Приложение к Постановлению от 18.04.2008 г № 1146 Показатель

Основные натуральные и стоимостные показатели хозяйствующих субъектов по оказанию услуг по перевозке пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) на территории города Ярославля на 2008 год


Наименование 2008 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП N 1" г. Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10867,9 2715,0 2699,5 2712,8 2740,6
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1419384,9 350947,6 353769,3 355512,4 359155,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 538999,6 129102,2 129979,5 138458,1 141459,8
в том числе в части амортизации подвижного состава, тыс. руб. 60200,0 15050,0 15050,0 15050,0 15050,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 380784,3 88714,9 89428,2 100804,1 101837,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 113661,5 25398,1 25602,4 31170,7 31490,3
- от реализации проездных билетов 48074,2 11202,8 11292,9 12724,1 12854,4
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 219048,6 52114,0 52532,9 56909,3 57492,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 106784,3 25337,3 25501,3 31373,0 24572,7
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,8257 9,3323 9,4467 11,5648 8,9662
- на амортизацию, тыс. руб. 8769,0 0 0 8769,0 0
в том числе на 1 км пробега, руб. 0,8069 0 0 3,2324 0
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 2408,5 661,3 641,0 567,9 538,3
2. Транспортная работа, пасс. место-км 315517,9 86634,7 83971,0 74394,9 70517,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 117510,7 32103,1 31145,2 27783,7 26478,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 81200,1 20812,3 20172,4 20645,8 19569,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 22028,4 5264,0 5102,2 5987,2 5675,0
- от реализации проездных билетов 10632,5 2765,5 2680,5 2662,6 2523,9
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 48539,2 12782,8 12389,7 11996,0 11370,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 36310,6 11290,8 10972,8 7137,9 6909,1
в том числе на 1 км пробега, руб. 15,0760 17,0736 17,1182 12,5689 12,8350
МУП "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10715,0 2608,0 2675,0 2735,5 2696,5
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1562506,0 380666,0 389722,0 398837,0 393281,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 554568,4 118301,3 143868,1 147308,3 145090,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 468831,0 107014,1 109560,0 127013,1 125243,8
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 174693,3 38364,4 39277,1 48866,3 48185,5
- от реализации проездных билетов 52942,5 12151,5 12440,5 14274,7 14075,8
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 241195,2 56498,2 57842,4 63872,1 62982,5
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. 85737,4 11287,2 34308,1 20295,2 19846,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 8,0016 4,3279 12,8254 7,4192 7,3602
- на реализацию комплексной целевой программы "Развитие электрического транспорта в городе Ярославле на 2005 - 2008 гг." 30741,0 7685,0 7685,0 7685,0 7686,0
в том числе на 1 км пробега, руб. 2,8690 2,9467 2,8729 2,8094 2,8504
ООО "Транском-Авто"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 125,8 28,7 31,2 33,2 32,7
2. Транспортная работа, пасс. место-км 14467,0 3298,5 3587,8 3819,2 3761,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 6040,8 1357,0 1475,3 1662,4 1546,1
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 4034,5 875,2 952,0 1112,1 1095,2
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 1307,5 278,3 302,8 366,0 360,4
- от реализации проездных билетов 491,1 104,3 113,4 137,7 135,7
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 2235,9 492,6 535,8 608,4 599,1
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 2006,3 481,8 523,3 550,3 450,9
в том числе на 1 км пробега, руб. 15,9483 16,7875 16,7724 16,5753 13,7890
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 2781,2 430,7 679,8 793,0 877,7
2. Транспортная работа, пасс. место-км 319841,3 49535,3 78175,5 91195,0 100935,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 114383,4 17243,1 27368,4 32616,9 37155,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 88466,9 13355,9 21077,9 25646,9 28386,2
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 27812,0 4231,1 6677,5 8023,2 8880,2
- от реализации проездных билетов 10953,2 1581,2 2495,5 3263,9 3612,6
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 49701,7 7543,6 11904,9 14359,8 15893,4
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 25916,5 3887,2 6290,5 6970,0 8768,8
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,3185 9,0253 9,2534 8,7894 9,9907
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 806,5 195,9 197,7 201,4 211,5
2. Транспортная работа, пасс. место-км 92747,7 22528,7 22735,5 23161,0 24322,5
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 38436,6 9173,2 9257,5 9706,0 10299,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 26904,5 6122,3 6178,7 7123,1 7480,4
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 9438,3 2061,2 2080,2 2583,7 2713,2
- от реализации проездных билетов 3144,3 719,1 725,8 828,9 870,5
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 14321,9 3342,0 3372,7 3710,5 3896,7
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 11532,1 3050,9 3078,8 2582,9 2819,5
в том числе на 1 км пробега, руб. 14,2989 15,5738 15,5731 12,8247 13,3309
ИП Шатов В.А.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 219,9 107,5 112,4 - -
2. Транспортная работа, пасс. место-км 25288,5 12356,7 12931,8 - -
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 8435,2 4123,6 4311,6 - -
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 6445,7 3150,0 3295,7 - -
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 1794,5 877,3 917,2 - -
- от реализации проездных билетов 802,1 391,9 410,2 - -
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления 3849,1 1880,8 1968,3 - -
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. 1989,5 973,6 1015,9 - -
в том числе на 1 км пробега, руб. 9,0473 9,0567 9,0383 - -