Приложение к Постановлению от 04.04.2011 г № 850 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, на 2011 год


Наименование 2011 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10469,9 2500,0 2613,0 2694,0 2662,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1351978,2 322825,0 337416,7 347876,2 343860,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 662745,1 149599,0 170391,5 168407,9 174346,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 390570,7 100295,6 112584,7 89361,0 88329,4
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 155400,7 35384,5 39429,3 40527,4 40059,5
- от реализации проездных билетов 67846,7 16507,2 18872,1 16327,9 16139,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 167323,3 48403,9 54283,3 32505,7 32130,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 272174,4 36717,7 45221,1 79046,9 111188,7
в том числе на 1 км пробега, руб. 25,9959 14,6871 17,3062 29,3418 41,7547
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1857,0 459,9 491,3 455,1 450,7
2. Транспортная работа, пасс. место-км 233239,3 57763,4 61707,3 57160,6 56608,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 111462,8 27403,0 29714,8 27304,5 27040,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 77796,2 19778,7 22386,3 17902,1 17729,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 26636,0 6785,6 7516,0 6197,2 6137,2
- от реализации проездных билетов 11704,7 2953,7 3610,5 2582,7 2557,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 39455,5 10039,4 11259,8 9122,2 9034,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 33666,6 7624,3 7328,5 9402,4 9311,4
в том числе на 1 км пробега, руб. 18,1296 16,5782 14,9165 20,6601 20,6599
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9101,0 2258,5 2203,5 2324,5 2314,5
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1109391,3 275696,9 268724,4 282559,4 282410,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 644157,1 159286,7 158698,2 163437,7 162734,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 414960,2 96456,5 107357,9 105689,4 105456,4
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 198138,9 48816,5 55569,6 46977,4 46775,4
- от реализации проездных билетов 35624,2 8575,8 9165,6 8943,8 8939,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 181197,1 39064,2 42622,7 49768,2 49742,0
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 229196,9 46433,1 34943,2 57748,3 90072,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 25,1837 20,5593 15,8580 24,8433 38,9165
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3166,4 787,2 813,1 784,9 781,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 364136,0 90528,0 93506,5 90263,5 89838,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 148429,8 36476,8 37676,9 37225,8 37050,3
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 98441,4 25252,7 27705,1 22795,5 22688,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 35125,7 8594,2 9145,1 8713,7 8672,7
- от реализации проездных билетов 14544,7 4629,0 5204,8 2361,0 2349,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 48771,0 12029,5 13355,2 11720,8 11665,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 49988,4 11224,1 9971,8 14430,3 14362,2
в том числе на 1 км пробега, руб. 15,7871 14,2583 12,2639 18,3849 18,3848
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 974,1 237,3 242,9 247,5 246,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км 112021,5 27289,5 27933,5 28462,5 28336,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 55018,8 13231,8 14229,2 13809,6 13748,2
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 36689,3 9259,2 10307,3 8580,5 8542,3
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 13464,7 3855,3 4290,2 2665,5 2653,7
- от реализации проездных билетов 5621,7 1395,4 1566,5 1332,9 1326,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 17602,9 4008,5 4450,6 4582,1 4561,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 18329,5 3972,6 3921,9 5229,1 5205,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 18,8169 16,7408 16,1462 21,1277 21,1278
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 80,9 18,3 20,2 21,5 20,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км 9303,5 2104,5 2323,0 2472,5 2403,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 3994,1 903,5 997,3 1061,5 1031,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 2474,4 663,1 760,8 532,7 517,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 945,9 236,2 262,7 226,7 220,3
- от реализации проездных билетов 466,7 107,6 130,5 115,9 112,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 1061,8 319,3 367,6 190,1 184,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 1519,7 240,4 236,5 528,8 514,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 18,7849 13,1366 11,7079 24,5953 24,5933
ОАО "Ярославский речной порт"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 22,35 0,0 8,064 13,136 1,150
2. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 14365,3 0,0 5236,7 7056,8 2071,8
3. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 3834,8 0,0 1532,2 2217,9 84,7
4. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 10530,5 0,0 3704,5 4838,9 1987,1
в том числе на 1 км пробега, руб. 471,1633 0,0 459,3874 368,3694 1727,9130
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25671,7 6261,2 6392,1 6540,6 6477,8
2. Транспортная работа, пасс. место-км 3180069,8 776207,3 791611,4 808794,7 803456,4
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1640173,0 386900,8 416944,6 418303,8 418023,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1024767,0 251705,8 282634,3 247079,1 243347,8
в том числе:
- от речного транспорта 3834,8 0,0 1532,2 2217,9 84,7
- от кондукторской формы обслуживания 429711,9 103672,3 116212,9 105307,9 104518,8
- от реализации проездных билетов 135808,7 34168,7 38550,0 31664,2 31425,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 455411,6 113864,8 126339,2 107889,1 107318,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 615406,0 106212,2 105327,5 171224,7 232641,6