Наименование показателя
| Раз-
дел
| Под-
раз-
дел
| Целе-
вая
статья
| Вид
рас- ходов
| Сумма
|
Всего
| в.т.ч. за
счет
средств
вышестоящих
бюджетов
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
| 01
| 00
| 000
| 000
| 333751,9
| 4035,0
|
Текущие расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 324918,0
| 4035,0
|
Капитальные расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 8833,9
| |
Функционирование органов местного
самоуправления
| 01
| 06
| 000
| 000
| 333751,9
| 4035,0
|
Текущие расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 324918,0
| 4035,0
|
Капитальные расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 8833,9
| |
Содержание органов местного самоуп-
равления
| 01
| 06
| 026
| 000
| 276438,6
| 4011,0
|
Денежное содержание аппарата
| 01
| 06
| 026
| 027
| 276438,6
| 4011,0
|
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
| 01
| 06
| 027
| 000
| 57313,3
| 24,0
|
Представительские расходы
| 01
| 06
| 027
| 028
| 180,0
| |
Расходы на содержание аппарата
| 01
| 06
| 027
| 029
| 57133,3
| 24,0
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
| 05
| 00
| 000
| 000
| 90303,7
| |
Текущие расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 88229,7
| |
Капитальные расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 2074,0
| |
Органы внутренних дел
| 05
| 01
| 000
| 000
| 90303,7
| |
Текущие расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 88229,7
| |
Капитальные расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 2074,0
| |
Обеспечение личного состава войск
(сил)
| 05
| 01
| 601
| 000
| 90303,7
| |
Содержание подведомственных структур
| 05
| 01
| 601
| 075
| 90303,7
| |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
| 07
| 00
| 000
| 000
| 326448,0
| 7000,0
|
Текущие расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 5691,0
| |
Капитальные расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 320757,0
| 7000,0
|
Топливно-энергетический комплекс
(возмещение убытков от реализации
топлива населению)
| 07
| 01
| 000
| 000
| 4836,0
| |
Государственная поддержка энергетики
и электрификации
| 07
| 01
| 293
| 000
| 4836,0
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 07
| 01
| 293
| 290
| 4836,0
| |
Строительство, архитектура
| 07
| 07
| 000
| 000
| 321612,0
| 7000,0
|
Государственные капитальные вложения
| 07
| 07
| 313
| 000
| 267597,6
| |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе
| 07
| 07
| 313
| 198
| 267597,6
| |
Государственная поддержка строитель-
ства
| 07
| 07
| 314
| 000
| 855,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 07
| 07
| 314
| 397
| 855,0
| |
Средства бюджетов субъектов РФ на
реализацию региональных целевых про-
грамм
| 07
| 07
| 522
| 000
| 46159,4
| |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе (программа
"Переселения граждан РФ из ветхого и
аварийного жилищного фонда")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 37909,4
| |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе (программа
"Обеспечение жильем молодых семей в
г. Ярославле на 2003 - 2007 гг.")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 3450,0
| |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе (программа
"Обеспечение пожарной безопасности")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 1800,0
| |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе (программа
"Реформирование уголовно-исполни-
тельной системы")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 3000,0
| |
Федеральная целевая программа "Жили-
ще" на 2002 - 2010 годы
| 07
| 07
| 633
| 000
| 7000,0
| 7000,0
|
Подпрограмма "Переселение граждан РФ
из ветхого и аварийного жилищного
фонда"
| 07
| 07
| 633
| 756
| 7000,0
| 7000,0
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
| 08
| 00
| 000
| 000
| 4800,0
| |
Текущие расходы
| 08
| 00
| 000
| 000
| 4800,0
| |
Земельные ресурсы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| |
Текущие расходы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| |
Мероприятия по улучшению землеуст-
ройства и землепользования
| 08
| 02
| 344
| 000
| 4800,0
| |
Ведение государственного кадастра,
мониторинга земель и землеустройства
| 08
| 02
| 344
| 213
| 4800,0
| |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТО-
ГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
| 09
| 00
| 000
| 000
| 3730,0
| |
Текущие расходы
| 09
| 00
| 000
| 000
| 3730,0
| |
Прочие расходы в области охраны
окружающей среды и природных ресур-
сов
| 09
| 06
| 000
| 000
| 3730,0
| |
Финансирование мероприятий в области
контроля за состоянием окружающей
среды и охраны природы
| 09
| 06
| 362
| 000
| 3730,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 09
| 06
| 362
| 397
| 3730,0
| |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
| 10
| 00
| 000
| 000
| 431476,2
| |
Текущие расходы
| 10
| 00
| 000
| 000
| 431476,2
| |
Пассажирский транспорт
| 10
| 00
| 000
| 000
| 431476,2
| |
Автомобильный транспорт
| 10
| 01
| 000
| 000
| 200670,2
| |
Государственная поддержка автомо-
бильного транспорта
| 10
| 01
| 372
| 000
| 200670,2
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 10
| 01
| 372
| 290
| 200670,2
| |
Железнодорожный транспорт
| 10
| 02
| 000
| 000
| 21812,6
| |
Государственная поддержка железнодо-
рожного транспорта
| 10
| 02
| 370
| 000
| 21812,6
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 10
| 02
| 370
| 290
| 21812,6
| |
Водный транспорт
| 10
| 04
| 000
| 000
| 7273,4
| |
Государственная поддержка речного
транспорта
| 10
| 04
| 375
| 000
| 7273,4
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 10
| 04
| 375
| 290
| 7273,4
| |
Прочие виды транспорта
| 10
| 05
| 000
| 000
| 201720,0
| |
Государственная поддержка других ви-
дов транспорта
| 10
| 05
| 380
| 000
| 189743,7
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 10
| 05
| 380
| 290
| 189743,7
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
| 10
| 05
| 515
| 000
| 11976,3
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов (прочие субсидии)
| 10
| 05
| 515
| 397
| 11976,3
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| 12
| 00
| 000
| 000
| 1253941,4
| 5000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 1025941,4
| 5000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 228000,0
| |
Жилищное хозяйство
| 12
| 01
| 000
| 000
| 465971,8
| |
Текущие расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 327471,8
| |
Капитальные расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 138500,0
| |
Государственная поддержка жилищного
хозяйства
| 12
| 01
| 310
| 000
| 398971,8
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 12
| 01
| 310
| 290
| 260471,8
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 12
| 01
| 310
| 397
| 138500,0
| |
Фонд софинансирования социальных
расходов
| 12
| 01
| 352
| 000
| 67000,0
| |
Расходы бюджетов субъектов РФ и му-
ниципальных образований по предо-
ставлению населению субсидий на оп-
лату жилья и коммунальных услуг
| 12
| 01
| 352
| 356
| 67000,0
| |
Коммунальное хозяйство
| 12
| 00
| 000
| 000
| 787969,6
| 5000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 698469,6
| 5000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 89500,0
| |
Коммунальное хозяйство
| 12
| 02
| 000
| 000
| 750873,6
| 5000,0
|
Текущие расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 661373,6
| 5000,0
|
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 89500,0
| |
Государственная поддержка коммуналь-
ного хозяйства
| 12
| 02
| 311
| 000
| 448868,0
| 5000,0
|
Субсидии на услуги, оказываемые на-
селению электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах РФ
| 12
| 02
| 311
| 440
| 442668,0
| 5000,0
|
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 12
| 02
| 311
| 397
| 6200,0
| |
Расходы на благоустройство городских
и сельских поселений и округов
| 12
| 02
| 550
| 000
| 302005,6
| |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 218705,6
| |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 83300,0
| |
Расходы на уличное освещение
| 12
| 02
| 550
| 492
| 40800,0
| |
Расходы по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городс-
ких и сельских поселений и округов,
за исключением объектов федерального
и регионального значения
| 12
| 02
| 550
| 493
| 120865,6
| |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 493
| 58865,6
| |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 493
| 62000,0
| |
Расходы на озеленение
| 12
| 02
| 550
| 494
| 37450,0
| |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 27150,0
| |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 10300,0
| |
Расходы по организации и содержанию
мест захоронения
| 12
| 02
| 550
| 495
| 2295,0
| |
Расходы по организации сбора, выво-
за, утилизации, переработке бытовых
и промышленных отходов и содержанию
мест их захоронения
| 12
| 02
| 550
| 496
| 83161,0
| |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 496
| 72161,0
| |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 496
| 11000,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 12
| 02
| 550
| 397
| 17434,0
| |
Прочие структуры и мероприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства
| 12
| 03
| 000
| 000
| 37096,0
| |
Текущие расходы
| 12
| 03
| 000
| 000
| 37096,0
| |
Прочие расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
| 12
| 03
| 312
| 000
| 37096,0
| |
Расходы на прочие структуры и меро-
приятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
| 12
| 03
| 312
| 444
| 37096,0
| |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
| 13
| 00
| 000
| 000
| 31029,4
| |
Текущие расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 28229,4
| |
Капитальные расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 2800,0
| |
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций
| 13
| 02
| 000
| 000
| 12024,3
| |
Текущие расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 11348,3
| |
Капитальные расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 676,0
| |
Целевой финансовый резерв для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
| 13
| 02
| 399
| 000
| 3000,0
| |
Целевой финансовый резерв
| 13
| 02
| 399
| 254
| 3000,0
| |
Обеспечение личного состава войск
(сил)
| 13
| 02
| 601
| 000
| 9024,3
| |
Содержание подведомственных структур
| 13
| 02
| 601
| 075
| 9024,3
| |
Гражданская оборона
| 13
| 03
| 000
| 000
| 1622,4
| |
Текущие расходы
| 13
| 03
| 000
| 000
| 1622,4
| |
Мероприятия по гражданской обороне
| 13
| 03
| 151
| 000
| 1622,4
| |
Проведение мероприятий по гражданс-
кой обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций
| 13
| 03
| 151
| 083
| 1622,4
| |
Государственная противопожарная
служба
| 13
| 04
| 000
| 000
| 17382,7
| |
Текущие расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 15258,7
| |
Капитальные расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 2124,0
| |
Обеспечение личного состава войск
(сил)
| 13
| 04
| 601
| 000
| 17382,7
| |
Содержание подведомственных структур
| 13
| 04
| 601
| 075
| 17382,7
| |
ОБРАЗОВАНИЕ
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1605379,2
| 1000,0
|
Текущие расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1569039,2
| 1000,0
|
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 36340,0
| |
Учреждения, подведомственные Ми-
нистерству образования
| 14
| 00
| 400
| 000
| 1544269,2
| |
Текущие расходы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 1512929,2
| |
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 31340,0
| |
Дошкольное образование
| 14
| 01
| 400
| 000
| 561737,0
| |
Текущие расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 554409,4
| |
Капитальные расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 7327,6
| |
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 01
| 400
| 000
| 561737,0
| |
Детские дошкольные учреждения
| 14
| 01
| 400
| 259
| 561737,0
| |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 879156,8
| |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 857161,2
| |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 21995,6
| |
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 879156,8
| |
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
| 14
| 02
| 400
| 260
| 602792,7
| |
Вечерние и заочные средние образова-
тельные школы
| 14
| 02
| 400
| 262
| 20594,0
| |
Школы-интернаты
| 14
| 02
| 400
| 263
| 99060,8
| |
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 117520,6
| |
Детские дома
| 14
| 02
| 400
| 265
| 39188,7
| |
Прочие расходы в области
образования
| 14
| 07
| 400
| 000
| 103375,4
| |
Текущие расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 101358,6
| |
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 2016,8
| |
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 07
| 400
| 000
| 103375,4
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
| 14
| 07
| 400
| 272
| 57924,9
| |
Финансирование мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
| 14
| 07
| 400
| 319
| 14329,4
| |
Расходы по опеке и попечительству
| 14
| 07
| 400
| 500
| 31121,1
| |
Учреждения, подведомственные Ми-
нистерству культуры
| 14
| 00
| 400
| 000
| 37166,9
| |
Детская хоровая школа, детские школы
искусств
| 14
| 00
| 400
| 000
| 37166,9
| |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 37166,9
| |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 33116,9
| |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 4050,0
| |
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 37166,9
| |
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 37166,9
| |
Учреждения, подведомственные го-
родскому комитету по физической
культуре и спорту
| 14
| 00
| 400
| 000
| 23943,1
| 1000,0
|
Детско-юношеские спортивные школы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 8066,9
| 500,0
|
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 8066,9
| 500,0
|
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 8066,9
| 500,0
|
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 8066,9
| 500,0
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 8066,9
| 500,0
|
Детско-юношеские центры
| 14
| 07
| 400
| 000
| 15876,2
| 500,0
|
Прочие расходы в области образования
| 14
| 07
| 400
| 000
| 15876,2
| 500,0
|
Текущие расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 14926,2
| 500,0
|
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 950,0
| |
Ведомственные расходы на образование
| 14
| 07
| 400
| 000
| 15876,2
| 500,0
|
Прочие учреждения и мероприятия в
области образования
| 14
| 07
| 400
| 272
| 15876,2
| 500,0
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
| 15
| 00
| 000
| 000
| 111598,6
| |
Текущие расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 99101,8
| |
Капитальные расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 12496,8
| |
Культура и искусство
| 15
| 01
| 000
| 000
| 111598,6
| |
Ведомственные расходы на культуру и
искусство
| 15
| 01
| 410
| 000
| 95012,4
| |
Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения клубного типа
| 15
| 01
| 410
| 280
| 59670,0
| |
Музеи и постоянные выставки
| 15
| 01
| 410
| 283
| 4609,7
| |
Библиотеки
| 15
| 01
| 410
| 284
| 30732,7
| |
Прочие ведомственные расходы в об-
ласти культуры и искусства
| 15
| 01
| 412
| 000
| 16586,2
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области культуры и искусства
| 15
| 01
| 412
| 287
| 16586,2
| |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
| 16
| 00
| 000
| 000
| 15976,8
| |
Текущие расходы
| 16
| 00
| 000
| 000
| 15976,8
| |
Телевидение и радиовещание
| 16
| 01
| 000
| 000
| 4790,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
| 16
| 01
| 515
| 000
| 4790,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 16
| 01
| 515
| 397
| 4790,0
| |
Периодическая печать и издательст-
ва
| 16
| 02
| 000
| 000
| 11186,8
| |
Государственная поддержка периоди-
ческой печати
| 16
| 02
| 422
| 000
| 4885,9
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 16
| 02
| 422
| 290
| 4885,9
| |
Государственная поддержка периоди-
ческих изданий, учрежденных органа-
ми законодательной и исполнительной
власти
| 16
| 02
| 423
| 000
| 6300,9
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 16
| 02
| 423
| 290
| 6300,9
| |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА
| 17
| 00
| 000
| 000
| 1020980,4
| 2000,0
|
Текущие расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 976694,6
| 2000,0
|
Капитальные расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 44285,8
| |
Здравоохранение
| 17
| 00
| 000
| 000
| 896498,4
| |
Здравоохранение
| 17
| 01
| 000
| 000
| 857939,8
| |
Текущие расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 813654,0
| |
Капитальные расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 44285,8
| |
Ведомственные расходы на здравоохра-
нение
| 17
| 01
| 430
| 000
| 857939,8
| |
Больницы, клиники, госпитали
| 17
| 01
| 430
| 300
| 675432,4
| |
Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры
| 17
| 01
| 430
| 301
| 51475,6
| |
Станции скорой и неотложной помощи
| 17
| 01
| 430
| 305
| 105293,2
| |
Санатории для детей и подростков
| 17
| 01
| 430
| 307
| 3825,8
| |
Санатории, пансионаты и дома отдыха
| 17
| 01
| 430
| 308
| 16307,2
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области здравоохранения
| 17
| 01
| 430
| 310
| 5605,6
| |
Санитарно-эпидемиологический надзор
| 17
| 02
| 000
| 000
| 6446,7
| |
Текущие расходы
| 17
| 02
| 000
| 000
| 6446,7
| |
Ведомственные расходы на санитарно -
эпидемиологический надзор
| 17
| 02
| 432
| 000
| 6446,7
| |
Дезинфекционные станции
| 17
| 02
| 432
| 309
| 4200,0
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области санитарно-эпидемиологическо-
го надзора
| 17
| 02
| 432
| 313
| 2246,7
| |
Обязательное медицинское страхование
| 17
| 04
| 000
| 000
| 32111,9
| |
Текущие расходы
| 17
| 04
| 000
| 000
| 32111,9
| |
Расходы на финансирование территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования
| 17
| 04
| 428
| 000
| 32111,9
| |
Средства бюджета на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего
населения, перечисленные фондам обя-
зательного медицинского страхования
| 17
| 04
| 428
| 316
| 32111,9
| |
Физическая культура и спорт
| 17
| 03
| 000
| 000
| 124482,0
| 2000,0
|
Текущие расходы
| 17
| 03
| 000
| 000
| 124482,0
| 2000,0
|
Финансирование части расходов на со-
держание спортивных команд
| 17
| 03
| 433
| 000
| 87146,6
| |
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
| 17
| 03
| 433
| 293
| 87146,6
| |
Ведомственные расходы на физическую
культуру и спорт
| 17
| 03
| 434
| 000
| 37335,4
| 2000,0
|
Содержание объектов социально-куль-
турной сферы
| 17
| 03
| 434
| 285
| 31009,1
| |
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
| 17
| 03
| 434
| 293
| 6326,3
| 2000,0
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| 18
| 00
| 000
| 000
| 625438,2
| 417262,1
|
Текущие расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 622538,2
| 417262,1
|
Капитальные расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 2900,0
| |
Учреждения социального обеспечения
и службы занятости
| 18
| 01
| 000
| 000
| 47157,4
| |
Текущие расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 44857,4
| |
Капитальные расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 2300,0
| |
Ведомственные расходы в области со-
циального обеспечения
| 18
| 01
| 440
| 000
| 47157,4
| |
Территориальные центры и отделения
оказания социальной помощи на дому
| 18
| 01
| 440
| 318
| 42978,1
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области социальной политики
| 18
| 01
| 440
| 323
| 4179,3
| |
Социальная помощь
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21171,0
| |
Текущие расходы
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21171,0
| |
Ведомственные расходы в области со-
циального обеспечения
| 18
| 02
| 440
| 000
| 1987,0
| |
Пособия и социальная помощь
| 18
| 02
| 440
| 322
| 1987,0
| |
Выплата пенсий и пособий другим ка-
тегориям граждан
| 18
| 02
| 442
| 000
| 16621,0
| |
Пособия и социальная помощь (городс-
кие социальные пособия и материаль-
ная помощь малообеспеченным слоям
населения)
| 18
| 02
| 442
| 322
| 7220,8
| |
Выплата пенсий и пособий
| 18
| 02
| 442
| 326
| 9400,2
| |
Прочие ведомственные расходы в об-
ласти социальной политики
| 18
| 02
| 445
| 000
| 2563,0
| |
Финансирование мероприятий по орга-
низации оздоровительной кампании де-
тей и подростков
| 18
| 02
| 445
| 319
| 2563,0
| |
Молодежная политика
| 18
| 03
| 000
| 000
| 6456,4
| |
Текущие расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 5856,4
| |
Капитальные расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 600,0
| |
Государственная поддержка в области
молодежной политики
| 18
| 03
| 446
| 000
| 6456,4
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области социальной политики
| 18
| 03
| 446
| 323
| 6456,4
| |
Прочие мероприятия в области соци-
альной политики
| 18
| 06
| 000
| 000
| 550653,4
| 417262,1
|
Текущие расходы
| 18
| 06
| 000
| 000
| 550653,4
| 417262,1
|
Расходы на компенсацию затрат по
предоставлению льгот, установленных
Законом РФ "О донорстве крови и ее
компонентов", по бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований
| 18
| 06
| 354
| 000
| 4810,4
| |
Целевые субсидии и субвенции
| 18
| 06
| 354
| 290
| 4810,4
| |
Прочие ведомственные расходы в об-
ласти социальной политики
| 18
| 06
| 445
| 000
| 6580,9
| |
Прочие учреждения и мероприятия в
области социальной политики
| 18
| 06
| 445
| 323
| 6580,9
| |
Фонд компенсаций
| 18
| 06
| 489
| 000
| 259225,1
| 259225,1
|
Расходы на оплату проезда ветеранов
и инвалидов
| 18
| 06
| 489
| 333
| 71675,6
| 71675,6
|
Расходы на оплату установки телефона
ветеранам и инвалидам и его исполь-
зование
| 18
| 06
| 489
| 334
| 10260,5
| 10260,5
|
Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам и инвалидам
| 18
| 06
| 489
| 345
| 153985,8
| 153985,8
|
Расходы на приобретение и доставку
топлива ветеранам и инвалидам
| 18
| 06
| 489
| 346
| 45,2
| 45,2
|
Расходы на обеспечение лекарственны-
ми средствами инвалидов и ветеранов
| 18
| 06
| 489
| 348
| 14236,1
| 14236,1
|
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов (на реализацию
льгот, установленных ФЗ "О соц. за-
щите инвалидов в РФ")
| 18
| 06
| 489
| 397
| 3371,9
| 3371,9
|
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов (на реализацию
льгот, по оплате проезда доноров)
| 18
| 06
| 489
| 397
| 625,0
| 625,0
|
Расходы бюджетов субъектов РФ и му-
ниципальных образований на возмеще-
ние льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, услуг связи, проезда
на общественном транспорте городско-
го и пригородного сообщения гражда-
нам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
| 18
| 06
| 489
| 558
| 5025,0
| 5025,0
|
Расходы на реализацию льгот, уста-
новленных ФЗ "О ветеранах" в части
полномочий субъектов РФ
| 18
| 06
| 498
| 000
| 280000,0
| 158000,0
|
Расходы на оплату проезда ветеранов
и инвалидов
| 18
| 06
| 498
| 333
| 37000,0
| |
Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам и инвалидам
| 18
| 06
| 498
| 345
| 210547,2
| 158000,0
|
Расходы на приобретение и доставку
топлива ветеранам и инвалидам
| 18
| 06
| 498
| 346
| 132,3
| |
Расходы на обеспечение лекарственны-
ми средствами инвалидов и ветеранов
| 18
| 06
| 498
| 348
| 12952,5
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 18
| 06
| 498
| 397
| 19368,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
| 18
| 06
| 515
| 000
| 37,0
| 37,0
|
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 18
| 06
| 515
| 397
| 37,0
| 37,0
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
| 19
| 00
| 000
| 000
| 32000,0
| |
Текущие расходы
| 19
| 00
| 000
| 000
| 32000,0
| |
Обслуживание государственного и му-
ниципального внутреннего долга
| 19
| 01
| 000
| 000
| 32000,0
| |
Процентные платежи по муниципальному
долгу
| 19
| 01
| 462
| 000
| 32000,0
| |
Выплаты процентов по муниципальному
долгу
| 19
| 01
| 462
| 331
| 32000,0
| |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
| 30
| 00
| 000
| 000
| 104442,3
| |
Текущие расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 86936,1
| |
Капитальные расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 17506,2
| |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| |
Текущие расходы
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 510
| 000
| 19100,0
| |
Резервные фонды органов местного са-
моуправления
| 30
| 01
| 510
| 435
| 19100,0
| |
Проведение выборов и референдумов
| 30
| 02
| 000
| 000
| 8300,0
| |
Текущие расходы
| 30
| 02
| 000
| 000
| 8300,0
| |
Расходы на проведение выборов и ре-
ферендумов
| 30
| 02
| 511
| 000
| 8300,0
| |
Выборы в органы законодательной
(представительной) власти субъектов
РФ, выборы высшего должностного лица
субъекта РФ, выборы в органы местно-
го самоуправления
| 30
| 02
| 511
| 394
| 8300,0
| |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам
| 30
| 04
| 000
| 000
| 77042,3
| |
Текущие расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 59536,1
| |
Капитальные расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 17506,2
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим целевым статьям
| 30
| 04
| 515
| 000
| 77042,3
| |
Обеспечение деятельности военных ко-
миссариатов в субъектах РФ
| 30
| 04
| 515
| 381
| 2462,8
| |
Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим видам расходов
| 30
| 04
| 515
| 397
| 74579,5
| |
в том числе:
| | | | | | |
содержание учреждений (ОПОПы, МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба")
| 30
| 04
| 515
| 397
| 9438,6
| |
развитие международных и внешнеэко-
номических связей
| 30
| 04
| 515
| 397
| 9027,5
| |
расходы, связанные с переходом на
казначейскую форму исполнения бюдже-
та и на развитие МИС
| 30
| 04
| 515
| 397
| 15384,2
| |
расходы по управлению муниципальным
имуществом и на капитальный ремонт
муниципального имущества организа-
ций, не относящихся к бюджетной сфе-
ре
| 30
| 04
| 515
| 397
| 13505,0
| |
расходы по рекламно-художественному
и праздничному оформлению города за
счет средств, поступающих от разме-
щения наружной рекламы
| 30
| 04
| 515
| 397
| 5000,0
| |
содержание МУ "Контрольно-счетная
палата"
| 30
| 04
| 515
| 397
| 2770,5
| |
другие расходы (поддержка налоговых
органов, предприятия общественного
питания, поддержка общественных ор-
ганизаций, оплата услуг охранных
предприятий)
| 30
| 04
| 515
| 397
| 19453,7
| |
ИТОГО РАСХОДОВ:
| 96
| 00
| 000
| 000
| 5991296,1
| 436297,1
|
Текущие расходы
| | | | | 5315302,4
| 429297,1
|
Капитальные расходы
| | | | | 675993,7
| 7000,0
|
ДЕФИЦИТ - СУММА
| | | | | 604534,0
| |
%
| | | | | 12,2
| |