Приложение к Постановлению от 24.02.2009 г № 460 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутных) на 2009 год


Наименование 2009 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10701,6 2569,9 2602,4 2719,4 2809,9
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1391722,8 336785,3 339667,5 351781,5 363488,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 535042,4 129844,9 127925,9 136614,2 140657,4
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 443976,7 97677,4 111253,5 115599,4 119446,4
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 160269,0 33112,8 40694,0 42523,5 43938,7
- от реализации проездных билетов 48861,5 11302,3 12093,3 12524,6 12941,3
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 234846,2 53262,3 58466,2 60551,3 62566,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением - всего, тыс. руб. 30588,9 17048,3 1553,2 5895,6 6091,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 2,8583 6,6338 0,5968 2,1680 2,1680
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1956,2 511,8 521,3 472,1 451,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км 251561,2 67045,8 67595,9 59795,9 57123,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 107505,1 27847,6 28242,1 26295,3 25120,1
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 81996,2 20849,5 22277,2 19879,0 18990,5
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 30714,6 7997,4 8198,9 7425,1 7093,2
- от реализации проездных билетов 8832,0 2249,8 2411,3 2133,1 2037,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 42449,6 10602,3 11667,0 10320,8 9859,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 25508,9 6998,1 5964,9 6416,3 6129,6
в том числе на 1 км пробега, руб. 13,0400 13,6735 11,4424 13,5910 13,5911
МУП "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9616,6 2576,0 2571,6 2222,5 2246,5
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1179128,3 318708,9 318071,7 271011,2 271336,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 611843,5 161068,0 163225,1 143082,8 144467,6
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 417917,6 111331,9 112872,0 96639,9 97073,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 148588,5 43612,5 38342,8 33137,7 33495,5
- от реализации проездных билетов 48254,7 11823,1 13467,7 11475,1 11488,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 221074,4 55896,3 61061,5 52027,1 52089,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением - всего, тыс. руб. 170122,6 34886,9 52806,2 42926,2 39503,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 17,6905 13,5431 20,5344 19,3144 17,5844
- из нее на амортизацию, тыс.руб. 35593,4 0 17302,3 11332,5 6958,6
в том числе на 1 км пробега, руб. 3,7012 0 6,7282 5,0990 3,0975
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3227,7 841,2 835,8 766,5 784,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 371185,5 96738,0 96117,0 88147,5 90183,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 123950,0 31858,9 31781,8 29810,4 30498,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 111054,9 27996,5 29088,8 26676,8 27292,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 35387,5 9448,4 9084,4 8331,2 8523,5
- от реализации проездных билетов 13031,8 3246,9 3426,9 3142,7 3215,3
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 62635,6 15301,2 16577,5 15202,9 15554,0
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 12895,1 3862,4 2693,0 3133,6 3206,1
в том числе на 1 км пробега, руб. 3,9951 4,5916 3,2221 4,0882 4,0884
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1025,3 271,2 270,4 248,5 235,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 117909,5 31188,0 31096,0 28577,5 27048,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 51908,8 13612,4 13517,5 12730,1 12048,8
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 38411,2 9775,3 10268,0 9436,4 8931,5
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 14374,8 3795,4 3793,5 3486,2 3299,7
- от реализации проездных билетов 4139,7 1046,8 1109,0 1019,2 964,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 19896,7 4933,1 5365,5 4931,0 4667,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 13497,6 3837,1 3249,5 3293,7 3117,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 13,1645 14,1486 12,0174 13,2543 13,2538
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 106,0 28,2 31,2 25,4 21,2
2. Транспортная работа, пасс. место-км 12190,0 3243,0 3588,0 2921,0 2438,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 5191,9 1357,3 1440,6 1304,9 1089,1
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 3805,8 973,4 1135,9 924,6 771,9
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 1320,7 352,0 388,5 316,2 264,0
- от реализации проездных билетов 428,0 108,8 128,0 104,2 87,0
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 2057,1 512,6 619,4 504,2 420,9
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 1386,1 383,9 304,7 380,3 317,2
в том числе на 1 км пробега, руб. 13,0764 13,6135 9,7660 14,9724 14,9623
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 26633,4 6798,3 6832,7 6454,4 6548,0
2. Транспортная работа, пасс. место-км 3323697,3 853709,0 856136,1 802234,6 811617,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1435441,7 365589,1 366133,0 349837,7 353881,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1097162,4 268604,0 286895,4 269156,1 272506,9
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 390655,1 98318,5 100502,1 95219,9 96614,6
- от реализации проездных билетов 123547,7 29777,7 32636,2 30398,9 30734,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 582959,6 140507,8 153757,1 143537,3 145157,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением - всего, тыс. руб. 253999,2 67016,7 66571,5 62045,7 58365,3
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,5369 9,8579 9,7431 9,6129 8,9135
- из нее на амортизацию, руб. 0 17302,3 11332,5 6958,6 0