Приложение к Постановлению от 27.02.2010 г № 736 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2010 год


Наименование 2010 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10935,1 2619,5 2724,6 2802,6 2788,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1414564,3 338858,4 352454,2 362544,3 360707,4
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 554323,6 133159,9 138500,9 141690,3 140972,5
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 433990,3 103962,3 108133,5 111229,1 110665,4
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 169344,2 40566,4 42194,0 43401,9 43181,9
- от реализации проездных билетов 57239,4 13711,7 14261,8 14670,1 14595,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 207406,7 49684,2 51677,7 53157,1 52887,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 75157,6 15766,2 16936,0 25579,8 16875,6
в том числе на 1 км пробега, руб. 6,8731 6,0188 6,2160 9,1272 6,0521
- из нее на амортизацию, тыс. руб. 8550,0 0,0 0,0 8550,0 0,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 0,7819 0,00 0,00 3,0507 0,00
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1756,2 418,1 436,5 452,2 449,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км 222440,1 52956,5 55287,0 57275,6 56921,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 93368,2 22309,9 23291,6 23957,5 23809,2
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 67061,1 15965,3 16667,9 17267,4 17160,5
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 25454,8 6060,0 6326,7 6554,3 6513,8
- от реализации проездных билетов 9000,1 2142,7 2237,0 2317,4 2303,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 32606,2 7762,6 8104,2 8395,7 8343,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 26307,1 6344,6 6623,7 6690,1 6648,7
в том числе на 1 км пробега, руб. 14,9796 15,1748 15,1746 14,7946 14,7946
МУП "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 8902,0 2177,0 2220,0 2257,0 2248,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1078422,0 263519,0 268885,7 273557,2 272460,1
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 582294,7 143290,2 146120,6 146734,5 146149,4
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 359864,4 87964,5 89733,3 91265,8 90900,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 150652,8 36842,4 37570,1 38196,3 38044,0
- от реализации проездных билетов 42382,1 10356,3 10567,2 10750,8 10707,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 166829,5 40765,8 41596,0 42318,7 42149,0
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 162015,1 40221,9 41283,5 40364,9 40144,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 18,1999 18,4758 18,5962 17,8843 17,8580
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3090,2 752,0 770,3 784,9 783,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км 355373,0 86480,0 88584,5 90263,5 90045,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 123715,8 30238,4 30974,4 31289,3 31213,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 99545,8 24224,4 24813,9 25284,2 25223,3
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 33031,6 8038,2 8233,8 8389,9 8369,7
- от реализации проездных билетов 14383,0 3500,1 3585,3 3653,2 3644,4
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 52131,2 12686,1 12994,8 13241,1 13209,2
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 24170,0 6014,0 6160,5 6005,1 5990,4
в том числе на 1 км пробега, руб. 7,8215 7,9973 7,9975 7,6508 7,6506
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 960,8 232,2 239,5 245,0 244,1
2. Транспортная работа, пасс. место-км 110492,0 26703,0 27542,5 28175,0 28071,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 50103,1 12134,1 12516,5 12749,7 12702,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 36026,4 8706,5 8980,4 9186,5 9153,0
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 15349,8 3709,6 3826,3 3914,1 3899,8
- от реализации проездных билетов 4471,5 1080,6 1114,6 1140,2 1136,1
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 16205,1 3916,3 4039,5 4132,2 4117,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 14076,7 3427,6 3536,1 3563,2 3549,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 14,6510 14,7614 14,7645 14,5437 14,5424
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 81,4 18,3 20,2 21,6 21,3
2. Транспортная работа, пасс. место-км 9361,0 2104,5 2323,0 2484,0 2449,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 3528,8 794,5 877,4 934,9 922,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 2294,1 515,8 569,3 608,9 600,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 545,7 122,7 135,4 144,8 142,8
- от реализации проездных билетов 378,6 85,1 94,0 100,6 98,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 1369,8 308,0 339,9 363,5 358,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 1234,7 278,7 308,1 326,0 321,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 15,1683 15,2295 15,2525 15,0926 15,1127
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25725,7 6217,1 6411,1 6563,3 6534,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 3190652,4 770621,4 795076,9 814299,6 810654,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1407334,2 341927,0 352281,4 357356,2 355769,6
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 998782,1 241338,8 248898,3 254841,9 253703,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 394378,9 95339,3 98286,3 100601,3 100152,0
- от реализации проездных билетов 127854,7 30876,5 31859,9 32632,3 32486,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 476548,5 115123,0 118752,1 121608,3 121065,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 302961,2 72053,0 74847,9 82529,1 73531,2
в том числе на 1 км пробега, руб. 310,7625 77,6576 78,0013 79,0932 76,0104
- из нее на амортизацию, тыс. руб. 8550,0 0,0 0,0 8550,0 0,0