Постановление от 25.03.2013 г № 618
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Доступная среда» на 2012 — 2015 годы
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
В целях эффективного использования бюджетных средств
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 02.07.2012 N 1401, следующие изменения:
1) в разделе 1 "ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ":
- в позиции "Заказчик Программы" слова "Органы городского самоуправления" заменить словами "Мэрия города Ярославля";
- в позиции "Исполнители Программы" слова "МКУ "Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологических исследований" заменить словами "МКУ "Институт развития стратегических инициатив";
- позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объем и │Общий объем финансирования Программы - │
│источники │70321,5 тыс. руб., в том числе: │
│финансирования│ тыс. руб. │
│Программы │┌────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┐│
│ ││Источник │ В том числе по годам │ Всего ││
│ ││финансиро- ├───────┬────────┬───────┬────────┤ ││
│ ││вания │2012 г.│2013 г. │2014 г.│2015 г. │ ││
│ │├────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤│
│ ││средства │ 4890,8│14679,65│ 9550,3│13478,75│ 42599,5 ││
│ ││областного │ │ │ │ │ ││
│ ││бюджета │ │ │ │ │ ││
│ │├────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤│
│ ││средства │ 2821,0│ 9660,2 │ 7097,2│ 8143,6 │ 27722,0 ││
│ ││городского │ │ │ │ │ ││
│ ││бюджета │ │ │ │ │ ││
│ │├────────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────┤│
│ ││Всего │ 7711,8│24339,85│16647,5│21622,35│ 70321,5 ││
│ │└────────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┘│
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
- в позиции "Основные ожидаемые результаты реализации Программы" абзац шестой признать утратившим силу;
2) в абзаце пятом раздела 2 "АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" слова "МКУ ЦИОМСИ" заменить словами "МКУ ИРСИ";
3) в разделе 4 "ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ":
- таблицу изложить в следующей редакции:
┌──────┬────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ N │Программные мероприятия,│Сроки │Ответствен- │Соисполнители│ Объемы финансирования, тыс. руб. │ Источник │
│ п/п │ обеспечивающие │испол- │ный испол- │ ├──────┬────────┬───────┬────────┬───────┤ финансирования │
│ │ выполнение задачи │нения │нитель │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ всего │ (ГРБС) │
│ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ │ │
├──────┼────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│1 │Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными │
│ │возможностями с учетом их особых потребностей │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Задача 1: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности │
│ │инвалидов и иных маломобильных групп населения │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│1.1.1 │Актуализация местных │2012 г.│ ДОС, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │нормативов │ │ ДАРТГ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │градостроительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектирования города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ярославля в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зданий и сооружений для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.1.2 │Паспортизация │2012 г.│ ДО, │ ДАРТГ, │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │приоритетных объектов │ │ УК, │ КУМИ, │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной │ │ УФКиС, │ ДОС │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры, │ │ УМП, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожного и жилищно - │ │ ДГХ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунального хозяйства │ │ УСПНиОТ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительных норм и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │правил по обеспечению их│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│1.2 │Задача 2: создание муниципальной информационной системы объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и │
│ │других маломобильных групп населения │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│1.2.1 │Создание и ведение │2012 - │ УСПНиОТ │ ДО, │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │реестров объектов и │2015 │ │ УК, │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг, доступных для │гг. │ │ УФКиС │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и других │ │ │ УМП, │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ ДГХ, │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ КУМИ, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ МКУ ЦИТ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.2.2 │Ведение муниципальной │2012 - │ УСПНиОТ │ ДАРТГ, │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │карты объектов, │2015 │ │ КУМИ, │ │ │ │ │ │ │
│ │доступных для инвалидов │гг. │ │ МКУ ЦИТ │ │ │ │ │ │ │
│ │и других маломобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │групп населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│1.3 │Задача 3: оборудование объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│1.3.1 │Контроль за выполнением │2012 - │ ДАРТГ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │требований раздела │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Перечень мероприятий по│гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечению доступа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов к объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │здравоохранения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования, культуры, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отдыха, спорта и иным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектам социально - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культурного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунально-бытового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │назначения, объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта, торговли, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общественного питания, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектам делового, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │административного, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансового, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │религиозного назначения,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектам жилищного фонда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(в случае подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствующей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной документации)"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проектной документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на строительство объекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительства в ходе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осмотра построенного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объекта при выдаче │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │разрешения на ввод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объекта в эксплуатацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(за исключением случаев,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │если при строительстве, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкции объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществляется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительный надзор) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.2 │Оборудование социально │2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │значимых объектов │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственности с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения доступности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для инвалидов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │разработка проектно - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сметной документации, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- учреждений социальной │2013 г.│ УСПНиОТ │ КУМИ │ - │ 1335,7 │ - │ - │ 1335,7│средства областного│
│ │поддержки населения │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(УСПНиОТ) │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- учреждений образования│2012 - │ ДО │ КУМИ │4090,8│ 7151,95│ 7032,8│ 8253,75│26529,3│средства областного│
│ │ │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │ │гг. │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ДО) │
│ │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ - │ 635,0 │ - │ - │ 635,0│средства городского│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (ДО) │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- учреждений физкультуры│2013 - │ УФКиС │ КУМИ │ - │ 4752,0 │ 2517,5│ 5225,0 │12494,5│средства областного│
│ │и спорта │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │ │гг. │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(УФКиС) │
│ │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ - │ 261,1 │ - │ - │ 261,1│средства городского│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (УФКиС) │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- учреждений молодежной │2013, │ УМП │ КУМИ │ - │ 440,0 │ - │ - │ 440,0│средства областного│
│ │политики │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │ │гг. │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(УМП) │
│ │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ - │ 30,0 │ - │ 350,0 │ 380,0│средства городского│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (УМП) │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- учреждений культуры │2013 г.│ УК │ КУМИ │ - │ 1000,0 │ - │ - │ 1000,0│средства областного│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(УК) │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- оборудование здания │2015 г.│ ТА │ КУМИ │ - │ - │ - │ 500,0 │ 500,0│средства городского│
│ │территориальной │ │Дзержинского│ │ │ │ │ │ │бюджета (ТА │
│ │администрации │ │ района │ │ │ │ │ │ │Дзержинского района│
│ │Дзержинского района │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии города │
│ │мэрии города Ярославля с│ │ │ │ │ │ │ │ │Ярославля) │
│ │целью доступности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов (Ленинградский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │просп., д. 50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- оборудование здания │2015 г.│ТА Красно- │ КУМИ │ - │ - │ - │ 200,0 │ 200,0│средства городского│
│ │территориальной │ │перекопского│ │ │ │ │ │ │бюджета (ТА │
│ │администрации │ │района │ │ │ │ │ │ │Красноперекопского │
│ │Красноперекопского │ │ │ │ │ │ │ │ │района мэрии города│
│ │района мэрии города │ │ │ │ │ │ │ │ │Ярославля) │
│ │Ярославля с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов (ул. Большая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федоровская, д. 43) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- реконструкция входной │2015 г.│ ТА │ КУМИ │ - │ - │ - │ 500,0 │ 500,0│средства городского│
│ │группы здания │ │ Ленинского │ │ │ │ │ │ │бюджета (ТА │
│ │территориальной │ │ района │ │ │ │ │ │ │Ленинского района │
│ │администрации Ленинского│ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии города │
│ │района мэрии города │ │ │ │ │ │ │ │ │Ярославля) │
│ │Ярославля с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов (ул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Советская, д. 80) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│ │- реконструкция входной │2015 г.│ ТА │ КУМИ │ - │ - │ - │ 100,0 │ 100,0│средства городского│
│ │группы здания │ │Фрунзенского│ │ │ │ │ │ │бюджета (ТА │
│ │территориальной │ │ района │ │ │ │ │ │ │Фрунзенского района│
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │мэрии города │
│ │Фрунзенского района │ │ │ │ │ │ │ │ │Ярославля) │
│ │мэрии города Ярославля с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целью доступности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов (Московский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │просп., д. 107) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.3 │Оборудование объектов │2012 - │ ДГХ │ │ 150,0│ 936,3 │ 25,4│ 28,0 │ 1139,7│средства городского│
│ │жилищного фонда и │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (ДГХ) │
│ │дворовых территорий для │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │передвижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.4 │Подготовка проектно - │2012 - │ ДГХ │ │ 350,0│ 700,0 │ 376,9│ - │ 1426,9│средства городского│
│ │сметной документации для│2014 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (ДГХ) │
│ │обеспечения │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │беспрепятственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │передвижения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения по тротуарам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пешеходным дорожкам и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при пересечении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.5 │Переустройство │2012 - │ ДГХ │ │2300,0│ 5772,0 │ 5384,1│ 5154,8 │18610,9│средства городского│
│ │тротуаров, пешеходных │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (ДГХ) │
│ │дорожек и пересечений с │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автомобильными дорогами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в местах движения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения к объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной значимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.6 │Приобретение │2012 г.│ УСПНиОТ │ МУ КЦСОН │ 800,0│ - │ - │ - │ 800,0│средства областного│
│ │специального транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на │
│ │с подъемным устройством │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │
│ │для муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │областной целевой │
│ │учреждений социального │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │
│ │обслуживания с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │"Доступная среда" │
│ │оказания транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2012 - 2015 годы│
│ │услуг инвалидам │ │ │ │ │ │ │ │ │(УСПНиОТ) │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.7 │Организация деятельности│2012 - │ УСПНиОТ, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │рабочих групп по │2015 │ ДГХ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведению осмотра │гг. │ ДАРТГ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступности объектов │ │ ТА │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной сферы для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.8 │Контроль за обеспечением│2012 - │ ДГХ, │ ТА │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │доступности для │2015 │ ДАРТГ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных групп │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения пешеходных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │путей при проведении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ремонта покрытий дорог и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тротуаров и их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.9 │Формирование общих │2012 - │ КУМИ, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │требований к арендаторам│2015 │ УРПРПиТ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных площадей в│гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │части адаптации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │арендуемых помещений с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целью беспрепятственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доступа инвалидов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │других маломобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │групп населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│1.3.10│Анализ оказания │2012 - │ УРПРПиТ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │изготовителями, │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исполнителями, │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │продавцами услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидам и проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расширения услуг лицам с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями здоровья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Всего по пункту 1.3: │7690,8│23014,05│15336,7│20311,55│66353,1│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. областной бюджет: │4890,8│14679,65│ 9550,3│13478,75│42599,5│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│городской бюджет: │2800,0│ 8334,4 │ 5786,4│ 6832,8 │23753,6│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Всего по подразделу 1: │7690,8│23014,05│15336,7│20311,55│66353,1│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. областной бюджет: │4890,8│14679,65│ 9550,3│13478,75│42599,5│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│городской бюджет: │2800,0│ 8334,4 │ 5786,4│ 6832,8 │23753,6│ │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│2 │Цель: создание условий для эффективной реабилитации инвалидов и повышение качества реабилитационных услуг │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Задача 1: мониторинг потребностей инвалидов │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│2.1.1 │Изучение передового │2012 - │ ДО, УМП, │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │опыта муниципальных │2015 │ УФКиС, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований субъектов │гг. │ УК, ДГХ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации по │ │ УСПНиОТ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реабилитации инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│2.1.2 │Проведение мониторинга │2012 г.│ УСПНиОТ │ МУ КЦСОН │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социального обслуживания│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения города в части│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оснащения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реабилитационным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │современным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│2.2 │Задача 2: организация работы по исполнению (сопровождению) мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалидов │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│2.2.1 │Формирование и ведение │2012 - │ УСПНиОТ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │электронного реестра │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и детей - │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │координации мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │индивидуальной программы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реабилитации инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│2.2.2 │Организация работы по │2012 - │ УСПНиОТ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │обеспечению инвалидов с │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ограниченными │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │передвижения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │способностью к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самообслуживанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специальными средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и приспособлениями для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования и оснащения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │занимаемых ими жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помещений с целью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формирования доступной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │среды жизнедеятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│3 │Цель: интеграция инвалидов в полноценные общественные отношения │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Задача 1: социологические исследования среди населения │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│3.1.1 │Проведение комплексного │2012 - │ МКУ ИРСИ │ │ 6,0│ 15,0 │ - │ - │ 21,0│средства городского│
│ │социологического │2013 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (мэрия │
│ │исследования "Люди с │гг. │ │ │ │ │ │ │ │города Ярославля) │
│ │ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной среде города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ярославля: социальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │позиционность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обществе, уровень и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │качество жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов, специфика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проблем и потребностей".│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Подготовка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюллетеней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.1.2 │Проведение │2012 г.│ МКУ ИРСИ │ │ 4,0│ - │ - │ - │ 4,0│средства городского│
│ │социологического │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (мэрия │
│ │исследования │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ярославля) │
│ │"Общественная оценка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │уровня и эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городской целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы "Доступная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │среда" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.1.3 │Локально-тематические │ │ МКУ ИРСИ │ │ │ │ │ │ │средства городского│
│ │исследования в целевых │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (мэрия │
│ │группах: │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ярославля) │
│ │- "Обеспечение инвалидов│2012 г.│ │ │ 4,0│ - │ - │ - │ 4,0│ │
│ │- жителей г. Ярославля -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реабилитации"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- "Специфика социально -│2013 г.│ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │психологических проблем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семей с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детьми-инвалидами"; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- "Безбарьерная │2014 г.│ │ │ │ - │ - │ - │ - │ │
│ │образовательная среда: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │уровень и факторы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формирования социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │толерантности к детям - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидам в среде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учащихся и педагогов" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Всего по пункту 3.1: │ 14,0│ 15,0 │ - │ - │ 29,0│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. городской бюджет: │ 14,0│ 15,0 │ - │ - │ 29,0│ │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│3.2 │Задача 2: вовлечение инвалидов в активную общественную и трудовую деятельность │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│3.2.1 │Организация деятельности│2012 - │ УСПНиОТ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │городского │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │координационного совета │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по делам инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.2.2 │Содействие в │2012 - │ ГКУ ЯО ЦЗН │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │трудоустройстве │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.2.3 │Предоставление субсидий │2013 - │ УСПНиОТ │ │ - │ 1310,8 │ 1310,8│ 1310,8 │ 3932,4│средства городского│
│ │общественным │2015 │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (УСПНиОТ) │
│ │объединениям, │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществляющим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальную поддержку и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │защиту отдельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │категорий граждан, на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирование расходов,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связанных с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществлением ими своей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │уставной деятельности, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │том числе проведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.2.4 │Организация │2012 г.│ МКУ │ │ 7,0│ - │ - │ - │ 7,0│средства городского│
│ │информационно - │ │ ИРСИ │ │ │ │ │ │ │бюджета (мэрия │
│ │мотивирующего │ │ │ │ │ │ │ │ │города Ярославля) │
│ │консультирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов и членов их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │семей по телефонам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доверия и в стационарных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кабинетах социально - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │психологического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │консультирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │территориальных филиалов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │МКУ ИРСИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Всего по пункту 3.2: │ 7,0│ 1310,8 │ 1310,8│ 1310,8 │ 3939,4│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. городской бюджет: │ 7,0│ 1310,8 │ 1310,8│ 1310,8 │ 3939,4│ │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┤
│3.3 │Задача 3: устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами │
├──────┼────────────────────────┬───────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┤
│3.3.1 │Формирование │2012 - │ УИС, │ ДО, │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │благоприятного │2015 │ УСПНиОТ │ УМП, │ │ │ │ │ │ │
│ │общественного мнения об │гг. │ │ УВСиД, │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидах посредством │ │ │ УК │ │ │ │ │ │ │
│ │СМИ и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │телекоммуникационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.3.2 │Организация и проведение│2012 - │ УСПНиОТ │ МУ КЦСОН │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │выездных "круглых │2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │столов" по проблемам │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │людей с ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│3.3.3 │Организация работы по │2012 - │ УРПРПиТ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │
│ │обеспечению (реализации)│2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прав инвалидов на │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внеочередное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятиями розничной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │торговли, общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │питания и бытового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Всего по подразделу 3: │ 21,0│ 1325,8 │ 1310,8│ 1310,8 │ 3968,4│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. областной бюджет: │ - │ - │ - │ - │ - │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│городской бюджет: │ 21,0│ 1325,8 │ 1310,8│ 1310,8 │ 3968,4│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│Итого по Программе: │7711,8│24339,85│16647,5│21622,35│70321,5│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│в т.ч. областной бюджет: │4890,8│14679,65│ 9550,3│13478,75│42599,5│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────────────────┤
│городской бюджет: │2821,0│ 9660,2 │ 7097,2│ 8143,6 │27722,0│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────────────────┘
- в позиции "Список используемых сокращений" слова "МКУ ЦИОМСИ - муниципальное казенное учреждение "Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологических исследований" заменить словами "МКУ ИРСИ - муниципальное казенное учреждение "Институт развития стратегических инициатив";
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
тыс. руб.
Источник финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего |
областной бюджет: |
4890,8 |
14679,65 |
9550,3 |
13478,75 |
42599,5 |
городской бюджет: |
2821,0 |
9660,2 |
7097,2 |
8143,6 |
27722,0 |
Всего: |
7711,8 |
24339,85 |
16647,5 |
21622,35 |
70321,5" |
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Средства городского бюджета, необходимые для реализации Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
тыс. руб.
┌───────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Распределение бюджетных │2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г. │ Всего │
│ ассигнований по главным │ │ │ │ │ │
│ распорядителям бюджетных │ │ │ │ │ │
│ средств │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Мэрия города Ярославля, │ 21,0 │ 15,0 │ - │ - │ 36,0 │
│всего: │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
│- МКУ "Институт развития │ 21,0 │ 15,0 │ - │ - │ 36,0 │
│стратегических инициатив" │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Территориальная │ - │ - │ - │ 500,0 │ 500,0 │
│администрация Дзержинского │ │ │ │ │ │
│района мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Территориальная │ - │ - │ - │ 200,0 │ 200,0 │
│администрация │ │ │ │ │ │
│Красноперекопского района │ │ │ │ │ │
│мэрии города Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Территориальная │ - │ - │ - │ 500,0 │ 500,0 │
│администрация Ленинского │ │ │ │ │ │
│района мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Территориальная │ - │ - │ - │ 100,0 │ 100,0 │
│администрация Фрунзенского │ │ │ │ │ │
│района мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Департамент городского │ 2800,0 │ 7408,3 │ 5786,4 │ 5182,8 │ 21177,5 │
│хозяйства мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства городского │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Управление культуры мэрии │ - │ 1000,0 │ - │ - │ 1000,0 │
│города Ярославля │ │ │ │ │ │
│ средства областного │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Департамент образования │ 4090,8 │7786,95 │ 7032,8 │8253,75 │ 27164,3 │
│мэрии города Ярославля, │ │ │ │ │ │
│всего: │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства областного │ 4090,8 │ 7151,95│ 7032,8 │ 8253,75│ 26529,3 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства городского │ - │ 635,0 │ - │ - │ 635,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Управление по физической │ - │ 5013,1 │ 2517,5 │ 5225,0 │ 12755,6 │
│культуре и спорту мэрии │ │ │ │ │ │
│города Ярославля, всего: │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства областного │ - │ 4752,0 │ 2517,5 │ 5225,0 │ 12494,5 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства городского │ - │ 261,1 │ - │ - │ 261,1 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Управление по социальной │ 800,0 │ 2646,5 │ 1310,8 │ 1310,8 │ 6068,1 │
│поддержке населения и │ │ │ │ │ │
│охране труда мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля, всего: │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства областного │ 800,0 │ 1335,7 │ - │ - │ 2135,7 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства городского │ - │ 1310,8 │ 1310,8 │ 1310,8 │ 3932,4 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Управление по молодежной │ - │ 470,0 │ - │ 350,0 │ 820,0 │
│политике мэрии города │ │ │ │ │ │
│Ярославля, всего: │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства областного │ - │ 440,0 │ - │ - │ 440,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства городского │ - │ 30,0 │ - │ 350,0 │ 380,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Итого по Программе: │ 7711,8 │24339,85│16647,5 │21622,35│ 70321,5 │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства областного │ 4890,8 │14679,65│ 9550,3 │13478,75│ 42599,5 │
│бюджета │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ средства городского │ 2821,0 │ 9660,2 │ 7097,2 │ 8143,6 │ 27722,0 │
│бюджета │ │ │ │ │ "│
└───────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
6) в разделе 8 "СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ":
- пункт 3 признать утратившим силу;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
N
п/п |
Наименование индикатора |
Единица
измерения |
Базовое
значение
на начало
действия
Программы |
Планируемое
значение
за 1 год
реализации
Программы
(на
01.01.2013) |
Планируемое
значение
за 2 год
реализации
Программы
(на
01.01.2014) |
Планируемое
значение
за 3 год
реализации
Программы
(на
01.01.2015) |
Планируемое
значение за
4 год
реализации
Программы
(на
01.01.2016) |
5 |
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности этой категории
населения |
% |
1,29 |
1,3 |
1,32 |
1,33 |
1,34 |
7) абзац седьмой раздела 9 "ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" признать утратившим силу.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ