Наименование |
2009 год |
В том числе по кварталам |
|
|
I |
II |
III |
IV |
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
10701,6 |
2569,9 |
2602,4 |
2719,4 |
2809,9 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
1391722,8 |
336785,3 |
339667,5 |
351781,5 |
363488,5 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
535042,4 |
129844,9 |
127925,9 |
136614,2 |
140657,4 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
443976,7 |
97677,4 |
111253,5 |
115599,4 |
119446,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
160269,0 |
33112,8 |
40694,0 |
42523,5 |
43938,7 |
- от реализации проездных
билетов |
48861,5 |
11302,3 |
12093,3 |
12524,6 |
12941,3 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
234846,2 |
53262,3 |
58466,2 |
60551,3 |
62566,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением - всего, тыс.
руб. |
30588,9 |
17048,3 |
1553,2 |
5895,6 |
6091,8 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
2,8583 |
6,6338 |
0,5968 |
2,1680 |
2,1680 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1956,2 |
511,8 |
521,3 |
472,1 |
451,0 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
251561,2 |
67045,8 |
67595,9 |
59795,9 |
57123,6 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
107505,1 |
27847,6 |
28242,1 |
26295,3 |
25120,1 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
81996,2 |
20849,5 |
22277,2 |
19879,0 |
18990,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
30714,6 |
7997,4 |
8198,9 |
7425,1 |
7093,2 |
- от реализации проездных
билетов |
8832,0 |
2249,8 |
2411,3 |
2133,1 |
2037,8 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
42449,6 |
10602,3 |
11667,0 |
10320,8 |
9859,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением, тыс. руб. |
25508,9 |
6998,1 |
5964,9 |
6416,3 |
6129,6 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
13,0400 |
13,6735 |
11,4424 |
13,5910 |
13,5911 |
МУП "Яргорэлектротранс" |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
9616,6 |
2576,0 |
2571,6 |
2222,5 |
2246,5 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
1179128,3 |
318708,9 |
318071,7 |
271011,2 |
271336,5 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
611843,5 |
161068,0 |
163225,1 |
143082,8 |
144467,6 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
417917,6 |
111331,9 |
112872,0 |
96639,9 |
97073,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
148588,5 |
43612,5 |
38342,8 |
33137,7 |
33495,5 |
- от реализации проездных
билетов |
48254,7 |
11823,1 |
13467,7 |
11475,1 |
11488,8 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
221074,4 |
55896,3 |
61061,5 |
52027,1 |
52089,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением - всего, тыс.
руб. |
170122,6 |
34886,9 |
52806,2 |
42926,2 |
39503,3 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
17,6905 |
13,5431 |
20,5344 |
19,3144 |
17,5844 |
- из нее на амортизацию,
тыс.руб. |
35593,4 |
0 |
17302,3 |
11332,5 |
6958,6 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
3,7012 |
0 |
6,7282 |
5,0990 |
3,0975 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
3227,7 |
841,2 |
835,8 |
766,5 |
784,2 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
371185,5 |
96738,0 |
96117,0 |
88147,5 |
90183,0 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
123950,0 |
31858,9 |
31781,8 |
29810,4 |
30498,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
111054,9 |
27996,5 |
29088,8 |
26676,8 |
27292,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
35387,5 |
9448,4 |
9084,4 |
8331,2 |
8523,5 |
- от реализации проездных
билетов |
13031,8 |
3246,9 |
3426,9 |
3142,7 |
3215,3 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
62635,6 |
15301,2 |
16577,5 |
15202,9 |
15554,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением, тыс. руб. |
12895,1 |
3862,4 |
2693,0 |
3133,6 |
3206,1 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
3,9951 |
4,5916 |
3,2221 |
4,0882 |
4,0884 |
ИП Воронин А.В. |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1025,3 |
271,2 |
270,4 |
248,5 |
235,2 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
117909,5 |
31188,0 |
31096,0 |
28577,5 |
27048,0 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
51908,8 |
13612,4 |
13517,5 |
12730,1 |
12048,8 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
38411,2 |
9775,3 |
10268,0 |
9436,4 |
8931,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
14374,8 |
3795,4 |
3793,5 |
3486,2 |
3299,7 |
- от реализации проездных
билетов |
4139,7 |
1046,8 |
1109,0 |
1019,2 |
964,7 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
19896,7 |
4933,1 |
5365,5 |
4931,0 |
4667,1 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением, тыс. руб. |
13497,6 |
3837,1 |
3249,5 |
3293,7 |
3117,3 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
13,1645 |
14,1486 |
12,0174 |
13,2543 |
13,2538 |
ООО "Транском-Авто" |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
106,0 |
28,2 |
31,2 |
25,4 |
21,2 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
12190,0 |
3243,0 |
3588,0 |
2921,0 |
2438,0 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
5191,9 |
1357,3 |
1440,6 |
1304,9 |
1089,1 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
3805,8 |
973,4 |
1135,9 |
924,6 |
771,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
1320,7 |
352,0 |
388,5 |
316,2 |
264,0 |
- от реализации проездных
билетов |
428,0 |
108,8 |
128,0 |
104,2 |
87,0 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
2057,1 |
512,6 |
619,4 |
504,2 |
420,9 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением, тыс. руб. |
1386,1 |
383,9 |
304,7 |
380,3 |
317,2 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
13,0764 |
13,6135 |
9,7660 |
14,9724 |
14,9623 |
ИТОГО по хозяйствующим субъектам |
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
26633,4 |
6798,3 |
6832,7 |
6454,4 |
6548,0 |
2. Транспортная работа, пасс.
место-км |
3323697,3 |
853709,0 |
856136,1 |
802234,6 |
811617,6 |
3. Плановые расходы - всего,
тыс. руб. |
1435441,7 |
365589,1 |
366133,0 |
349837,7 |
353881,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс.
руб. |
1097162,4 |
268604,0 |
286895,4 |
269156,1 |
272506,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы
обслуживания |
390655,1 |
98318,5 |
100502,1 |
95219,9 |
96614,6 |
- от реализации проездных
билетов |
123547,7 |
29777,7 |
32636,2 |
30398,9 |
30734,9 |
- от проезда отдельных категорий
граждан и возмещения выпадающих
доходов в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов
городского самоуправления |
582959,6 |
140507,8 |
153757,1 |
143537,3 |
145157,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат
в виде разницы, образовавшейся
между плановыми расходами и
плановыми доходами от оплаты за
проезд населением - всего, тыс.
руб. |
253999,2 |
67016,7 |
66571,5 |
62045,7 |
58365,3 |
в том числе на 1 км пробега,
руб. |
9,5369 |
9,8579 |
9,7431 |
9,6129 |
8,9135 |
- из нее на амортизацию, руб. |
0 |
17302,3 |
11332,5 |
6958,6 |
0 |