Приложение к Решению от 03.12.2004 г № 57

Бюджет города Ярославля на 2004 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника
Код
Сумма
1
2
3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1000000
4456011,0
Налоги на прибыль
1010000
3285878,0
Налог на прибыль организаций
1010100
1113482,0
Налог на доходы физических лиц
1010200
2172396,0
Налоги на товары и  услуги.  Лицензионные  и
регистрационные сборы
1020000

133093,0

Акцизы по подакцизным  товарам  (продукции)  и
отдельным видам минерального сырья, производи-
мым на территории РФ
1020200


118903,0


Лицензионные и регистрационные сборы
1020400
690,0
Налог с продаж
1020700
13500,0
Налоги на совокупный доход
1030000
285200,0
Единый налог, взимаемый в связи с  применением
упрощенной системы налогообложения
1030100

145800,0

Единый налог на вмененный доход для  отдельных
видов деятельности
1030200

139400,0

Налоги на имущество
1040000
494800,0
в т.ч. налог на имущество организаций
1040200
480940,0
Платежи за пользование природными ресурсами
1050000
201200,0
Налог на добычу общераспространенных  полезных
ископаемых
1050320

160,0

Водный налог
1050500
12100,0
Земельный налог
1050700
188940,0
Прочие налоги, пошлины и сборы
1400000
55840,0
в т.ч. госпошлина
1400100
15000,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2000000
494454,0
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной  собст-
венности, или от деятельности  государственных
и муниципальных организаций
2010000



467579,0



Дивиденды по акциям, находящимся в муниципаль-
ной собственности
2010100

7494,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,  находяще-
гося в государственной или муниципальной  соб-
ственности
2010200


396155,0


- арендная плата за земли городов и поселков
2010202
76690,0
- прочие доходы от сдачи в  аренду  имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
2010240


319465,0


Платежи от муниципальных организаций
2010800
14760,0
Доходы от продажи  оборудования,  транспортных
средств и других материальных ценностей
2012000

1370,0

Плата за негативное воздействие на  окружающую
среду
2015600

39000,0

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в  государственной и  муниципаль-
ной собственности, а также поступления от раз-
решенных видов деятельности организаций
2019000



8800,0



Административные платежи и сборы
2060000
755,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба
2070000
14900,0
Прочие неналоговые доходы
2090000
11220,0
ИТОГО ДОХОДОВ:
 
4950465,0
Безвозмездные перечисления
3000000
436297,1
От других бюджетов бюджетной системы
3020000
436297,1
Дотации
3020140
70000,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате  услуг
ЖКХ в соответствии с Федеральными законами:
3020200

247031,0

- "О внесении изменений и дополнений  в  Закон
РФ "Об основах федеральной жилищной  политики"
и др.законодательные акты РФ в части совершен-
ствования системы оплаты жилья и  коммунальных
услуг" от 06.05.2003 N 52-ФЗ
3020242




154031,0




- "О ветеранах"
3020261
93000,0
Прочие субвенции (на выполнение  государствен-
ных функций по регистрации актов  гражданского
состояния, на компенсацию затрат по предостав-
лению льгот по ФЗ "О донорстве крови и ее ком-
понентов", на реализацию подпрограммы "Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда", на компенсацию расходов  по  оплате
проезда на транспорте лицам,  находящимся  под
диспансерным наблюдением в связи с  туберкуле-
зом)
3020260









11697,0









Субсидии на реализацию Федеральных законов:
3020400
104569,1
- "О социальной защите инвалидов в РФ"
3020413
99544,1
- "О социальной защите  граждан,  подвергшихся
радиации вследствие катастрофы  на  Чернобыль-
ской АЭС", "О соц. гарантиях  гражданам,  под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на  Семипалатинском  полиго-
не", "О соц. гарантиях гражданам РФ,  подверг-
шимся воздействию радиации  вследствие  аварии
1957 г. на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
3020414








5025,0








Прочие субсидии (на поддержку массового  спор-
та)
3020440

3000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ:
 
5386762,1

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование показателя






Раз-
дел





Под-
раз-
дел




Целе-
вая
статья




Вид
рас- ходов




Сумма
Всего




в.т.ч. за
счет
средств
вышестоящих
бюджетов
1
2
3
4
5
6
7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
01

00

000

000

333751,9

4035,0

Текущие расходы
01
00
000
000
324918,0
4035,0
Капитальные расходы
01
00
000
000
8833,9
 
Функционирование   органов  местного
самоуправления
01

06

000

000

333751,9

4035,0

Текущие расходы
01
06
000
000
324918,0
4035,0
Капитальные расходы
01
06
000
000
8833,9
 
Содержание органов местного  самоуп-
равления
01

06

026

000

276438,6

4011,0

Денежное содержание аппарата
01
06
026
027
276438,6
4011,0
Обеспечение   деятельности   органов
местного самоуправления
01

06

027

000

57313,3

24,0

Представительские расходы
01
06
027
028
180,0
 
Расходы на содержание аппарата
01
06
027
029
57133,3
24,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
05

00

000

000

90303,7

 
Текущие расходы
05
00
000
000
88229,7
 
Капитальные расходы
05
00
000
000
2074,0
 
Органы внутренних дел
05
01
000
000
90303,7
 
Текущие расходы
05
01
000
000
88229,7
 
Капитальные расходы
05
01
000
000
2074,0
 
Обеспечение  личного  состава  войск
(сил)
05

01

601

000

90303,7

 
Содержание подведомственных структур
05
01
601
075
90303,7
 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И  СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
07

00

000

000

326448,0

7000,0

Текущие расходы
07
00
000
000
5691,0
 
Капитальные расходы
07
00
000
000
320757,0
7000,0
Топливно-энергетический   комплекс
(возмещение  убытков  от  реализации
топлива населению)
07


01


000


000


4836,0


 
Государственная поддержка энергетики
и электрификации
07

01

293

000

4836,0

 
Целевые субсидии и субвенции
07
01
293
290
4836,0
 
Строительство, архитектура
07
07
000
000
321612,0
7000,0
Государственные капитальные вложения
07
07
313
000
267597,6
 
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе
07

07

313

198

267597,6

 
Государственная поддержка строитель-
ства
07

07

314

000

855,0

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
07

07

314

397

855,0

 
Средства бюджетов  субъектов  РФ  на
реализацию региональных целевых про-
грамм
07


07


522


000


46159,4


 
Государственные капитальные вложения
на  безвозвратной  основе (программа
"Переселения граждан РФ из ветхого и
аварийного жилищного фонда")
07



07



522



198



37909,4



 
Государственные капитальные вложения
на  безвозвратной  основе (программа
"Обеспечение жильем молодых семей  в
г. Ярославле на 2003 - 2007 гг.")
07



07



522



198



3450,0



 
Государственные капитальные вложения
на  безвозвратной  основе (программа
"Обеспечение пожарной безопасности")
07


07


522


198


1800,0


 
Государственные капитальные вложения
на  безвозвратной  основе (программа
"Реформирование    уголовно-исполни-
тельной системы")
07



07



522



198



3000,0



 
Федеральная целевая программа "Жили-
ще" на 2002 - 2010 годы
07

07

633

000

7000,0

7000,0

Подпрограмма "Переселение граждан РФ
из  ветхого  и  аварийного жилищного
фонда"
07


07


633


756


7000,0


7000,0


СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
08
00
000
000
4800,0
 
Текущие расходы
08
00
000
000
4800,0
 
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4800,0
 
Текущие расходы
08
02
000
000
4800,0
 
Мероприятия по  улучшению  землеуст-
ройства и землепользования
08

02

344

000

4800,0

 
Ведение  государственного  кадастра,
мониторинга земель и землеустройства
08

02

344

213

4800,0

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,  КАРТО-
ГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
09


00


000


000


3730,0


 
Текущие расходы
09
00
000
000
3730,0
 
Прочие  расходы  в  области охраны
окружающей среды и природных  ресур-
сов
09


06


000


000


3730,0


 
Финансирование мероприятий в области
контроля  за  состоянием  окружающей
среды и охраны природы
09


06


362


000


3730,0


 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
09

06

362

397

3730,0

 
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
10
00
000
000
431476,2
 
Текущие расходы
10
00
000
000
431476,2
 
Пассажирский транспорт
10
00
000
000
431476,2
 
Автомобильный транспорт
10
01
000
000
200670,2
 
Государственная   поддержка  автомо-
бильного транспорта
10

01

372

000

200670,2

 
Целевые субсидии и субвенции
10
01
372
290
200670,2
 
Железнодорожный транспорт
10
02
000
000
21812,6
 
Государственная поддержка железнодо-
рожного транспорта
10

02

370

000

21812,6

 
Целевые субсидии и субвенции
10
02
370
290
21812,6
 
Водный транспорт
10
04
000
000
7273,4
 
Государственная   поддержка  речного
транспорта
10

04

375

000

7273,4

 
Целевые субсидии и субвенции
10
04
375
290
7273,4
 
Прочие виды транспорта
10
05
000
000
201720,0
 
Государственная поддержка других ви-
дов транспорта
10

05

380

000

189743,7

 
Целевые субсидии и субвенции
10
05
380
290
189743,7
 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
10

05

515

000

11976,3

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов (прочие субсидии)
10

05

515

397

11976,3

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
12
00
000
000
1253941,4
5000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
1025941,4
5000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
228000,0
 
Жилищное хозяйство
12
01
000
000
465971,8
 
Текущие расходы
12
01
000
000
327471,8
 
Капитальные расходы
12
01
000
000
138500,0
 
Государственная поддержка  жилищного
хозяйства
12

01

310

000

398971,8

 
Целевые субсидии и субвенции
12
01
310
290
260471,8
 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
12

01

310

397

138500,0

 
Фонд   софинансирования   социальных
расходов
12

01

352

000

67000,0

 
Расходы бюджетов субъектов РФ и  му-
ниципальных  образований  по  предо-
ставлению населению субсидий на  оп-
лату жилья и коммунальных услуг
12



01



352



356



67000,0



 
Коммунальное хозяйство
12
00
000
000
787969,6
5000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
698469,6
5000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
89500,0
 
Коммунальное хозяйство
12
02
000
000
750873,6
5000,0
Текущие расходы
12
02
000
000
661373,6
5000,0
Капитальные расходы
12
02
000
000
89500,0
 
Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства
12

02

311

000

448868,0

5000,0

Субсидии на услуги, оказываемые  на-
селению электро- и  теплоснабжающими
организациями в субъектах РФ
12


02


311


440


442668,0


5000,0


Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
12

02

311

397

6200,0

 
Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
12

02

550

000

302005,6

 
Текущие расходы
12
02
550
000
218705,6
 
Капитальные расходы
12
02
550
000
83300,0
 
Расходы на уличное освещение
12
02
550
492
40800,0
 
Расходы по строительству и  содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городс-
ких и сельских поселений и  округов,
за исключением объектов федерального
и регионального значения
12





02





550





493





120865,6





 
Текущие расходы
12
02
550
493
58865,6
 
Капитальные расходы
12
02
550
493
62000,0
 
Расходы на озеленение
12
02
550
494
37450,0
 
Текущие расходы
12
02
550
494
27150,0
 
Капитальные расходы
12
02
550
494
10300,0
 
Расходы по организации и  содержанию
мест захоронения
12

02

550

495

2295,0

 
Расходы по организации сбора,  выво-
за, утилизации, переработке  бытовых
и промышленных отходов и  содержанию
мест их захоронения
12



02



550



496



83161,0



 
Текущие расходы
12
02
550
496
72161,0
 
Капитальные расходы
12
02
550
496
11000,0
 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
12

02

550

397

17434,0

 
Прочие структуры и  мероприятия  жи-
лищно-коммунального хозяйства
12

03

000

000

37096,0

 
Текущие расходы
12
03
000
000
37096,0
 
Прочие расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
12

03

312

000

37096,0

 
Расходы на прочие структуры и  меро-
приятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
12


03


312


444


37096,0


 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  И  СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
13


00


000


000


31029,4


 
Текущие расходы
13
00
000
000
28229,4
 
Капитальные расходы
13
00
000
000
2800,0
 
Предупреждение  и  ликвидация  по-
следствий чрезвычайных ситуаций
13

02

000

000

12024,3

 
Текущие расходы
13
02
000
000
11348,3
 
Капитальные расходы
13
02
000
000
676,0
 
Целевой финансовый резерв для преду-
преждения и ликвидации  чрезвычайных
ситуаций
13


02


399


000


3000,0


 
Целевой финансовый резерв
13
02
399
254
3000,0
 
Обеспечение  личного  состава  войск
(сил)
13

02

601

000

9024,3

 
Содержание подведомственных структур
13
02
601
075
9024,3
 
Гражданская оборона
13
03
000
000
1622,4
 
Текущие расходы
13
03
000
000
1622,4
 
Мероприятия по гражданской обороне
13
03
151
000
1622,4
 
Проведение мероприятий по  гражданс-
кой  обороне  и  защите населения от
чрезвычайных ситуаций
13


03


151


083


1622,4


 
Государственная    противопожарная
служба
13

04

000

000

17382,7

 
Текущие расходы
13
04
000
000
15258,7
 
Капитальные расходы
13
04
000
000
2124,0
 
Обеспечение  личного  состава  войск
(сил)
13

04

601

000

17382,7

 
Содержание подведомственных структур
13
04
601
075
17382,7
 
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1605379,2
1000,0
Текущие расходы
14
00
000
000
1569039,2
1000,0
Капитальные расходы
14
00
400
000
36340,0
 
Учреждения,  подведомственные  Ми-
нистерству образования
14

00

400

000

1544269,2

 
Текущие расходы
14
00
400
000
1512929,2
 
Капитальные расходы
14
00
400
000
31340,0
 
Дошкольное образование
14
01
400
000
561737,0
 
Текущие расходы
14
01
400
000
554409,4
 
Капитальные расходы
14
01
400
000
7327,6
 
Ведомственные расходы на образование
14
01
400
000
561737,0
 
Детские дошкольные учреждения
14
01
400
259
561737,0
 
Общее образование
14
02
400
000
879156,8
 
Текущие расходы
14
02
400
000
857161,2
 
Капитальные расходы
14
02
400
000
21995,6
 
Ведомственные расходы на образование
14
02
400
000
879156,8
 
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
14

02

400

260

602792,7

 
Вечерние и заочные средние образова-
тельные школы
14

02

400

262

20594,0

 
Школы-интернаты
14
02
400
263
99060,8
 
Учреждения  по  внешкольной работе с
детьми
14

02

400

264

117520,6

 
Детские дома
14
02
400
265
39188,7
 
Прочие расходы в области
образования
14

07

400

000

103375,4

 
Текущие расходы
14
07
400
000
101358,6
 
Капитальные расходы
14
07
400
000
2016,8
 
Ведомственные расходы на образование
14
07
400
000
103375,4
 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области образования
14

07

400

272

57924,9

 
Финансирование мероприятий по  орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
14


07


400


319


14329,4


 
Расходы по опеке и попечительству
14
07
400
500
31121,1
 
Учреждения,  подведомственные  Ми-
нистерству культуры
14

00

400

000

37166,9

 
Детская хоровая школа, детские школы
искусств
14

00

400

000

37166,9

 
Общее образование
14
02
400
000
37166,9
 
Текущие расходы
14
02
400
000
33116,9
 
Капитальные расходы
14
02
400
000
4050,0
 
Ведомственные расходы на образование
14
02
400
000
37166,9
 
Учреждения по внешкольной  работе  с
детьми
14

02

400

264

37166,9

 
Учреждения,  подведомственные  го-
родскому   комитету   по  физической
культуре и спорту
14


00


400


000


23943,1


1000,0


Детско-юношеские спортивные школы
14
00
400
000
8066,9
500,0
Общее образование
14
02
400
000
8066,9
500,0
Текущие расходы
14
02
400
000
8066,9
500,0
Ведомственные расходы на образование
14
02
400
000
8066,9
500,0
Учреждения по внешкольной  работе  с
детьми
14

02

400

264

8066,9

500,0

Детско-юношеские центры
14
07
400
000
15876,2
500,0
Прочие расходы в области образования
14
07
400
000
15876,2
500,0
Текущие расходы
14
07
400
000
14926,2
500,0
Капитальные расходы
14
07
400
000
950,0
 
Ведомственные расходы на образование
14
07
400
000
15876,2
500,0
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области образования
14

07

400

272

15876,2

500,0

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
15
00
000
000
111598,6
 
Текущие расходы
15
00
000
000
99101,8
 
Капитальные расходы
15
00
000
000
12496,8
 
Культура и искусство
15
01
000
000
111598,6
 
Ведомственные расходы на культуру  и
искусство
15

01

410

000

95012,4

 
Дворцы и дома культуры,  другие  уч-
реждения клубного типа
15

01

410

280

59670,0

 
Музеи и постоянные выставки
15
01
410
283
4609,7
 
Библиотеки
15
01
410
284
30732,7
 
Прочие ведомственные расходы  в  об-
ласти культуры и искусства
15

01

412

000

16586,2

 
Прочие учреждения  и  мероприятия  в
области культуры и искусства
15

01

412

287

16586,2

 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16
00
000
000
15976,8
 
Текущие расходы
16
00
000
000
15976,8
 
Телевидение и радиовещание
16
01
000
000
4790,0
 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
16

01

515

000

4790,0

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
16

01

515

397

4790,0

 
Периодическая печать и издательст-
ва
16

02

000

000

11186,8

 
Государственная  поддержка  периоди-
ческой печати
16

02

422

000

4885,9

 
Целевые субсидии и субвенции
16
02
422
290
4885,9
 
Государственная  поддержка  периоди-
ческих  изданий, учрежденных органа-
ми законодательной и  исполнительной
власти
16



02



423



000



6300,9



 
Целевые субсидии и субвенции
16
02
423
290
6300,9
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА
17

00

000

000

1020980,4

2000,0

Текущие расходы
17
00
000
000
976694,6
2000,0
Капитальные расходы
17
00
000
000
44285,8
 
Здравоохранение
17
00
000
000
896498,4
 
Здравоохранение
17
01
000
000
857939,8
 
Текущие расходы
17
01
000
000
813654,0
 
Капитальные расходы
17
01
000
000
44285,8
 
Ведомственные расходы на здравоохра-
нение
17

01

430

000

857939,8

 
Больницы, клиники, госпитали
17
01
430
300
675432,4
 
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры
17

01

430

301

51475,6

 
Станции скорой и неотложной помощи
17
01
430
305
105293,2
 
Санатории для детей и подростков
17
01
430
307
3825,8
 
Санатории, пансионаты и дома отдыха
17
01
430
308
16307,2
 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области здравоохранения
17

01

430

310

5605,6

 
Санитарно-эпидемиологический надзор
17
02
000
000
6446,7
 
Текущие расходы
17
02
000
000
6446,7
 
Ведомственные расходы на санитарно -
эпидемиологический надзор
17

02

432

000

6446,7

 
Дезинфекционные станции
17
02
432
309
4200,0
 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области санитарно-эпидемиологическо-
го надзора
17


02


432


313


2246,7


 
Обязательное медицинское страхование
17
04
000
000
32111,9
 
Текущие расходы
17
04
000
000
32111,9
 
Расходы на финансирование территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования
17


04


428


000


32111,9


 
Средства бюджета на обязательное ме-
дицинское страхование  неработающего
населения, перечисленные фондам обя-
зательного медицинского страхования
17



04



428



316



32111,9



 
Физическая культура и спорт
17
03
000
000
124482,0
2000,0
Текущие расходы
17
03
000
000
124482,0
2000,0
Финансирование части расходов на со-
держание спортивных команд
17

03

433

000

87146,6

 
Мероприятия  в  области   физической
культуры и спорта
17

03

433

293

87146,6

 
Ведомственные расходы на  физическую
культуру и спорт
17

03

434

000

37335,4

2000,0

Содержание объектов  социально-куль-
турной сферы
17

03

434

285

31009,1

 
Мероприятия  в  области   физической
культуры и спорта
17

03

434

293

6326,3

2000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
625438,2
417262,1
Текущие расходы
18
00
000
000
622538,2
417262,1
Капитальные расходы
18
00
000
000
2900,0
 
Учреждения социального обеспечения
и службы занятости
18

01

000

000

47157,4

 
Текущие расходы
18
01
000
000
44857,4
 
Капитальные расходы
18
01
000
000
2300,0
 
Ведомственные расходы в области  со-
циального обеспечения
18

01

440

000

47157,4

 
Территориальные  центры  и отделения
оказания социальной помощи на дому
18

01

440

318

42978,1

 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области социальной политики
18

01

440

323

4179,3

 
Социальная помощь
18
02
000
000
21171,0
 
Текущие расходы
18
02
000
000
21171,0
 
Ведомственные расходы в области  со-
циального обеспечения
18

02

440

000

1987,0

 
Пособия и социальная помощь
18
02
440
322
1987,0
 
Выплата пенсий и пособий другим  ка-
тегориям граждан
18

02

442

000

16621,0

 
Пособия и социальная помощь (городс-
кие социальные пособия и  материаль-
ная  помощь  малообеспеченным  слоям
населения)
18



02



442



322



7220,8



 
Выплата пенсий и пособий
18
02
442
326
9400,2
 
Прочие ведомственные расходы  в  об-
ласти социальной политики
18

02

445

000

2563,0

 
Финансирование мероприятий по  орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
18


02


445


319


2563,0


 
Молодежная политика
18
03
000
000
6456,4
 
Текущие расходы
18
03
000
000
5856,4
 
Капитальные расходы
18
03
000
000
600,0
 
Государственная поддержка в  области
молодежной политики
18

03

446

000

6456,4

 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области социальной политики
18

03

446

323

6456,4

 
Прочие мероприятия в области соци-
альной политики
18

06

000

000

550653,4

417262,1

Текущие расходы
18
06
000
000
550653,4
417262,1
Расходы  на  компенсацию  затрат  по
предоставлению льгот,  установленных
Законом РФ "О донорстве крови  и  ее
компонентов", по бюджетам  субъектов
РФ и муниципальных образований
18




06




354




000




4810,4




 
Целевые субсидии и субвенции
18
06
354
290
4810,4
 
Прочие ведомственные расходы  в  об-
ласти социальной политики
18

06

445

000

6580,9

 
Прочие  учреждения  и  мероприятия в
области социальной политики
18

06

445

323

6580,9

 
Фонд компенсаций
18
06
489
000
259225,1
259225,1
Расходы  на оплату проезда ветеранов
и инвалидов
18

06

489

333

71675,6

71675,6

Расходы на оплату установки телефона
ветеранам  и инвалидам и его исполь-
зование
18


06


489


334


10260,5


10260,5


Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам и инвалидам
18

06

489

345

153985,8

153985,8

Расходы  на  приобретение и доставку
топлива ветеранам и инвалидам
18

06

489

346

45,2

45,2

Расходы на обеспечение лекарственны-
ми средствами инвалидов и ветеранов
18

06

489

348

14236,1

14236,1

Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим  видам  расходов  (на реализацию
льгот, установленных ФЗ "О соц.  за-
щите инвалидов в РФ")
18



06



489



397



3371,9



3371,9



Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим  видам  расходов  (на реализацию
льгот, по оплате проезда доноров)
18


06


489


397


625,0


625,0


Расходы бюджетов субъектов РФ и  му-
ниципальных образований на  возмеще-
ние  льгот по  оплате жилищно-комму-
нальных услуг, услуг связи,  проезда
на общественном транспорте городско-
го и пригородного сообщения  гражда-
нам, подвергшимся радиационному воз-
действию  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, аварии на  произ-
водственном   объединении  "Маяк"  и
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
18











06











489











558











5025,0











5025,0











Расходы на реализацию  льгот,  уста-
новленных ФЗ "О ветеранах"  в  части
полномочий субъектов РФ
18


06


498


000


280000,0


158000,0


Расходы  на оплату проезда ветеранов
и инвалидов
18

06

498

333

37000,0

 
Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам и инвалидам
18

06

498

345

210547,2

158000,0

Расходы на приобретение  и  доставку
топлива ветеранам и инвалидам
18

06

498

346

132,3

 
Расходы на обеспечение лекарственны-
ми средствами инвалидов и ветеранов
18

06

498

348

12952,5

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
18

06

498

397

19368,0

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
18

06

515

000

37,0

37,0

Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
18

06

515

397

37,0

37,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
19

00

000

000

32000,0

 
Текущие расходы
19
00
000
000
32000,0
 
Обслуживание государственного и  му-
ниципального внутреннего долга
19

01

000

000

32000,0

 
Процентные платежи по муниципальному
долгу
19

01

462

000

32000,0

 
Выплаты процентов по  муниципальному
долгу
19

01

462

331

32000,0

 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
104442,3
 
Текущие расходы
30
00
000
000
86936,1
 
Капитальные расходы
30
00
000
000
17506,2
 
Резервный фонд
30
01
000
000
19100,0
 
Текущие расходы
30
01
000
000
19100,0
 
Резервный фонд
30
01
510
000
19100,0
 
Резервные фонды органов местного са-
моуправления
30

01

510

435

19100,0

 
Проведение выборов и референдумов
30
02
000
000
8300,0
 
Текущие расходы
30
02
000
000
8300,0
 
Расходы на проведение выборов и  ре-
ферендумов
30

02

511

000

8300,0

 
Выборы   в   органы  законодательной
(представительной) власти  субъектов
РФ, выборы высшего должностного лица
субъекта РФ, выборы в органы местно-
го самоуправления
30




02




511




394




8300,0




 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим подразделам
30

04

000

000

77042,3

 
Текущие расходы
30
04
000
000
59536,1
 
Капитальные расходы
30
04
000
000
17506,2
 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
30

04

515

000

77042,3

 
Обеспечение деятельности военных ко-
миссариатов в субъектах РФ
30

04

515

381

2462,8

 
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
30

04

515

397

74579,5

 
в том числе:
      
содержание   учреждений  (ОПОПы,  МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба")
30

04

515

397

9438,6

 
развитие международных и  внешнеэко-
номических связей
30

04

515

397

9027,5

 
расходы, связанные  с  переходом  на
казначейскую форму исполнения бюдже-
та и на развитие МИС
30


04


515


397


15384,2


 
расходы по управлению  муниципальным
имуществом и на  капитальный  ремонт
муниципального  имущества  организа-
ций, не относящихся к бюджетной сфе-
ре
30




04




515




397




13505,0




 
расходы по  рекламно-художественному
и праздничному оформлению города  за
счет средств, поступающих от  разме-
щения наружной рекламы
30



04



515



397



5000,0



 
содержание  МУ   "Контрольно-счетная
палата"
30

04

515

397

2770,5

 
другие расходы (поддержка  налоговых
органов,  предприятия  общественного
питания, поддержка общественных  ор-
ганизаций,  оплата  услуг   охранных
предприятий)
30




04




515




397




19453,7




 
ИТОГО РАСХОДОВ:
96
00
000
000
5991296,1
436297,1
Текущие расходы
    
5315302,4
429297,1
Капитальные расходы
    
675993,7
7000,0
ДЕФИЦИТ - СУММА
    
604534,0
 
%
    
12,2
 

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС