Приложение к Решению от 08.07.2004 г № 40

Бюджет города Ярославля на 2004 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника
Код
Сумма
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1000000
4226949,0
Налоги на прибыль
1010000
3125326,0
Налог на прибыль организаций
1010100
952930,0
Налог на доходы физических лиц
1010200
2172396,0
Налоги на товары и  услуги.  Лицензионные  и
регистрационные сборы
1020000
131783,0
Акцизы по подакцизным  товарам  (продукции)  и
отдельным видам минерального сырья, производи-
мым на территории РФ

1020200

118903,0
Лицензионные и регистрационные сборы
1020400
690,0
Налог с продаж
1020700
12190,0
Налоги на совокупный доход
1030000
218000,0
Единый налог, взимаемый в связи с  применением
упрощенной системы налогообложения
1030100
102000,0
Единый налог на вмененный доход для  отдельных
видов деятельности
1030200
116000,0
Налоги на имущество
1040000
494800,0
в т.ч. налог на имущество организаций
1040200
480940,0
Платежи за пользование природными ресурсами
1050000
201200,0
Налог на добычу общераспространенных  полезных
ископаемых
1050320
160,0
Водный налог
1050500
12100,0
Земельный налог
1050700
188940,0
Прочие налоги, пошлины и сборы
1400000
55840,0
в т.ч. госпошлина
1400100
15000,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2000000
424905,0
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной  собст-
венности, или от деятельности  государственных
и муниципальных организаций


2010000


398030,0
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципаль-
ной собственности
2010100
600,0
Доходы от сдачи в аренду имущества,  находяще-
гося в государственной или муниципальной  соб-
ственности

2010200

333500,0
- арендная плата за земли городов и поселков
2010202
43500,0
- прочие доходы от сдачи в  аренду  имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

2010240

290000,0
Платежи от муниципальных организаций
2010800
14760,0
Доходы от продажи  оборудования,  транспортных
средств и других материальных ценностей
2012000
1370,0
Плата за негативное воздействие на  окружающую
среду
2015600
39000,0
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности, а также поступления  от  разре-
шенных видов деятельности организаций


2019000


8800,0
Административные платежи и сборы
2060000
755,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба
2070000
14900,0
Прочие неналоговые доходы
2090000
11220,0
ИТОГО ДОХОДОВ:
 
4651854,0
Безвозмездные перечисления
3000000
311192,0
От других бюджетов бюджетной системы
3020000
311192,0
Дотации
3020140
100000,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате  услуг
ЖКХ в соответствии с Федеральными законами:
3020200
178629,0
- "О внесении изменений и дополнений  в  Закон
РФ "Об основах федеральной жилищной  политики"
и другие законодательные акты РФ в  части  со-
вершенствования системы оплаты жилья и  комму-
нальных услуг" от 06.05.2003 N 52-ФЗ



3020242



85629,0
- "О ветеранах"
3020261
93000,0
Прочие субвенции (на выполнение  государствен-
ных функций по регистрации актов  гражданского
состояния)

3020260

4140,0
Субсидии на реализацию Федеральных законов:
3020400
25423,0
- "О социальной защите инвалидов в РФ"
3020413
20398,0
- "О социальной защите  граждан,  подвергшихся
радиации вследствие катастрофы на  Чернобыльс-
кой АЭС", "О социальных  гарантиях  гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию  вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне", "О социальных гарантиях гражданам РФ,
подвергшимся  воздействию  радиации вследствие
аварии 1957 г. на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в  реку
Теча"








3020414








5025,0
Прочие субсидии (на поддержку массового  спор-
та)
3020440
3000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:
 
4963046,0

РАСХОДЫ
Наименование показателя








Раз-
дел







Под-
раз-
дел






Целе-
вая
статья






Вид
рас-хо-
дов





Сумма
Всего






в т.ч.
за счет
средств
вышесто-
ящих
бюджетов

       
1
2
3
4
5
6
7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
01
00
000
000
327870,3
4140,0
Текущие расходы
01
00
000
000
321970,3
4140,0
Капитальные расходы
01
00
000
000
5900,0
 
Функционирование органов мест-
ного самоуправления
01
06
000
000
327870,3
4140,0
Текущие расходы
01
06
000
000
321970,3
4140,0
Капитальные расходы
01
06
000
000
5900,0
 
Содержание  органов   местного
самоуправления
01
06
026
000
273980,0
4011,0
Денежное содержание аппарата
01
06
026
027
273980,0
4011,0
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления
01
06
027
000
53890,3
129,0
Представительские расходы
01
06
027
028
180,0
 
Расходы на содержание аппарата
01
06
027
029
53710,3
129,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАС-
НОСТИ ГОСУДАРСТВА

05

00

000

000

92303,7
 
Текущие расходы
05
00
000
000
91693,7
 
Капитальные расходы
05
00
000
000
610,0
 
Органы внутренних дел
05
01
000
000
92303,7
 
Текущие расходы
05
01
000
000
91693,7
 
Капитальные расходы
05
01
000
000
610,0
 
Обеспечение  личного   состава
войск (сил)
05

01

601

000

92303,7

 
Содержание    подведомственных
структур
05
01
601
075
92303,7
 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  ЭНЕРГЕТИКА  И
СТРОИТЕЛЬСТВО
07
00
000
000
302948,0
 
Текущие расходы
07
00
000
000
5691,0
 
Капитальные расходы
07
00
000
000
297257,0
 
Топливно-энергетический ком-
плекс  (возмещение  убытков от
реализации топлива населению)

07

01

000

000

4836,0
 
Государственная      поддержка
энергетики  и   электрификации
07
01
293
000
4836,0
 
Целевые   субсидии  и  субвен-
ции
07
01
293
290
4836,0
 
Строительство, архитектура
07
07
000
000
298112,0
 
Государственные    капитальные
вложения
07
07
313
000
253607,0
 
Государственные    капитальные
вложения   на    безвозвратной
основе

07

07

313

198

253607,0
 
Государственная      поддержка
строительства
07
07
314
000
855,0
 
Прочие  расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
07
07
314
397
855,0
 
Средства  бюджетов   субъектов
РФ  на реализацию региональных
целевых программ

07

07

522

000

43650,0
 
Государственные    капитальные
вложения на безвозвратной  ос-
нове  (программа  "Переселение
граждан РФ из ветхого  и  ава-
рийного жилищного фонда")



07



07



522



198



35400,0
 
Государственные    капитальные
вложения на безвозвратной  ос-
нове  (программа  "Обеспечение
жильем молодых семей в г. Яро-
славле на 2003 - 2007 гг.")



07



07



522



198



3450,0
 
Государственные    капитальные
вложения на безвозвратной  ос-
нове  (программа  "Обеспечение
пожарной безопасности")


07


07


522


198


1800,0
 
Государственные    капитальные
вложения на безвозвратной  ос-
нове  (программа "Реформирова-
ние    уголовно-исполнительной
системы")



07



07



522



198



3000,0
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  РЫБОЛОВ-
СТВО
08
00
000
000
4800,0
 
Текущие расходы
08
00
000
000
4800,0
 
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4800,0
 
Текущие расходы
08
02
000
000
4800,0
 
Мероприятия по улучшению  зем-
леустройства и  землепользова-
ния

08

02

344

000

4800,0
 
Ведение  государственного  ка-
дастра,  мониторинга  земель и
землеустройства

08

02

344

213

4800,0
 
ОХРАНА   ОКРУЖАЮЩЕЙ      СРЕДЫ
И     ПРИРОДНЫХ      РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ
И ГЕОДЕЗИЯ


09


00


000


000


3730,0
 
Текущие расходы
09
00
000
000
3730,0
 
Прочие расходы в области ох-
раны   окружающей   среды    и
природных ресурсов

09

06

000

000

3730,0
 
Финансирование  мероприятий  в
области контроля за состоянием
окружающей среды и охраны при-
роды


09


06


362


000


3730,0
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к др. видам расходов
09
06
362
397
3730,0
 
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
10
00
000
000
437976,2
 
Текущие расходы
10
00
000
000
437976,2
 
Пассажирский транспорт
10
00
000
000
437976,2
 
Автомобильный транспорт
10
01
000
000
205970,2
 
Государственная поддержка  ав-
томобильного транспорта
10
01
372
000
205970,2
 
Целевые субсидии и субвенции
10
01
372
290
205970,2
 
Железнодорожный транспорт
10
02
000
000
21812,6
 
Государственная поддержка  же-
лезнодорожного транспорта
10
02
370
000
21812,6
 
Целевые субсидии и субвенции
10
02
370
290
21812,6
 
Водный транспорт
10
04
000
000
7273,4
 
Государственная поддержка реч-
ного транспорта
10
04
375
000
7273,4
 
Целевые субсидии и субвенции
10
04
375
290
7273,4
 
Прочие виды транспорта
10
05
000
000
202920,0
 
Государственная поддержка дру-
гих видов транспорта
10
05
380
000
190943,7
 
Целевые субсидии и субвенции
10
05
380
290
190943,7
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим целевым статьям
10
05
515
000
11976,3
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов  (про-
чие субсидии)

10

05

515

397

11976,3
 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
12
00
000
000
1200952,0
100000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
992952,0
100000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
208000,0
 
Жилищное хозяйство
12
01
000
000
448852,4
 
Текущие расходы
12
01
000
000
314852,4
 
Капитальные расходы
12
01
000
000
134000,0
 
Государственная поддержка  жи-
лищного хозяйства
12
01
310
000
381852,4
 
Целевые субсидии и субвенции
12
01
310
290
247852,4
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов
12
01
310
397
134000,0
 
Фонд софинансирования социаль-
ных расходов
12
01
352
000
67000,0
 
Расходы бюджетов субъектов  РФ
и муниципальных образований по
предоставлению населению  суб-
сидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг



12



01



352



356



67000,0
 
Коммунальное хозяйство
12
00
000
000
752099,6
100000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
678099,6
100000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
74000,0
 
Коммунальное хозяйство
12
02
000
000
718423,6
100000,0
Текущие расходы
12
02
000
000
644423,6
100000,0
Капитальные расходы
12
02
000
000
74000,0
 
Государственная поддержка ком-
мунального хозяйства
12
02
311
000
442668,0
100000,0
Субсидии на услуги,  оказывае-
мые населению электро- и  теп-
лоснабжающими организациями  в
субъектах РФ


12


02


311


440


442668,0


100000,0
Расходы на благоустройство го-
родских и сельских поселений и
округов

12

02

550

000

275755,6
 
Текущие расходы
12
02
550
000
201755,6
 
Капитальные расходы
12
02
550
000
74000,0
 
Расходы на уличное освещение
12
02
550
492
36100,0
 
Расходы по строительству и со-
держанию автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах  городских и сельских
поселений и округов, за исклю-
чением объектов федерального и
регионального значения





12





02





550





493





99615,6
 
Текущие расходы
12
02
550
493
49615,6
 
Капитальные расходы
12
02
550
493
50000,0
 
Расходы на озеленение
12
02
550
494
40150,0
 
Текущие расходы
12
02
550
494
27150,0
 
Капитальные расходы
12
02
550
494
13000,0
 
Расходы по организации  и  со-
держанию мест захоронения
12
02
550
495
2295,0
 
Расходы  по организации сбора,
вывоза, утилизации, переработ-
ке бытовых и  промышленных от-
ходов и содержанию мест их за-
хоронения



12



02



550



496



80161,0
 
Текущие расходы
12
02
550
496
69161,0
 
Капитальные расходы
12
02
550
496
11000,0
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов
12
02
550
397
17434,0
 
Прочие структуры и мероприятия
жилищно-коммунального хозяйст-
ва

12

03

000

000

33676,0
 
Текущие расходы
12
03
000
000
33676,0
 
Прочие расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство
12
03
312
000
33676,0
 
Расходы на прочие структуры  и
мероприятия в  области  жилищ-
но-коммунального хозяйства

12

03

312

444

33676,0
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   И  ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

13

00

000

000

29316,8
 
Текущие расходы
13
00
000
000
26516,8
 
Капитальные расходы
13
00
000
000
2800,0
 
Предупреждение и  ликвидация
последствий чрезвычайных ситу-
аций

13

02

000

000

11743,7
 
Текущие расходы
13
02
000
000
11067,7
 
Капитальные расходы
13
02
000
000
676,0
 
Целевой финансовый резерв  для
предупреждения  и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций

13

02

399

000

3000,0
 
Целевой финансовый резерв
13
02
399
254
3000,0
 
Обеспечение  личного   состава
войск (сил)
13
02
601
000
8743,7
 
Содержание    подведомственных
структур
13
02
601
075
8743,7
 
Гражданская оборона
13
03
000
000
1622,4
 
Текущие расходы
13
03
000
000
1622,4
 
Мероприятия   по   гражданской
обороне
13
03
151
000
1622,4
 
Проведение   мероприятий    по
гражданской обороне  и  защите
населения от чрезвычайных  си-
туаций


13


03


151


083


1622,4
 
Государственная   противопо-
жарная служба
13
04
000
000
15950,7
 
Текущие расходы
13
04
000
000
13826,7
 
Капитальные расходы
13
04
000
000
2124,0
 
Обеспечение   личного  состава
войск (сил)
13
04
601
000
15950,7
 
Содержание    подведомственных
структур
13
04
601
075
15950,7
 
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1561232,4
1000,0
Текущие расходы
14
00
000
000
1527362,4
1000,0
Капитальные расходы
14
00
400
000
33870,0
 
Учреждения, подведомственные
Министерству образования
14
00
400
000
1501867,5
 
Текущие расходы
14
00
400
000
1472997,5
 
Капитальные расходы
14
00
400
000
28870,0
 
Дошкольное образование
14
01
400
000
547937,5
 
Текущие расходы
14
01
400
000
540609,9
 
Капитальные расходы
14
01
400
000
7327,6
 
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
01
400
000
547937,5
 
Детские дошкольные учреждения
14
01
400
259
547937,5
 
Общее образование
14
02
400
000
853209,3
 
Текущие расходы
14
02
400
000
833683,7
 
Капитальные расходы
14
02
400
000
19525,6
 
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
02
400
000
853209,3
 
Школы-детские сады, школы  на-
чальные,  неполные  средние  и
средние

14

02

400

260

586207,1
 
Вечерние и заочные средние об-
разовательные школы
14
02
400
262
19947,1
 
Школы-интернаты
14
02
400
263
97220,1
 
Учреждения по внешкольной  ра-
боте с детьми
14
02
400
264
113649,5
 
Детские дома
14
02
400
265
36185,5
 
Прочие расходы в области обра-
зования
14
07
400
000
100720,7
 
Текущие расходы
14
07
400
000
98703,9
 
Капитальные расходы
14
07
400
000
2016,8
 
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
07
400
000
100720,7
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области образования
14
07
400
272
56369,7
 
Финансирование мероприятий  по
организации    оздоровительной
кампании детей и подростков

14

07

400

319

14329,4
 
Расходы по опеке и попечитель-
ству
14
07
400
500
30021,6
 
Учреждения, подведомственные
Министерству культуры
14
00
400
000
36122,5
 
Детская хоровая школа, детс-
кие школы искусств
14
00
400
000
36122,5
 
Общее образование
14
02
400
000
36122,5
 
Текущие расходы
14
02
400
000
32072,5
 
Капитальные расходы
14
02
400
000
4050,0
 
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
02
400
000
36122,5
 
Учреждения по внешкольной  ра-
боте с детьми
14
02
400
264
36122,5
 
Учреждения, подведомственные
городскому комитету  по  физи-
ческой культуре и спорту

14

00

400

000

23242,4

1000,0
Детские юношеские спортивные
школы
14
00
400
000
7808,6
500,0
Общее образование
14
02
400
000
7808,6
500,0
Текущие расходы
14
02
400
000
7808,6
500,0
Капитальные расходы
14
02
400
000
  
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
02
400
000
7808,6
500,0
Учреждения по внешкольной  ра-
боте с детьми
14
02
400
264
7808,6
500,0
Центры   спортивно-оздорови-
тельной работы
14
07
400
000
15433,8
500,0
Прочие расходы в области обра-
зования
14
07
400
000
15433,8
500,0
Текущие расходы
14
07
400
000
14483,8
500,0
Капитальные расходы
14
07
400
000
950,0
 
Ведомственные расходы на обра-
зование
14
07
400
000
15433,8
500,0
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области образования
14
07
400
272
15433,8
500,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И  КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ
15
00
000
000
108179,6
 
Текущие расходы
15
00
000
000
95682,8
 
Капитальные расходы
15
00
000
000
12496,8
 
Культура и искусство
15
01
000
000
108179,6
 
Ведомственные расходы на куль-
туру и искусство
15
01
410
000
92704,4
 
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения клубного типа
15
01
410
280
58017,4
 
Музеи и постоянные выставки
15
01
410
283
4517,9
 
Библиотеки
15
01
410
284
30169,1
 
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства
15
01
412
000
15475,2
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия  в  области культуры и ис-
кусства

15

01

412

287

15475,2
 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
16
00
000
000
14920,9
 
Текущие расходы
16
00
000
000
14920,9
 
Телевидение и радиовещание
16
01
000
000
4430,0
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим целевым статьям
16
01
515
000
4430,0
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов
16
01
515
397
4430,0
 
Периодическая печать и изда-
тельства
16
02
000
000
10490,9
 
Государственная поддержка  пе-
риодической печати
16
02
422
000
4490,0
 
Целевые субсидии и субвенции
16
02
422
290
4490,0
 
Гос. поддержка   периодических
изданий,  учрежденных органами
зак. и исп. власти

16

02

423

000

6000,9
 
Целевые субсидии и субвенции
16
02
423
290
6000,9
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  И  ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
17
00
000
000
992492,0
2000,0
Текущие расходы
17
00
000
000
951787,0
2000,0
Капитальные расходы
17
00
000
000
40705,0
 
Здравоохранение
17
00
000
000
868010,0
 
Здравоохранение
17
01
000
000
829451,4
 
Текущие расходы
17
01
000
000
788746,4
 
Капитальные расходы
17
01
000
000
40705,0
 
Ведомственные расходы на здра-
воохранение
17
01
430
000
829451,4
 
Больницы, клиники, госпитали
17
01
430
300
650886,0
 
Поликлиники, амбулатории,  ди-
агностические центры
17
01
430
301
49905,7
 
Станции  скорой  и  неотложной
помощи
17
01
430
305
103578,5
 
Санатории для детей и подрост-
ков
17
01
430
307
3753,8
 
Санатории, пансионаты  и  дома
отдыха
17
01
430
308
15829,7
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области здравоохранения
17
01
430
310
5497,7
 
Санитарно-эпидемиологический
надзор
17
02
000
000
6446,7
 
Текущие расходы
17
02
000
000
6446,7
 
Капитальные расходы
17
02
000
000
  
Ведомственные расходы на сани-
тарно-эпидемиологический  над-
зор

17

02

432

000

6446,7
 
Дезинфекционные станции
17
02
432
309
4200,0
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области санитарно-эпиде-
миологического надзора

17

02

432

313

2246,7
 
Обязательное медицинское стра-
хование
17
04
000
000
32111,9
 
Текущие расходы
17
04
000
000
32111,9
 
Расходы на финансирование тер-
риториальной программы  обяза-
тельного медицинского  страхо-
вания


17


04


428


000


32111,9
 
Средства бюджета на обязатель-
ное  медицинское   страхование
неработающего населения, пере-
численные фондам обязательного
медицинского страхования



17



04



428



316



32111,9
 
Физическая культура и спорт
17
03
000
000
124482,0
2000,0
Текущие расходы
17
03
000
000
124482,0
2000,0
Финансирование части  расходов
на  содержание  спортивных ко-
манд

17

03

433

000

87146,6
 
Мероприятия     в      области
физической культуры и  спорта
17
03
433
293
87146,6
 
Ведомственные расходы на физи-
ческую культуру и спорт
17
03
434
000
37335,4
2000,0
Содержание  объектов  социаль-
но-культурной сферы
17
03
434
285
31009,1
 
Мероприятия в области физичес-
кой культуры и спорта
17
03
434
293
6326,3
2000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
410948,8
204052,0
Текущие расходы
18
00
000
000
408048,8
204052,0
Капитальные расходы
18
00
000
000
2900,0
 
Учреждения социального обес-
печения и службы занятости
18
01
000
000
45676,0
 
Текущие расходы
18
01
000
000
43376,0
 
Капитальные расходы
18
01
000
000
2300,0
 
Ведомственные расходы в облас-
ти социального обеспечения
18
01
440
000
45676,0
 
Территориальные центры и отде-
ления оказания социальной  по-
мощи на дому

18

01

440

318

41659,6
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области социальной поли-
тики

18

01

440

323

4016,4
 
Социальная помощь
18
02
000
000
21671,0
 
Текущие расходы
18
02
000
000
21671,0
 
Ведомственные расходы в облас-
ти социального обеспечения
18
02
440
000
1987,0
 
Пособия и социальная помощь
18
02
440
322
1987,0
 
Выплата пенсий и пособий  дру-
гим категориям граждан
18
02
442
000
17121,0
 
Пособия и социальная помощь
18
02
442
322
7721,0
 
Выплата пенсий и пособий
18
02
442
326
9400,0
 
Прочие ведомственные расходы в
области социальной политики
18
02
445
000
2563,0
 
Финансирование мероприятий  по
организации    оздоровительной
кампании детей и подростков

18

02

445

319

2563,0
 
Молодежная политика
18
03
000
000
6315,5
 
Текущие расходы
18
03
000
000
5715,5
 
Капитальные расходы
18
03
000
000
600,0
 
Государственная   поддержка  в
области молодежной политики
18
03
446
000
6315,5
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области социальной поли-
тики

18

03

446

323

6315,5
 
Прочие мероприятия в области
социальной политики
18
06
000
000
337286,3
204052,0
Текущие расходы
18
06
000
000
337286,3
204052,0
Расходы  на компенсацию затрат
по предоставлению льгот, уста-
новленных Законом РФ "О донор-
стве крови и  ее компонентов",
по бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований




18




06




354




000




5435,4
 
Целевые субсидии и субвенции
18
06
354
290
5435,4
 
Прочие ведомственные расходы в
области социальной политики
18
06
445
000
5798,9
 
Прочие учреждения и  мероприя-
тия в области социальной поли-
тики

18

06

445

323

5798,9
 
Фонд компенсаций
18
06
489
000
111052,0
111052,0
Расходы на оплату проезда  ве-
теранов и инвалидов
18
06
489
333
4698,6
4698,6
Расходы  на  оплату  установки
телефона ветеранам и инвалидам
и его использование

18

06

489

334

439,7

439,7
Расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных  услуг  ветеранам  и
инвалидам

18

06

489

345

85583,8

85583,8
Расходы на приобретение и  до-
ставку топлива ветеранам и ин-
валидам

18

06

489

346

45,2

45,2
Расходы на обеспечение  лекар-
ственными средствами инвалидов
и ветеранов

18

06

489

348

14165,6

14165,6
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов
18
06
489
397
1094,1
1094,1
Расходы бюджетов субъектов  РФ
и муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг,  ус-
луг связи, проезда на  общест-
венном транспорте городского и
пригородного сообщения гражда-
нам, подвергшимся радиационно-
му воздействию  вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии   на   производственном
объединении "Маяк"  и  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском
полигоне












18












06












489












558












5025,0












5025,0
Расходы  на  реализацию льгот,
установленных ФЗ "О ветеранах"
в части  полномочий  субъектов
РФ


18


06


498


000


215000,0


93000,0
Расходы на оплату проезда  ве-
теранов и инвалидов
18
06
498
333
37000,0
 
Расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных  услуг  ветеранам  и
инвалидам

18

06

498

345

145547,2

93000,0
Расходы на приобретение и  до-
ставку топлива ветеранам и ин-
валидам

18

06

498

346

132,3
 
Расходы на обеспечение  лекар-
ственными средствами инвалидов
и ветеранов

18

06

498

348

12952,5
 
Прочие расходы, не  отнесенные
к другим видам расходов
18
06
498
397
19368,0
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
19
00
000
000
25000,0
 
Текущие расходы
19
00
000
000
25000,0
 
Обслуживание  государственного
и  муниципального  внутреннего
долга

19

01

000

000

25000,0
 
Процентные платежи по  муници-
пальному долгу
19
01
462
000
25000,0
 
Выплаты процентов  по  муници-
пальному долгу
19
01
462
331
25000,0
 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
105520,3
 
Текущие расходы
30
00
000
000
90514,1
 
Капитальные расходы
30
00
000
000
15006,2
 
Резервный фонд
30
01
000
000
19100,0
 
Текущие расходы
30
01
000
000
19100,0
 
Резервный фонд
30
01
510
000
19100,0
 
Резервные   фонды      органов
местного    самоуправления
30

01

510

435

19100,0

 
Проведение     выборов и ре-
ферендумов
30

02

000

000

8300,0

 
Текущие расходы
30
02
000
000
8300,0
 
Расходы на проведение    выбо-
ров и референдумов
30
02
511
000
8300,0
 
Выборы  в   органы   законода-
тельной     (представительной)
власти   субъектов  РФ, выборы
высшего   должностного    лица
субъекта   РФ,  выборы в орга-
ны местного самоуправления




30




02




511




394




8300,0
 
Прочие   расходы,   не отне-
сенные к другим подразделам
30
04
000
000
78120,3
 
Текущие расходы
30
04
000
000
63114,1
 
Капитальные расходы
30
04
000
000
15006,2
 
Прочие  расходы,  не  отнесен-
ные к  другим  целевым  стать-
ям

30

04

515

000

78120,3
 
Обеспечение деятельности воен-
ных комиссариатов  в субъектах
РФ

30

04

515

381

2462,8
 
Прочие  расходы,  не  отнесен-
ные к другим видам расходов
30
04
515
397
75657,5
 
в том числе:
      
содержание учреждений  (ОПОПы,
МУ "ЦИОМСИ",  МУ "Транспортная
служба")

30

04

515

397

9438,6
 
развитие     международных   и
внешнеэкономических связей
30
04
515
397
7260,1
 
расходы,  связанные  с   пере-
ходом  на  казначейскую   фор-
му исполнения бюджета   и   на
развитие МИС


30


04


515


397


12884,2
 
расходы по  управлению   муни-
ципальным  имуществом   и   на
капитальный    ремонт  муници-
пального   имущества   органи-
заций,   не     относящихся  к
бюджетной сфере




30




04




515




397




16925,0
 
расходы   по    рекламно-худо-
жественному   и   праздничному
оформлению    города   за счет
средств,    поступающих     от
размещения наружной рекламы


30



04



515



397



5000,0

 
содержание    МУ    "Контроль-
но-счетная палата"
30
04
515
397
2770,5
 
другие     расходы  (поддержка
налоговых   органов,     пред-
приятий   общественного  пита-
ния, поддержка    общественных
организаций,   оплата    услуг
охранных предприятий)




30




04




515




397




21379,1
 
ИТОГО РАСХОДОВ:
96
00
000
000
5618191,0
311192,0
Текущие расходы
    
5009646,0
311192,0
Капитальные расходы
    
608545,0
 
ДЕФИЦИТ-СУММА
    
655145,0
 

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС