Приложение к Решению от 25.11.2011 г № 72

Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ.


тыс.руб.
Код Наименование разделов и подразделов План на 2011 г. Исполнено за 9 месяцев % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 2400,9 1890,5 78,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ иоргана местного самоуправления 578 476,8 82,5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1565 1186,5 75,8
0111 Резервные фонды 51 40,2 78,8
0113 Другие общегосударственные расходы 206,9 187,0 90,3
0200 Национальная оборона 154 98,3 63,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 154 98,4 63,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 137 98,8 72,1
0309 Зашита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 19 14,3 75,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 118 84,5 71,6
0400 Национальная экономика 418 99,5 23,8
0402 Топливно-энергетический комплекс 418 99,5 23,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2882,5 2248,9 78,0
0501 Жилищное хозяйство 246 150,3 61,1
0502 Коммунальное хозяйство 565 431,5 76,4
0503 Благоустройство 2071,5 1667,1 44,8
0600 Охрана окружающей среды 5 5 100
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 5 100
0700 Образование 20 19,0 95,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 19,0 95,0
0800 Культура и кинематография 2187 1686,2 77,1
0801 Культура 2187 1686,2 77,1
1000 Социальная политика 920,4 887,9 96,5
1003 Социальное обеспечение населения 920,4 887,9 96,5
1100 Физическая культура и спорт 24,5 24,5 100
1102 Массовый спорт 24,5 24,5 100
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 5227 4005,4 76,6
1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 5227 4005,4 76,6
ИТОГО: 14376,3 11064,0 77,0
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 100 37,9 37,9
Всего расходов: 14476,3 11101,9 76,7
Дефицит ( 10% от суммы доходов)