Приложение к Решению от 13.09.2004 г № 42 Информация

Информация об исполнении бюджета города Ярославля за 1 полугодие 2004 года


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника


Код


Утверждено
по бюджету

Исполнено


%
исполн.
к плану
1
2
3
4
5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1000000
4226949,0
2024610,7
47,9%
Налоги на прибыль
1010000
3125326,0
1555009,8
49,8%
Налог на прибыль организаций
1010100
952930,0
597801,2
62,7%
Налог на доходы физических лиц
1010200
2172396,0
957208,6
44,1%
Налоги на товары и услуги.  Лицен-
зионные и регистрационные сборы
1020000

131783,0

69030,5

52,4%

Акцизы по подакцизным товарам  (про-
дукции) и отдельным видам  минераль-
ного сырья, производимым на террито-
рии РФ
1020200



118903,0



55504,6



46,7%



Лицензионные и регистрационные сборы
1020400
690,0
236,2
34,2%
Налог с продаж
1020700
12190,0
13289,7
109,0%
Налоги на совокупный доход
1030000
218000,0
131244,4
60,2%
Единый налог, взимаемый  в  связи  с
применением упрощенной системы нало-
гообложения
1030100


102000,0


65581,7


64,3%


Единый налог на вмененный доход  для
отдельных видов деятельности
1030200

116000,0

65662,7

56,6%

Налоги на имущество
1040000
494800,0
216956,9
43,8%
в т.ч. налог на имущество  организа-
ций
1040200

480940,0

214782,8

44,7%

Платежи за пользование  природными
ресурсами
1050000

201200,0

18037,6

9,0%

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
1050320

160,0

33,9

21,2%

Водный налог
1050500
12100,0
5483,9
45,3%
Земельный налог
1050700
188940,0
12519,8
6,6%
Прочие налоги, пошлины и сборы
1400000
55840,0
34331,5
61,5%
в т.ч. госпошлина
1400100
15000,0
7661,1
51,1%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2000000
442905,0
233377,8
54,9%
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной  собственности,  или  от
деятельности государственных и муни-
ципальных организаций
2010000




398030,0




219005,2




55,0%




Дивиденды по акциям,  находящимся  в
муниципальной собственности
2010100

600,0

35,2

5,9%

Доходы от сдачи в аренду  имущества,
находящегося в  государственной  или
муниципальной собственности
2010200


333500,0


187909,9


56,3%


- арендная плата за земли городов  и
поселков
2010202

43500,0

38985,4

89,6%

- прочие доходы от  сдачи  в  аренду
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности
2010240


290000,0


148924,5


51,4%


Платежи от муниципальных организаций
2010800
14760,0
1670,5
11,3%
Доходы  от   продажи   оборудования,
транспортных средств и других  мате-
риальных ценностей
2012000


1370,0


3434,9


250,7%


Плата за негативное  воздействие  на
окружающую среду
2015600

39000,0

21453,5

55,0%

Прочие поступления от  использования
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной  собственнос-
ти, а также поступления от разрешен-
ных видов деятельности организаций
2019000




8800,0




4501,2




51,2%




Административные платежи и сборы
2060000
755,0
235,0
31,1%
Штрафные санкции, возмещение ущер-
ба
2070000

14900,0

7929,0

53,2%

Прочие неналоговые доходы
2090000
11220,0
6208,6
55,3%
ИТОГО ДОХОДОВ
 
4651854,0
2257988,5
48,5%
Безвозмездные перечисления
3000000
311192,0
82967,0
26,7%
От других бюджетов бюджетной  сис-
темы
3020000

311192,0

82967,0

26,7%

Дотации
3020140
100000,0
5000,0
5,0%
Субвенции на возмещение льгот по оп-
лате услуг ЖКХ в соответствии с  Фе-
деральными законами:
3020200


178629,0


53583,3


30,0%


- "О внесении изменений и дополнений
в Закон РФ "Об  основах  федеральной
жилищной политики" и  др.  законода-
тельные акты РФ в части  совершенст-
вования системы оплаты жилья и  ком-
мунальных  услуг"  от  06.05.2003  N
52-ФЗ
3020242






85629,0






45204,4






52,8%






- "О ветеранах"
3020261
93000,0
8378,9
9,0%
Прочие субвенции (на выполнение  го-
сударственных функций по регистрации
актов гражданского состояния)
3020260


4140,0


516,0


12,5%


Субсидии на  реализацию  Федеральных
законов:
3020400

25423,0

12380,0

48,7%

- "О социальной защите  инвалидов  в
РФ"
3020413

20398,0

10199,0

50,0%

- "О соц. защите  граждан,  подверг-
шихся радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", "О  соц.  га-
рантиях гражданам, подвергшимся рад.
воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском  полигоне",
"О соц.  гарантиях  гражданам,  под-
вергшимся    воздействию    радиации
вследствие аварии 1957 г. на  произ-
водственном   объединении  "Маяк"  и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча"
3020414











5025,0











2181,0











43,4%











Прочие субсидии (на поддержку массо-
вого спорта)
3020440

3000,0

313,0

10,4%

Средства,   полученные  по  взаимным
расчетам из областного бюджета
  
11174,7

 
ВСЕГО ДОХОДОВ:
 
4963046,0
2340955,5
47,2%

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование
показателя







Раз-
дел







Под-
раз-
дел






Целе-
вая
статья






Вид
рас-хо-
дов




Сумма
Всего


в том числе за счет
средств вышестоящих
бюджетов
Утверждено
по бюджету

Исполнено


%
исполн.
к плану
Утверждено
по бюджету

Исполнено


%
исполн.
к плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ И  МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
01


00


000


000


327870,3


155918,0


47,6%


4140,0


516,0


12,5%


Текущие расходы
01
00
000
000
321970,3
154040,1
47,8%
4140,0
516,0
12,5%
Капитальные расходы
01
00
000
000
5900,0
1877,9
31,8%
   
Функционирование
органов местного
самоуправления
01


06


000


000


327870,3


155918,0


47,6%


4140,0


516,0


12,5%


Текущие расходы
01
06
000
000
321970,3
154040,1
47,8%
4140,0
516,0
12,5%
Капитальные расходы
01
06
000
000
5900,0
1877,9
31,8%
   
Содержание  органов
местного самоуправ-
ления
01


06


026


000


273980,0


131682,0


48,1%


4011,0


516,0


12,9%


Денежное содержание
аппарата
01

06

026

027

273980,0

131682,0

48,1%

4011,0

516,0

12,9%

Обеспечение    дея-
тельности   органов
местного самоуправ-
ления
01



06



027



000



53890,3



24236,0



45,0%



129,0



  
Представительские
расходы
01

06

027

028

180,0

21,7

12,1%

   
Расходы на содержа-
ние аппарата
01

06

027

029

53710,3

24214,3

45,1%

129,0

  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУ-
ДАРСТВА
05




00




000




000




92303,7




44361,3




48,1%




   
Текущие расходы
05
00
000
000
91693,7
43782,0
47,7%
   
Капитальные расходы
05
00
000
000
610,0
579,3
95,0%
   
Органы внутренних
дел
05

01

000

000

92303,7

44361,3

48,1%

   
Текущие расходы
05
01
000
000
91693,7
43782,0
47,7%
   
Капитальные расходы
05
01
000
000
610,0
579,3
95,0%
   
Обеспечение личного
состава войск(сил)
05

01

601

000

92303,7

44361,3

48,1%

   
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур
05


01


601


075


92303,7


44361,3


48,1%


   
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
07


00


000


000


302948,0


114138,4


37,7%


   
Текущие расходы
07
00
000
000
5691,0
2425,0
42,6%
   
Капитальные расходы
07
00
000
000
297257,0
111713,4
37,6%
   
Топливно-энерге-
тический   комплекс
(возмещение убытков
от реализации  топ-
лива населению)
07




01




000




000




4836,0




1570,0




32,5%




   
Государственная
поддержка энергети-
ки и электрификации
07


01


293


000


4836,0


1570,0


32,5%


   
Целевые субсидии  и
субвенции
07

01

293

290

4836,0

1570,0

32,5%

   
Строительство,
архитектура
07

07

000

000

298112,0

112568,4

37,8%

   
Государственные ка-
питальные вложения
07

07

313

000

253607,0

97011,1

38,3%

   
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе
07



07



313



198



253607,0



97011,1



38,3%



   
Государственная
поддержка    строи-
тельства
07


07


314


000


855,0


855,0


100,0%


   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
07


07


314


397


855,0


855,0


100,0%


   
Средства   бюджетов
субъектов РФ на ре-
ализацию региональ-
ных  целевых   про-
грамм
07




07




522




000




43650,0




13402,3




30,7%




   
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Переселение  граж-
дан РФ из ветхого и
аварийного жилищно-
го фонда")
07







07







522







198







35400,0







11252,3







31,8%







   
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Обеспечение жильем
молодых семей в  г.
Ярославле на 2003 -
2007 гг.")
07







07







522







198







3450,0







1750,0







50,7%







   
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Обеспечение пожар-
ной безопасности  в
г.  Ярославле"   на
2003 - 2005 гг.)
07







07







522







198







1800,0







300,0







16,7%







   
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Реформирование
уголовно-исполни-
тельной     системы
Минюста  России  по
Ярославской  облас-
ти" на  2003 - 2006
гг.)
07










07










522










198










3000,0










100,0










3,3%










   
Федеральная целевая
программа  "Жилище"
на 2002 - 2010 годы
07


07


633


000


 
1300,0


    
Подпрограмма "Обес-
печение жильем  мо-
лодых  семей  в  г.
Ярославле"       на
2003 - 2007 гг.
07




07




633




757




 
1300,0




    
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО
08

00

000

000

4800,0

2346,7

48,9%

   
Текущие расходы
08
00
000
000
4800,0
2346,7
48,9%
   
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4800,0
2346,7
48,9%
   
Текущие расходы
08
02
000
000
4800,0
2346,7
48,9%
   
Мероприятия      по
улучшению землеуст-
ройства  и   земле-
пользования
08



02



344



000



4800,0



2346,7



48,9%



   
Ведение  государст-
венного   кадастра,
мониторинга  земель
и землеустройства
08



02



344



213



4800,0



2346,7



48,9%



   
ОХРАНА   ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ  И  ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ,  ГИДРОМЕ-
ТЕОРОЛОГИЯ,  КАРТО-
ГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
09




00




000




000




3730,0




922,1




24,7%




   
Текущие расходы
09
00
000
000
3730,0
922,1
24,7%
   
Прочие расходы  в
области охраны  ок-
ружающей   среды  и
природных ресурсов
09



06



000



000



3730,0



922,1



24,7%



   
Финансирование  ме-
роприятий в области
контроля за состоя-
нием     окружающей
среды и охраны при-
роды
09





06





362





000





3730,0





922,1





24,7%





   
Прочие расходы,  не
отнесенные   к  др.
видам расходов
09


06


362


397


3730,0


922,1


24,7%


   
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ  И
ИНФОРМАТИКА
10

00

000

000

437976,2

206585,3

47,2%

   
Текущие расходы
10
00
000
000
437976,2
206585,3
47,2%
   
Пассажирский транс-
порт
10

00

000

000

437976,2

206585,3

47,2%

   
Автомобильный
транспорт
10

01

000

000

205970,2

98866,6

48,0%

   
Государственная
поддержка   автомо-
бильного транспорта
10


01


372


000


205970,2


98866,6


48,0%


   
Целевые субсидии  и
субвенции
10

01

372

290

205970,2

98866,6

48,0%

   
Железнодорожный
транспорт
10

02

000

000

21812,6

7263,6

33,3%

   
Государственная
поддержка  железно-
дорожного транспор-
та
10



02



370



000



21812,6



7263,6



33,3%



   
Целевые субсидии  и
субвенции
10

02

370

290

21812,6

7263,6

33,3%

   
Водный транспорт
10
04
000
000
7273,4
4002,7
55,0%
   
Государственная
поддержка   речного
транспорта
10


04


375


000


7273,4


4002,7


55,0%


   
Целевые субсидии  и
субвенции
10

04

375

290

7273,4

4002,7

55,0%

   
Прочие виды тран-
спорта
10

05

000

000

202920,0

96452,4

47,5%

   
Государственная
поддержка    других
видов транспорта

10



05



380



000



190943,7



94065,5



49,3%



   
           
Целевые субсидии  и
субвенции
10

05

380

290

190943,7

94065,5

49,3%

   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям
10


05


515


000


11976,3


2386,9


19,9%


   
Прочие расходы,  не
отнесенные   к  др.
видам      расходов
(прочие субсидии)
10



05



515



397



11976,3



2386,9



19,9%



   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
12

00

000

000

1200952,0

536887,5

44,7%

100000,0

5000,0

5,0%

Текущие расходы
12
00
000
000
992952,0
507090,1
51,1%
100000,0
5000,0
5,0%
Капитальные расходы
12
00
000
000
208000,0
29797,4
14,3%
   
Жилищное хозяйст-
во
12

01

000

000

448852,4

178559,0

39,8%

   
Текущие расходы
12
01
000
000
314852,4
152913,8
48,6%
   
Капитальные расходы
12
01
000
000
134000,0
25645,2
19,1%
   
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства
12


01


310


000


381852,4


151093,0


39,6%


   
Целевые субсидии  и
субвенции
12

01

310

290

247852,4

125447,8

50,6%

   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
12


01


310


397


134000,0


25645,2


19,1%


   
Фонд софинансирова-
ния социальных рас-
ходов
12


01


352


000


67000,0


27466,0


41,0%


   
Расходы    бюджетов
субъектов РФ и  му-
ниципальных образо-
ваний по предостав-
лению     населению
субсидий на  оплату
жилья и  коммуналь-
ных услуг
12







01







352







356







67000,0







27466,0







41,0%







   
Коммунальное  хо-
зяйство
12

00

000

000

752099,6

358328,5

47,6%

100000,0

5000,0

5,0%

Текущие расходы
12
00
000
000
678099,6
354176,3
52,2%
100000,0
5000,0
5,0%
Капитальные расходы
12
00
000
000
74000,0
4152,2
5,6%
   
Коммунальное хозяй-
ство
12

02

000

000

718423,6

342412,3

47,7%

100000,0

5000,0

5,0%

Текущие расходы
12
02
000
000
644423,6
338260,1
52,5%
100000,0
5000,0
5,0%
Капитальные расходы
12
02
000
000
74000,0
4152,2
5,6%
   
Государственная
поддержка    комму-
нального хозяйства
12


02


311


000


442668,0


232148,3


52,4%


100000,0


5000,0


5,0%


Субсидии на услуги,
оказываемые населе-
нию электро- и теп-
лоснабжающими орга-
низациями в субъек-
тах РФ
12





02





311





440





442668,0





231246,1





52,2%





100000,0





5000,0





5,0%





Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
12


02


311


397


 
902,2


    
Расходы на благоус-
тройство  городских
и сельских  поселе-
ний и округов
12



02



550



000



275755,6



110264,0



40,0%



   
Текущие расходы
12
02
550
000
201755,6
107014,0
53,0%
   
Капитальные расходы
12
02
550
000
74000,0
3250,0
4,4%
   
Расходы на  уличное
освещение
12

02

550

492

36100,0

11650,0

32,3%

   
Расходы  по  строи-
тельству и содержа-
нию   автомобильных
дорог и  инженерных
сооружений на них в
границах  городских
и сельских  поселе-
ний и  округов,  за
исключением  объек-
тов федерального  и
регионального  зна-
чения
12











02











550











493











99615,6











35888,6











36,0%











   
Текущие расходы
12
02
550
493
49615,6
35888,6
72,3%
   
Капитальные расходы
12
02
550
493
50000,0
     
Расходы на озелене-
ние
12

02

550

494

40150,0

16119,1

40,1%

   
Текущие расходы
12
02
550
494
27150,0
12869,1
47,4%
   
Капитальные расходы
12
02
550
494
13000,0
3250,0
25,0%
   
Расходы по  органи-
зации и  содержанию
мест захоронения
12


02


550


495


2295,0


1150,0


50,1%


   
Расходы по  органи-
зации сбора,  выво-
за, утилизации, пе-
реработке бытовых и
промышленных  отхо-
дов  и   содержанию
мест их захоронения
12






02






550






496






80161,0






37351,0






46,6%






   
Текущие расходы
12
02
550
496
69161,0
37351,0
54,0%
   
Капитальные расходы
12
02
550
496
11000,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
12


02


550


397


17434,0


8105,3


46,5%


   
Прочие структуры  и
мероприятия  жилищ-
но-коммунального
хозяйства
12



03



000



000



33676,0



15916,2



47,3%



   
Текущие расходы
12
03
000
000
33676,0
15916,2
47,3%
   
Прочие  расходы  на
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
12


03


312


000


33676,0


15916,2


47,3%


   
Расходы  на  прочие
структуры  и  меро-
приятия  в  области
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
12




03




312




444




33676,0




15916,2




47,3%




   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    И
ЛИКВИДАЦИЯ  ПОСЛЕД-
СТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И  СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ
13




00




000




000




29316,8




12386,2




42,2%




   
Текущие расходы
13
00
000
000
26516,8
11891,2
44,8%
   
Капитальные расходы
13
00
000
000
2800,0
495,0
17,7%
   
Предупреждение  и
ликвидация  послед-
ствий  чрезвычайных
ситуаций
13



02



000



000



11743,7



4215,6



35,9%



   
Текущие расходы
13
02
000
000
11067,7
4181,1
37,8%
   
Капитальные расходы
13
02
000
000
676,0
34,5
5,1%
   
Целевой  финансовый
резерв  для  преду-
преждения и  ликви-
дации  чрезвычайных
ситуаций
13




02




399




000




3000,0




16,6




0,6%




   
Целевой  финансовый
резерв
13

02

399

254

3000,0

16,6

0,6%

   
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13

02

601

000

8743,7

4199,0

48,0%

   
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур
13


02


601


075


8743,7


4199,0


48,0%


   
Гражданская  обо-
рона
13

03

000

000

1622,4

216,0

13,3%

   
Текущие расходы
13
03
000
000
1622,4
216,0
13,3%
   
Мероприятия      по
гражданской обороне
13

03

151

000

1622,4

216,0

13,3%

   
Проведение меропри-
ятий по гражданской
обороне   и  защите
населения от  чрез-
вычайных ситуаций
13




03




151




083




1622,4




216,0




13,3%




   
Государственная
противопожарная
служба
13


04


000


000


15950,7


7954,6


49,9%


   
Текущие расходы
13
04
000
000
13826,7
7494,1
54,2%
   
Капитальные расходы
13
04
000
000
2124,0
460,5
21,7%
   
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13

04

601

000

15950,7

7954,6

49,9%

   
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

13



04



601



075



15950,7



7954,6



49,9%



   
           
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1561232,4
806780,0
51,7%
1000,0
129,9
13,0%
Текущие расходы
14
00
000
000
1527362,4
800509,8
52,4%
1000,0
122,7
12,3%
Капитальные расходы
14
00
000
000
33870,0
6 270,2
18,5%
 
7,2
 
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству  образо-
вания
14



00



000



000



1501867,5



775912,5



51,7%



   
Текущие расходы
14
00
000
000
1472997,5
771496,8
52,4%
   
Капитальные расходы
14
00
000
000
28870,0
4415,7
15,3%
   
Дошкольное  образо-
вание
14

01

400

000

547937,5

277303,5

50,6%

   
Текущие расходы
14
01
400
000
540609,9
276029,5
51,1%
   
Капитальные расходы
14
01
400
000
7327,6
1274,0
17,4%
   
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

01

400

000

547937,5

277303,5

50,6%

   
Детские  дошкольные
учреждения
14

01

400

259

547937,5

277303,5

50,6%

   
Общее образование
14
02
400
000
853209,3
443297,7
52,0%
   
Текущие расходы
14
02
400
000
833683,7
440322,4
52,8%
   
Капитальные расходы
14
02
400
000
19525,6
2975,3
15,2%
   
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

02

400

000

853209,3

443297,7

52,0%

   
Школы-детские сады,
школы    начальные,
неполные средние  и
средние
14



02



400



260



586207,1



308395,4



52,6%



   
Вечерние и  заочные
средние   образова-
тельные школы
14


02


400


262


19947,1


10797,1


54,1%


   
Школы-интернаты
14
02
400
263
97220,1
48560,0
49,9%
   
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми
14


02


400


264


113649,5


58024,7


51,1%


   
Детские дома
14
02
400
265
36185,5
17520,5
48,4%
   
Прочие  расходы   в
области образования
14

07

000

000

100720,7

55311,3

54,9%

   
Текущие расходы
14
07
000
000
98703,9
55144,9
55,9%
   
Капитальные расходы
14
07
000
000
2016,8
166,4
8,2%
   
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

07

400

000

100720,7

55311,3

54,9%

   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования
14


07


400


272


56369,7


27712,1


49,2%


   
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей и подростков
14




07




400




319




14329,4




12285,7




85,7%




   
образование
14
07
400
319
9566,6
9384,3
98,1%
   
социальная политика
14
07
400
319
 
852,0
    
молодежная политика
14
07
400
319
4462,8
1749,5
39,2%
   
физкультура и спорт
14
07
400
319
300,0
299,9
100,0%
   
Расходы по опеке  и
попечительству
14

07

400

500

30021,6

15313,5

51,0%

   
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству культуры
14


00


400


000


36122,5


19556,9


54,1%


   
Детская     хоровая
школа, детские шко-
лы искусств
14


00


400


000


36122,5


19556,9


54,1%


   
Общее образование
14
02
400
000
36122,5
19556,9
54,1%
   
Текущие расходы
14
02
400
000
32072,5
17814,6
55,5%
   
Капитальные расходы
14
02
400
000
4050,0
1742,3
43,0%
   
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

02

400

000

36122,5

19556,9

54,1%

   
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми
14


02


400


264


36122,5


19556,9


54,1%


   
Учреждения,  подве-
домственные  город-
скому  комитету  по
физической культуре
и спорту
14




00




400




000




23242,4




11310,6




48,7%




1000,0




129,9




13,0%




Детско-юношеские
спортивные школы
14

00

400

000

7808,6

3706,4

47,5%

500,0

62,0

12,4%

Общее образование
14
02
400
000
7808,6
3706,4
47,5%
500,0
62,0
12,4%
Текущие расходы
14
02
400
000
7808,6
3706,4
47,5%
500,0
62,0
12,4%
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

02

400

000

7808,6

3706,4

47,5%

500,0

62,0

12,4%

Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми
14


02


400


264


7808,6


3706,4


47,5%


500,0


62,0


12,4%


Центры   спортив-
но-оздоровительной
работы
14


00


400


000


15433,8


7604,2


49,3%


500,0


67,9


13,6%


Прочие   расходы  в
области образования
14

07

400

000

15433,8

7604,2

49,3%

500,0

67,9

13,6%

Текущие расходы
14
07
400
000
14483,8
7492,0
51,7%
500,0
60,7
12,1%
Капитальные расходы
14
07
400
000
950,0
112,2
11,8%
 
7,2
 
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14

07

400

000

15433,8

7604,2

49,3%

500,0

67,9

13,6%

Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования
14


07


400


272


15433,8


7604,2


49,3%


500,0


67,9


13,6%


КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
15

00

000

000

108179,6

52881,8

48,9%

   
Текущие расходы
15
00
000
000
95682,8
48875,5
51,1%
   
Капитальные расходы
15
00
000
000
12496,8
4006,3
32,1%
   
Культура и искус-
ство
15

01

000

000

108179,6

52881,8

48,9%

   
Ведомственные  рас-
ходы на культуру  и
искусство
15


01


410


000


92704,4


45148,0


48,7%


   
Дворцы и дома куль-
туры, другие учреж-
дения клубного типа
15


01


410


280


58017,4


27446,4


47,3%


   
Музеи и  постоянные
выставки
15

01

410

283

4517,9

2155,8

47,7%

   
Библиотеки
15
01
410
284
30169,1
15545,8
51,5%
   
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти   культуры  и
искусства
15



01



412



000



15475,2



7733,8



50,0%



   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти   культуры  и
искусства
15



01



412



287



15475,2



7733,8



50,0%



   
СРЕДСТВА   МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
16

00

000

000

14920,9

7800,0

52,3%

   
Текущие расходы
16
00
000
000
14920,9
7800,0
52,3%
   
Телевидение и ра-
диовещание
16

01

000

000

4430,0

2400,0

54,2%

   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям
16


01


515


000


4430,0


2400,0


54,2%


   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
16


01


515


397


4430,0


2400,0


54,2%


   
Периодическая пе-
чать и издательства
16

02

000

000

10490,9

5400,0

51,5%

   
Государственная
поддержка  периоди-
ческой печати
16


02


422


000


4490,0


2400,0


53,5%


   
Целевые субсидии  и
субвенции
16

02

422

290

4490,0

2400,0

53,5%

   
Гос. поддержка  пе-
риодических   изда-
ний,    учрежденных
органами   исп.   и
зак. власти
16




02




423




000




6000,9




3000,0




50,0%




   
Целевые субсидии  и
субвенции
16

02

423

290

6000,9

3000,0

50,0%

   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
17

00

000

000

992492,0

485457,0

48,9%

2000,0

183,1

9,2%

Текущие расходы
17
00
000
000
951787,0
472906,1
49,7%
2000,0
183,1
9,2%
Капитальные расходы
17
00
000
000
40705,0
12550,9
30,8%
   
Здравоохранение
17
00
000
000
868010,0
417777,3
48,1%
   
Здравоохранение
17
01
000
000
829451,4
398519,7
48,0%
   
Текущие расходы
17
01
000
000
788746,4
385968,8
48,9%
   
Капитальные расходы
17
01
000
000
40705,0
12550,9
30,8%
   
Ведомственные  рас-
ходы на здравоохра-
нение
17


01


430


000


829451,4


398519,7


48,0%


   
Больницы,  клиники,
госпитали
17

01

430

300

650886,0

316016,9

48,6%

   
Поликлиники,  амбу-
латории, диагности-
ческие центры
17


01


430


301


49905,7


23375,0


46,8%


   
Станции   скорой  и
неотложной помощи
17

01

430

305

103578,5

48134,8

46,5%

   
Санатории для детей
и подростков
17

01

430

307

3753,8

1477,6

39,4%

   
Санатории,  пансио-
наты и дома отдыха
17

01

430

308

15829,7

7183,5

45,4%

   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти здравоохране-
ния
17



01



430



310



5497,7



2331,9



42,4%



   
Санитарно-эпидемио-
логический надзор
17

02

000

000

6446,7

3201,6

49,7%

   
Текущие расходы
17
02
000
000
6446,7
3201,6
49,7%
   
Ведомственные  рас-
ходы на санитарно -
эпидемиологический
надзор
17



02



432



000



6446,7



3201,6



49,7%



   
Дезинфекционные
станции
17

02

432

309

4200,0

2078,5

49,5%

   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти   санитарно -
эпидемиологического
надзора
17




02




432




313




2246,7




1123,1




50,0%




   
Обязательное  меди-
цинское страхование
17

04

000

000

32111,9

16056,0

50,0%

   
Текущие расходы
17
04
000
000
32111,9
16056,0
50,0%
   
Расходы на финанси-
рование  территори-
альной    программы
обязательного меди-
цинского  страхова-
ния
17





04





428





000





32111,9





16056,0





50,0%





   
Средства бюджета на
обязательное  меди-
цинское страхование
неработающего насе-
ления,  перечислен-
ные  фондам  обяза-
тельного   медицин-
ского страхования
17







04







428







316







32111,9







16056,0







50,0%







   
Физическая  куль-
тура и спорт

17


03


000


000


124482,0


67679,7


54,4%


2000,0


183,1


9,2%


           
Текущие расходы
17
03
000
000
124482,0
67679,7
54,4%
2000,0
183,1
9,2%
Финансирование час-
ти расходов на  со-
держание спортивных
команд
17



03



433



000



87146,6



50719,5



58,2%



   
Мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры  и  спорта
(долевое содержание
спортивных команд)
17




03




433




293




87146,6




50719,5




58,2%




   
Ведомственные  рас-
ходы на  физическую
культуру и спорт
17


03


434


000


37335,4


16960,2


45,4%


2000,0


183,1


9,2%


Содержание объектов
социально-культур-
ной сферы
17


03


434


285


31009,1


14599,6


47,1%


   
Мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры и спорта
17


03


434


293


6326,3


2360,6


37,3%


2000,0


183,1


9,2%


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
410948,8
158520,7
38,6%
204052,0
65963,3
32,3%
Текущие расходы
18
00
000
000
408048,8
158410,9
38,8%
204052,0
65963,3
32,3%
Капитальные расходы
18
00
000
000
2900,0
109,8
3,8%
   
Учреждения  соци-
ального обеспечения
и службы занятости
18


01


000


000


45676,0


20824,4


45,6%


   
Текущие расходы
18
01
000
000
43376,0
20824,4
48,0%
   
Капитальные расходы
18
01
000
000
2300,0
     
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния
18



01



440



000



45676,0



20824,4



45,6%



   
Территориальные
центры и  отделения
оказания социальной
помощи на дому
18



01



440



318



41659,6



19642,4



47,1%



   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики
18



01



440



323



4016,4



1182,0



29,4%



   
Социальная помощь
18
02
000
000
21671,0
13488,8
62,2%
   
Текущие расходы
18
02
000
000
21671,0
13488,8
62,2%
   
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния
18



02



440



000



1987,0



1756,8



88,4%



   
Пособия и  социаль-
ная помощь
18

02

440

322

1987,0

1756,8

88,4%

   
Выплата   пенсий  и
пособий другим  ка-
тегориям граждан
18


02


442


000


17121,0


9173,1


53,6%


   
Пособия и  социаль-
ная помощь
18

02

442

322

7721,0

3306,3

42,8%

   
Выплата   пенсий  и
пособий
18

02

442

326

9400,0

5866,8

62,4%

   
Прочие  ведомствен-
ные  расходы  в об-
ласти    социальной
политики
18



02



445



000



2563,0



2558,9



99,8%



   
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей и  подростков
из малообеспеченных
семей
18






02






445






319






2563,0






2558,9






99,8%






   
Молодежная  поли-
тика
18

03

000

000

6315,5

2847,9

45,1%

   
Текущие расходы
18
03
000
000
5715,5
2738,1
47,9%
   
Капитальные расходы
18
03
000
000
600,0
109,8
18,3%
   
Государственная
поддержка в области
молодежной политики
18


03


446


000


6315,5


2847,9


45,1%


   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики
18



03



446



323



6315,5



2847,9



45,1%



   
Прочие  мероприя-
тия в области соци-
альной политики
18


06


000


000


337286,3


121346,6


36,0%


204052,0


65963,3


32,3%


Текущие расходы
18
06
000
000
337286,3
121346,6
36,0%
204052,0
65963,3
32,3%
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О реаби-
литации  жертв  по-
литических  репрес-
сий"   по  бюджетам
субъектов РФ и МО
18






06






350






000






 
1537,2






    
Целевые субсидии  и
субвенции
18

06

350

290

 
1537,2

    
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О стату-
се Героев Сов. Сою-
за,   Героев  РФ  и
полных    кавалеров
ордена Славы" и  "О
предоставлении соц.
гарантий     Героям
Соц. Труда и полным
кавалерам    ордена
Трудовой Славы"  по
бюджетам  субъектов
РФ и МО
18













06













351













000













 
123,4













    
Целевые субсидии  и
субвенции
18

06

351

290

 
123,4

    
Расходы  на  ком-
пенсацию затрат  по
предоставлению
льгот,  установлен-
ных Законом  РФ  "О
донорстве  крови  и
ее компонентов"  по
бюджетам  субъектов
РФ и МО
18








06








354








000








5435,4








2653,4








48,8%








   
Целевые субсидии  и
субвенции
18

06

354

290

5435,4

2653,4

48,8%

   
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти    социальной
политики (празднич-
ные и памятные  да-
ты)
18





06





445





000





5798,9





169,9





2,9%





   
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики
18



06



445



323



5798,9



169,9



2,9%



   
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О  соци-
альной защите инва-
лидов в РФ" по бюд-
жетам субъектов  РФ
и муниципальных об-
разований
18







06







484







000







 
0,1







    
Расходы на  обеспе-
чение     инвалидов
войны транспортными
средствами или ком-
пенсация   расходов
на транспортное об-
служивание   вместо
получения транспор-
тных средств
18








06








484








328








 
0,1








    
Фонд компенсаций
18
06
489
000
111052,0
57584,4
51,9%
111052,0
57584,4
51,9%
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
18


06


489


333


4698,6


2349,4


50,0%


4698,6


2349,4


50,0%


Расходы  на  оплату
установки  телефона
ветеранам и инвали-
дам и его использо-
вание
18




06




489




334




439,7




219,8




50,0%




439,7




219,8




50,0%




Расходы  на  оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
18



06



489



345



85583,8



45193,4



52,8%



85583,8



45193,4



52,8%



Расходы на приобре-
тение   и  доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
18



06



489



346



45,2



11,0



24,3%



45,2



11,0



24,3%



Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
18



06



489



348



14165,6



7082,8



50,0%



14165,6



7082,8



50,0%



Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
18


06


489


397


1094,1


547,0


50,0%


1094,1


547,0


50,0%


Расходы    бюджетов
субъектов РФ  и  МО
на возмещение льгот
по оплате ЖКУ,  ус-
луг связи,  проезда
на     общественном
транспорте  гражда-
данам, подвергшимся
радиационному  воз-
действию Чернобыль-
ской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на  Семи-
палатинском полиго-
не
18














06














489














558














5025,0














2181,0














43,4%














5025,0














2181,0














43,4%














Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О  вете-
ранах" в части пол-
номочий   субъектов
РФ
18





06





498





000





215000,0





56847,9





26,4%





93000,0





8378,9





9,0%





Расходы на санатор-
но-курортное  лече-
ние ветеранов и ин-
валидов
18



06



498



329



 
2203,1



    
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
18


06


498


333


37000,0


18144,6


49,0%


   
Расходы  на  оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
18



06



498



345



145547,2



20926,1



14,4%



93000,0



8378,9



9,0%



Расходы на приобре-
тение  и   доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
18



06



498



346



132,3



11,7



8,8%



   
Компенсация инвали-
дам расходов на эк-
сплуатацию и техни-
ческое обслуживание
транспортных
средств
18





06





498





347





 
213,7





    
Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
18



06



498



348



12952,5



6476,3



50,0%



   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
18


06


498


397


19368,0


8872,4


45,8%


   
Средства   бюджетов
субъектов РФ на ре-
ализацию  федераль-
ных   целевых  про-
грамм развития  ре-
гионов
18





06





522





000





 
2430,3





    
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
18


06


522


397


 
2430,3


    
Государственные
пособия  гражданам,
имеющим детей
18


07


452


000


 
13,0


    
Текущие расходы
18
07
452
000
 
13,0
    
Государственные по-
собия на детей
18

07

452

000

 
13,0

    
Выплата  государст-
венных  пособий  на
детей  военнослужа-
щих и  гражданского
персонала
18




07




452




324




 
13,0




    
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
19


00


000


000


25000,0


18620,6


74,5%


   
Текущие расходы
19
00
000
000
25000,0
18620,6
74,5%
   
Обслуживание  госу-
дарственного и  му-
ниципального  внут-
реннего долга
19



01



000



000



25000,0



18620,6



74,5%



   
Процентные  платежи
по   муниципальному
долгу
19


01


462


000


25000,0


18620,6


74,5%


   
Выплаты   процентов
по   муниципальному
долгу
19


01


462


331


25000,0


18620,6


74,5%


   
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
105520,3
46048,5
43,6%
   
Текущие расходы
30
00
000
000
90514,1
39619,9
43,8%
   
Капитальные расходы
30
00
000
000
15006,2
6428,6
42,8%
   
Резервный фонд
30
01
000
000
19100,0
8300,5
43,5%
   
Текущие расходы
30
01
000
000
19100,0
5639,3
29,5%
   
Капитальные расходы
30
01
000
000
 
2661,2
    
Резервный фонд
30
01
510
000
19100,0
8300,5
43,5%
   
Резервные фонды ор-
ганов  местного са-
моуправления
30


01


510


435


19100,0


8300,5


43,5%


   
Проведение  выбо-
ров и референдумов
30

02

000

000

8300,0

8300,0

100,0%

   
Текущие расходы
30
02
000
000
8300,0
8300,0
100,0%
   
Расходы на проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов
30


02


511


000


8300,0


8300,0


100,0%


   
Выборы в органы за-
конодательной
(представительной)
власти    субъектов
РФ, выборы  высшего
должностного   лица
субъекта РФ, выборы
в  органы  местного
самоуправления
30








02








511








394








8300,0








8300,0








100,0%








   
Прочие   расходы,
не   отнесенные   к
другим подразделам
30


04


000


000


78120,3


29448,0


37,7%


   
Текущие расходы
30
04
000
000
63114,1
25680,6
40,7%
   
Капитальные расходы
30
04
000
000
15006,2
3767,4
25,1%
   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям
30


04


515


000


78120,3


29448,0


37,7%


   
Обеспечение    дея-
тельности   военных
комиссариатов     в
субъектах РФ
30



04



515



381



2462,8



1224,4



49,7%



   
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов
30


04


515


397


75657,5


28223,6


37,3%


   
содержание учрежде-
ний   (ОПОПы,    МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Тран-
спортная служба")
30



04



515



397



9438,6



3999,5



42,4%



   
развитие   междуна-
родных и внешнеэко-
номических связей
30


04


515


397


7260,1


3917,8


54,0%


   
расходы,  связанные
с переходом на каз-
начейскую форму ис-
полнения бюджета  и
на развитие МИС
30




04




515




397




12884,2




2959,0




23,0%




   
расходы по управле-
нию   муниципальным
имуществом и на ка-
питальный    ремонт
муниципального иму-
щества организаций,
не   относящихся  к
бюджетной сфере
30







04







515







397







16925,0







5775,1







34,1%







   
расходы по  реклам-
но-художественному
и      праздничному
оформлению   города
за  счет   средств,
поступающих от раз-
мещения    наружной
рекламы
30







04







515







397







5000,0







1027,3







20,5%







   
содержание МУ "Кон-
трольно-счетная па-
лата"
30


04


515


397


2770,5


1286,6


46,4%


   
другие      расходы
(поддержка  налого-
вых органов,  пред-
приятия  обществен-
ного питания,  под-
держка общественных
организаций, оплата
услуг      охранных
предприятий)
30








04








515








397








21379,1








9258,3








43,3%








   
ИТОГО РАСХОДОВ:
96
00
000
000
5618191,0
2649654,2
47,2%
311192,0
71792,3
23,1%
Текущие расходы
96
00
000
000
4998646,0
2475825,4
49,5%
311192,0
71785,1
23,1%
Капитальные расходы
96
00
000
000
619545,0
173828,8
28,1%
 
7,2
 
ДЕФИЦИТ-СУММА
    
655145,0
308698,7
    

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС