Приложение к Постановлению от 04.04.2011 г № 850 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2011 год


Наименование 2011 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10469,9 2500,0 2613,0 2694,0 2662,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1351978,2 322825,0 337416,7 347876,2 343860,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 647745,1 149599,0 170391,5 168407,9 159346,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 482852,2 100295,6 112584,7 135656,7 134315,2
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 169315,5 35384,5 39429,3 47525,2 46976,5
- от реализации проездных билетов 81025,2 16507,2 18872,1 22974,1 22671,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 232511,5 48403,9 54283,3 65157,4 64666,9
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 164892,9 36717,7 45221,1 32751,2 50202,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 15,7492 14,6871 17,3062 12,1571 18,8527
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1857,0 459,9 491,3 455,1 450,7
2. Транспортная работа, пасс. место-км 233239,3 57763,4 61707,3 57160,6 56608,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 111462,8 27403,0 29714,8 27304,5 27040,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 93285,8 19778,7 22386,3 25666,2 25454,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 31815,2 6785,6 7516,0 8799,3 8714,3
- от реализации проездных билетов 13978,2 2953,7 3610,5 3726,4 3687,6
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 47492,4 10039,4 11259,8 13140,5 13052,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 18177,0 7624,3 7328,5 1638,3 1585,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,7884 16,5782 14,9165 3,5999 3,5187
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9101,0 2258,5 2203,5 2324,5 2314,5
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1109391,3 275696,9 268724,4 282559,4 282410,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 644157,1 159286,7 158698,2 163437,7 162734,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 458470,1 96456,5 107357,9 127506,0 127149,7
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 233234,5 48816,5 55569,6 64563,1 64285,3
- от реализации проездных билетов 40368,9 8575,8 9165,6 11322,3 11305,2
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 184866,7 39064,2 42622,7 51620,6 51559,2
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 185687,0 46433,1 34943,2 35931,7 68379,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 20,4029 20,5593 15,8580 15,4578 29,5437
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3166,4 787,2 813,1 784,9 781,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 364136,0 90528,0 93506,5 90263,5 89838,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 148429,8 36476,8 37676,9 37225,8 37050,3
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 118568,1 25252,7 27705,1 32822,2 32788,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 40114,5 8594,2 9145,1 11171,5 11203,7
- от реализации проездных билетов 21823,0 4629,0 5204,8 6007,1 5982,1
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 56630,6 12029,5 13355,2 15643,6 15602,3
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 29861,7 11224,1 9971,8 4403,6 4262,2
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,4308 14,2583 12,2639 5,6104 5,4560
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 974,1 237,3 242,9 247,5 246,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км 112021,5 27289,5 27933,5 28462,5 28336,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 55018,8 13231,8 14229,2 13809,6 13748,2
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 44236,1 9259,2 10307,3 12361,7 12307,9
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 18447,9 3855,3 4290,2 5165,5 5136,9
- от реализации проездных билетов 6713,5 1395,4 1566,5 1884,7 1866,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 19074,7 4008,5 4450,6 5311,5 5304,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 10782,7 3972,6 3921,9 1447,9 1440,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 11,0694 16,7408 16,1462 5,8501 5,8454
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 80,9 18,3 20,2 21,5 20,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км 9303,5 2104,5 2323,0 2472,5 2403,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 3994,1 903,5 997,3 1061,5 1031,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 3260,9 663,1 760,8 931,0 906,0
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 1129,8 236,2 262,7 319,8 311,1
- от реализации проездных билетов 557,6 107,6 130,5 163,2 156,3
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 1573,5 319,3 367,6 448,0 438,6
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 733,2 240,4 236,5 130,5 125,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,0630 13,1366 11,7079 6,0698 6,0191
ОАО "Ярославский речной порт"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 22,35 0 8,93 12,56 0,86
2. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 13106,3 0 5236,7 7365,3 504,3
3. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 3834,8 0 1532,2 2155,0 147,6
4. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 9271,5 0 3704,5 5210,3 356,7
в том числе на 1 км пробега, руб. 414,8322 0 414,8376 414,8328 414,7674
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25671,7 6261,2 6392,1 6540,6 6477,8
2. Транспортная работа, пасс. место-км 3180069,8 776207,3 791611,4 808794,7 803456,4
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1623914,0 386900,8 416944,6 418303,8 401764,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1204508,0 251705,8 282634,3 337161,7 333006,2
в том числе:
- от речного флота 3834,8 0 1532,2 2217,9 84,7
- от кондукторской формы обслуживания 494057,4 103672,3 116212,9 137544,4 136627,8
- от реализации проездных билетов 164466,4 34168,7 38550,0 46077,8 45669,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 542149,4 113864,8 126339,2 151321,6 150623,8
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 419406,0 106212,2 105327,5 81142,1 126724,2