Постановление от 10.09.2012 г № 1955

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 — 2013 годы»


МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 23.06.2011 N 1673 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011 - 2013 годы", следующие изменения:
1) в разделе 1 "ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ":
- позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и         │Объем финансирования по Программе в 2011 - 2013 годах: │
│источники        │                                                       │
│финансирования   │                                              тыс. руб.│
│Программы        ├───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│                 │Источник финансирования│2011 г.│2012 г.│2013 г.│ Итого │
│                 ├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│                 │Бюджет города          │ 1800,0│ 2137,1│20000,0│23937,1│
│                 ├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│                 │Внебюджетные средства  │ 2100,0│19900,0│14900,0│36900,0│
│                 ├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│                 │Всего                  │ 3900,0│22037,1│34900,0│60837,1│
└─────────────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

- в позиции "Основные ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "25" заменить цифрами "24";
2) пункты 4.4, 4.5 раздела 4 "ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
"4.4. Программные мероприятия по решению задачи и достижению цели Программы.
Цель: дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории города Ярославля и повышение уровня жизни населения города с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.
┌───────────────────────────┬────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Программные мероприятия,  │Сроки   │ Ответственный │   Источник   │  Объемы финансирования, тыс. руб.  │
│ обеспечивающие выполнение │исполне-│  исполнитель  │финансирования├─────────┬──────────────────────────┤
│          задачи           │ния     │(соисполнитель)│              │  всего  │     в т.ч. по годам      │
│                           │        │               │              │         ├────────┬────────┬────────┤
│                           │        │               │              │         │2011 год│2012 год│2013 год│
├───────────────────────────┴────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┤
│Задача: строительство магистральных и газораспределительных сетей                                       │
├───────────────────────────┬────────┬───────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┤
│1. Подготовка исходно -    │2011 -  │ДОС            │Средства      │    698,8│   400,0│   298,8│     0  │
│разрешительной документации│2012 гг.│               │городского    │         │        │        │        │
│для проектирования и       │        │               │бюджета       │         │        │        │        │
│строительства магистральных│        │               │              │         │        │        │        │
│и распределительных        │        │               │              │         │        │        │        │
│газопроводов,              │        │               │              │         │        │        │        │
│газорегуляторных пунктов,  │        │               │              │         │        │        │        │
│станций электрохимзащиты   │        │               │              │         │        │        │        │
├───────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Разработка проектно -   │2011 -  │ДОС            │Средства      │   3178,3│  1340,0│  1838,3│     0  │
│сметной документации (при  │2012 гг.│ДГХ            │городского    │         │        │        │        │
│необходимости корректировка│        │               │бюджета       │         │        │        │        │
│документации), экспертиза  │        │               │              │         │        │        │        │
│проекта                    │        │               │              │         │        │        │        │
├───────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│3. Строительство           │2011 -  │ДОС            │Средства      │  20060,0│    60,0│     0  │ 20000,0│
│магистральных и            │2013 гг.│ДГХ            │городского    │         │        │        │        │
│распределительных          │        │               │бюджета       │         │        │        │        │
│газопроводов,              │        │               │              │         │        │        │        │
│газорегуляторных пунктов,  │        │               │              │         │        │        │        │
│станций электрохимзащиты   │        │               │              │         │        │        │        │
├───────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│4. Разработка и            │2011 г. │Потребительские│Внебюджетные  │   6960,0│     0  │  3980,0│  2980,0│
│согласование проектно -    │        │газовые        │средства      │         │        │        │        │
│сметной документации на    │        │кооперативы    │              │         │        │        │        │
│строительство вводов к     │        │               │              │         │        │        │        │
│домам от распределительных │        │               │              │         │        │        │        │
│сетей и внутренней разводки│        │               │              │         │        │        │        │
│в жилом доме               │        │               │              │         │        │        │        │
├───────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│5. Работы по оборудованию и│2011 г. │Потребительские│Внебюджетные  │  29940,0│  2100,0│ 15920,0│ 11920,0│
│подключению жилых домов к  │        │газовые        │средства      │         │        │        │        │
│распределительному         │        │кооперативы    │              │         │        │        │        │
│газопроводу (ввод,         │        │               │              │         │        │        │        │
│внутренняя разводка,       │        │               │              │         │        │        │        │
│установка котлов, газовых  │        │               │              │         │        │        │        │
│счетчиков, газовых плит,   │        │               │              │         │        │        │        │
│системы удаления продуктов │        │               │              │         │        │        │        │
│сгорания и естественной    │        │               │              │         │        │        │        │
│вентиляции)                │        │               │              │         │        │        │        │
├───────────────────────────┼────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Итого:                     │        │               │              │  60837,1│  3900,0│ 22037,1│ 34900,0│
│в т.ч.                     │        │               │              │         │        │        │        │
│- средства городского      │        │               │              │  23937,1│  1800,0│  2137,1│ 20000,0│
│бюджета                    │        │               │              │         │        │        │        │
│- внебюджетные средства    │        │               │              │  36900,0│  2100,0│ 19900,0│ 14900,0│
└───────────────────────────┴────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘

4.5.Программные мероприятия по газификации индивидуального жилищного фонда и многоквартирных жилых домов.
Наименование Кол-во домов/ квартир Протяженность газопровода (км) Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г.
внебюджетные средства средства городского бюджета внебюджетные средства средства городского бюджета внебюджетные средства средства городского бюджета
Красноперекопский район
многоквартирные дома 3/26 0,18 0 50,0 0 0 0 0
вновь образующиеся кооперативы 110/110 2,132 0 0 0 29,6 8800,0 13000,0
ИТОГО: 113/136 2,312 0 50,0 0 29,6 8800,0 13000,0
Заволжский район
многоквартирные дома 2/15 0,30 0 50,0 0 0 0 0
кооперативы 67/67 - 2100,0 96,0 0 0 0 0
вновь образующиеся кооперативы 211/211 3,686 0 0 15920,0 2000,9 960,0 1500,0
ИТОГО: 280/293 3,986 2100,0 146,0 15920,0 2000,9 960,0 1500,0
Фрунзенский район
вновь образующиеся кооперативы 27/27 1,713 0 0 0 66,6 2160,0 5500,0
ИТОГО: 27/27 1,713 0 0 0 66,6 2160,0 5500,0
Дзержинский район
многоквартирные дома 11/23 0,33 0 50,0 0 0 0 0
ИТОГО: 11/23 0,33 0 50,0 0 0 0 0
Кировский район
многоквартирные дома 6/27 0,41 0 110,0 0 0 0 0
ИТОГО: 6/27 0,41 0 110,0 0 0 0 0
Ленинский район
многоквартирные дома 2/21 0,76 0 140,0 0 0 0 0
ИТОГО: 2/21 0,76 0 140,0 0 0 0 0
ПИР, в т.ч. - - 0 1304,0 3980,0 2137,1 2980,0 0
кооперативы - - 0 4,0 0 0 0 0
вновь образующиеся кооперативы - - 0 1300,0 3980,0 2097,1 2980,0 0
многоквартирные дома - - 0 0 0 40,0 0 0
Всего, в т.ч.: 439/527 9,511 2100,0 1800,0 19900,0 2137,1 14900,0 20000,0
многоквартирные дома 24/112 1,98 0 400,0 0 40,0 0 0
кооперативы 67/67 - 2100,0 100,0 0 0 0 0
вновь образующиеся кооперативы 348/348 7,531 0 1300,0 19900,0 2097,1 14900,0 20000,0

4.5.1.Программные мероприятия по газификации индивидуального жилищного фонда
N п/п Наименование кооператива Кол-во домов Протяженность газопровода (км) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Внебюджетные средства Средства городского бюджета Внебюджетные средства Средства городского бюджета Внебюджетные средства Средства городского бюджета
Заволжский район
"Школа-50" 67 0 2100,0 96,0 0 0 0 0
ИТОГО: 67 0 2100,0 96,0 0 0 0 0
Вновь образующиеся кооперативы по газификации
Красноперекопский район
1 "Труд-2" (2-я очередь) 45 0,832 0 0 0 0 3600,0 9000,0
2 "Петропавловский" 65 1,300 0 0 0 0 5200,0 4000,0
ИТОГО: 110 2,132 0 0 0 0 8800,0 13000,0
Заволжский район
1 "Яковлевский Сосновый бор" 176 2,850 0 0 14080,0 0 0 0
2 "Северный" (4-я очередь) (ул. Союзная) 23 0,655 0 0 1840,0 0 0 0
3 "Мечтатель-3" (2-я очередь) 12 0,181 0 0 0 0 960,0 1500,0
ИТОГО: 211 3,686 0 0 15920,0 0 960,0 1500,0
Фрунзенский район
"Туговая гора" 27 1,713 0 0 0 0 2160,0 5500,0
ИТОГО: 27 1,713 0 0 0 0 2160,0 5500,0
Всего кооперативы: 415 7,531 2100,0 96,0 15920,0 0 11920,0 20000,0
Подготовка исходно разрешительной документации; разработка (корректировка) проектно-сметной документации для газификации кооперативов, экспертиза проекта 0 0 0 1304,0 3980,0 2097,1 2980,0 0
ВСЕГО: 415 7,531 2100,0 1400,0 19900,0 2097,1 14900,0 20000,0

4.5.2.Программные мероприятия по газификации многоквартирных жилых домов
N п/п Наименование многоквартирного жилого дома Кол-во домов/ квартир Протяженность газопровода (км) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2011 год 2012 год 2013 год
Внебюджетные средства Средства городского бюджета Внебюджетные средства Средства городского бюджета Внебюджетные средства Средства городского бюджета
Заволжский район
1 ул. 2-я Ляпинская, 10 1/3 0,10 0 50,0 0 0 0 0
2 ул. 2-я Ляпинская, 34 1/12 0,20 0 0 0 0 0
ИТОГО: 2/15 0,30 0 50,0 0 0 0 0
Красноперекопский район
ул. Большая Федоровская, 17, 17а, 17б 3/26 0,18 0 50,0 0 0 0 0
ИТОГО: 3/26 0,18 0 50,0 0 0 0 0
Дзержинский район
1 ул. Блюхера, 62а, 62б 2/4 0,33 0 50,0 0 0 0 0
2 пр-д Шавырина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 9/19
ИТОГО: 11/23 0,33 0 50,0 0 0 0 0
Кировский район
1 ул. Слободская, 20 1/4 0,08 0 30,0 0 0 0 0
2 ул. Собинова, 10 1/4 0,07 0 40,0 0 0 0 0
3 ул. Угличская, 61а, 65, 69, 71 4/19 0,26 0 40,0 0 0 0 0
ИТОГО: 6/27 0,41 0 110,0 0 0 0 0
Ленинский район
1 ул. Автозаводская, 11а 1/12 0,08 0 40,0 0 0 0 0
2 ул. Советская, 63б 1/9 0,68 0 100,0 0 0 0 0
ИТОГО: 2/21 0,76 0 140,0 0 0 0 0
Подготовка исходно разрешительной документации; разработка (корректировка) проектно-сметной документации для газификации кооперативов, экспертиза проекта 0 0 0 0 0 40,0 0 0
ВСЕГО: 24/112 1,98 0 400,0 0 40,0 0 0

Список используемых сокращений:
ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля;
ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.";
3) таблицу раздела 5 "СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ" изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Источник финансирования 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого
Бюджет города 1800,0 2137,1 20000,0 23937,1
Внебюджетные средства 2100,0 19900,0 14900,0 36900,0
Всего 3900,0 22037,1 34900,0 60837,1"

4) таблицу раздела 6 "ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.
Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) 1400,0 2097,1 20000,0 23497,1
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (Адресная инвестиционная программа города Ярославля) 400,0 40,0 0 440,0
ИТОГО: 1800,0 2137,1 20000,0 23937,1"

5) в таблице раздела 8 "СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" цифры "25" заменить цифрами "24";
6) в разделе 9 "ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" цифры "25" заменить цифрами "24".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ