Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 408 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год


Наименование 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10856,0 2519,7 2738,8 2823,8 2773,7
2. Транспортная работа, пасс. место, км 1374586,7 319044,4 346786,8 357549,6 351205,9
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 665628,5 157186,6 167368,1 170831,4 170242,4
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 423303,2 89528,3 94371,8 119706,0 119697,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 172313,4 36922,8 39125,6 47863,3 48401,7
- от реализации проездных билетов 52320,0 10953,5 11544,1 15124,9 14697,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 198669,8 41652,0 43702,1 56717,8 56597,9
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 202900,7 58143,5 63188,5 40990,6 40578,1
в том числе на 1 км пробега, руб. 18,6902 23,0756 23,0716 14,5161 14,6296
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1819,1 423,1 435,9 446,5 513,6
2. Транспортная работа, пасс. место, км 224531,5 52223,2 53803,1 55111,5 63393,7
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 110728,9 26372,2 27170,1 27830,8 29355,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 78587,9 16700,1 17205,2 21743,1 22939,5
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 25429,5 5531,6 5698,9 6738,3 7460,7
- от реализации проездных билетов 8531,2 1791,6 1845,7 2421,8 2472,1
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 44627,2 9376,9 9660,6 12583,0 13006,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 32141,0 9672,1 9964,9 6087,7 6416,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 17,6686 22,8601 22,8605 13,6343 12,4928
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 8638,4 2260,5 2083,3 2113,8 2180,8
2. Транспортная работа, пасс. место, км 1043747,6 275137,8 251171,0 254792,2 262646,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 618716,5 155315,5 151995,4 154544,6 156861,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 454082,4 101601,7 99928,3 125603,6 126948,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 207365,2 48079,2 46946,1 55833,7 56506,2
- от реализации проездных билетов 34006,9 7462,0 7291,7 9687,1 9566,1
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 212710,3 46060,5 45690,5 60082,8 60876,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 101725,1 38229,7 36415,2 13045,9 14034,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 11,7759 16,9121 17,4796 6,1718 6,4354
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3166,5 761,0 786,0 800,8 818,7
2. Транспортная работа, пасс. место, км 367757,3 88382,5 91286,0 93005,0 95083,8
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 153258,8 36540,8 38170,7 38889,4 39657,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 108029,0 23196,8 23710,6 30337,7 30783,9
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 38328,1 8452,5 8639,5 10427,2 10808,9
- от реализации проездных билетов 14010,3 3007,0 3059,1 4061,7 3882,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 55690,6 11737,3 12012,0 15848,8 16092,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 45229,8 13344,0 14460,1 8551,7 8874,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 14,2838 17,5348 18,3971 10,6789 10,8391
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 988,7 244,5 245,8 249,2 249,2
2. Транспортная работа, пасс. место, км 113700,5 28117,5 28267,0 28658,0 28658,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 55781,0 13794,3 13867,7 14059,5 14059,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 39933,4 8744,4 8790,9 11223,4 11174,7
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 14871,5 3370,9 3388,9 4055,9 4055,8
- от реализации проездных билетов 4390,6 942,4 947,4 1284,7 1216,1
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 20671,3 4431,1 4454,6 5882,8 5902,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 15847,6 5049,9 5076,8 2836,1 2884,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 16,0287 20,6540 20,6542 11,3808 11,5762
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 20,4 18,6 1,8 0,0 0,0
2. Транспортная работа, пасс. место, км 2228,4 2139,0 89,4 0,0 0,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1011,7 844,8 166,9 0,0 0,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 609,9 478,5 131,4 0,0 0,0
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 224,2 175,4 48,8 0,0 0,0
- от реализации проездных билетов 88,5 75,3 13,2 0,0 0,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 297,2 227,8 69,4 0,0 0,0
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 401,8 366,3 35,5 0,0 0,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 19,6961 19,6935 19,6946 0,0 0,0
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25489,1 6227,4 6291,6 6434,1 6536,0
2. Транспортная работа, пасс. место, км 3126552,0 765044,4 771403,3 789116,3 800988,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1605125,4 390054,2 398738,9 406155,7 410176,6
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1104545,8 240249,8 244138,2 308613,8 311544,0
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 458531,9 102532,4 103847,8 124918,4 127233,3
- от реализации проездных билетов 113347,5 24231,8 24701,2 32580,2 31834,3
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 532666,4 113485,6 115589,2 151115,2 152476,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 398246,0 124805,5 129141,0 71512,0 72787,5