Приложение к Постановлению от 30.06.2004 г № 2592

Бюджет города Ярославля на 2004 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника Код Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6 7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 4226949,0 807515,0 1268471,0 1082243,0 1068720,0
Налоги на прибыль 1010000 3125326,0 708920,0 889655,0 767636,0 759115,0
Налог на прибыль организаций 1010100 952930,0 219400,0 335665,0 205000,0 192865,0
Налог на доходы физических лиц 1010200 2172396,0 489520,0 553990,0 562636,0 566250,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 1020000 131783,0 33270,0 32990,0 35739,0 29784,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 1020200 118903,0 22500,0 32170,0 35019,0 29214,0
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 690,0 170,0 170,0 170,0 180,0
Налог с продаж 1020700 12190,0 10600,0 650,0 550,0 390,0
Налоги на совокупный доход 1030000 218000,0 39000,0 93000,0 43000,0 43000,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1030100 102000,0 10000,0 56000,0 18000,0 18000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 116000,0 29000,0 37000,0 25000,0 25000,0
Налоги на имущество 1040000 494800,0 6215,0 231216,0 125968,0 131401,0
в т.ч. налог на имущество организаций 1040200 480940,0 5000,0 230041,0 120093,0 125806,0
Платежи за пользование природными ресурсами 1050000 201200,0 5610,0 6260,0 96300,0 93030,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1050320 160,0 10,0 60,0 60,0 30,0
Водный налог 1050500 12100,0 2600,0 3200,0 3300,0 3000,0
Земельный налог 1050700 188940,0 3000,0 3000,0 92940,0 90000,0
Прочие налоги, пошлины и сборы 1400000 55840,0 14500,0 15350,0 13600,0 12390,0
в т.ч. госпошлина 1400100 15000,0 2600,0 3850,0 4900,0 3650,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 424905,0 69065,0 128159,0 106327,0 121354,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 2010000 398030,0 63980,0 120969,0 99057,0 114024,0
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 2010100 600,0 200,0 400,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 2010200 333500,0 52600,0 104400,0 83250,0 93250,0
- арендная плата за земли городов и поселков 2010202 43500,0 9600,0 29400,0 2250,0 2250,0
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010240 290000,0 43000,0 75000,0 81000,0 91000,0
Платежи от муниципальных организаций 2010800 14760,0 30,0 3869,0 2907,0 7954,0
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 2012000 1370,0 50,0 500,0 500,0 320,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2012000 39000,0 9000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 2019000 8800,0 2300,0 2200,0 2200,0 2100,0
Административные платежи и сборы 2060000 755,0 185,0 190,0 170,0 210,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 2070000 14900,0 3300,0 3700,0 3800,0 4100,0
Прочие неналоговые доходы 2090000 11220,0 1600,0 3300,0 3300,0 3020,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 4651854,0 876580,0 1396630,0 1188570,0 1190074,0
Безвозмездные перечисления 3000000 311192,0 41978,3 72303,1 73798,0 123112,6
От других бюджетов бюджетной системы 3020000 311192,0 41978,3 72303,1 73798,0 123112,6
Дотации 3020140 100000,0 9000,0 20000,0 20000,0 51000,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате услуг ЖКХ в соответствии с Федеральными законами: 3020200 178629,0 25265,3 44163,1 45587,0 63613,6
- "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и др. законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.2003 N 52-ФЗ 3020242 85629,0 24291,3 20913,1 21407,0 19017,6
- "О ветеранах" 3020261 93000,0 974,0 23250,0 24180,0 44596,0
Прочие субвенции (на выполнение государственных функций по регистрации актов гражданского состояния) 3020260 4140,0 787,0 1035,0 1076,0 1242,0
Субсидии на реализацию Федеральных законов: 3020400 25423,0 6356,0 6355,0 6355,0 6357,0
- "О социальной защите инвалидов в РФ" 3020413 20398,0 5100,0 5099,0 5099,0 5100,0
- "О соц. защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц. гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О соц. защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 3020414 5025,0 1256,0 1256,0 1256,0 1257,0
Прочие субсидии (на поддержку массового спорта) 3020440 3000,0 570,0 750,0 780,0 900,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4963046,0 918558,3 1468933,1 1262368,0 1313186,6

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование
показателя





Раз-
дел





Под-
раз-
дел




Целе-
вая
статья




Вид
расхо- дов



Сумма
Всего

В том числе за счет вышестоящих
бюджетов
Год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Год

1 квар-
тал
2 квар-
тал
3 квар-
тал
4 квар-
тал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ И  МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

01

00

000

000

327370,3

85241,8

87528,7

80429,0

74170,8

4140,0

787,0

1035,0

1076,0

1242,0
Текущие расходы
01
00
000
000
321970,3
84741,8
86178,7
78404,4
72645,8
4140,0
787,0
1035,0
1076,0
1242,0
Капитальные расходы
01
00
000
000
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
Функционирование
органов    местного
самоуправления

01

06

000

000

327370,3

85241,8

87528,7

80429,0

74170,8

4140,0

787,0

1035,0

1076,0

1242,0
Текущие расходы
01
06
000
000
321970,3
84741,8
86178,7
78404,0
72645,8
4140,0
787,0
1035,0
1076,0
1242,0
Капитальные расходы
01
06
000
000
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
Содержание  органов
местного самоуправ-
ления

01

06

026

000

273980,0

72375,0

74065,9

67053,1

60486,0

3839,1

729,9

959,8

997,7

1151,7
Денежное содержание
аппарата
01
06
026
027
273980,0
72375,0
74065,9
67053,1
60486,0
3839,1
729,9
959,8
997,7
1151,7
Обеспечение    дея-
тельности   органов
местного самоуправ-
ления


01


06


027


000


53390,3


12866,8


13462,8


13375,9


13684,8


300,9


57,1


75,2


78,3


90,3
Представительские
расходы
01
06
027
028
180,0
45,0
45,0
45,0
45,0
     
Расходы  на  содер-
жание аппарата
01
06
027
029
53210,3
12821,8
13417,8
13330,9
13639,8
300,9
57,1
75,2
78,3
90,3
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ   БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГОСУДАРСТ-
ВА



05



00



000



000



92303,7



21622,3



27072,8



21919,2



21689,4
     
Текущие расходы
05
00
000
000
91693,7
21622,3
26845,8
21536,2
21689,4
     
Капитальные расходы
05
00
000
000
610,0
 
227,0
383,0
      
Органы внутренних
дел
05
01
000
000
92303,7
21622,3
27072,8
21919,2
21689,4
     
Текущие расходы
05
01
000
000
91693,7
21622,3
26845,8
21536,2
21689,4
     
Капитальные расходы
05
01
000
000
610,0
 
227,0
383,0
      
Обеспечение личного
состава войск (сил)
05
01
601
000
92303,7
21622,3
27072,8
21919,2
21689,4
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

05

01

601

075

92303,7

21622,3

27072,8

21919,2

21689,4
     
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО

07

00

000

000

273694,8

32765,5

84455,0

81786,3

74688,0
     
Текущие расходы
07
00
000
000
5691,0
1050,0
1375,0
2500,0
766,0
     
Капитальные расходы
07
00
000
000
268003,8
31715,5
83080,0
79286,3
73922,0
     
Топливно-энерге-
тический   комплекс
(возмещение убытков
от реализации  топ-
лива населению)



07



01



000



000



4836,0



1050,0



520,0



2500,0



766,0
     
Государственная
поддержка энергети-
ки и электрификации

07

01

293

000

4836,0

1050,0

520,0

2500,0

766,0
     
Целевые субсидии  и
субвенции
07
01
293
290
4836,0
1050,0
520,0
2500,0
766,0
     
Строительство,
архитектура
07
07
000
000
268858,8
31715,5
83935,0
79286,3
73922,0
     
Государственные ка-
питальные вложения
07
07
313
000
224353,8
28228,5
72017,0
59486,3
64622,0
     
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе


07


07


313


198


224353,8


28228,5


72017,0


59486,3


64622,0
     
Государственная
поддержка    строи-
тельства

07

07

314

000

855,0
 

855,0
       
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

07

07

314

397

855,0
 

855,0
       
Средства  бюджетов
субъектов  РФ   на
реализацию целевых
программ


07


07


522


000


43650,0


3487,0


11063,0


19800,0


9300,0
     
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Переселение  граж-
дан РФ из ветхого и
аварийного жилищно-
го фонда")






07






07






522






198






35400,0






3487,0






8913,0






17000,0






6000,0
     
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Обеспечение жильем
молодых семей  в г.
Ярославле на 2003 -
2007 гг."






07






07






522






198






3450,0
 






1750,0






1700,0
      
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Обеспечение пожар-
ной  безопасности в
г. Ярославле"    на
2003 - 2005 гг.)






07






07






522






198






1800,0
 






300,0






600,0






900,0
     
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе   (программа
"Реформирование
уголовно-исполни-
тельной     системы
Минюста  России  по
Ярославской облас-
ти" на 2003 - 2006
гг.)









07









07









522









198









3000,0
 









100,0









500,0









2400,0
     
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО
08
00
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Текущие расходы
08
00
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Текущие расходы
08
02
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Мероприятия      по
улучшению землеуст-
ройства  и   земле-
пользования


08


02


344


000


4800,0


1200,0


1200,0


1200,0


1200,0
     
Ведение  государст-
венного   кадастра,
мониторинга  земель
и землеустройства


08


02


344


213


4800,0


1200,0


1200,0


1200,0


1200,0
     
ОХРАНА   ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ  И  ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ,    ГИДРО-
МЕТЕОРОЛОГИЯ,  КАР-
ТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ



09



00



000



000



3730,0
 



1430,0



1070,0



1230,0
     
Текущие расходы
09
00
000
000
3730,0
 
1430,0
1070,0
1230,0
     
Прочие расходы  в
области охраны  ок-
ружающей   среды  и
природных ресурсов


09


06


000


000


3730,0
 


1430,0


1070,0


1230,0
     
Финансирование  ме-
роприятий в области
контроля за состоя-
нием     окружающей
среды и охраны при-
роды




09




06




362




000




3730,0
 




1430,0




1070,0




1230,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

09

06

362

397

3730,0
 

1430,0

1070,0

1230,0
     
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ  И
ИНФОРМАТИКА
10
00
000
000
437976,2
79852,8
130027,1
116745,0
111351,3
     
Текущие расходы
10
00
000
000
437976,2
79852,8
130027,1
116745,0
111351,3
     
Пассажирский транс-
порт
10
00
000
000
437976,2
79852,8
130027,1
116745,0
111351,3
     
Автомобильный
транспорт
10
01
000
000
205970,2
40403,8
59522,2
53523,4
52520,8
     
Государственная
поддержка   автомо-
бильного транспорта

10

01

372

000

205970,2

40403,8

59522,2

53523,4

52520,8
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
01
372
290
205970,2
40403,8
59522,2
53523,4
52520,8
     
Железнодорожный
транспорт
10
02
000
000
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Государственная
поддержка  железно-
дорожного транспор-
та


10


02


370


000


21812,6
 


7263,6


7263,6


7285,4
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
02
370
290
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Водный транспорт
10
04
000
000
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Государственная
поддержка   речного
транспорта

10

04

375

000

7273,4

1505,4

2497,3

2497,3

773,4
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
04
375
290
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Прочие виды тран-
спорта
10
05
000
000
202920,0
37943,6
60744,0
53460,7
50771,7
     
Государственная
поддержка    других
видов транспорта

10

05

380

000

190943,7

37943,6

55749,9

49472,6

47777,6
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
05
380
290
190943,7
37943,6
55749,9
49472,6
47777,6
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

10

05

515

000

11976,3
 

4994,1

3988,1

2994,1
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам      расходов
(прочие субсидии)


10


05


515


397


11976,3
 


4994,1


3988,1


2994,1
     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
12
00
000
000
1099952,0
232404,0
333086,2
276255,1
258206,8
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
992952,0
231104,0
300186,2
224070,1
237591,8
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
107000,0
1300,0
32900,0
52185,0
20615,0
     
Жилищное хозяйст-
во
12
01
000
000
408852,4
67854,8
104156,9
128491,1
108349,6
     
Текущие расходы
12
01
000
000
314852,4
66554,8
77756,9
82806,1
87734,6
     
Капитальные расходы
12
01
000
000
94000,0
1300,0
26400,0
45685,0
20615,0
     
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства

12

01

310

000

341852,4

62733,0

88807,2

107568,5

82743,7
     
Целевые субсидии  и
субвенции
12
01
310
290
247852,4
61433,0
62407,2
61883,5
62128,7
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

12

01

310

397

94000,0

1300,0

26400,0

45685,0

20615,0
     
Фонд софинансирова-
ния социальных рас-
ходов

12

01

352

000

67000,0

5121,8

15349,7

20922,6

25605,9
     
Расходы    бюджетов
субъектов РФ и  му-
ниципальных образо-
ваний по предостав-
лению     населению
субсидий на  оплату
жилья и  коммуналь-
ных услуг






12






01






352






356






67000,0






5121,8






15349,7






20922,6






25605,9
     
Коммунальное  хо-
зяйство
12
00
000
000
691099,6
164549,2
228929,3
147763,9
149857,1
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
678099,6
164549,2
222429,3
141263,9
149857,1
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Коммунальное хозяй-
ство
12
02
000
000
657423,6
157200,8
220861,5
138445,4
140915,8
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
02
000
000
644423,6
157200,8
214361,5
131945,4
140915,8
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
02
000
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Государственная
поддержка  коммуна-
льного хозяйства

12

02

311

000

442668,0

105220,4

161814,1

91759,5

83873,9

100000,0

9000,0

20000,0

20000,0

51000,0
Субсидии на услуги,
оказываемые населе-
нию электро- и теп-
лоснабжающими орга-
низациями в субъек-
тах РФ




12




02




311




440




442668,0




105220,4




161814,1




91759,5




83873,9




100000,0




9000,0




20000,0




20000,0




51000,0
Расходы  на  благо-
устройство   город-
ских и сельских по-
селений и округов


12


02


550


000


214755,6


51980,4


59047,4


46685,9


57041,9
     
Текущие расходы
12
02
550
000
201755,6
51980,4
52547,4
40185,9
57041,9
     
Капитальные расходы
12
02
550
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Расходы  на уличное
освещение
12
02
550
492
36100,0
4600,0
9500,0
7000,0
15000,0
     
Расходы  по  строи-
тельству и содержа-
нию   автомобильных
дорог  и инженерных
сооружений на них в
границах  городских
и  сельских поселе-
ний  и  округов, за
исключением  объек-
тов  федерального и
регионального  зна-
чения










12










02










550










493










49615,6










18621,6










10889,6










8343,2










11761,2
     
Расходы на озелене-
ние
12
02
550
494
40150,0
6471,7
14458,3
13015,0
6205,0
     
Текущие расходы
12
02
550
494
27150,0
6471,7
7958,3
6515,0
6205,0
     
Капитальные расходы
12
02
550
494
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Расходы  по органи-
зации  и содержанию
мест захоронения

12

02

550

495

2295,0

700,0

450,0

445,0

700,0
     
Расходы  по органи-
зации сбора,  выво-
за, утилизации, пе-
реработке бытовых и
промышленных  отхо-
дов   и  содержанию
мест их захоронения





12





02





550





496





69161,0





17934,4





19092,2





13252,7





18881,7
     
Прочие  расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов

12

02

550

397

17434,0

3652,7

4657,3

4630,0

4494,0
     
Прочие  структуры и
мероприятия  жилищ-
но-коммунального
хозяйства


12


03


000


000


33676,0


7348,4


8067,8


9318,5


8941,3
     
Текущие расходы
12
03
000
000
33676,0
7348,4
8067,8
9318,5
8941,3
     
Прочие  расходы  на
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

12

03

312

000

33676,0

7348,4

8067,8

9318,5

8941,3
     
Расходы  на  прочие
структуры  и  меро-
приятия  в  области
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства



12



03



312



444



33676,0



7348,4



8067,8



9318,5



8941,3
     
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    И
ЛИКВИДАЦИЯ  ПОСЛЕД-
СТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И  СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ



13



00



000



000



29316,8



5550,3



8745,3



6933,3



8087,9
     
Текущие расходы
13
00
000
000
26516,8
5550,3
7045,3
6595,3
7325,9
     
Капитальные расходы
13
00
000
000
2800,0
 
1700,0
338,0
762,0
     
Предупреждение  и
ликвидация  послед-
ствий  чрезвычайных
ситуаций


13


02


000


000


11743,7


1946,4


2290,5


3487,4


4019,3
     
Текущие расходы
13
02
000
000
11067,7
1946,4
2290,5
3149,4
3681,3
     
Капитальные расходы
13
02
000
000
676,0
  
338,0
338,0
     
Целевой  финансовый
резерв  для  преду-
преждения и  ликви-
дации  чрезвычайных
ситуаций



13



02



399



000



3000,0



14,7



1,8



1233,4



1750,0
     
Целевой  финансовый
резерв
13
02
399
254
3000,0
14,7
1,8
1233,4
1750,0
     
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13
02
601
000
8743,7
1931,7
2288,7
2254,0
2269,3
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

13

02

601

075

8743,7

1931,7

2288,7

2254,0

2269,3
     
Гражданская  обо-
рона
13
03
000
000
1622,4
390,9
403,8
422,2
405,6
     
Текущие расходы
13
03
000
000
1622,4
390,9
403,8
422,2
405,6
     
Мероприятия      по
гражданской обороне
13
03
151
000
1622,4
390,9
403,8
422,2
405,6
     
Проведение меропри-
ятий по гражданской
обороне  и   защите
населения от  чрез-
вычайных ситуаций



13



03



151



083



1622,4



390,9



403,8



422,2



405,6
     
Государственная
противопожарная
служба

13

04

000

000

15950,7

3213,0

6051,0

3023,7

3663,0
     
Текущие расходы
13
04
000
000
13826,7
3213,0
4351,0
3023,7
3239,0
     
Капитальные расходы
13
04
000
000
2124,0
 
1700,0
 
424,0
     
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13
04
601
000
15950,7
3213,0
6051,0
3023,7
3663,0
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

13

04

601

075

15950,7

3213,0

6051,0

3023,7

3663,0
     
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1548232,4
381156,4
452137,9
326729,0
388209,1
1000,0
190,0
250,0
260,0
300,0
Текущие расходы
14
00
000
000
1527362,4
381156,4
446089,9
318641,8
381474,3
1000,0
190,0
250,0
260,0
300,0
Капитальные расходы
14
00
000
000
20870,0
 
6048,0
8087,2
6734,8
     
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству  образо-
вания


14


00


400


000


1488867,5


367599,2


432657,5


314992,3


373618,6
     
Текущие расходы
14
00
400
000
1472997,5
367599,2
428569,5
308545,1
368283,8
     
Капитальные расходы
14
00
400
000
15870,0
 
4088,0
6447,2
5334,8
     
Дошкольное  образо-
вание
14
01
400
000
543784,9
138863,9
142007,6
127340,8
135572,6
     
Текущие расходы
14
01
400
000
540609,9
138863,9
141193,4
126051,9
134500,7
     
Капитальные расходы
14
01
400
000
3175,0
 
814,2
1288,9
1071,9
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
01
400
000
543784,9
138863,9
142007,6
127340,8
135572,6
     
Детские  дошкольные
учреждения
14
01
400
259
543784,9
138863,9
142007,6
127340,8
135572,6
     
Общее образование
14
02
400
000
844923,7
209049,9
252770,3
166999,2
216104,3
     
Текущие расходы
14
02
400
000
833683,7
209049,9
249871,9
162430,2
212331,7
     
Капитальные расходы
14
02
400
000
11240,0
 
2898,4
4569,0
3772,6
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
844923,7
209049,9
252770,3
166999,2
216104,3
     
Школы-детские сады,
школы    начальные,
неполные средние  и
средние


14


02


400


260


580652,5


145445,3


175584,0


112985,4


146637,8
     
Вечерние и  заочные
средние   образова-
тельные школы

14

02

400

262

19827,8

4994,2

6012,8

3798,2

5022,6
     
Школы-интернаты
14
02
400
263
97059,1
22459,2
27540,8
20479,0
26580,1
     
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

112620,2

27955,1

33474,6

22442,1

28748,4
     
Детские дома
14
02
400
265
34764,1
8196,1
10158,1
7294,5
9115,4
     
Прочие   расходы  в
области образования
14
07
400
000
100158,9
19685,4
37879,6
20652,3
21941,6
     
Текущие расходы
14
07
400
000
98703,9
19685,4
37504,2
20063,0
21451,3
     
Капитальные расходы
14
07
400
000
1455,0
 
375,4
589,3
490,3
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
07
400
000
100158,9
19685,4
37879,6
20652,3
21941,6
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

55807,9

12118,9

16044,8

13369,7

14274,4
     
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей и подростков



14



07



400



319



14329,4
 



14329,4
       
Расходы  по опеке и
попечительству
14
07
400
500
30021,6
7566,5
7505,4
7282,5
7667,2
     
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству культуры

14

00

400

000

36122,5

7829,2

12795,7

6965,4

8532,2
     
Детская   хоровая
школа,      детские
школы искусств

14

00

400

000

36122,5

7829,2

12795,7

6965,4

8532,2
     
Общее образование
14
02
400
000
36122,5
7829,2
12795,7
6965,4
8532,2
     
Текущие расходы
14
02
400
000
32072,5
7829,2
11075,9
5735,2
7432,2
     
Капитальные расходы
14
02
400
000
4050,0
 
1719,8
1230,2
1100,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
36122,5
7829,2
12795,7
6965,4
8532,2
     
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

36122,5

7829,2

12795,7

6965,4

8532,2
     
Учреждения,  под-
ведомственные   го-
родскому   комитету
по физической куль-
туре и спорту



14



00



400



000



23242,4



5728,0



6684,8



4771,3



6058,3



1000,0



190,0



250,0



260,0



300,0
Детские юношеские
спортивные школы
14
00
400
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Общее образование
14
02
400
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Текущие расходы
14
02
400
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Капитальные расходы
14
02
400
000
          
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

7808,6

1920,3

2220,3

1655,7

2012,3

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
Центры   спортив-
но-оздоровительной
работы

14

00

400

000

15433,8

3807,7

4464,5

3115,6

4046,0

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
Прочие   расходы  в
области образования
14
07
400
000
15433,8
3807,7
4464,5
3115,6
4046,0
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Текущие расходы
14
07
400
000
14483,8
3807,7
4224,3
2705,8
3746,0
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Капитальные расходы
14
07
400
000
950,0
 
240,2
409,8
300,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
07
400
000
15433,8
3807,7
4464,5
3115,6
4046,0
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

15433,8

3807,7

4464,5

3115,6

4046,0

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
15
00
000
000
106182,8
24433,9
29632,7
26761,6
25354,6
     
Текущие расходы
15
00
000
000
95682,8
24433,9
25625,2
22117,0
23506,6
     
Капитальные расходы
15
00
000
000
10500,0
 
4007,5
4644,6
1847,9
     
Культура и искус-
ство
15
01
000
000
106182,8
24433,9
29632,7
26761,6
25354,6
     
Ведомственные  рас-
ходы на культуру  и
искусство

15

01

410

000

90707,6

20515,7

25284,2

23564,5

21343,2
     
Дворцы и дома куль-
туры, другие учреж-
дения клубного типа

15

01

410

280

56020,6

13473,8

14466,9

14225,5

13854,3
     
Музеи и  постоянные
выставки
15
01
410
283
4517,9
994,5
1184,3
1255,4
1083,7
     
Библиотеки
15
01
410
284
30169,1
6047,4
9633,0
8083,6
6405,1
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти   культуры  и
искусства


15


01


412


000


15475,2


3918,2


4348,5


3197,1


4011,4
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти  культуры   и
искусства


15


01


412


287


15475,2


3918,2


4348,5


3197,1


4011,4
     
СРЕДСТВА   МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
16
00
000
000
14920,9
3900,0
3900,0
3500,0
3620,9
     
Текущие расходы
16
00
000
000
14920,9
3900,0
3900,0
3500,0
3620,9
     
Телевидение и ра-
диовещание
16
01
000
000
4430,0
1200,0
1200,0
1000,0
1030,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

16

01

515

000

4430,0

1200,0

1200,0

1000,0

1030,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

16

01

515

397

4430,0

1200,0

1200,0

1000,0

1030,0
     
Периодическая пе-
чать и издательства
16
02
000
000
10490,9
2700,0
2700,0
2500,0
2590,9
     
Государственная
поддержка  периоди-
ческой печати

16

02

422

000

4490,0

1200,0

1200,0

1000,0

1090,0
     
Целевые субсидии  и
субвенции
16
02
422
290
4490,0
1200,0
1200,0
1000,0
1090,0
     
Государственная
поддержка  периоди-
ческих изданий, уч-
режденных  органами
исп. и зак. власти



16



02



423



000



6000,9



1500,0



1500,0



1500,0



1500,9
     
Целевые субсидии  и
субвенции
16
02
423
290
6000,9
1500,0
1500,0
1500,0
1500,9
     
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
17
00
000
000
982742,0
228092,6
268873,0
253964,0
231812,4
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Текущие расходы
17
00
000
000
951787,0
225642,6
258144,3
243666,7
224333,4
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Капитальные расходы
17
00
000
000
30955,0
2450,0
10728,8
10297,2
7479,0
     
Здравоохранение
17
00
000
000
858260,0
204938,0
223292,3
223055,5
206974,2
     
Здравоохранение
17
01
000
000
819701,4
195298,4
213652,7
213415,8
197334,5
     
Текущие расходы
17
01
000
000
788746,4
192848,4
202923,9
203118,5
189855,5
     
Капитальные расходы
17
01
000
000
30955,0
2450,0
10728,8
10297,2
7479,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на здравоохра-
нение

17

01

430

000

819701,4

195298,4

213652,7

213415,8

197334,5
     
Больницы,  клиники,
госпитали
17
01
430
300
643256,0
153225,6
169093,1
165978,2
154959,2
     
Поликлиники,  амбу-
латории, диагности-
ческие центры

17

01

430

301

49315,7

11414,2

13154,9

13319,0

11427,6
     
Станции   скорой  и
неотложной помощи
17
01
430
305
103578,5
25154,3
25475,1
27501,2
25447,9
     
Санатории для детей
и подростков
17
01
430
307
3523,8
814,9
821,9
1067,8
819,2
     
Санатории,  пансио-
наты и дома отдыха
17
01
430
308
14829,7
3485,0
3855,7
4004,0
3485,0
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти здравоохране-
ния


17


01


430


310


5197,7


1204,5


1252,0


1545,6


1195,6
     
Санитарно-эпидеми-
ологический надзор
17
02
000
000
6446,7
1611,6
1611,6
1611,7
1611,8
     
Текущие расходы
17
02
000
000
6446,7
1611,6
1611,6
1611,7
1611,8
     
Ведомственные  рас-
ходы на санитарно -
эпидемиологический
надзор


17


02


432


000


6446,7


1611,6


1611,6


1611,7


1611,8
     
Дезинфекционные
станции
17
02
432
309
4200,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти   санитарно -
эпидемиологического
надзора



17



02



432



313



2246,7



561,6



561,6



561,7



561,8
     
Обязательное  меди-
цинское страхование
17
04
000
000
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Текущие расходы
17
04
000
000
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Расходы на финанси-
рование  территори-
альной    программы
обязательного меди-
цинского  страхова-
ния




17




04




428




000




32111,9




8028,0




8028,0




8028,0




8027,9
     
Средства бюджета на
обязательное  меди-
цинское страхование
неработающего насе-
ления,  перечислен-
ные  фондам  обяза-
тельного   медицин-
ского страхования






17






04






428






316






32111,9






8028,0






8028,0






8028,0






8027,9
     
Физическая  куль-
тура и спорт
17
03
000
000
124482,0
23154,6
45580,7
30908,5
24838,2
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Текущие расходы
17
03
000
000
124482,0
23154,6
45580,7
30908,5
24838,2
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Финансирование час-
ти расходов на  со-
держание спортивных
команд


17


03


433


000


87146,6


16727,8


34270,1


20017,5


16131,2
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры и спорта


17


03


433


293


87146,6


16727,8


34270,1


20017,5


16131,2
     
Ведомственные  рас-
ходы на  физическую
культуру и спорт

17

03

434

000

37335,4

6426,8

11310,6

10891,0

8707,0

2000,0

380,0

500,0

520,0

600,0
Содержание объектов
социально-культур-
ной сферы

17

03

434

285

31009,1

5240,6

9359,2

9147,7

7261,6
     
Мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры и спорта

17

03

434

293

6326,3

1186,2

1951,4

1743,3

1445,4

2000,0

380,0

500,0

520,0

600,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
370948,8
77399,9
90328,3
90841,3
112379,3
204052,0
31621,3
50518,1
51942,0
69970,6
Текущие расходы
18
00
000
000
368048,8
77399,9
89991,0
89376,4
111281,5
204052,0
31621,3
50518,1
51942,0
69970,6
Капитальные расходы
18
00
000
000
2900,0
 
337,3
1464,9
1097,8
     
Учреждения  соци-
ального обеспечения
и службы занятости

18

01

000

000

45676,0

10369,0

10997,8

12630,4

11678,8
     
Текущие расходы
18
01
000
000
43376,0
10369,0
10770,3
11448,5
10788,2
     
Капитальные расходы
18
01
000
000
2300,0
 
227,5
1181,9
890,6
     
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния


18


01


440


000


45676,0


10369,0


10997,8


12630,4


11678,8
     
Территориальные
центры и  отделения
оказания социальной
помощи на дому


18


01


440


318


41659,6


9743,0


10127,3


11216,6


10572,7
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики


18


01


440


323


4016,4


626,0


870,5


1413,8


1106,1
     
Социальная помощь
18
02
000
000
21671,0
4777,0
7319,9
4797,1
4777,0
     
Текущие расходы
18
02
000
000
21671,0
4777,0
7319,9
4797,1
4777,0
     
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния


18


02


440


000


1987,0


496,8


496,7


496,8


496,7
     
Пособия и  социаль-
ная помощь
18
02
440
322
1987,0
496,8
496,7
496,8
496,7
     
Выплата  пенсий   и
пособий другим  ка-
тегориям граждан

18

02

442

000

17121,0

4280,2

4260,2

4300,3

4280,3
     
Пособия  и социаль-
ная помощь
18
02
442
322
7720,8
1930,2
1910,2
1950,2
1930,2
     
Выплата  пенсий   и
пособий
18
02
442
326
9400,2
2350,0
2350,0
2350,1
2350,1
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти    социальной
политики


18


02


445


000


2563,0
 


2563,0
       
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей  и подростков
из малообеспеченных
семей





18





02





445





319





2563,0
 





2563,0
       
Молодежная  поли-
тика
18
03
000
000
6315,5
1367,1
1692,2
1492,9
1763,3
     
Текущие расходы
18
03
000
000
5715,5
1367,1
1582,4
1209,9
1556,1
     
Капитальные расходы
18
03
000
000
600,0
 
109,8
283,0
207,2
     
Государственная
поддержка в области
молодежной политики

18

03

446

000

6315,5

1367,1

1692,2

1492,9

1763,3
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики


18


03


446


323


6315,5


1367,1


1692,2


1492,9


1763,3
     
Прочие  мероприя-
тия в области соци-
альной политики

18

06

000

000

297286,3

60886,8

70318,4

71920,9

94160,3

204052,0

31621,3

50518,1

51942,0

69970,6
Текущие расходы
18
06
000
000
297286,3
60886,8
70318,4
71920,9
94160,3
204052,0
31621,3
50518,1
51942,0
69970,6
Расходы  на компен-
сацию   затрат   по
предоставлению
льгот,  установлен-
ных  Законом РФ  "О
донорстве  крови  и
ее компонентов"  по
бюджетам  субъектов
РФ и МО







18







06







354







000







5435,4







1321,9







1412,1







1137,1







1564,3
     
Целевые  субсидии и
субвенции
18
06
354
290
5435,4
1321,9
1412,1
1137,1
1564,3
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти    социальной
политики (празднич-
ные   и    памятные
даты)




18




06




445




000




5798,9




18,3




152,4




1063,7




4564,5
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики


18


06


445


323


5798,9


18,3


152,4


1063,7


4564,5
     
Фонд компенсаций
18
06
489
000
111052,0
30647,3
27268,1
27762,0
25374,6
111052,0
30647,3
27268,1
27762,0
25374,6
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов

18

06

489

333

4698,6

1175,2

1174,2

1174,2

1175,0

4698,6

1175,2

1174,2

1174,2

1175,0
Расходы  на  оплату
установки  телефона
ветеранам и инвали-
дам и его использо-
вание



18



06



489



334



439,7



109,9



109,9



109,9



110,0



439,7



109,9



109,9



109,9



110,0
Расходы  на  оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам


18


06


489


345


85583,8


24280,3


20902,1


21395,9


19005,5


85583,8


24280,3


20902,1


21395,9


19005,5
Расходы на приобре-
тение   и  доставку
топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


489


346


45,2


11,0


11,0


11,1


12,1


45,2


11,0


11,0


11,1


12,1
Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов


18


06


489


348


14165,6


3541,4


3541,4


3541,4


3541,4


14165,6


3541,4


3541,4


3541,4


3541,4
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

18

06

489

397

1094,1

273,5

273,5

273,5

273,6

1094,1

273,5

273,5

273,5

273,6
Расходы    бюджетов
субъектов РФ   и МО
на возмещение льгот
по оплате ЖКУ,  ус-
луг связи,  проезда
на     общественном
транспорте  гражда-
нам,   подвергшимся
радиационному  воз-
действию Чернобыль-
ской АЭС, аварии на
ПО "Маяк" и ядерных
испытаний  на Семи-
палатинском полиго-
не













18













06













489













558













5025,0













1256,0













1256,0













1256,0













1257,0













5025,0













1256,0













1256,0













1256,0













1257,0
Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ  "О вете-
ранах" в части пол-
номочий   субъектов
РФ




18




06




498




000




175000,0




28899,3




41485,7




41958,1




62656,9




93000,0




974,0




23250,0




24180,0




44596,0
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов

18

06

498

333

37000,0

8790,6

9354,0

9605,1

9250,3
     
Расходы  на  оплату
жилищно-коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам


18


06


498


345


105547,2


12013,9


24041,3


24193,0


45299,0


93000,0


974,0


23250,0


24180,0


44596,0
Расходы на приобре-
тение   и  доставку
топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


498


346


132,3


14,6


10,3


79,9


27,5
     
Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами инва-
лидов и ветеранов


18


06


498


348


12952,5


3238,2


3238,1


3238,1


3238,1
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

18

06

498

397

19368,0

4842,0

4842,0

4842,0

4842,0
     
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

19

00

000

000

25000,0

10000,0

8653,3

3346,7

3000,0
     
Текущие расходы
19
00
000
000
25000,0
10000,0
8653,3
3346,7
3000,0
     
Обслуживание  госу-
дарственного и  му-
ниципального  внут-
реннего долга


19


01


000


000


25000,0


10000,0


8653,3


3346,7


3000,0
     
Процентные  платежи
по   муниципальному
долгу

19

01

462

000

25000,0

10000,0

8653,3

3346,7

3000,0
     
Выплаты   процентов
по   муниципальному
долгу

19

01

462

331

25000,0

10000,0

8653,3

3346,7

3000,0
     
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
105520,3
21880,0
31394,5
26148,9
26096,9
     
Текущие расходы
30
00
000
000
90514,1
21350,0
27368,5
20730,2
21065,4
     
Капитальные расходы
30
00
000
000
15006,2
530,0
4026,0
5418,7
5031,5
     
Резервный фонд
30
01
000
000
19100,0
825,1
8524,9
6200,0
3550,0
     
Текущие расходы
30
01
000
000
19100,0
825,1
8524,9
6200,0
3550,0
     
Резервный фонд
30
01
510
000
19100,0
825,1
8524,9
6200,0
3550,0
     
Резервные фонды ор-
ганов местного  са-
моуправления

30

01

510

435

19100,0

825,1

8524,9

6200,0

3550,0
     
Проведение  выбо-
ров и референдумов
30
02
000
000
8300,0
7700,0
600,0
       
Текущие расходы
30
02
000
000
8300,0
7700,0
600,0
       
Расходы на проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов

30

02

511

000

8300,0

7700,0

600,0
       
Выборы   в   органы
законодательной
(представительной)
власти    субъектов
РФ, выборы  высшего
должностного   лица
субъекта РФ, выборы
в  органы  местного
самоуправления







30







02







511







394







8300,0







7700,0







600,0
       
Прочие   расходы,
не   отнесенные   к
другим подразделам

30

04

000

000

78120,3

13354,9

22269,6

19948,9

22546,9
     
Текущие расходы
30
04
000
000
63114,1
12824,9
18243,5
14530,2
17515,4
     
Капитальные расходы
30
04
000
000
15006,2
530,0
4026,0
5418,7
5031,5
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

30

04

515

000

78120,3

13354,9

22269,6

19948,9

22546,9
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов


30


04


515


397/3
81

78120,3


13354,9


22269,6


19948,9


22546,9

     
в том числе:
              
содержание учрежде-
ний (ОПОПы,      МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Тран-
спортная служба")



30



04



515



397/3
81


11901,4



2837,0



3141,2



2459,7



3463,4

     
развитие   междуна-
родных и внешнеэко-
номических связей

30

04

515

397

7260,1

1528,2

2625,9

1648,9

1457,1
     
расходы,  связанные
с переходом на каз-
начейскую форму ис-
полнения бюджета  и
на развитие МИС



30



04



515



397



12884,2



1000,0



2679,0



4671,3



4533,9
     
расходы по управле-
нию   муниципальным
имуществом и на ка-
питальный    ремонт
муниципального иму-
щества организаций,
не  относящихся   к
бюджетной сфере






30






04






515






397






16925,0






1000,0






6242,0






4886,4






4796,6
     
расходы по  реклам-
но-художественному
и      праздничному
оформлению   города
за  счет   средств,
поступающих от раз-
мещения    наружной
рекламы






30






04






515






397






5000,0






1250,0






1250,0






1250,0






1250,0
     
содержание МУ "Кон-
трольно-счетная па-
лата"

30

04

515

397

2770,5

738,0

743,6

674,4

614,5
     
другие      расходы
(поддержка  налого-
вых органов,  пред-
приятия  обществен-
ного питания,  под-
держка общественных
организаций, оплата
услуг      охранных
предприятий)







30







04







515







397







21379,1







5001,7







5587,8







4358,2







6431,4
     
ИТОГО РАСХОДОВ:
96
00
000
000
5422691,0
1205499,5
1558464,9
1317629,3
1341097,3
311192,0
41978,3
72303,1
73798,0
123112,6
Текущие расходы
96
00
000
000
4958646,0
1169004,0
1414060,3
1153499,4
1222082,3
311192,0
41978,3
72303,1
73798,0
123112,6
Капитальные расходы
96
00
000
000
464045,0
36495,5
144404,6
164129,9
119015,0
     
ДЕФИЦИТ-СУММА
    
459645,0
286941,2
89531,8
55261,3
27910,7
     

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО