Приложение к Решению от 06.04.2005 г № 85 Отчет

Исполнение бюджета города За 2004 год по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля


Распорядители бюджетных средств Код ведомственной классификации Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный план на 01.01.2005 Исполнение % исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управление здравоохранения мэрии 054 922316 921248 99,9%
Больницы, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 669657 669210 99,9%
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 51012 50589 99,2%
Станции скорой и неотложной помощи 054 17 01 430 305 100979 100859 99,9%
Санатории для детей и подростков 054 17 01 430 307 3786 3731 98,6%
Санатории, пансионаты и дома отдыха 054 17 01 430 308 15307 15307 100,0%
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 17 01 430 310 5448 5423 99,5%
Дезинфекционные станции 054 17 02 432 309 4200 4200 100,0%
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 054 17 02 432 313 2247 2247 100,0%
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 054 17 04 428 316 32112 32112 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (расходы на бесплатное питание, льготные медикаменты, бесплатное зубопротезирование) 054 18 06 489 290 196 196 100,0%
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 054 18 06 489 348 14236 14236 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (расходы на льготное зубопротезирование) 054 18 06 489 397 1000 1000 100,0%
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов по ФЗ "О ветеранах" 054 18 06 498 348 12953 12952 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы на льготное зубопротезирование) 054 18 06 498 397 8240 8240 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (расходы на бесплатное питание, льготные медикаменты, бесплатное зубопротезирование) 054 18 06 515 397 945 945 100,0%
Управление культуры мэрии 056 139385 139326 100,0%
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Детская хоровая школа, ДШИ) 056 14 02 400 264 35557 35517 99,9%
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 15 01 410 280 53952 53936 100,0%
Музеи и постоянные выставки 056 15 01 410 283 4577 4575 100,0%
Библиотеки 056 15 01 410 284 28904 28903 100,0%
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 16395 16395 100,0%
Управление образования мэрии 075 1530682 1 528144 99,8%
Детские дошкольные учреждения 075 14 01 400 259 562921 562236 99,9%
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 14 02 400 260 593931 593152 99,9%
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 14 02 400 262 20397 20366 99,8%
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 97747 97012 99,2%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 14 02 400 264 117523 117355 99,9%
Детские дома 075 14 02 400 265 38742 38714 99,9%
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 14 07 400 272 58353 58254 99,8%
Расходы по опеке и попечительству 075 14 07 400 500 31425 31413 100,0%
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 075 14 07 400 319 9642 9641 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 075 14 07 522 397 1 1 100,0%
Департамент финансов мэрии 092 366968 359871 98,1%
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 272524 269637 98,9%
Представительские расходы 01 06 027 028 62 42 67,4%
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 53687 53046 98,8%
Выплаты процентов по муниципальному долгу 092 19 01 462 331 32000 28859 90,2%
Расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета 092 30 04 515 397 8695 8287 95,3%
Департамент городского хозяйства мэрии 133 1636202 1 567101 95,8%
Возмещение убытков от реализации топлива населению 133 07 01 293 290 4595 4447 96,8%
Целевые субсидии и субвенции на поддержку жилищного хозяйства 133 12 01 310 290 266394 266189 99,9%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальные расходы) 133 12 01 310 397 137745 137745 100,0%
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 133 12 01 352 356 63311 63311 100,0%
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 12 02 311 440 435626 435601 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 02 311 397 15796 15796 100,0%
Расходы на уличное освещение 133 12 02 550 492 38760 38760 100,0%
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения 133 12 02 550 493 130301 130265 100,0%
Расходы на озеленение 133 12 02 550 494 35413 35412 100,0%
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 133 12 02 550 495 2340 2340 100,0%
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 133 12 02 550 496 80828 80828 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (коммунальное хозяйство) 133 12 02 550 397 16828 16828 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (прочие структуры в области жилищно коммунального хозяйства) 133 12 03 312 397 1267 1267 100,0%
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно коммунального хозяйства 133 12 03 312 444 38503 38502 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и МО 133 18 06 350 000 2848 2848 100,0%
Целевые субсидии и субвенции 133 18 06 350 290 2848 2848 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" по бюджетам субъектов РФ и МО 133 18 06 351 000 208 208 100,0%
Целевые субсидии и субвенции 133 18 06 351 290 208 208 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (на оплату жилищно-коммунальных услуг) 133 18 06 354 290
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 133 18 06 489 290 1896 1896 100,0%
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 133 18 06 489 345 153106 153106 100,0%
Расходы на приобретение и доставку топлива инвалидам по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 133 18 06 489 346 32 32 100,0%
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 133 18 06 489 397
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате услуг связи, проезда, ЖКУ и приобретения топлива гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 133 18 06 489 558 3829 3829 100,0%
в том числе:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг 133 18 06 489 558 3828 3828 100,0%
- на оплату приобретения топлива 133 18 06 489 558 1 1 100,0%
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам по ФЗ "О ветеранах" 133 18 06 498 345 205547 136862 66,6%
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам по ФЗ "О ветеранах" 133 18 06 498 346 132 132 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (на оплату жилищно-коммунальных услуг) 133 18 06 515 397 897 897 100,0%
Комитет по труду и социальной защите населения мэрии 148 116619 115551 99,1%
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 075 14 07 400 319 1982 1982 100,0%
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 3145 3130 99,5%
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 18 01 440 318 42654 42609 99,9%
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "Дом социальной адаптации") 148 18 01 440 323 1291 1275 98,8%
Пособия и социальная помощь (городские социальные пособия и материальная помощь малообеспеченным слоям населения) 148 18 02 442 322 6994 6955 99,4%
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 148 18 02 442 326 21139 20329 96,2%
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков из малообеспеченных семей 148 18 02 445 319 2564 2564 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и МО 148 18 06 350 000 348 328 94,3%
Целевые субсидии и субвенции 148 18 06 350 290 348 328 94,3%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" по бюджетам субъектов РФ и МО 148 18 06 351 000 105 93 88,4%
Целевые субсидии и субвенции 148 18 06 351 290 104 93 89,4%
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 18 06 445 323 6586 6542 99,3%
Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средстами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортных средств по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 148 18 06 489 328 106 106 100,0%
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 148 18 06 489 329 1060 1060 100,0%
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 148 18 06 489 347 100 100 100,0%
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов по ФЗ "О ветеранах" 148 18 06 498 329 2217 2217 100,0%
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств по ФЗ "О ветеранах" 148 18 06 498 347 450 450 100,0%
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ развития регионов 148 18 06 522 000 4872 4810 98,7%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 148 18 06 522 397 4872 4810 98,7%
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 148 18 07 452 324 4922 4918 99,9%
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 18 07 489 470 16084 16083 100,0%
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 163 51558 50701 98,3%
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 163 08 02 344 213 5800 5773 99,5%
Расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества 163 45758 44928 98,2%
Государственное управление и местное самоуправление 01 06 515 397 1618 1616 99,9%
Образование 14 00 515 397 10986 10836 98,6%
Культура 15 00 515 397 7497 7495 100,0%
Здравоохранение 17 00 515 397 11310 11298 99,9%
Социальная политика 18 00 515 397 1770 1692 95,6%
Прочие расходы 30 04 515 397 12577 11991 95,3%
Комитет по физической культуре и спорту мэрии 164 147942 145834 98,6%
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ) 164 14 02 400 264 8100 7785 96,1%
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ДЮЦ) 164 14 07 400 272 15310 15002 98,0%
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 164 14 07 400 319 300 300 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта (долевое содержание спортивных команд) 164 17 03 433 314/ 293 87096 86994 99,9%
Содержание объектов социально культурной сферы 164 17 03 434 285 30509 30509 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 164 17 03 434 314/ 293 6627 5244 79,1%
Городская избирательная комиссия 308 8346 8340 99,9%
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 308 30 02 511 394 8346 8340 99,9%
Муниципалитет города 330 7912 7199 91,0%
Денежное содержание аппарата 330 01 06 026 027 2172 2053 94,5%
Представительские расходы 330 01 06 027 028 18 9 49,1%
Расходы на содержание аппарата 330 01 06 027 029 2951 2731 92,5%
Содержание МУ "Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля" 305 30 04 515 397 2771 2406 86,8%
Мэрия города 801 901538 892657 99,0%
Содержание подведомственных структур органов внутренних дел 801 05 01 601 075 90293 90033 99,7%
Приобретение оборудования и подвижного состава 801 07 07 313 198 112394 111252 99,0%
Мероприятия по охране окружающей среды 801 09 06 362 397 3780 3621 95,8%
Целевые субсидии и субвенции на поддержку транспорта: 801 10 00 000 000 431476 429443 99,5%
Автомобильный транспорт 801 10 01 372 290 198334 196301 99,0%
Железнодорожный транспорт 801 10 02 370 290 21813 21813 100,0%
Водный транспорт 801 10 04 375 290 7411 7411 100,0%
Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт) 801 10 05 380 290 190712 190712 100,0%
Прочие, не отнесенные к другим видам расходов (прочие субсидии на оплату услуг по диспетчерскому контролю за движением городского пассажирского транспорта) 801 10 05 515 397 13206 13206 100,0%
Целевой резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 801 13 02 399 254 3000 603 20,1%
Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд" и капитальный ремонт защитных сооружений 801 13 02 601 075 9120 8992 98,6%
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 801 13 03 151 083 1526 1524 99,9%
Содержание подведомственных структур государственной противопожарной службы 801 13 04 601 075 17383 17329 99,7%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг телевидения и радиовещания) 801 16 01 515 397 4887 4887 100,0%
Целевые субсидии и субвенции на поддержку периодической печати 801 16 02 422 290 4971 4971 100,0%
Целевые субсидии и субвенции на поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 801 16 02 423 290 6119 6095 99,6%
Целевые субсидии и субвенции на поддержку средств массовой информации 801 16 02 424 290
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "Городской академический центр") 801 18 01 440 323 1687 1685 99,9%
Выплата пенсий и пособий 801 18 02 442 326 7475 6823 91,3%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и МО 801 18 06 350 290 377 377 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" по бюджетам субъектов РФ и МО 801 18 06 351 290 36 36 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (оплата проезда доноров) 801 18 06 489 290 886 886 100,0%
Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 801 18 06 489 333 71676 71676 100,0%
Расходы на оплату установки телефона инвалидам и его использование по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 801 18 06 489 334 10261 10261 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (оплата услуг связи) 801 18 06 489 397 2372 2372 100,0%
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате услуг связи, проезда, ЖКУ и приобретения топлива гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 801 18 06 489 558 1196 1196 100,0%
- на оплату услуг связи 801 18 06 489 558 424 424 100,0%
- на оплату проезда на транспорте 801 18 06 489 558 772 772 100,0%
Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ "О ветеранах" 801 18 06 498 333 38275 38275 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (оплата услуг связи) 801 18 06 498 397 11128 11128 100,0%
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (на оплату проезда) 801 18 06 515 397 615 615 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата расходов по проезду больных туберкулезом к месту лечения) 801 18 06 515 397 37
Резервные фонды органов местного самоуправления 801 30 01 510 435 19100 17681 92,6%
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ 801 30 04 515 381 2429 2105 86,7%
содержание учреждений (ОПОПы, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") 801 30 04 515 397 8848 8737 98,7%
развитие международных и внешнеэкономических связей 801 30 04 515 397 9028 9007 99,8%
Расходы на развитие МИС 801 30 04 515 397 6689 6682 99,9%
Расходы по рекламно-художественному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы 801 30 04 515 397 5000 4947 98,9%
Другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг охранных предприятий) 801 30 04 515 397 19474 19418 99,7%
Комитет по молодежной политике мэрии 804 10319 10296 99,8%
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 804 14 07 400 319 4463 4463 100,0%
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 804 18 03 446 323 5856 5833 99,6%
Управление организации строительства мэрии 805 212781 212733 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 805 07 07 313 198 155503 155455 100,0%
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 805 07 07 314 397 855 855 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе за счет средств городского бюджета (программа "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда") 805 07 07 522 198 37909 37909 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (программа "Обеспечение жильем молодых семей в г. Ярославле на 2003 - 2007 гг.") 805 07 07 522 198 7127 7127 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (программа "Обеспечение пожарной безопасности в г. Ярославле" на 2003 - 2005 гг.) 805 07 07 522 198 1387 1387 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Минюста России по Ярославской области" на 2003 - 2006 гг.) 805 07 07 522 198 3000 3000 100,0%
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе за счет средств вышестоящих бюджетов (программа "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда") 805 07 07 633 756 7000 7000 100,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в г. Ярославле" на 2003 - 2007 гг. 805 07 07 633 757
ИТОГО РАСХОДОВ: 6052568 5 959001 98,5%
Средства, переданные по взаимным расчетам 90 90
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6052658 5959091 98,5%

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС