Наименование
показателя
| Раз-
дел
| Под-
раз-
дел
| Целе-
вая
статья
| Вид
рас-хо-
дов
| Сумма
|
Всего
| в том числе за счет
средств вышестоящих
бюджетов
|
Утверждено
по бюджету
| Исполнено
| %
исполн.
к плану
| Утверждено
по бюджету
| Исполнено
| %
исполн.
к плану
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
| 01
| 00
| 000
| 000
| 327870,3
| 155918,0
| 47,6%
| 4140,0
| 516,0
| 12,5%
|
Текущие расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 321970,3
| 154040,1
| 47,8%
| 4140,0
| 516,0
| 12,5%
|
Капитальные расходы
| 01
| 00
| 000
| 000
| 5900,0
| 1877,9
| 31,8%
| | | |
Функционирование
органов местного
самоуправления
| 01
| 06
| 000
| 000
| 327870,3
| 155918,0
| 47,6%
| 4140,0
| 516,0
| 12,5%
|
Текущие расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 321970,3
| 154040,1
| 47,8%
| 4140,0
| 516,0
| 12,5%
|
Капитальные расходы
| 01
| 06
| 000
| 000
| 5900,0
| 1877,9
| 31,8%
| | | |
Содержание органов
местного самоуправ-
ления
| 01
| 06
| 026
| 000
| 273980,0
| 131682,0
| 48,1%
| 4011,0
| 516,0
| 12,9%
|
Денежное содержание
аппарата
| 01
| 06
| 026
| 027
| 273980,0
| 131682,0
| 48,1%
| 4011,0
| 516,0
| 12,9%
|
Обеспечение дея-
тельности органов
местного самоуправ-
ления
| 01
| 06
| 027
| 000
| 53890,3
| 24236,0
| 45,0%
| 129,0
| | |
Представительские
расходы
| 01
| 06
| 027
| 028
| 180,0
| 21,7
| 12,1%
| | | |
Расходы на содержа-
ние аппарата
| 01
| 06
| 027
| 029
| 53710,3
| 24214,3
| 45,1%
| 129,0
| | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВА
| 05
| 00
| 000
| 000
| 92303,7
| 44361,3
| 48,1%
| | | |
Текущие расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 91693,7
| 43782,0
| 47,7%
| | | |
Капитальные расходы
| 05
| 00
| 000
| 000
| 610,0
| 579,3
| 95,0%
| | | |
Органы внутренних
дел
| 05
| 01
| 000
| 000
| 92303,7
| 44361,3
| 48,1%
| | | |
Текущие расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 91693,7
| 43782,0
| 47,7%
| | | |
Капитальные расходы
| 05
| 01
| 000
| 000
| 610,0
| 579,3
| 95,0%
| | | |
Обеспечение личного
состава войск(сил)
| 05
| 01
| 601
| 000
| 92303,7
| 44361,3
| 48,1%
| | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
| 05
| 01
| 601
| 075
| 92303,7
| 44361,3
| 48,1%
| | | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
| 07
| 00
| 000
| 000
| 302948,0
| 114138,4
| 37,7%
| | | |
Текущие расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 5691,0
| 2425,0
| 42,6%
| | | |
Капитальные расходы
| 07
| 00
| 000
| 000
| 297257,0
| 111713,4
| 37,6%
| | | |
Топливно-энерге-
тический комплекс
(возмещение убытков
от реализации топ-
лива населению)
| 07
| 01
| 000
| 000
| 4836,0
| 1570,0
| 32,5%
| | | |
Государственная
поддержка энергети-
ки и электрификации
| 07
| 01
| 293
| 000
| 4836,0
| 1570,0
| 32,5%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 07
| 01
| 293
| 290
| 4836,0
| 1570,0
| 32,5%
| | | |
Строительство,
архитектура
| 07
| 07
| 000
| 000
| 298112,0
| 112568,4
| 37,8%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
| 07
| 07
| 313
| 000
| 253607,0
| 97011,1
| 38,3%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе
| 07
| 07
| 313
| 198
| 253607,0
| 97011,1
| 38,3%
| | | |
Государственная
поддержка строи-
тельства
| 07
| 07
| 314
| 000
| 855,0
| 855,0
| 100,0%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 07
| 07
| 314
| 397
| 855,0
| 855,0
| 100,0%
| | | |
Средства бюджетов
субъектов РФ на ре-
ализацию региональ-
ных целевых про-
грамм
| 07
| 07
| 522
| 000
| 43650,0
| 13402,3
| 30,7%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Переселение граж-
дан РФ из ветхого и
аварийного жилищно-
го фонда")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 35400,0
| 11252,3
| 31,8%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Обеспечение жильем
молодых семей в г.
Ярославле на 2003 -
2007 гг.")
| 07
| 07
| 522
| 198
| 3450,0
| 1750,0
| 50,7%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Обеспечение пожар-
ной безопасности в
г. Ярославле" на
2003 - 2005 гг.)
| 07
| 07
| 522
| 198
| 1800,0
| 300,0
| 16,7%
| | | |
Государственные ка-
питальные вложения
на безвозвратной
основе (программа
"Реформирование
уголовно-исполни-
тельной системы
Минюста России по
Ярославской облас-
ти" на 2003 - 2006
гг.)
| 07
| 07
| 522
| 198
| 3000,0
| 100,0
| 3,3%
| | | |
Федеральная целевая
программа "Жилище"
на 2002 - 2010 годы
| 07
| 07
| 633
| 000
| | 1300,0
| | | | |
Подпрограмма "Обес-
печение жильем мо-
лодых семей в г.
Ярославле" на
2003 - 2007 гг.
| 07
| 07
| 633
| 757
| | 1300,0
| | | | |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО
| 08
| 00
| 000
| 000
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
Текущие расходы
| 08
| 00
| 000
| 000
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
Земельные ресурсы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
Текущие расходы
| 08
| 02
| 000
| 000
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
Мероприятия по
улучшению землеуст-
ройства и земле-
пользования
| 08
| 02
| 344
| 000
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
Ведение государст-
венного кадастра,
мониторинга земель
и землеустройства
| 08
| 02
| 344
| 213
| 4800,0
| 2346,7
| 48,9%
| | | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕ-
ТЕОРОЛОГИЯ, КАРТО-
ГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
| 09
| 00
| 000
| 000
| 3730,0
| 922,1
| 24,7%
| | | |
Текущие расходы
| 09
| 00
| 000
| 000
| 3730,0
| 922,1
| 24,7%
| | | |
Прочие расходы в
области охраны ок-
ружающей среды и
природных ресурсов
| 09
| 06
| 000
| 000
| 3730,0
| 922,1
| 24,7%
| | | |
Финансирование ме-
роприятий в области
контроля за состоя-
нием окружающей
среды и охраны при-
роды
| 09
| 06
| 362
| 000
| 3730,0
| 922,1
| 24,7%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к др.
видам расходов
| 09
| 06
| 362
| 397
| 3730,0
| 922,1
| 24,7%
| | | |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА
| 10
| 00
| 000
| 000
| 437976,2
| 206585,3
| 47,2%
| | | |
Текущие расходы
| 10
| 00
| 000
| 000
| 437976,2
| 206585,3
| 47,2%
| | | |
Пассажирский транс-
порт
| 10
| 00
| 000
| 000
| 437976,2
| 206585,3
| 47,2%
| | | |
Автомобильный
транспорт
| 10
| 01
| 000
| 000
| 205970,2
| 98866,6
| 48,0%
| | | |
Государственная
поддержка автомо-
бильного транспорта
| 10
| 01
| 372
| 000
| 205970,2
| 98866,6
| 48,0%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 10
| 01
| 372
| 290
| 205970,2
| 98866,6
| 48,0%
| | | |
Железнодорожный
транспорт
| 10
| 02
| 000
| 000
| 21812,6
| 7263,6
| 33,3%
| | | |
Государственная
поддержка железно-
дорожного транспор-
та
| 10
| 02
| 370
| 000
| 21812,6
| 7263,6
| 33,3%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 10
| 02
| 370
| 290
| 21812,6
| 7263,6
| 33,3%
| | | |
Водный транспорт
| 10
| 04
| 000
| 000
| 7273,4
| 4002,7
| 55,0%
| | | |
Государственная
поддержка речного
транспорта
| 10
| 04
| 375
| 000
| 7273,4
| 4002,7
| 55,0%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 10
| 04
| 375
| 290
| 7273,4
| 4002,7
| 55,0%
| | | |
Прочие виды тран-
спорта
| 10
| 05
| 000
| 000
| 202920,0
| 96452,4
| 47,5%
| | | |
Государственная
поддержка других
видов транспорта
| 10
| 05
| 380
| 000
| 190943,7
| 94065,5
| 49,3%
| | | |
| | | | | | | | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 10
| 05
| 380
| 290
| 190943,7
| 94065,5
| 49,3%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
| 10
| 05
| 515
| 000
| 11976,3
| 2386,9
| 19,9%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к др.
видам расходов
(прочие субсидии)
| 10
| 05
| 515
| 397
| 11976,3
| 2386,9
| 19,9%
| | | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
| 12
| 00
| 000
| 000
| 1200952,0
| 536887,5
| 44,7%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 992952,0
| 507090,1
| 51,1%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 208000,0
| 29797,4
| 14,3%
| | | |
Жилищное хозяйст-
во
| 12
| 01
| 000
| 000
| 448852,4
| 178559,0
| 39,8%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 314852,4
| 152913,8
| 48,6%
| | | |
Капитальные расходы
| 12
| 01
| 000
| 000
| 134000,0
| 25645,2
| 19,1%
| | | |
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства
| 12
| 01
| 310
| 000
| 381852,4
| 151093,0
| 39,6%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 12
| 01
| 310
| 290
| 247852,4
| 125447,8
| 50,6%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 12
| 01
| 310
| 397
| 134000,0
| 25645,2
| 19,1%
| | | |
Фонд софинансирова-
ния социальных рас-
ходов
| 12
| 01
| 352
| 000
| 67000,0
| 27466,0
| 41,0%
| | | |
Расходы бюджетов
субъектов РФ и му-
ниципальных образо-
ваний по предостав-
лению населению
субсидий на оплату
жилья и коммуналь-
ных услуг
| 12
| 01
| 352
| 356
| 67000,0
| 27466,0
| 41,0%
| | | |
Коммунальное хо-
зяйство
| 12
| 00
| 000
| 000
| 752099,6
| 358328,5
| 47,6%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Текущие расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 678099,6
| 354176,3
| 52,2%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Капитальные расходы
| 12
| 00
| 000
| 000
| 74000,0
| 4152,2
| 5,6%
| | | |
Коммунальное хозяй-
ство
| 12
| 02
| 000
| 000
| 718423,6
| 342412,3
| 47,7%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Текущие расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 644423,6
| 338260,1
| 52,5%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 000
| 000
| 74000,0
| 4152,2
| 5,6%
| | | |
Государственная
поддержка комму-
нального хозяйства
| 12
| 02
| 311
| 000
| 442668,0
| 232148,3
| 52,4%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Субсидии на услуги,
оказываемые населе-
нию электро- и теп-
лоснабжающими орга-
низациями в субъек-
тах РФ
| 12
| 02
| 311
| 440
| 442668,0
| 231246,1
| 52,2%
| 100000,0
| 5000,0
| 5,0%
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 12
| 02
| 311
| 397
| | 902,2
| | | | |
Расходы на благоус-
тройство городских
и сельских поселе-
ний и округов
| 12
| 02
| 550
| 000
| 275755,6
| 110264,0
| 40,0%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 201755,6
| 107014,0
| 53,0%
| | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 000
| 74000,0
| 3250,0
| 4,4%
| | | |
Расходы на уличное
освещение
| 12
| 02
| 550
| 492
| 36100,0
| 11650,0
| 32,3%
| | | |
Расходы по строи-
тельству и содержа-
нию автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них в
границах городских
и сельских поселе-
ний и округов, за
исключением объек-
тов федерального и
регионального зна-
чения
| 12
| 02
| 550
| 493
| 99615,6
| 35888,6
| 36,0%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 493
| 49615,6
| 35888,6
| 72,3%
| | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 493
| 50000,0
| | | | | |
Расходы на озелене-
ние
| 12
| 02
| 550
| 494
| 40150,0
| 16119,1
| 40,1%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 27150,0
| 12869,1
| 47,4%
| | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 494
| 13000,0
| 3250,0
| 25,0%
| | | |
Расходы по органи-
зации и содержанию
мест захоронения
| 12
| 02
| 550
| 495
| 2295,0
| 1150,0
| 50,1%
| | | |
Расходы по органи-
зации сбора, выво-
за, утилизации, пе-
реработке бытовых и
промышленных отхо-
дов и содержанию
мест их захоронения
| 12
| 02
| 550
| 496
| 80161,0
| 37351,0
| 46,6%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 02
| 550
| 496
| 69161,0
| 37351,0
| 54,0%
| | | |
Капитальные расходы
| 12
| 02
| 550
| 496
| 11000,0
| | | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 12
| 02
| 550
| 397
| 17434,0
| 8105,3
| 46,5%
| | | |
Прочие структуры и
мероприятия жилищ-
но-коммунального
хозяйства
| 12
| 03
| 000
| 000
| 33676,0
| 15916,2
| 47,3%
| | | |
Текущие расходы
| 12
| 03
| 000
| 000
| 33676,0
| 15916,2
| 47,3%
| | | |
Прочие расходы на
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство
| 12
| 03
| 312
| 000
| 33676,0
| 15916,2
| 47,3%
| | | |
Расходы на прочие
структуры и меро-
приятия в области
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
| 12
| 03
| 312
| 444
| 33676,0
| 15916,2
| 47,3%
| | | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ
| 13
| 00
| 000
| 000
| 29316,8
| 12386,2
| 42,2%
| | | |
Текущие расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 26516,8
| 11891,2
| 44,8%
| | | |
Капитальные расходы
| 13
| 00
| 000
| 000
| 2800,0
| 495,0
| 17,7%
| | | |
Предупреждение и
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных
ситуаций
| 13
| 02
| 000
| 000
| 11743,7
| 4215,6
| 35,9%
| | | |
Текущие расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 11067,7
| 4181,1
| 37,8%
| | | |
Капитальные расходы
| 13
| 02
| 000
| 000
| 676,0
| 34,5
| 5,1%
| | | |
Целевой финансовый
резерв для преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций
| 13
| 02
| 399
| 000
| 3000,0
| 16,6
| 0,6%
| | | |
Целевой финансовый
резерв
| 13
| 02
| 399
| 254
| 3000,0
| 16,6
| 0,6%
| | | |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
| 13
| 02
| 601
| 000
| 8743,7
| 4199,0
| 48,0%
| | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
| 13
| 02
| 601
| 075
| 8743,7
| 4199,0
| 48,0%
| | | |
Гражданская обо-
рона
| 13
| 03
| 000
| 000
| 1622,4
| 216,0
| 13,3%
| | | |
Текущие расходы
| 13
| 03
| 000
| 000
| 1622,4
| 216,0
| 13,3%
| | | |
Мероприятия по
гражданской обороне
| 13
| 03
| 151
| 000
| 1622,4
| 216,0
| 13,3%
| | | |
Проведение меропри-
ятий по гражданской
обороне и защите
населения от чрез-
вычайных ситуаций
| 13
| 03
| 151
| 083
| 1622,4
| 216,0
| 13,3%
| | | |
Государственная
противопожарная
служба
| 13
| 04
| 000
| 000
| 15950,7
| 7954,6
| 49,9%
| | | |
Текущие расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 13826,7
| 7494,1
| 54,2%
| | | |
Капитальные расходы
| 13
| 04
| 000
| 000
| 2124,0
| 460,5
| 21,7%
| | | |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
| 13
| 04
| 601
| 000
| 15950,7
| 7954,6
| 49,9%
| | | |
Содержание подве-
домственных струк-
тур
| 13
| 04
| 601
| 075
| 15950,7
| 7954,6
| 49,9%
| | | |
| | | | | | | | | | |
ОБРАЗОВАНИЕ
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1561232,4
| 806780,0
| 51,7%
| 1000,0
| 129,9
| 13,0%
|
Текущие расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1527362,4
| 800509,8
| 52,4%
| 1000,0
| 122,7
| 12,3%
|
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 33870,0
| 6 270,2
| 18,5%
| | 7,2
| |
Учреждения, под-
ведомственные Ми-
нистерству образо-
вания
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1501867,5
| 775912,5
| 51,7%
| | | |
Текущие расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 1472997,5
| 771496,8
| 52,4%
| | | |
Капитальные расходы
| 14
| 00
| 000
| 000
| 28870,0
| 4415,7
| 15,3%
| | | |
Дошкольное образо-
вание
| 14
| 01
| 400
| 000
| 547937,5
| 277303,5
| 50,6%
| | | |
Текущие расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 540609,9
| 276029,5
| 51,1%
| | | |
Капитальные расходы
| 14
| 01
| 400
| 000
| 7327,6
| 1274,0
| 17,4%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 01
| 400
| 000
| 547937,5
| 277303,5
| 50,6%
| | | |
Детские дошкольные
учреждения
| 14
| 01
| 400
| 259
| 547937,5
| 277303,5
| 50,6%
| | | |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 853209,3
| 443297,7
| 52,0%
| | | |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 833683,7
| 440322,4
| 52,8%
| | | |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 19525,6
| 2975,3
| 15,2%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 853209,3
| 443297,7
| 52,0%
| | | |
Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
| 14
| 02
| 400
| 260
| 586207,1
| 308395,4
| 52,6%
| | | |
Вечерние и заочные
средние образова-
тельные школы
| 14
| 02
| 400
| 262
| 19947,1
| 10797,1
| 54,1%
| | | |
Школы-интернаты
| 14
| 02
| 400
| 263
| 97220,1
| 48560,0
| 49,9%
| | | |
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 113649,5
| 58024,7
| 51,1%
| | | |
Детские дома
| 14
| 02
| 400
| 265
| 36185,5
| 17520,5
| 48,4%
| | | |
Прочие расходы в
области образования
| 14
| 07
| 000
| 000
| 100720,7
| 55311,3
| 54,9%
| | | |
Текущие расходы
| 14
| 07
| 000
| 000
| 98703,9
| 55144,9
| 55,9%
| | | |
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 000
| 000
| 2016,8
| 166,4
| 8,2%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 07
| 400
| 000
| 100720,7
| 55311,3
| 54,9%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти образования
| 14
| 07
| 400
| 272
| 56369,7
| 27712,1
| 49,2%
| | | |
Финансирование ме-
роприятий по орга-
низации оздорови-
тельной кампании
детей и подростков
| 14
| 07
| 400
| 319
| 14329,4
| 12285,7
| 85,7%
| | | |
образование
| 14
| 07
| 400
| 319
| 9566,6
| 9384,3
| 98,1%
| | | |
социальная политика
| 14
| 07
| 400
| 319
| | 852,0
| | | | |
молодежная политика
| 14
| 07
| 400
| 319
| 4462,8
| 1749,5
| 39,2%
| | | |
физкультура и спорт
| 14
| 07
| 400
| 319
| 300,0
| 299,9
| 100,0%
| | | |
Расходы по опеке и
попечительству
| 14
| 07
| 400
| 500
| 30021,6
| 15313,5
| 51,0%
| | | |
Учреждения, под-
ведомственные Ми-
нистерству культуры
| 14
| 00
| 400
| 000
| 36122,5
| 19556,9
| 54,1%
| | | |
Детская хоровая
школа, детские шко-
лы искусств
| 14
| 00
| 400
| 000
| 36122,5
| 19556,9
| 54,1%
| | | |
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 36122,5
| 19556,9
| 54,1%
| | | |
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 32072,5
| 17814,6
| 55,5%
| | | |
Капитальные расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 4050,0
| 1742,3
| 43,0%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 36122,5
| 19556,9
| 54,1%
| | | |
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 36122,5
| 19556,9
| 54,1%
| | | |
Учреждения, подве-
домственные город-
скому комитету по
физической культуре
и спорту
| 14
| 00
| 400
| 000
| 23242,4
| 11310,6
| 48,7%
| 1000,0
| 129,9
| 13,0%
|
Детско-юношеские
спортивные школы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 7808,6
| 3706,4
| 47,5%
| 500,0
| 62,0
| 12,4%
|
Общее образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 7808,6
| 3706,4
| 47,5%
| 500,0
| 62,0
| 12,4%
|
Текущие расходы
| 14
| 02
| 400
| 000
| 7808,6
| 3706,4
| 47,5%
| 500,0
| 62,0
| 12,4%
|
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 02
| 400
| 000
| 7808,6
| 3706,4
| 47,5%
| 500,0
| 62,0
| 12,4%
|
Учреждения по вне-
школьной работе с
детьми
| 14
| 02
| 400
| 264
| 7808,6
| 3706,4
| 47,5%
| 500,0
| 62,0
| 12,4%
|
Центры спортив-
но-оздоровительной
работы
| 14
| 00
| 400
| 000
| 15433,8
| 7604,2
| 49,3%
| 500,0
| 67,9
| 13,6%
|
Прочие расходы в
области образования
| 14
| 07
| 400
| 000
| 15433,8
| 7604,2
| 49,3%
| 500,0
| 67,9
| 13,6%
|
Текущие расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 14483,8
| 7492,0
| 51,7%
| 500,0
| 60,7
| 12,1%
|
Капитальные расходы
| 14
| 07
| 400
| 000
| 950,0
| 112,2
| 11,8%
| | 7,2
| |
Ведомственные рас-
ходы на образование
| 14
| 07
| 400
| 000
| 15433,8
| 7604,2
| 49,3%
| 500,0
| 67,9
| 13,6%
|
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти образования
| 14
| 07
| 400
| 272
| 15433,8
| 7604,2
| 49,3%
| 500,0
| 67,9
| 13,6%
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
| 15
| 00
| 000
| 000
| 108179,6
| 52881,8
| 48,9%
| | | |
Текущие расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 95682,8
| 48875,5
| 51,1%
| | | |
Капитальные расходы
| 15
| 00
| 000
| 000
| 12496,8
| 4006,3
| 32,1%
| | | |
Культура и искус-
ство
| 15
| 01
| 000
| 000
| 108179,6
| 52881,8
| 48,9%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на культуру и
искусство
| 15
| 01
| 410
| 000
| 92704,4
| 45148,0
| 48,7%
| | | |
Дворцы и дома куль-
туры, другие учреж-
дения клубного типа
| 15
| 01
| 410
| 280
| 58017,4
| 27446,4
| 47,3%
| | | |
Музеи и постоянные
выставки
| 15
| 01
| 410
| 283
| 4517,9
| 2155,8
| 47,7%
| | | |
Библиотеки
| 15
| 01
| 410
| 284
| 30169,1
| 15545,8
| 51,5%
| | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти культуры и
искусства
| 15
| 01
| 412
| 000
| 15475,2
| 7733,8
| 50,0%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти культуры и
искусства
| 15
| 01
| 412
| 287
| 15475,2
| 7733,8
| 50,0%
| | | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
| 16
| 00
| 000
| 000
| 14920,9
| 7800,0
| 52,3%
| | | |
Текущие расходы
| 16
| 00
| 000
| 000
| 14920,9
| 7800,0
| 52,3%
| | | |
Телевидение и ра-
диовещание
| 16
| 01
| 000
| 000
| 4430,0
| 2400,0
| 54,2%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
| 16
| 01
| 515
| 000
| 4430,0
| 2400,0
| 54,2%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 16
| 01
| 515
| 397
| 4430,0
| 2400,0
| 54,2%
| | | |
Периодическая пе-
чать и издательства
| 16
| 02
| 000
| 000
| 10490,9
| 5400,0
| 51,5%
| | | |
Государственная
поддержка периоди-
ческой печати
| 16
| 02
| 422
| 000
| 4490,0
| 2400,0
| 53,5%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 16
| 02
| 422
| 290
| 4490,0
| 2400,0
| 53,5%
| | | |
Гос. поддержка пе-
риодических изда-
ний, учрежденных
органами исп. и
зак. власти
| 16
| 02
| 423
| 000
| 6000,9
| 3000,0
| 50,0%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 16
| 02
| 423
| 290
| 6000,9
| 3000,0
| 50,0%
| | | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
| 17
| 00
| 000
| 000
| 992492,0
| 485457,0
| 48,9%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
Текущие расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 951787,0
| 472906,1
| 49,7%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
Капитальные расходы
| 17
| 00
| 000
| 000
| 40705,0
| 12550,9
| 30,8%
| | | |
Здравоохранение
| 17
| 00
| 000
| 000
| 868010,0
| 417777,3
| 48,1%
| | | |
Здравоохранение
| 17
| 01
| 000
| 000
| 829451,4
| 398519,7
| 48,0%
| | | |
Текущие расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 788746,4
| 385968,8
| 48,9%
| | | |
Капитальные расходы
| 17
| 01
| 000
| 000
| 40705,0
| 12550,9
| 30,8%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на здравоохра-
нение
| 17
| 01
| 430
| 000
| 829451,4
| 398519,7
| 48,0%
| | | |
Больницы, клиники,
госпитали
| 17
| 01
| 430
| 300
| 650886,0
| 316016,9
| 48,6%
| | | |
Поликлиники, амбу-
латории, диагности-
ческие центры
| 17
| 01
| 430
| 301
| 49905,7
| 23375,0
| 46,8%
| | | |
Станции скорой и
неотложной помощи
| 17
| 01
| 430
| 305
| 103578,5
| 48134,8
| 46,5%
| | | |
Санатории для детей
и подростков
| 17
| 01
| 430
| 307
| 3753,8
| 1477,6
| 39,4%
| | | |
Санатории, пансио-
наты и дома отдыха
| 17
| 01
| 430
| 308
| 15829,7
| 7183,5
| 45,4%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти здравоохране-
ния
| 17
| 01
| 430
| 310
| 5497,7
| 2331,9
| 42,4%
| | | |
Санитарно-эпидемио-
логический надзор
| 17
| 02
| 000
| 000
| 6446,7
| 3201,6
| 49,7%
| | | |
Текущие расходы
| 17
| 02
| 000
| 000
| 6446,7
| 3201,6
| 49,7%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на санитарно -
эпидемиологический
надзор
| 17
| 02
| 432
| 000
| 6446,7
| 3201,6
| 49,7%
| | | |
Дезинфекционные
станции
| 17
| 02
| 432
| 309
| 4200,0
| 2078,5
| 49,5%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти санитарно -
эпидемиологического
надзора
| 17
| 02
| 432
| 313
| 2246,7
| 1123,1
| 50,0%
| | | |
Обязательное меди-
цинское страхование
| 17
| 04
| 000
| 000
| 32111,9
| 16056,0
| 50,0%
| | | |
Текущие расходы
| 17
| 04
| 000
| 000
| 32111,9
| 16056,0
| 50,0%
| | | |
Расходы на финанси-
рование территори-
альной программы
обязательного меди-
цинского страхова-
ния
| 17
| 04
| 428
| 000
| 32111,9
| 16056,0
| 50,0%
| | | |
Средства бюджета на
обязательное меди-
цинское страхование
неработающего насе-
ления, перечислен-
ные фондам обяза-
тельного медицин-
ского страхования
| 17
| 04
| 428
| 316
| 32111,9
| 16056,0
| 50,0%
| | | |
Физическая куль-
тура и спорт
| 17
| 03
| 000
| 000
| 124482,0
| 67679,7
| 54,4%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
| | | | | | | | | | |
Текущие расходы
| 17
| 03
| 000
| 000
| 124482,0
| 67679,7
| 54,4%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
Финансирование час-
ти расходов на со-
держание спортивных
команд
| 17
| 03
| 433
| 000
| 87146,6
| 50719,5
| 58,2%
| | | |
Мероприятия в об-
ласти физической
культуры и спорта
(долевое содержание
спортивных команд)
| 17
| 03
| 433
| 293
| 87146,6
| 50719,5
| 58,2%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы на физическую
культуру и спорт
| 17
| 03
| 434
| 000
| 37335,4
| 16960,2
| 45,4%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
Содержание объектов
социально-культур-
ной сферы
| 17
| 03
| 434
| 285
| 31009,1
| 14599,6
| 47,1%
| | | |
Мероприятия в об-
ласти физической
культуры и спорта
| 17
| 03
| 434
| 293
| 6326,3
| 2360,6
| 37,3%
| 2000,0
| 183,1
| 9,2%
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
| 18
| 00
| 000
| 000
| 410948,8
| 158520,7
| 38,6%
| 204052,0
| 65963,3
| 32,3%
|
Текущие расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 408048,8
| 158410,9
| 38,8%
| 204052,0
| 65963,3
| 32,3%
|
Капитальные расходы
| 18
| 00
| 000
| 000
| 2900,0
| 109,8
| 3,8%
| | | |
Учреждения соци-
ального обеспечения
и службы занятости
| 18
| 01
| 000
| 000
| 45676,0
| 20824,4
| 45,6%
| | | |
Текущие расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 43376,0
| 20824,4
| 48,0%
| | | |
Капитальные расходы
| 18
| 01
| 000
| 000
| 2300,0
| | | | | |
Ведомственные рас-
ходы в области со-
циального обеспече-
ния
| 18
| 01
| 440
| 000
| 45676,0
| 20824,4
| 45,6%
| | | |
Территориальные
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
| 18
| 01
| 440
| 318
| 41659,6
| 19642,4
| 47,1%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
| 18
| 01
| 440
| 323
| 4016,4
| 1182,0
| 29,4%
| | | |
Социальная помощь
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21671,0
| 13488,8
| 62,2%
| | | |
Текущие расходы
| 18
| 02
| 000
| 000
| 21671,0
| 13488,8
| 62,2%
| | | |
Ведомственные рас-
ходы в области со-
циального обеспече-
ния
| 18
| 02
| 440
| 000
| 1987,0
| 1756,8
| 88,4%
| | | |
Пособия и социаль-
ная помощь
| 18
| 02
| 440
| 322
| 1987,0
| 1756,8
| 88,4%
| | | |
Выплата пенсий и
пособий другим ка-
тегориям граждан
| 18
| 02
| 442
| 000
| 17121,0
| 9173,1
| 53,6%
| | | |
Пособия и социаль-
ная помощь
| 18
| 02
| 442
| 322
| 7721,0
| 3306,3
| 42,8%
| | | |
Выплата пенсий и
пособий
| 18
| 02
| 442
| 326
| 9400,0
| 5866,8
| 62,4%
| | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти социальной
политики
| 18
| 02
| 445
| 000
| 2563,0
| 2558,9
| 99,8%
| | | |
Финансирование ме-
роприятий по орга-
низации оздорови-
тельной кампании
детей и подростков
из малообеспеченных
семей
| 18
| 02
| 445
| 319
| 2563,0
| 2558,9
| 99,8%
| | | |
Молодежная поли-
тика
| 18
| 03
| 000
| 000
| 6315,5
| 2847,9
| 45,1%
| | | |
Текущие расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 5715,5
| 2738,1
| 47,9%
| | | |
Капитальные расходы
| 18
| 03
| 000
| 000
| 600,0
| 109,8
| 18,3%
| | | |
Государственная
поддержка в области
молодежной политики
| 18
| 03
| 446
| 000
| 6315,5
| 2847,9
| 45,1%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
| 18
| 03
| 446
| 323
| 6315,5
| 2847,9
| 45,1%
| | | |
Прочие мероприя-
тия в области соци-
альной политики
| 18
| 06
| 000
| 000
| 337286,3
| 121346,6
| 36,0%
| 204052,0
| 65963,3
| 32,3%
|
Текущие расходы
| 18
| 06
| 000
| 000
| 337286,3
| 121346,6
| 36,0%
| 204052,0
| 65963,3
| 32,3%
|
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О реаби-
литации жертв по-
литических репрес-
сий" по бюджетам
субъектов РФ и МО
| 18
| 06
| 350
| 000
| | 1537,2
| | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 18
| 06
| 350
| 290
| | 1537,2
| | | | |
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О стату-
се Героев Сов. Сою-
за, Героев РФ и
полных кавалеров
ордена Славы" и "О
предоставлении соц.
гарантий Героям
Соц. Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы" по
бюджетам субъектов
РФ и МО
| 18
| 06
| 351
| 000
| | 123,4
| | | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 18
| 06
| 351
| 290
| | 123,4
| | | | |
Расходы на ком-
пенсацию затрат по
предоставлению
льгот, установлен-
ных Законом РФ "О
донорстве крови и
ее компонентов" по
бюджетам субъектов
РФ и МО
| 18
| 06
| 354
| 000
| 5435,4
| 2653,4
| 48,8%
| | | |
Целевые субсидии и
субвенции
| 18
| 06
| 354
| 290
| 5435,4
| 2653,4
| 48,8%
| | | |
Прочие ведомствен-
ные расходы в об-
ласти социальной
политики (празднич-
ные и памятные да-
ты)
| 18
| 06
| 445
| 000
| 5798,9
| 169,9
| 2,9%
| | | |
Прочие учреждения и
мероприятия в об-
ласти социальной
политики
| 18
| 06
| 445
| 323
| 5798,9
| 169,9
| 2,9%
| | | |
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О соци-
альной защите инва-
лидов в РФ" по бюд-
жетам субъектов РФ
и муниципальных об-
разований
| 18
| 06
| 484
| 000
| | 0,1
| | | | |
Расходы на обеспе-
чение инвалидов
войны транспортными
средствами или ком-
пенсация расходов
на транспортное об-
служивание вместо
получения транспор-
тных средств
| 18
| 06
| 484
| 328
| | 0,1
| | | | |
Фонд компенсаций
| 18
| 06
| 489
| 000
| 111052,0
| 57584,4
| 51,9%
| 111052,0
| 57584,4
| 51,9%
|
Расходы на оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
| 18
| 06
| 489
| 333
| 4698,6
| 2349,4
| 50,0%
| 4698,6
| 2349,4
| 50,0%
|
Расходы на оплату
установки телефона
ветеранам и инвали-
дам и его использо-
вание
| 18
| 06
| 489
| 334
| 439,7
| 219,8
| 50,0%
| 439,7
| 219,8
| 50,0%
|
Расходы на оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
| 18
| 06
| 489
| 345
| 85583,8
| 45193,4
| 52,8%
| 85583,8
| 45193,4
| 52,8%
|
Расходы на приобре-
тение и доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
| 18
| 06
| 489
| 346
| 45,2
| 11,0
| 24,3%
| 45,2
| 11,0
| 24,3%
|
Расходы на обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
| 18
| 06
| 489
| 348
| 14165,6
| 7082,8
| 50,0%
| 14165,6
| 7082,8
| 50,0%
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 18
| 06
| 489
| 397
| 1094,1
| 547,0
| 50,0%
| 1094,1
| 547,0
| 50,0%
|
Расходы бюджетов
субъектов РФ и МО
на возмещение льгот
по оплате ЖКУ, ус-
луг связи, проезда
на общественном
транспорте гражда-
данам, подвергшимся
радиационному воз-
действию Чернобыль-
ской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и ядерных
испытаний на Семи-
палатинском полиго-
не
| 18
| 06
| 489
| 558
| 5025,0
| 2181,0
| 43,4%
| 5025,0
| 2181,0
| 43,4%
|
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ "О вете-
ранах" в части пол-
номочий субъектов
РФ
| 18
| 06
| 498
| 000
| 215000,0
| 56847,9
| 26,4%
| 93000,0
| 8378,9
| 9,0%
|
Расходы на санатор-
но-курортное лече-
ние ветеранов и ин-
валидов
| 18
| 06
| 498
| 329
| | 2203,1
| | | | |
Расходы на оплату
проезда ветеранов и
инвалидов
| 18
| 06
| 498
| 333
| 37000,0
| 18144,6
| 49,0%
| | | |
Расходы на оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам
| 18
| 06
| 498
| 345
| 145547,2
| 20926,1
| 14,4%
| 93000,0
| 8378,9
| 9,0%
|
Расходы на приобре-
тение и доставку
топлива ветеранам и
инвалидам
| 18
| 06
| 498
| 346
| 132,3
| 11,7
| 8,8%
| | | |
Компенсация инвали-
дам расходов на эк-
сплуатацию и техни-
ческое обслуживание
транспортных
средств
| 18
| 06
| 498
| 347
| | 213,7
| | | | |
Расходы на обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов
| 18
| 06
| 498
| 348
| 12952,5
| 6476,3
| 50,0%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 18
| 06
| 498
| 397
| 19368,0
| 8872,4
| 45,8%
| | | |
Средства бюджетов
субъектов РФ на ре-
ализацию федераль-
ных целевых про-
грамм развития ре-
гионов
| 18
| 06
| 522
| 000
| | 2430,3
| | | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 18
| 06
| 522
| 397
| | 2430,3
| | | | |
Государственные
пособия гражданам,
имеющим детей
| 18
| 07
| 452
| 000
| | 13,0
| | | | |
Текущие расходы
| 18
| 07
| 452
| 000
| | 13,0
| | | | |
Государственные по-
собия на детей
| 18
| 07
| 452
| 000
| | 13,0
| | | | |
Выплата государст-
венных пособий на
детей военнослужа-
щих и гражданского
персонала
| 18
| 07
| 452
| 324
| | 13,0
| | | | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
| 19
| 00
| 000
| 000
| 25000,0
| 18620,6
| 74,5%
| | | |
Текущие расходы
| 19
| 00
| 000
| 000
| 25000,0
| 18620,6
| 74,5%
| | | |
Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального внут-
реннего долга
| 19
| 01
| 000
| 000
| 25000,0
| 18620,6
| 74,5%
| | | |
Процентные платежи
по муниципальному
долгу
| 19
| 01
| 462
| 000
| 25000,0
| 18620,6
| 74,5%
| | | |
Выплаты процентов
по муниципальному
долгу
| 19
| 01
| 462
| 331
| 25000,0
| 18620,6
| 74,5%
| | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
| 30
| 00
| 000
| 000
| 105520,3
| 46048,5
| 43,6%
| | | |
Текущие расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 90514,1
| 39619,9
| 43,8%
| | | |
Капитальные расходы
| 30
| 00
| 000
| 000
| 15006,2
| 6428,6
| 42,8%
| | | |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| 8300,5
| 43,5%
| | | |
Текущие расходы
| 30
| 01
| 000
| 000
| 19100,0
| 5639,3
| 29,5%
| | | |
Капитальные расходы
| 30
| 01
| 000
| 000
| | 2661,2
| | | | |
Резервный фонд
| 30
| 01
| 510
| 000
| 19100,0
| 8300,5
| 43,5%
| | | |
Резервные фонды ор-
ганов местного са-
моуправления
| 30
| 01
| 510
| 435
| 19100,0
| 8300,5
| 43,5%
| | | |
Проведение выбо-
ров и референдумов
| 30
| 02
| 000
| 000
| 8300,0
| 8300,0
| 100,0%
| | | |
Текущие расходы
| 30
| 02
| 000
| 000
| 8300,0
| 8300,0
| 100,0%
| | | |
Расходы на проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов
| 30
| 02
| 511
| 000
| 8300,0
| 8300,0
| 100,0%
| | | |
Выборы в органы за-
конодательной
(представительной)
власти субъектов
РФ, выборы высшего
должностного лица
субъекта РФ, выборы
в органы местного
самоуправления
| 30
| 02
| 511
| 394
| 8300,0
| 8300,0
| 100,0%
| | | |
Прочие расходы,
не отнесенные к
другим подразделам
| 30
| 04
| 000
| 000
| 78120,3
| 29448,0
| 37,7%
| | | |
Текущие расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 63114,1
| 25680,6
| 40,7%
| | | |
Капитальные расходы
| 30
| 04
| 000
| 000
| 15006,2
| 3767,4
| 25,1%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
| 30
| 04
| 515
| 000
| 78120,3
| 29448,0
| 37,7%
| | | |
Обеспечение дея-
тельности военных
комиссариатов в
субъектах РФ
| 30
| 04
| 515
| 381
| 2462,8
| 1224,4
| 49,7%
| | | |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
| 30
| 04
| 515
| 397
| 75657,5
| 28223,6
| 37,3%
| | | |
содержание учрежде-
ний (ОПОПы, МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Тран-
спортная служба")
| 30
| 04
| 515
| 397
| 9438,6
| 3999,5
| 42,4%
| | | |
развитие междуна-
родных и внешнеэко-
номических связей
| 30
| 04
| 515
| 397
| 7260,1
| 3917,8
| 54,0%
| | | |
расходы, связанные
с переходом на каз-
начейскую форму ис-
полнения бюджета и
на развитие МИС
| 30
| 04
| 515
| 397
| 12884,2
| 2959,0
| 23,0%
| | | |
расходы по управле-
нию муниципальным
имуществом и на ка-
питальный ремонт
муниципального иму-
щества организаций,
не относящихся к
бюджетной сфере
| 30
| 04
| 515
| 397
| 16925,0
| 5775,1
| 34,1%
| | | |
расходы по реклам-
но-художественному
и праздничному
оформлению города
за счет средств,
поступающих от раз-
мещения наружной
рекламы
| 30
| 04
| 515
| 397
| 5000,0
| 1027,3
| 20,5%
| | | |
содержание МУ "Кон-
трольно-счетная па-
лата"
| 30
| 04
| 515
| 397
| 2770,5
| 1286,6
| 46,4%
| | | |
другие расходы
(поддержка налого-
вых органов, пред-
приятия обществен-
ного питания, под-
держка общественных
организаций, оплата
услуг охранных
предприятий)
| 30
| 04
| 515
| 397
| 21379,1
| 9258,3
| 43,3%
| | | |
ИТОГО РАСХОДОВ:
| 96
| 00
| 000
| 000
| 5618191,0
| 2649654,2
| 47,2%
| 311192,0
| 71792,3
| 23,1%
|
Текущие расходы
| 96
| 00
| 000
| 000
| 4998646,0
| 2475825,4
| 49,5%
| 311192,0
| 71785,1
| 23,1%
|
Капитальные расходы
| 96
| 00
| 000
| 000
| 619545,0
| 173828,8
| 28,1%
| | 7,2
| |
ДЕФИЦИТ-СУММА
| | | | | 655145,0
| 308698,7
| | | | |