20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей;
- неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2.Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям.
К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы:
- сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций);
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- наличие ОАО "ГМЗ "Агат", на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат";
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- удобное расположение в транспортном коридоре Москва - Архангельск (до федеральной трассы М8 - Север - 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 км, до г. Москвы - около 250 км;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения;
- наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области.
3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются:
- машиностроение;
- льноводческий и льноперерабатывающий комплексы;
- туристический и рекреационный комплексы.
В соответствии с программой социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009 - 2012 годов, принятой на основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 N 58, определена стратегическая цель социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов;
- развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению;
- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 3,6 млрд. рублей;
- создание 2415 новых рабочих мест;
- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей в 2015 году;
- снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году.
Этапы реализации КИП:
2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
- разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
- разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям;
- разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
- разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР;
- разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
2011 - 2013 годы - этап реализации инфраструктурных проектов, включающий:
- реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат";
- создание промышленного парка "Гаврилов-Ям", модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей;
- разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР;
2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, включающий:
- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
- полное заполнение промышленного парка новыми резидентами;
- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
- активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
4.ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций по ним за период 2010 - 2015 годов составит 4866,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 4228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области - 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета - 578,2 млн. рублей (11,9 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов
N п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей
всего 2010 год 2011 2012 годы 2013 2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1 Расширение производства авиационной продукции 730,2 83,4 218,0 428,8
Развитие "новой экономики"
2 Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" 1252,1 30,8 625,3 596,0
3 Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям" 822,5 - 822,5 -
4 Развитие производства полуфабрикатных лаков 287,0 - 52,0 235,0
5 Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 1082,0 - 176,3 905,7
6 Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода" 583,2 - 222,0 361,2
7 Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 109,6 15,0 78,5 16,1
Всего 4886,6 129,2 2194,6 2542,8

Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых
рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП
N п/п Наименование инвестиционного проекта Количество рабочих мест (нарастающим итогом) Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей На рабочее место, млн. рублей
2011 год 2013 год 2015 год всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1 Расширение производства авиационной продукции 167 231 389 730,2 - - - 730,2 1,88
Развитие "новой экономики"
2 Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" 1252,1 578,2 58,6 1,8 613,5 -
3 Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям" 480 950 980 822,5 - - - 822,5 0,84
4 Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 65 275 1082,0 - - - 1082,0 3,93
5 Развитие производства полуфабрикатных лаков 80 102 160 287,0 - - - 287,0 1,79
6 Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода" 115 120 583,2 - - - 583,2 4,86
7 Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 313 390 440 109,6 - - - 109,6 0,25
Всего 1040 1853 2364 4866,6 578,2 58,6 1,8 4228,0 2,06

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место - 0,24 млн. рублей.
4.1.Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции.
Инициатор - ОАО "ГМЗ "Агат".
Основные потребители продукции - авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова", закрытое акционерное общество "Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия", открытое акционерное общество "Протон - Пермские моторы", федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение исследований и разработок - 100 млн. рублей;
- подготовка производства - 100 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 300 млн. рублей;
- другие направления использования - 82 млн. рублей.
ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18 км от трассы Москва - Холмогоры, на трассе Ярославль - Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки.
Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР.
Этапы работ за 2010 - 2012 годы:
- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства.
Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
2228 389 348 1,9 3

4.2.Развитие "новой экономики".
Основными направлениями развития предприятий "новой экономики" ГП Гаврилов-Ям являются:
- комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ;
- адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий.
4.2.1.Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям".
Цель проекта - создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям.
Промышленный парк планируется создать путем приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне.
Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов.
В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации.
Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка "Гаврилов-Ям" его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны площадью 50 - 100 метров, а именно:
- производство товаров для художественного творчества;
- производство текстильной продукции для сферы здравоохранения;
- производство мебели и товаров домашнего обихода;
- производство строительных материалов и обработка древесины;
- сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры;
- предприятия коммунального хозяйства и обслуживания.
Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка "Гаврилов-Ям":
- производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов;
- модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности;
- производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа "Spunlace" и "Spandbond";
- производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни.
Этапы работ:
2010 год:
- приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка;
- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
- подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
- проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка;
2011 - 2013 годы:
- реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации);
- строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка;
- реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения;
- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
- привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения);
- реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка.
Для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям" в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе:
- реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей;
- реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей;
- реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей.
В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по:
- реконструкции котельной - 24,489 млн. рублей;
- реконструкции очистных сооружений водоснабжения - 7,698 млн. рублей;
- реконструкции комплекса очистных сооружений канализации - 42,735 млн. рублей.
В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. N 2 образовавшаяся экономия в размере 74921,64540 тыс. рублей, в том числе:
- за счет неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 71191,50544 тыс. рублей;
- за счет неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объеме - 3689,40610 тыс. рублей;
- за счет неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объеме - 40,73386 тыс. рублей - будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям".
Дополнительные работы по реконструкции котельной:
- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 7000,00 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 353,315 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 5,52265 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап):
- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 30129,00 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 1548,48710 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 29,87667 тыс. рублей.
Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап):
- объем финансирования за счет неиспользованного остатка дотации - 34062,50544 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств регионального бюджета - 1787,604 тыс. рублей;
- объем финансирования за счет неиспользованных средств местного бюджета в общем объеме - 5,33454 тыс. рублей.
Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15000 кв. метров (10000 кв. метров и 5000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области.
В дальнейшем за счет средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Предполагаемый объем инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям" составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей - средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры.
Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта по созданию промышленного парка
"Гаврилов-Ям" (с учетом проектов потенциальных резидентов)
к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
1500 980 211,5 2,12 7

4.2.2.Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий.
Инициатор - общество с ограниченной ответственностью "Комфорт".
На базе общества с ограниченной ответственностью "Комфорт" создано закрытое акционерное общество "Завод вакуумно-порового кирпича "Аметист", которое совместно с итальянским предприятием "Puchchini industry" планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов:
- создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер;
- строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича.
Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150 - 200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2 - 3 раза.
Этапы работ:
2010 год:
- предпроектные и проектные работы;
- проектирование производства и согласование проекта;
2010 - 2012 годы:
- строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ.
Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твердым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу за счет установки на заводе теплогенератора.
Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
732 275 136 3,9 6

4.2.3.Развитие производства полуфабрикатных лаков.
Инициатор - закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы".
Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект "Реконструкция производства лакокрасочных материалов", что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей.
Одновременно закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" разработало инвестиционный проект "Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах".
В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди.
Этапы работ:
2010 год:
- проектирование и возведение объектов производственного назначения;
- проектирование производства и согласование проекта;
2011 - 2012 годы:
- заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического;
- монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ.
Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200 - 300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год.
Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
940 160 105 1,8 4

4.2.4.Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода".
Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода" предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк "Гаврилов-Ям".
Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль - Иваново.
В рамках проекта планируется:
- строительство жилых домов общей площадью 19000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов;
- размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции;
- реконструкция и строительство объектов: детского сада - начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей).
Имеется исходно-разрешительная документация, построены наружные коммуникации (газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт шкафной мощностью 2000 куб. метров в час, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2 x 630 кВт с воздушной высоковольтной линией электропередачи ВЛ 10 кВ).
Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей.
Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в 2012 - 2015 годах. Срок окупаемости проекта - 3 года.
4.2.5.Блок проектов развития предприятий малого бизнеса.
4.2.5.1.Проект общества с ограниченной ответственностью "Старатель" "Народная дверь" - расширение действующего производства межкомнатных дверей.
Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет.
4.2.5.2.Проект покупки и установки оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В.
Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей.
4.2.5.3.Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости - 5 лет.
4.2.5.4.Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник". Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта - 2,5 года.
4.2.5.5.Проект создания музея "Постоялый двор "У ямщика". В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг - прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000-летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 2 года.
Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проектов развития предприятий малого бизнеса
к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих мест, человек Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
397 440 (в том числе: за счет реализации инвестиционных проектов - 152; за счет реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства 288) 33,8 (за счет реализации инвестиционных проектов) 0,72 (за счет реализации инвестиционных проектов) 1 - 5

5.РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП
5.1.Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн. рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.
Таблица 39. Целевые программы КИП
N п/п Наименование программы Цель Целевое значение
1 2 3 4
1 Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения опережающее профессиональное обучение и переподготовка 45 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства - 1954 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 73 человека; содействие самозанятости безработных граждан - 202 человека; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 10 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек
2 Программа поддержки малого и среднего предпринимательства создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов; создание Центра поддержки предпринимательства; создание новых рабочих мест - 288 человек
3 Программы модернизации жилищно коммунального комплекса улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров; реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки; строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук)
4 Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа формирование рынка доступного жилья экономкласса площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане, - 398,9 кв. метров; площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путем долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа - 442,8 кв. метра; количество переселенных граждан - 31 человек
5 Программа развития материально технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы) повышение качества медицинского обслуживания населения новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год

5.1.1.Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда.
В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 N 1-з.
В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010 - 2012 годов предполагается участие 2255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 34,43 млн. рублей;
- областного бюджета - 3,65 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.
Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости
населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счет
бюджетных средств
N п/п Наименование мероприятий Численность участников, человек Объем финансирования, млн. рублей
1 2 3 4
1 Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) 45 0,80
2 Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 1954 23,67
3 Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 73 0,97
4 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 202 11,88
5 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 10 0,48
6 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 7 0,12
Итого 2291 37,92

Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "Агат".
В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
Таблица 41. План опережающего переобучения работников,
находящихся под угрозой увольнения
Место работы Имеющаяся специальность Количество Место переобучения Новая специальность Количество Новое место работы Стоимость переобучения, рублей
ОАО "ГМЗ "Агат" заточник, наладчик станков числового программного управления, фрезеровщик 45 научно образовательное учреждение "Учебно технический центр "Новик" токарь, шлифовщик; фрезеровщик, слесарь механосборочных работ 45 ОАО "ГМЗ "Агат" 562500

Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и
переподготовки работников в рамках реализации КИП
в 2010 году
N п/п Направление профессиональной переподготовки Численность участников обучения, человек Наименование предполагаемого учебного заведения
1 2 3 4
Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы"
1 Водитель погрузчика 4 учебный комбинат (далее - УК) "Профессионал", г. Ярославль
2 Электрогазосварщик 4 государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее ПУ) N 1, N 24, N 25, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее - ПЛ) N 11, N 12, N 13, N 21, N 24, N 38, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль Залесский; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
3 Стропальщик 3 УК "Мелиоратор", г. Ярославль
Итого 11
Муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха" Ямская слобода"
4 Менеджер по туризму 2 ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области "Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского", г. Ярославль; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль
Итого 2
Общество с ограниченной ответственностью "Старатель"
5 Электромонтер 2 ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, N 8, N 18, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 7, N 32, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль Залесский; ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее - СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; УК "Мелиоратор", г. Ярославль
Итого 2
Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"
6 Электрогазосварщик 2 ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 23, N 25, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, N 12, N 13, N 21, N 24, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, г. Переславль Залесский
7 Электрик 1 ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, N 3, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, N 8, г. Ярославль; УК "Мелиоратор", г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль Залесский; ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; Угличский институт повышения квалификации, г. Углич
Итого 3
Всего 18

5.1.2.Программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов.
Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий
поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках
муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса
ГП Гаврилов-Ям
N п/п Название мероприятия Объем финансирования за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства 149,80 133,85 14,99 0,96
2 Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) 22,20 21,00 0,95 0,25
2.1 Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 17,39 16,45 0,76 0,18
2.2 Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования 4,81 4,55 0,19 0,07
3 Финансовая поддержка СМиСП 85,40 79,01 6,03 0,35
3.1 Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела 44,80 40,21 4,23 0,35
3.2 Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия" 40,60 38,00 1,80
4 Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП 8,66 7,68 0,77 0,21
4.1 Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность 4,44 4,00 0,37 0,07
4.2 Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах 1,60 1,20 0,34 0,06
4.3 Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства 0,40 0,38 0,02
4.4 Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП 2,22 2,10 0,04 0,08
5 Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства 4,08 3,85 0,23
5.1 Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства 3,54 3,36 0,18
5.2 Создание и актуализация реестров СМиСП 0,12 0,12
5.3 Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.09.2009 N 1422 "О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства") 0,43 0,38 0,05
6 Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание и развитие центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов) 29,47 22,31 7,02 0,15

В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги.
Определены основные направления государственной поддержки:
- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП;
- финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка СМиСП;
- поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП;
- поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства;
- содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований;
- поддержка народных художественных промыслов.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
- расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия";
- предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП;
- организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение - 50 процентов от стоимости).
Разрабатываются и внедряются новые направления:
- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство;
- формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей;
- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг.
5.1.3.Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010 - 2013 годов составят около 68 млн. рублей.
Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры
┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ N │    Наименование областных    │  Объем и структура затрат на 2010 -  │
│п/п│целевых программ, мероприятий │        2015 годы, млн. рублей        │
│   │                              ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│   │                              │всего │феде-  │област-│муници-│внебюд-│
│   │                              │      │ральный│ной    │пальный│жетные │
│   │                              │      │бюджет │бюджет │бюджет │источ- │
│   │                              │      │       │       │       │ники   │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │              2               │  3   │   4   │   5   │   6   │   7   │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   │Жилье и коммунальная          │ 72,35│  33,93│  23,12│  11,75│   3,55│
│   │инфраструктура - всего        │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Областная целевая программа    │  2,18│       │   1,00│   1,18│       │
│   │"Модернизация объектов        │      │       │       │       │       │
│   │коммунальной инфраструктуры   │      │       │       │       │       │
│   │Ярославской области" на 2008 -│      │       │       │       │       │
│   │2010 годы                     │      │       │       │       │       │
│   │                              │      │       │       │       │       │
│   │в том числе на 2010 год -     │  2,18│       │   1,00│   1,18│       │
│   │газификация ГП Гаврилов-Ям    │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Областная целевая программа    │  8,10│       │   6,66│   1,44│       │
│   │"Комплексная программа        │      │       │       │       │       │
│   │модернизации и реформирования │      │       │       │       │       │
│   │жилищно-коммунального         │      │       │       │       │       │
│   │комплекса Ярославской области"│      │       │       │       │       │
│   │на 2011 - 2014 годы           │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Областная целевая программа    │ 17,14│       │  11,72│   5,42│       │
│   │"Чистая вода" на 2010 - 2014  │      │       │       │       │       │
│   │годы. Региональная программа   │      │       │       │       │       │
│   │"Развитие водоснабжения,      │      │       │       │       │       │
│   │водоотведения и очистки       │      │       │       │       │       │
│   │сточных вод Ярославской       │      │       │       │       │       │
│   │области" на 2012 - 2017 годы, │      │       │       │       │       │
│   │в том числе:                  │      │       │       │       │       │
│   │                              │      │       │       │       │       │
│   │реконструкция очистных        │ 11,00│       │   7,40│   3,60│       │
│   │сооружений водоснабжения в ГП │      │       │       │       │       │
│   │Гаврилов-Ям (1 этап)          │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   │реконструкция очистных        │  2,85│       │   2,00│   0,85│       │
│   │сооружений водоснабжения в ГП │      │       │       │       │       │
│   │Гаврилов-Ям (2 этап),         │      │       │       │       │       │
│   │проектные работы              │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│   │реконструкция комплекса       │  2,75│       │   1,90│   0,85│       │
│   │очистных сооружений           │      │       │       │       │       │
│   │канализации (2 этап), ул.     │      │       │       │       │       │
│   │Клубная в ГП Гаврилов-Ям,     │      │       │       │       │       │
│   │проектные работы              │      │       │       │       │       │
│   │                              │      │       │       │       │       │
│   │строительство и реконструкция │  0,54│       │   0,42│   0,12│       │
│   │шахтных колодцев в ГП         │      │       │       │       │       │
│   │Гаврилов-Ям                   │      │       │       │       │       │
├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Мероприятия по капитальному   │ 44,93│  33,93│   3,74│   3,71│   3,55│
│   │ремонту жилых домов за счет   │      │       │       │       │       │
│   │софинансирования из средств   │      │       │       │       │       │
│   │государственной корпорации -  │      │       │       │       │       │
│   │Фонда содействия              │      │       │       │       │       │
│   │реформированию жилищно -      │      │       │       │       │       │
│   │коммунального хозяйства -     │      │       │       │       │       │
│   │всего,                        │      │       │       │       │       │
│   │в том числе:                  │      │       │       │       │       │
│   │                              │      │       │       │       │       │
│   │меры дополнительной поддержки │ 26,49│  21,81│       │   2,73│   1,95│
│   │субъектов Российской          │      │       │       │       │       │
│   │Федерации, на территории      │      │       │       │       │       │
│   │которых находятся             │      │       │       │       │       │
│   │монопрофильные муниципальные  │      │       │       │       │       │
│   │образования (в соответствии с │      │       │       │       │       │
│   │постановлением  Правительства  │      │       │       │       │       │
│   │Российской Федерации от 31 мая│      │       │       │       │       │
│   │2010 г. N 380 "О              │      │       │       │       │       │
│   │дополнительной поддержке      │      │       │       │       │       │
│   │субъектов Российской          │      │       │       │       │       │
│   │Федерации, на территории      │      │       │       │       │       │
│   │которых находятся             │      │       │       │       │       │
│   │монопрофильные муниципальные  │      │       │       │       │       │
│   │образования")                 │      │       │       │       │       │
│   │                              │      │       │       │       │       │
│   │региональные адресные         │ 18,44│  12,12│   3,74│   0,98│   1,60│
│   │программы по проведению       │      │       │       │       │       │
│   │капитального ремонта          │      │       │       │       │       │
│   │многоквартирных домов (в      │      │       │       │       │       │
│   │соответствии с Федеральным    │      │       │       │       │       │
│   │законом  от 21 июля 2007 года  │      │       │       │       │       │
│   │185-ФЗ "О Фонде содействия    │      │       │       │       │       │
│   │реформированию жилищно -      │      │       │       │       │       │
│   │коммунального комплекса")     │      │       │       │       │       │
└───┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчетов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21811,1 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 21,81 млн. рублей;
- местного бюджета - 2,73 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 1,95 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса" на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям на 2010 - 2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 12,12 млн. рублей;
- областного бюджета - 3,73 млн. рублей;
- местного бюджета - 0,98 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 1,6 млн. рублей.
Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010 - 2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 33,93 млн. рублей;
- областного бюджета - 3,74 млн. рублей;
- местного бюджета - 3,71 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 3,55 млн. рублей.
5.1.4.Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
В рамках реализации областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы", в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 9,57 млн. рублей;
- местного бюджета - 3,70 млн. рублей.
5.1.5.Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР).
В рамках реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы" и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п", предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" в 2012 - 2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5-этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А).
В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость - 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи - 45000 койко-дней в год.
Общий объем инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства - 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию - 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010 - 2011 годов.
5.2.Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5315,68 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 4866,62 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 449,08 млн. рублей.
Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП
┌───┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ N │  Источник финансирования  │Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 │
│п/п│                           │            годы, млн. рублей            │
│   │                           ├────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│   │                           │всего   │феде-  │област-│муници-│внебюд- │
│   │                           │        │ральный│ной    │пальный│жетные  │
│   │                           │        │бюджет │бюджет │бюджет │источни-│
│   │                           │        │       │       │       │ки      │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │             2             │   3    │   4   │   5   │   6   │   7    │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1 │Министерство экономического│  149,80│ 133,85│  14,99│   0,96│        │
│   │развития Российской        │        │  %s   │       │       │        │%s
│   │Федерации (субсидии на     │        │       │       │       │        │
│   │государственную поддержку  │        │       │       │       │        │
│   │СМиСП)                     │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│   │Софинансирование городской │  149,80│ 133,85│  14,99│   0,96│        │
│   │целевой программы развития │        │  %s   │       │       │        │%s
│   │СМиСП                      │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 2 │Министерство финансов      │ 1252,10│ 578,20│  58,60│   1,80│  613,50│
│   │Российской Федерации       │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│   │Создание промышленного     │        │       │       │       │        │
│   │парка "Гаврилов-Ям":       │        │       │       │       │        │
│   │                           │        │       │       │       │        │
│   │- дотация на поддержку мер │  398,00│ 378,20│  19,70│   0,10│   -    │
│   │по обеспечению             │        │       │       │       │        │
│   │сбалансированности бюджетов│        │       │       │       │        │
│   │субъектов Российской       │        │       │       │       │        │
│   │Федерации                  │        │       │       │       │        │
│   │                           │        │       │       │       │        │
│   │- бюджетный кредит         │  854,10│ 200,00│  38,90│   1,70│  613,50│
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 3 │Фонд содействия            │   44,93│  33,93│   3,74│   3,71│    3,55│
│   │реформированию ЖКХ         │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4 │Министерство труда и       │   37,92│  34,43│   3,49│   -   │   -    │
│   │социальной защиты          │        │       │       │       │        │
│   │Российской Федерации       │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│   │Федеральная служба по труду│   37,92│  34,43│   3,49│   -   │   -    │
│   │и занятости                │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 5 │Министерство регионального │  583,22│   -   │   -   │   -   │  583,22│
│   │развития Российской        │        │       │       │       │        │
│   │Федерации                  │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 6 │Программы модернизации     │   35,09│   -   │  25,05│  10,04│   -    │
│   │жилищно-коммунального      │        │       │       │       │        │
│   │хозяйства Ярославской      │        │       │       │       │        │
│   │области                    │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 7 │Программа развития         │  181,07│   -   │ 178,20│   2,87│   -    │
│   │материально-технической    │        │       │       │       │        │
│   │базы учреждений            │        │       │       │       │        │
│   │здравоохранения Ярославской│        │       │       │       │        │
│   │области (строительство     │        │       │       │       │        │
│   │здания центральной районной│        │       │       │       │        │
│   │больницы Гаврилов-Ямского  │        │       │       │       │        │
│   │МР)                        │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 8 │Проекты без бюджетного     │ 3031,30│   -   │   -   │   -   │ 3031,30│
│   │финансирования             │        │       │       │       │        │
├───┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│   │Всего                      │ 5315,43│ 780,41│ 284,07│  19,38│ 4231,57│
└───┴───────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

5.3.Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности: мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 46. Организационная структура управления
реализацией КИП
┌───┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ N │  Участники управления  │     Роль в управлении реализацией КИП      │
│п/п│                        │                                            │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │           2            │                     3                      │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Губернатор области      │постановка стратегических целей;            │
│   │                        │взаимодействие с федеральными органами      │
│   │                        │исполнительной власти                       │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Заместитель Губернатора │детализация стратегических целей и задач;   │
│   │области                 │общая организация работ по монопрофильным   │
│   │                        │населенным пунктам области;                 │
│   │                        │координация деятельности различных структур,│
│   │                        │вовлеченных в работы по реализации КИП;     │
│   │                        │контроль достижения стратегических целей    │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Департамент             │обеспечение взаимосвязи комплексного плана  │
│   │экономического развития │модернизации с целевыми программами,        │
│   │Ярославской области (в  │реализуемыми на территории поселения        │
│   │период 2010 - 2012      │                                            │
│   │годов).                 │                                            │
│   │                        │                                            │
│   │Департамент             │организация взаимодействия с федеральными   │
│   │инвестиционной политики │органами исполнительной власти;             │
│   │Ярославской области     │координация формирования бюджетных заявок   │
│   │(начиная с 2013 года)   │на ассигнования из федерального бюджета;    │
│   │                        │координация работы органов местного         │
│   │                        │самоуправления муниципальных образований    │
│   │                        │области и участников КИП;                   │
│   │                        │мониторинг выполнения мероприятий КИП;      │
│   │                        │мониторинг выполнения показателей КИП;      │
│   │                        │подготовка сводных отчетов о реализации КИП │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Казенное предприятие    │оперативное управление реализацией          │
│   │Ярославской области     │инфраструктурных проектов                   │
│   │"Агентство инвестиций и │                                            │
│   │кластерного развития"   │                                            │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Органы исполнительной   │реализация областных и ведомственных целевых│
│   │власти Ярославской      │программ;                                   │
│   │области - исполнители   │реализация инфраструктурных проектов;       │
│   │                        │маркетинг инвестиционных проектов;          │
│   │                        │консультационная и аналитическая поддержка  │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Координационный совет ГП│координация работы органов местного         │
│   │Гаврилов-Ям             │самоуправления муниципальных образований    │
│   │                        │области и представителей бизнеса по         │
│   │                        │реализации КИП;                             │
│   │                        │работа с инвесторами и существующим         │
│   │                        │бизнесом;                                   │
│   │                        │консультационная и аналитическая поддержка  │
└───┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Общий объем финансирования КИП составит 5463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 1232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,39 млн. рублей.
Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов КИП за 2010 - 2015 годы
N п/п Инвестиционные проекты Бюджетные инвестиции, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Число новых рабочих мест Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Расширение производства авиационной продукции - 4228 389 820,6 - - -
2 Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий - 1518 275 254,9 - - -
3 Развитие производства полуфабрикатных лаков - 1670 160 204,7 - - -
4 Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" 638,6 - - 92,5 - 0,14 0,96
5 Проекты потенциальных резидентов промышленного парка "Гаврилов-Ям" - 5254 980 727,3 - - -
6 Блок проектов развития предприятий малого бизнеса - 1097 440 127,6 - - -
7 Проект комплексного освоения и развития территории "Унимерская слобода" - - 120 20,2 - - -
8 Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов Ямского МР 181,1 - 51 1,7 3,55 0,01 -
Всего 819,7 13767,4 2415 2249,6 0,40 2,74 5,16

Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года.
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям
в результате реализации КИП
N п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Новых рабочих мест - всего 681 1040 1403 1853 2115 2415
1.1 Градообразующее предприятие (ОАО "ГМЗ "Агат") 149 167 174 231 286 389
1.2 Крупный и средний бизнес 266 560 898 1232 1380 1535
1.3 Малый бизнес 266 313 331 390 420 440
1.4 Целевые программы - - - - 29 51
1.5 Сокращенные рабочие места - - - - - -
2 Занятые на общественных работах 564 724 724 724 724 724
3 Чистый прирост рабочих мест 117 316 679 1129 1391 1691

Создание к 2016 году 2415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1000 человек планируется обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.

Приложения

2013-05-17 Приложение к Постановлению от 17 мая 2013 года № 534-П План

2013-05-17 Приложение к Постановлению от 17 мая 2013 года № 534-П Показатель