Приложение к Постановлению от 30.03.2004 г № 1210

Поквартальное распределение бюджета города Ярославля на 2004 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование показателя Код Сумма
Утверждено по бюджету на 2004 год Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
1 2 3 4 5 6 7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000 4226949,0 807515,0 1127071,0 1155243,0 1137120,0
Налоги на прибыль 1010000 3125326,0 708920,0 774255,0 827636,0 814515,0
Налог на прибыль организаций 1010100 952930,0 219400,0 220265,0 265000,0 248265,0
Налог на доходы физических лиц 1010200 2172396,0 489520,0 553990,0 562636,0 566250,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 1020000 131783,0 33270,0 32990,0 35739,0 29784,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 1020200 118903,0 22500,0 32170,0 35019,0 29214,0
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 690,0 170,0 170,0 170,0 180,0
Налог с продаж 1020700 12190,0 10600,0 650,0 550,0 390,0
Налоги на совокупный доход 1030000 218000,0 39000,0 67000,0 56000,0 56000,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1030100 102000,0 10000,0 38000,0 27000,0 27000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 116000,0 29000,0 29000,0 29000,0 29000,0
Налоги на имущество 1040000 494800,0 6215,0 231216,0 125968,0 131401,0
в т.ч. налог на имущество организаций 1040200 480940,0 5000,0 230041,0 120093,0 125806,0
Платежи за пользование природными ресурсами 1050000 201200,0 5610,0 6260,0 96300,0 93030,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1050320 160,0 10,0 60,0 60,0 30,0
Плата за пользование водными объектами 1050500 12100,0 2600,0 3200,0 3300,0 3000,0
Земельный налог 1050700 188940,0 3000,0 3000,0 92940,0 90000,0
Прочие налоги, пошлины и сборы 1400000 55840,0 14500,0 15350,0 13600,0 12390,0
в т.ч. госпошлина 1400100 15000,0 2600,0 3850,0 4900,0 3650,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000000 424905,0 69065,0 109559,0 114577,0 131704,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 2010000 398030,0 63980,0 102369,0 107307,0 124374,0
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 2010100 600,0 200,0 400,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 333500,0 52600,0 85800,0 91500,0 103600,0
- арендная плата за земли городов и поселков 2010202 43500,0 9600,0 10800,0 10500,0 12600,0
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010240 290000,0 43000,0 75000,0 81000,0 91000,0
Платежи от муниципальных организаций 2010800 14760,0 30,0 3869,0 2907,0 7954,0
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 2012000 1370,0 50,0 500,0 500,0 320,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2015600 39000,0 9000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 2019000 8800,0 2300,0 2200,0 2200,0 2100,0
Административные платежи и сборы 2060000 755,0 185,0 190,0 170,0 210,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 2070000 14900,0 3300,0 3700,0 3800,0 4100,0
Прочие неналоговые доходы 2090000 11220,0 1600,0 3300,0 3300,0 3020,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 4651854,0 876580,0 1236630,0 1269820,0 1268824,0
Безвозмездные перечисления 3000000 311192,0 41978,3 69912,7 73798,0 125503,0
От других бюджетов бюджетной системы 3020000 311192,0 41978,3 69912,7 73798,0 125503,0
Прочие дотации 3020140 100000,0 9000,0 20000,0 20000,0 51000,0
Субвенции на возмещение льгот по оплате услуг ЖКХ в соответствии с Федеральными законами: 3020200 178629,0 25265,3 41772,7 45587,0 66004,0
- "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и др. законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.2003 N 52-ФЗ 3020242 85629,0 24291,3 18522,7 21407,0 21408,0
- "О ветеранах" 3020261 93000,0 974,0 23250,0 24180,0 44596,0
Прочие субвенции (на выполнение государственных функций по регистрации актов гражданского состояния) 3020260 4140,0 787,0 1035,0 1076,0 1242,0
Субсидии на реализацию Федеральных законов: 3020400 25423,0 6356,0 6355,0 6355,0 6357,0
- "О социальной защите инвалидов" 3020413 20398,0 5100,0 5099,0 5099,0 5100,0
- "О соц. защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц. гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 3020414 5025,0 1256,0 1256,0 1256,0 1257,0
Прочие субсидии (на поддержку массового спорта) 3020440 3000,0 570,0 750,0 780,0 900,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4963046,0 918558,3 1306542,7 1343618,0 1394327,0

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование
показателя








Раз-
дел








Под-
раз-
дел







Целе-
вая
статья







Вид
расхо- дов






Сумма
Всего

В том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов
Утвержде-
но по
бюджету
на 2004
год
Квартал 1




Квартал 2




Квартал 3




Квартал 4




Утверж-
дено по
бюджету
на 2004
год
Квартал
1



Квартал
2



Квартал
3



Квартал
4



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УП-
РАВЛЕНИЕ И  МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

01

00

000

000

327370,3

85241,8

87322,3

80635,4

74170,8

4140,0

787,0

1035,0

1076,0

1242,0
Текущие расходы
01
00
000
000
321970,3
84741,8
85972,3
78610,4
72645,8
4140,0
787,0
1035,0
1076,0
1242,0
Капитальные расходы
01
00
000
000
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
Функционирование
органов    местного
самоуправления

01

06

000

000

327370,3

85241,8

87322,3

80635,4

74170,8

4140,0

787,0

1035,0

1076,0

1242,0
Текущие расходы
01
06
000
000
321970,3
84741,8
85972,3
78610,4
72645,8
4140,0
787,0
1035,0
1076,0
1242,0
Капитальные расходы
01
06
000
000
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
Содержание  органов
местного самоуправ-
ления

01

06

026

000

273980,0

72375,0

73875,6

67243,4

60486,0

3839,1

729,9

959,8

997,7

1151,7
Денежное содержание
аппарата
01
06
026
027
273980,0
72375,0
73875,6
67243,4
60486,0
3839,1
729,9
959,8
997,7
1151,7
Текущие расходы
01
06
026
027
273980,0
72375,0
73875,6
67243,4
60486,0
3839,1
729,9
959,8
997,7
1151,7
Обеспечение    дея-
тельности   органов
местного самоуправ-
ления


01


06


027


000


53390,3


12866,8


13446,7


13392,0


13684,8


300,9


57,1


75,2


78,3


90,3
Текущие расходы
01
06
027
000
47990,3
12366,8
12096,7
11367,0
12159,8
300,9
57,1
75,2
78,3
90,3
Капитальные расходы
01
06
027
000
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
Представительские
расходы
01
06
027
028
180,0
45,0
45,0
45,0
45,0
     
Текущие расходы
01
06
027
028
180,0
45,0
45,0
45,0
45,0
     
Расходы  на  содер-
жание аппарата
01
06
027
029
53210,3
12821,8
13401,7
13347,0
13639,8
300,9
57,1
75,2
78,3
90,3
Текущие расходы
01
06
027
029
47810,3
12321,8
12051,7
11322,0
12114,8
300,9
57,1
75,2
78,3
90,3
Капитальные расходы
01
06
027
029
5400,0
500,0
1350,0
2025,0
1525,0
     
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ   БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГОСУДАРСТ-
ВА



05



00



000



000



92303,7



21622,3



27072,8



21919,2



21689,4
     
Текущие расходы
05
00
000
000
91693,7
21622,3
26845,8
21536,2
21689,4
     
Капитальные расходы
05
00
000
000
610,0
 
227,0
383,0
      
Органы внутренних
дел
05
01
000
000
92303,7
21622,3
27072,8
21919,2
21689,4
     
Текущие расходы
05
01
000
000
91693,7
21622,3
26845,8
21536,2
21689,4
     
Капитальные расходы
05
01
000
000
610,0
 
227,0
383,0
      
Обеспечение личного
состава войск (сил)
05
01
601
000
92303,7
21622,3
27072,8
21919,2
21689,4
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

05

01

601

075

92303,7

21622,3

27072,8

21919,2

21689,4
     
Текущие расходы
05
01
601
075
91693,7
21622,3
26845,8
21536,2
21689,4
     
Капитальные расходы
05
01
601
075
610,0
 
227,0
383,0
      
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО

07

00

000

000

274294,8

32765,5

76996,4

89844,9

74688,0
     
Текущие расходы
07
00
000
000
5691,0
1050,0
1375,0
2500,0
766,0
     
Капитальные расходы
07
00
000
000
268603,8
31715,5
75621,4
87344,9
73922,0
     
Топливно -энерге-
тический   комплекс
(возмещение убытков
от реализации  топ-
лива населению)



07



01



000



000



4836,0



1050,0



520,0



2500,0



766,0
     
Текущие расходы
07
01
000
000
4836,0
1050,0
520,0
2500,0
766,0
     
Государственная
поддержка энергети-
ки и электрификации

07

01

293

000

4836,0

1050,0

520,0

2500,0

766,0
     
Целевые субсидии  и
субвенции
07
01
293
290
4836,0
1050,0
520,0
2500,0
766,0
     
Текущие расходы
07
01
293
290
4836,0
1050,0
520,0
2500,0
766,0
     
Строительство   и
архитектура
07
07
000
000
269458,8
31715,5
76476,4
87344,9
73922,0
     
Текущие расходы
07
07
000
000
855,0
 
855,0
       
Капитальные расходы
07
07
000
000
268603,8
31715,5
75621,4
87344,9
73922,0
     
Государственные ка-
питальные вложения
07
07
313
000
265153,8
31715,5
73871,4
85644,9
73922,0
     
Государственные ка-
питальные  вложения
на    безвозвратной
основе


07


07


313


198


265153,8


31715,5


73871,4


85644,9


73922,0
     
Капитальные расходы
07
07
313
198
265153,8
31715,5
73871,4
85644,9
73922,0
     
Государственная
поддержка    строи-
тельства

07

07

314

000

855,0
 

855,0
       
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

07

07

314

397

855,0
 

855,0
       
Текущие расходы
07
07
314
397
855,0
 
855,0
       
Федеральная целевая
программа  "Жилище"
на 2002 - 2010 годы

07

07

633

000

3450,0
 

1750,0

1700,0
      
Подпрограмма "Обес-
печение жильем  мо-
лодых  семей  в  г.
Ярославле"       на
2003 - 2007 гг.



07



07



633



757



3450,0
 



1750,0



1700,0
      
Капитальные расходы
07
07
633
757
3450,0
 
1750,0
1700,0
      
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО
08
00
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Текущие расходы
08
00
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Текущие расходы
08
02
000
000
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
Мероприятия      по
улучшению землеуст-
ройства  и   земле-
пользования


08


02


344


000


4800,0


1200,0


1200,0


1200,0


1200,0
     
Ведение  государст-
венного   кадастра,
мониторинга  земель
и землеустройства


08


02


344


213


4800,0


1200,0


1200,0


1200,0


1200,0
     
Текущие расходы
08
02
344
213
4800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
     
ОХРАНА   ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И  ГЕО-
ДЕЗИЯ




09




00




000




000




3730,0
 




1430,0




1070,0




1230,0
     
Текущие расходы
09
00
000
000
3730,0
 
1430,0
1070,0
1230,0
     
Прочие расходы  в
области охраны  ок-
ружающей  природной
среды  и  природных
ресурсов



09



06



000



000



3730,0
 



1430,0



1070,0



1230,0
     
Финансирование  ме-
роприятий в области
контроля за состоя-
нием     окружающей
природной   среды и
охраны природы




09




06




362




000




3730,0
 




1430,0




1070,0




1230,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

09

06

362

397

3730,0
 

1430,0

1070,0

1230,0
     
Текущие расходы
09
06
362
397
3730,0
 
1430,0
1070,0
1230,0
     
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ  И
ИНФОРМАТИКА
10
00
000
000
439477,0
80228,0
115402,2
124620,2
119226,6
     
Текущие расходы
10
00
000
000
439477,0
80228,0
115402,2
124620,2
119226,6
     
Пассажирский транс-
порт
10
00
000
000
439477,0
80228,0
115402,2
124620,2
119226,6
     
Текущие расходы
10
00
000
000
439477,0
80228,0
115402,2
124620,2
119226,6
     
Автомобильный
транспорт
10
01
000
000
206684,3
40582,3
52700,7
57201,9
56199,4
     
Текущие расходы
10
01
000
000
206684,3
40582,3
52700,7
57201,9
56199,4
     
Государственная
поддержка   автомо-
бильного транспорта

10

01

372

000

206684,3

40582,3

52700,7

57201,9

56199,4
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
01
372
290
206684,3
40582,3
52700,7
57201,9
56199,4
     
Текущие расходы
10
01
372
290
206684,3
40582,3
52700,7
57201,9
56199,4
     
Железнодорожный
транспорт
10
02
000
000
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Текущие расходы
10
02
000
000
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Государственная
поддержка  железно-
дорожного транспор-
та


10


02


370


000


21812,6
 


7263,6


7263,6


7285,4
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
02
370
290
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Текущие расходы
10
02
370
290
21812,6
 
7263,6
7263,6
7285,4
     
Водный транспорт
10
04
000
000
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Текущие расходы
10
04
000
000
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Государственная
поддержка   речного
транспорта

10

04

375

000

7273,4

1505,4

2497,3

2497,3

773,4
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
04
375
290
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Текущие расходы
10
04
375
290
7273,4
1505,4
2497,3
2497,3
773,4
     
Прочие виды тран-
спорта
10
05
000
000
203706,7
38140,3
52940,6
57657,4
54968,4
     
Текущие расходы
10
05
000
000
203706,7
38140,3
52940,6
57657,4
54968,4
     
Государственная
поддержка    других
видов транспорта

10

05

380

000

191730,4

38140,3

47946,5

53669,3

51974,3
     
Целевые субсидии  и
субвенции
10
05
380
290
191730,4
38140,3
47946,5
53669,3
51974,3
     
Текущие расходы
10
05
380
290
191730,4
38140,3
47946,5
53669,3
51974,3
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

10

05

515

000

11976,3
 

4994,1

3988,1

2994,1
     
Прочие субсидии
10
05
515
397
11976,3
 
4994,1
3988,1
2994,1
     
Текущие расходы
10
05
515
397
11976,3
 
4994,1
3988,1
2994,1
     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО
12
00
000
000
1102745,6
233114,7
300708,1
285663,1
283259,7
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
00
000
000
995745,6
231814,7
267808,1
233478,1
262644,7
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
00
000
000
107000,0
1300,0
32900,0
52185,0
20615,0
     
Жилищное хозяйст-
во
12
01
000
000
411646,0
68565,5
104783,7
129022,1
109274,7
     
Текущие расходы
12
01
000
000
317646,0
67265,5
78383,7
83337,1
88659,7
     
Капитальные расходы
12
01
000
000
94000,0
1300,0
26400,0
45685,0
20615,0
     
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства

12

01

310

000

344646,0

63443,7

89434,0

108099,5

83668,8
     
Текущие расходы
12
01
310
000
250646,0
62143,7
63034,0
62414,5
63053,8
     
Капитальные расходы
12
01
310
000
94000,0
1300,0
26400,0
45685,0
20615,0
     
Целевые субсидии  и
субвенции
12
01
310
290
250646,0
62143,7
63034,0
62414,5
63053,8
     
Текущие расходы
12
01
310
290
250646,0
62143,7
63034,0
62414,5
63053,8
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

12

01

310

397

94000,0

1300,0

26400,0

45685,0

20615,0
     
Капитальные расходы
12
01
310
397
94000,0
1300,0
26400,0
45685,0
20615,0
     
Фонд софинансирова-
ния социальных рас-
ходов

12

01

352

000

67000,0

5121,8

15349,7

20922,6

25605,9
     
Расходы    бюджетов
субъектов РФ и  му-
ниципальных образо-
ваний по предостав-
лению     населению
субсидий на  оплату
жилья и  коммуналь-
ных услуг






12






01






352






356






67000,0






5121,8






15349,7






20922,6






25605,9
     
Текущие расходы
12
01
352
356
67000,0
5121,8
15349,7
20922,6
25605,9
     
Коммунальное  хо-
зяйство - всего
12
02 03
000
000
691099,6
164549,2
195924,4
156641,0
173985,0
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
02 03
000
000
678099,6
164549,2
189424,4
150141,0
173985,0
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
02 03
000
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Коммунальное хозяй-
ство
12
02
000
000
661628,6
158100,8
189906,6
148477,5
165143,7
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Текущие расходы
12
02
000
000
648628,6
158100,8
183406,6
141977,5
165143,7
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
02
000
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Государственная
поддержка  коммуна-
льного хозяйства

12

02

311

000

661628,6

158100,8

189906,6

148477,5

165143,7

100000,0

9000,0

20000,0

20000,0

51000,0
Текущие расходы
12
02
311
000
648628,6
158100,8
183406,6
141977,5
165143,7
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Капитальные расходы
12
02
311
000
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Субсидии на услуги,
оказываемые населе-
нию электро- и теп-
лоснабжающими орга-
низациями в субъек-
тах РФ




12




02




311




440




442668,0




105220,4




137165,7




96926,4




103355,5




100000,0




9000,0




20000,0




20000,0




51000,0
Текущие расходы
12
02
311
440
442668,0
105220,4
137165,7
96926,4
103355,5
100000,0
9000,0
20000,0
20000,0
51000,0
Расходы  на  благо-
устройство
12
02
311
443
205960,6
52880,4
46240,9
45051,1
61788,2
     
Текущие расходы
12
02
311
443
205960,6
52880,4
46240,9
45051,1
61788,2
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

12

02

311

397

13000,0
 

6500,0

6500,0
      
Капитальные расходы
12
02
311
397
13000,0
 
6500,0
6500,0
      
Прочие структуры  и
мероприятия  жилищ-
но-коммунального
хозяйства


12


03


000


000


29471,0


6448,4


6017,8


8163,5


8841,3
     
Текущие расходы
12
03
000
000
29471,0
6448,4
6017,8
8163,5
8841,3
     
Прочие  расходы  на
жилищно -коммуналь-
ное хозяйство

12

03

312

000

29471,0

6448,4

6017,8

8163,5

8841,3
     
Расходы  на  прочие
структуры  и  меро-
приятия  в  области
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства



12



03



312



444



29471,0



6448,4



6017,8



8163,5



8841,3
     
Текущие расходы
12
03
312
444
29471,0
6448,4
6017,8
8163,5
8841,3
     
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ    И
ЛИКВИДАЦИЯ  ПОСЛЕД-
СТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И  СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ



13



00



000



000



29316,8



5550,3



8602,3



7076,3



8087,9
     
Текущие расходы
13
00
000
000
26516,8
5550,3
6902,3
6738,3
7325,9
     
Капитальные расходы
13
00
000
000
2800,0
 
1700,0
338,0
762,0
     
Предупреждение  и
ликвидация  послед-
ствий  чрезвычайных
ситуаций


13


02


000


000


11743,7


1946,4


2288,7


3489,3


4019,3
     
Текущие расходы
13
02
000
000
11067,7
1946,4
2288,7
3151,3
3681,3
     
Капитальные расходы
13
02
000
000
676,0
  
338,0
338,0
     
Целевой  финансовый
резерв  для  преду-
преждения и  ликви-
дации  чрезвычайных
ситуаций



13



02



399



000



3000,0



14,7
 



1235,3



1750,0
     
Целевой  финансовый
резерв
13
02
399
254
3000,0
14,7
 
1235,3
1750,0
     
Текущие расходы
13
02
399
254
3000,0
14,7
 
1235,3
1750,0
     
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13
02
601
000
8743,7
1931,7
2288,7
2254,0
2269,3
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

13

02

601

075

8743,7

1931,7

2288,7

2254,0

2269,3
     
Текущие расходы
13
02
601
075
8067,7
1931,7
2288,7
1916,0
1931,3
     
Капитальные расходы
13
02
601
075
676,0
  
338,0
338,0
     
Гражданская  обо-
рона
13
03
000
000
1622,4
390,9
405,6
420,3
405,6
     
Текущие расходы
13
03
000
000
1622,4
390,9
405,6
420,3
405,6
     
Мероприятия      по
гражданской обороне
13
03
151
000
1622,4
390,9
405,6
420,3
405,6
     
Проведение меропри-
ятий по гражданской
обороне  и   защите
населения от  чрез-
вычайных ситуаций



13



03



151



083



1622,4



390,9



405,6



420,3



405,6
     
Текущие расходы
13
03
151
083
1622,4
390,9
405,6
420,3
405,6
     
Государственная
противопожарная
служба

13

04

000

000

15950,7

3213,0

5908,0

3166,7

3663,0
     
Текущие расходы
13
04
000
000
13826,7
3213,0
4208,0
3166,7
3239,0
     
Капитальные расходы
13
04
000
000
2124,0
 
1700,0
 
424,0
     
Обеспечение личного
состава войск (сил)
13
04
601
000
15950,7
3213,0
5908,0
3166,7
3663,0
     
Содержание   подве-
домственных  струк-
тур

13

04

601

075

15950,7

3213,0

5908,0

3166,7

3663,0
     
Текущие расходы
13
04
601
075
13826,7
3213,0
4208,0
3166,7
3239,0
     
Капитальные расходы
13
04
601
075
2124,0
 
1700,0
 
424,0
     
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1548232,4
381156,4
433503,8
328528,8
405043,4
1000,0
190,0
250,0
260,0
300,0
Текущие расходы
14
00
000
000
1527362,4
381156,4
427215,8
320698,3
398291,9
1000,0
190,0
250,0
260,0
300,0
Капитальные расходы
14
00
000
000
20870,0
 
6288,0
7830,5
6751,5
     
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству  образо-
вания


14


00


000


000


1488867,5


367599,2


413943,4


316923,3


390401,6
     
Текущие расходы
14
00
000
000
1472997,5
367599,2
409855,4
310492,8
385050,1
     
Капитальные расходы
14
00
000
000
15870,0
 
4088,0
6430,5
5351,5
     
Дошкольное  образо-
вание
14
01
000
000
539427,1
137774,4
133997,5
126513,5
141141,7
     
Текущие расходы
14
01
000
000
536252,1
137774,4
133180,3
125227,6
140069,8
     
Капитальные расходы
14
01
000
000
3175,0
 
817,2
1285,9
1071,9
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
01
400
000
539427,1
137774,4
133997,5
126513,5
141141,7
     
Детские  дошкольные
учреждения
14
01
400
259
539427,1
137774,4
133997,5
126513,5
141141,7
     
Текущие расходы
14
01
400
259
536252,1
137774,4
133180,3
125227,6
140069,8
     
Капитальные расходы
14
01
400
259
3175,0
 
817,2
1285,9
1071,9
     
Общее образование
14
02
000
000
836897,1
207043,2
239384,6
166584,0
223885,3
     
Текущие расходы
14
02
000
000
825657,1
207043,2
236489,2
162028,7
220096,0
     
Капитальные расходы
14
02
000
000
11240,0
 
2895,4
4555,3
3789,3
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
836897,1
207043,2
239384,6
166584,0
223885,3
     
Текущие расходы
14
02
400
000
825657,1
207043,2
236489,2
162028,7
220096,0
     
Капитальные расходы
14
02
400
000
11240,0
 
2895,4
4555,3
3789,3
     
Школы-детские сады,
школы    начальные,
неполные средние  и
средние


14


02


400


260


574567,5


143924,0


165485,6


112512,5


152645,4
     
Текущие расходы
14
02
400
260
570455,5
143924,0
164426,7
110846,0
151258,8
     
Капитальные расходы
14
02
400
260
4112,0
 
1058,9
1666,5
1386,6
     
Вечерние и  заочные
средние   образова-
тельные школы

14

02

400

262

19638,2

4946,8

5886,8

3756,3

5048,3
     
Текущие расходы
14
02
400
262
19223,2
4946,8
5779,7
3588,2
4908,5
     
Капитальные расходы
14
02
400
262
415,0
 
107,1
168,1
139,8
     
Школы-интернаты
14
02
400
263
96553,9
22332,9
26439,0
20408,0
27374,0
     
Текущие расходы
14
02
400
263
93727,9
22332,9
25710,4
19263,5
26421,1
     
Капитальные расходы
14
02
400
263
2826,0
 
728,6
1144,5
952,9
     
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

111603,8

27701,0

32021,2

22477,7

29403,9
     
Текущие расходы
14
02
400
264
108749,8
27701,0
31286,9
21319,8
28442,1
     
Капитальные расходы
14
02
400
264
2854,0
 
734,3
1157,9
961,8
     
Детские дома
14
02
400
265
34533,7
8138,5
9552,0
7429,5
9413,7
     
Текущие расходы
14
02
400
265
33500,7
8138,5
9285,5
7011,2
9065,5
     
Капитальные расходы
14
02
400
265
1033,0
 
266,5
418,3
348,2
     
Прочие   расходы  в
области образования
14
07
000
000
112543,3
22781,6
40561,3
23825,8
25374,6
     
Текущие расходы
14
07
000
000
111088,3
22781,6
40185,9
23236,5
24884,3
     
Капитальные расходы
14
07
000
000
1455,0
 
375,4
589,3
490,3
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы на  об-
разование

14

07

400

000

112543,3

22781,6

40561,3

23825,8

25374,6
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

98213,9

22781,6

26231,9

23825,8

25374,6
     
Текущие расходы
14
07
400
272
96758,9
22781,6
25856,5
23236,5
24884,3
     
Капитальные расходы
14
07
400
272
1455,0
 
375,4
589,3
490,3
     
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей и подростков



14



07



400



319



14329,4
 



14329,4
       
Текущие расходы
14
07
400
319
14329,4
 
14329,4
       
в том числе по  от-
раслям:
              
образование
14
07
400
319
9566,6
 
9566,6
       
молодежная политика
14
07
400
319
4462,8
 
4462,8
       
физкультура и спорт
14
07
400
319
300,0
 
300,0
       
Учреждения,  под-
ведомственные   Ми-
нистерству культуры

14

00

000

000

36122,5

7829,2

12844,7

6885,4

8563,2
     
Текущие расходы
14
00
000
000
32072,5
7829,2
10994,7
5785,4
7463,2
     
Капитальные расходы
14
00
000
000
4050,0
 
1850,0
1100,0
1100,0
     
Детская   хоровая
школа,      детские
школы искусств
  

000

000

36122,5

7829,2

12844,7

6885,4

8563,2
     
Текущие расходы
14
00
000
000
32072,5
7829,2
10994,7
5785,4
7463,2
     
Капитальные расходы
14
00
000
000
4050,0
 
1850,0
1100,0
1100,0
     
Общее образование
14
02
000
000
35675,8
7717,5
12733,0
6773,7
8451,6
     
Текущие расходы
14
02
000
000
31625,8
7717,5
10883,0
5673,7
7351,6
     
Капитальные расходы
14
02
000
000
4050,0
 
1850,0
1100,0
1100,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
35675,8
7717,5
12733,0
6773,7
8451,6
     
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

35675,8

7717,5

12733,0

6773,7

8451,6
     
Текущие расходы
14
02
400
264
31625,8
7717,5
10883,0
5673,7
7351,6
     
Капитальные расходы
14
02
400
264
4050,0
 
1850,0
1100,0
1100,0
     
Прочие   расходы  в
области образования
14
07
000
000
446,7
111,7
111,7
111,7
111,6
     
Текущие расходы
14
07
000
000
446,7
111,7
111,7
111,7
111,6
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы на  об-
разование

14

07

400

000

446,7

111,7

111,7

111,7

111,6
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

446,7

111,7

111,7

111,7

111,6
     
Учреждения,  под-
ведомственные   го-
родскому   комитету
по физической куль-
туре и спорту
  



000



000



23242,4



5728,0



6715,7



4720,1



6078,6



1000,0



190,0



250,0



260,0



300,0
Текущие расходы
14
00
000
000
22292,4
5728,0
6365,7
4420,1
5778,6
1000,0
190,0
250,0
260,0
300,0
Капитальные расходы
14
00
000
000
950,0
 
350,0
300,0
300,0
     
Детские юношеские
спортивные школы
  
000
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Текущие расходы
14
00
000
000
7808,6
1920,3
2220,3
1655,7
2012,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Общее образование
14
02
000
000
7780,6
1911,5
2211,5
1654,1
2003,5
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Текущие расходы
14
02
000
000
7780,6
1911,5
2211,5
1654,1
2003,5
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
02
400
000
7780,6
1911,5
2211,5
1654,1
2003,5
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Учреждения по  вне-
школьной  работе  с
детьми

14

02

400

264

7780,6

1911,5

2211,5

1654,1

2003,5

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
Текущие расходы
14
02
400
264
7780,6
1911,5
2211,5
1654,1
2003,5
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Прочие  расходы   в
области образования
14
07
000
000
28,0
8,8
8,8
1,6
8,8
     
Текущие расходы
14
07
000
000
28,0
8,8
8,8
1,6
8,8
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы на  об-
разование

14

07

400

000

28,0

8,8

8,8

1,6

8,8
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

28,0

8,8

8,8

1,6

8,8
     
Центры   спортив-
но-оздоровительной
работы
  

000

000

15433,8

3807,7

4495,4

3064,4

4066,3

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
Прочие   расходы  в
области образования
14
07
000
000
15433,8
3807,7
4495,4
3064,4
4066,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Текущие расходы
14
07
000
000
14483,8
3807,7
4145,4
2764,4
3766,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Капитальные расходы
14
07
000
000
950,0
 
350,0
300,0
300,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на образование
14
07
400
000
15433,8
3807,7
4495,4
3064,4
4066,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти образования

14

07

400

272

15433,8

3807,7

4495,4

3064,4

4066,3

500,0

95,0

125,0

130,0

150,0
Текущие расходы
14
07
400
272
14483,8
3807,7
4145,4
2764,4
3766,3
500,0
95,0
125,0
130,0
150,0
Капитальные расходы
14
07
400
272
950,0
 
350,0
300,0
300,0
     
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
15
00
000
000
106182,8
24433,9
28725,8
27099,9
25923,2
     
Текущие расходы
15
00
000
000
95682,8
24433,9
25937,8
22394,8
22916,3
     
Капитальные расходы
15
00
000
000
10500,0
 
2788,0
4705,1
3006,9
     
Культура и искус-
ство
15
01
000
000
106182,8
24433,9
28725,8
27099,9
25923,2
     
Текущие расходы
15
01
000
000
95682,8
24433,9
25937,8
22394,8
22916,3
     
Капитальные расходы
15
01
000
000
10500,0
 
2788,0
4705,1
3006,9
     
Ведомственные  рас-
ходы на культуру  и
искусство

15

01

410

000

90707,6

20515,7

23730,3

24026,6

22435,0
     
Текущие расходы
15
01
410
000
80207,6
20515,7
20942,3
19321,5
19428,1
     
Капитальные расходы
15
01
410
000
10500,0
 
2788,0
4705,1
3006,9
     
Дворцы и дома куль-
туры, другие учреж-
дения клубного типа

15

01

410

280

56020,6

13473,8

13872,1

14128,5

14546,2
     
Текущие расходы
15
01
410
280
50920,6
13473,8
12679,1
12024,9
12742,8
     
Капитальные расходы
15
01
410
280
5100,0
 
1193,0
2103,6
1803,4
     
Музеи и  постоянные
выставки
15
01
410
283
4517,9
994,5
1184,3
1255,4
1083,7
     
Текущие расходы
15
01
410
283
3917,9
994,5
984,3
955,4
983,7
     
Капитальные расходы
15
01
410
283
600,0
 
200,0
300,0
100,0
     
Библиотеки
15
01
410
284
30169,1
6047,4
8673,9
8642,7
6805,1
     
Текущие расходы
15
01
410
284
25369,1
6047,4
7278,9
6341,2
5701,6
     
Капитальные расходы
15
01
410
284
4800,0
 
1395,0
2301,5
1103,5
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти   культуры  и
искусства


15


01


412


000


15475,2


3918,2


4995,5


3073,3


3488,2
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти  культуры   и
искусства


15


01


412


287


15475,2


3918,2


4995,5


3073,3


3488,2
     
Текущие расходы
15
01
412
287
15475,2
3918,2
4995,5
3073,3
3488,2
     
СРЕДСТВА   МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
16
00
000
000
14920,9
3900,0
3900,0
3500,0
3620,9
     
Текущие расходы
16
00
000
000
14920,9
3900,0
3900,0
3500,0
3620,9
     
Телевидение и ра-
диовещание
16
01
000
000
4430,0
1200,0
1200,0
1000,0
1030,0
     
Текущие расходы
16
01
000
000
4430,0
1200,0
1200,0
1000,0
1030,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

16

01

515

000

4430,0

1200,0

1200,0

1000,0

1030,0
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

16

01

515

397

4430,0

1200,0

1200,0

1000,0

1030,0
     
Текущие расходы
16
01
515
397
4430,0
1200,0
1200,0
1000,0
1030,0
     
Периодическая пе-
чать и издательства
16
02
000
000
10490,9
2700,0
2700,0
2500,0
2590,9
     
Текущие расходы
16
02
000
000
10490,9
2700,0
2700,0
2500,0
2590,9
     
Государственная
поддержка  периоди-
ческих изданий, уч-
режденных  органами
исполнительной    и
законодательной
власти





16





02





423





000





6000,9





1500,0





1500,0





1500,0





1500,9
     
Целевые субсидии  и
субвенции
16
02
423
290
6000,9
1500,0
1500,0
1500,0
1500,9
     
Текущие расходы
16
02
423
290
6000,9
1500,0
1500,0
1500,0
1500,9
     
Государственная
поддержка   средств
массовой информации

16

02

424

000

4490,0

1200,0

1200,0

1000,0

1090,0
     
Целевые субсидии  и
субвенции
16
02
424
290
4490,0
1200,0
1200,0
1000,0
1090,0
     
Текущие расходы
16
02
424
290
4490,0
1200,0
1200,0
1000,0
1090,0
     
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
17
00
000
000
983883,0
228328,6
249199,0
259889,9
246465,5
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Текущие расходы
17
00
000
000
952928,0
225878,6
239461,0
248601,9
238986,5
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Капитальные расходы
17
00
000
000
30955,0
2450,0
9738,0
11288,0
7479,0
     
Здравоохранение
17
00
000
000
859401,0
205174,0
219945,0
223290,7
210991,3
     
Текущие расходы
17
00
000
000
828446,0
202724,0
210207,0
212002,7
203512,3
     
Капитальные расходы
17
00
000
000
30955,0
2450,0
9738,0
11288,0
7479,0
     
Здравоохранение
17
01
000
000
820842,4
195534,4
210305,4
213651,0
201351,6
     
Текущие расходы
17
01
000
000
789887,4
193084,4
200567,4
202363,0
193872,6
     
Капитальные расходы
17
01
000
000
30955,0
2450,0
9738,0
11288,0
7479,0
     
Ведомственные  рас-
ходы на здравоохра-
нение

17

01

430

000

820842,4

195534,4

210305,4

213651,0

201351,6
     
Текущие расходы
17
01
430
000
789887,4
193084,4
200567,4
202363,0
193872,6
     
Капитальные расходы
17
01
430
000
30955,0
2450,0
9738,0
11288,0
7479,0
     
Больницы,  клиники,
госпитали
17
01
430
300
644312,0
153440,3
164840,3
167125,9
158905,5
     
Текущие расходы
17
01
430
300
616425,0
151040,3
156340,3
157317,9
151726,5
     
Капитальные расходы
17
01
430
300
27887,0
2400,0
8500,0
9808,0
7179,0
     
Поликлиники,  амбу-
латории, диагности-
ческие центры

17

01

430

301

49400,7

11435,4

13153,7

13340,3

11471,3
     
Текущие расходы
17
01
430
301
47405,7
11435,4
12138,7
12360,3
11471,3
     
Капитальные расходы
17
01
430
301
1995,0
 
1015,0
980,0
      
Станции   скорой  и
неотложной помощи
17
01
430
305
103578,5
25154,3
26395,0
26567,4
25461,8
     
Текущие расходы
17
01
430
305
103055,5
25154,3
26172,0
26567,4
25161,8
     
Капитальные расходы
17
01
430
305
523,0
 
223,0
 
300,0
     
Санатории для детей
и подростков
17
01
430
307
3523,8
814,9
821,9
1067,8
819,2
     
Текущие расходы
17
01
430
307
3273,8
814,9
821,9
817,8
819,2
     
Капитальные расходы
17
01
430
307
250,0
  
250,0
      
Санатории,  пансио-
наты и дома отдыха
17
01
430
308
14829,7
3485,0
3855,7
4004,0
3485,0
     
Текущие расходы
17
01
430
308
14829,7
3485,0
3855,7
4004,0
3485,0
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти здравоохране-
ния


17


01


430


310


5197,7


1204,5


1238,8


1545,6


1208,8
     
Текущие расходы
17
01
430
310
4897,7
1154,5
1238,8
1295,6
1208,8
     
Капитальные расходы
17
01
430
310
300,0
50,0
 
250,0
      
Санитарно-эпидеми-
ологический надзор
17
02
000
000
6446,7
1611,6
1611,6
1611,7
1611,8
     
Текущие расходы
17
02
000
000
6446,7
1611,6
1611,6
1611,7
1611,8
     
Ведомственные  рас-
ходы на  санитарно-
эпидемиологический
надзор


17


02


432


000


6446,7


1611,6


1611,6


1611,7


1611,8
     
Текущие расходы
17
02
432
000
6446,7
1611,6
1611,6
1611,7
1611,8
     
Дезинфекционные
станции
17
02
432
309
4200,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
     
Текущие расходы
17
02
432
309
4200,0
1050,0
1050,0
1050,0
1050,0
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти   санитарно -
эпидемиологического
надзора



17



02



432



313



2246,7



561,6



561,6



561,7



561,8
     
Текущие расходы
17
02
432
313
2246,7
561,6
561,6
561,7
561,8
     
Обязательное  меди-
цинское страхование
17
04
000
000
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Текущие расходы
17
04
000
000
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Расходы на финанси-
рование  территори-
альной    программы
обязательного меди-
цинского  страхова-
ния




17




04




428




000




32111,9




8028,0




8028,0




8028,0




8027,9
     
Текущие расходы
17
04
428
000
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Средства бюджета на
обязательное  меди-
цинское страхование
неработающего насе-
ления,  перечислен-
ные  фондам  обяза-
тельного   медицин-
ского страхования






17






04






428






316






32111,9






8028,0






8028,0






8028,0






8027,9
     
Текущие расходы
17
04
428
316
32111,9
8028,0
8028,0
8028,0
8027,9
     
Физическая  куль-
тура и спорт
17
03
000
000
124482,0
23154,6
29254,0
36599,2
35474,2
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Текущие расходы
17
03
000
000
124482,0
23154,6
29254,0
36599,2
35474,2
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Финансирование час-
ти расходов на  со-
держание спортивных
команд


17


03


433


000


87146,6


16727,8


19612,4


25708,2


25098,2
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры и спорта


17


03


433


314


87146,6


16727,8


19612,4


25708,2


25098,2
     
Текущие расходы
17
03
433
314
87146,6
16727,8
19612,4
25708,2
25098,2
     
Ведомственные  рас-
ходы на  физическую
культуру и спорт

17

03

434

000

37335,4

6426,6

9641,8

10891,0

10376,0

2000,0

380,0

500,0

520,0

600,0
Текущие расходы
17
03
434
000
37335,4
6426,6
9641,8
10891,0
10376,0
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
Содержание объектов
социально -культур-
ной сферы

17

03

434

285

31009,1

5240,6

7690,2

9147,7

8930,6
     
Текущие расходы
17
03
434
285
31009,1
5240,6
7690,2
9147,7
8930,6
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    физической
культуры и спорта


17


03


434


314


6326,3


1186,0


1951,6


1743,3


1445,4


2000,0


380,0


500,0


520,0


600,0
Текущие расходы
17
03
434
314
6326,3
1186,0
1951,6
1743,3
1445,4
2000,0
380,0
500,0
520,0
600,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
365513,4
76078,0
85794,9
89642,9
113997,6
204052,0
31621,3
48127,7
51942,0
72361,0
Текущие расходы
18
00
000
000
362613,4
76078,0
85394,9
88240,7
112899,8
204052,0
31621,3
48127,7
51942,0
72361,0
Капитальные расходы
18
00
000
000
2900,0
 
400,0
1402,2
1097,8
     
Учреждения  соци-
ального обеспечения
и службы занятости

18

01

000

000

45676,0

10369,0

11170,3

12457,9

11678,8
     
Текущие расходы
18
01
000
000
43376,0
10369,0
10770,3
11448,5
10788,2
     
Капитальные расходы
18
01
000
000
2300,0
 
400,0
1009,4
890,6
     
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния


18


01


440


000


45676,0


10369,0


11170,3


12457,9


11678,8
     
Текущие расходы
18
01
440
000
43376,0
10369,0
10770,3
11448,5
10788,2
     
Капитальные расходы
18
01
440
000
2300,0
 
400,0
1009,4
890,6
     
Территориальные
центры и  отделения
оказания социальной
помощи на дому


18


01


440


318


41659,6


9743,0


10127,3


11216,6


10572,7
     
Текущие расходы
18
01
440
318
40778,6
9743,0
10127,3
10776,2
10132,1
     
Капитальные расходы
18
01
440
318
881,0
  
440,4
440,6
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики


18


01


440


323


4016,4


626,0


1043,0


1241,3


1106,1
     
Текущие расходы
18
01
440
323
2597,4
626,0
643,0
672,3
656,1
     
Капитальные расходы
18
01
440
323
1419,0
 
400,0
569,0
450,0
     
Социальная помощь
18
02
000
000
27469,9
4795,3
7472,3
5860,8
9341,5
     
Текущие расходы
18
02
000
000
27469,9
4795,3
7472,3
5860,8
9341,5
     
Ведомственные  рас-
ходы в области  со-
циального обеспече-
ния


18


02


440


000


17431,9


2926,6


3040,6


3992,0


7472,7
     
Пособия и  социаль-
ная помощь
18
02
440
322
17431,9
2926,6
3040,6
3992,0
7472,7
     
Текущие расходы
18
02
440
322
17431,9
2926,6
3040,6
3992,0
7472,7
     
Выплаты  пенсий   и
пособий другим  ка-
тегориям граждан

18

02

442

000

7475,0

1868,7

1868,7

1868,8

1868,8
     
Выплаты  пенсий   и
пособий
18
02
442
326
7475,0
1868,7
1868,7
1868,8
1868,8
     
Текущие расходы
18
02
442
326
7475,0
1868,7
1868,7
1868,8
1868,8
     
Прочие  ведомствен-
ные расходы  в  об-
ласти    социальной
политики


18


02


445


000


2563,0
 


2563,0
       
Финансирование  ме-
роприятий по  орга-
низации   оздорови-
тельной    кампании
детей и подростков



18



02



445



319



2563,0
 



2563,0
       
Текущие расходы
18
02
445
319
2563,0
 
2563,0
       
Молодежная  поли-
тика
18
03
000
000
6315,5
1367,1
1580,2
1604,1
1764,1
     
Текущие расходы
18
03
000
000
5715,5
1367,1
1580,2
1211,3
1556,9
     
Капитальные расходы
18
03
000
000
600,0
  
392,8
207,2
     
Государственная
поддержка в области
молодежной политики

18

03

446

000

6315,5

1367,1

1580,2

1604,1

1764,1
     
Прочие учреждения и
мероприятия  в  об-
ласти    социальной
политики


18


03


446


323


6315,5


1367,1


1580,2


1604,1


1764,1
     
Текущие расходы
18
03
446
323
5715,5
1367,1
1580,2
1211,3
1556,9
     
Капитальные расходы
18
03
446
323
600,0
  
392,8
207,2
     
Прочие  мероприя-
тия в области соци-
альной политики

18

06

000

000

286052,0

59546,6

65572,1

69720,1

91213,2

204052,0

31621,3

48127,7

51942,0

72361,0
Текущие расходы
18
06
000
000
286052,0
59546,6
65572,1
69720,1
91213,2
204052,0
31621,3
48127,7
51942,0
72361,0
Фонд компенсаций
18
06
489
000
111052,0
30647,3
24877,7
27762,0
27765,0
111052,0
30647,3
24877,7
27762,0
27765,0
Текущие расходы
18
06
489
000
111052,0
30647,3
24877,7
27762,0
27765,0
111052,0
30647,3
24877,7
27762,0
27765,0
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов

18

06

489

333

4698,6

1175,2

1174,2

1174,2

1175,0

4698,6

1175,2

1174,2

1174,2

1175,0
Расходы  на  оплату
установки телефонов
ветеранам и инвали-
дам и его использо-
вание



18



06



489



334



439,7



109,9



109,9



109,9



110,0



439,7



109,9



109,9



109,9



110,0
Расходы  на  оплату
жилищно -коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам


18


06


489


345


85583,8


24280,3


1851107


21395,9


21395,9


85583,8


24280,3


18511,7


21395,9


21395,9
Расходы на приобре-
тение   и  доставку
топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


489


346


45,2


11,0


11,0


11,1


12,1


45,2


11,0


11,0


11,1


12,1
Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами вете-
ранов и инвалидов


18


06


489


348


14165,6


3541,4


3541,4


3541,4


3541,4


14165,6


3541,4


3541,4


3541,4


3541,4
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

18

06

489

397

1094,1

273,5

273,5

273,5

273,6

1094,1

273,5

273,5

273,5

273,6
Расходы    бюджетов
субъектов РФ и  му-
ниципальных образо-
ваний на возмещение
льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на  общест-
венном   транспорте
городского и приго-
родного   сообщения
гражданам, подверг-
шимся радиационному
воздействию  Черно-
быльской АЭС,  ава-
рии на ПО "Маяк"  и
ядерных   испытаний
на  Семипалатинском
полигоне















18

















06

















489

















558

















5025,0

















1256,0

















1256,0

















1256,0

















1257,0

















5025,0

















1256,0

















1256,0

















1256,0

















1257,0


Расходы на реализа-
цию льгот, установ-
ленных ФЗ  "О вете-
ранах" в части пол-
номочий   субъектов
РФ




18




06




498




000




175000,0




28899,3




40694,4




41958,1




63448,2




93000,0




974,0




23250,0




24180,0




44596,0
Текущие расходы
18
06
498
000
175000,0
28899,3
40694,4
41958,1
63448,2
93000,0
974,0
23250,0
24180,0
44596,0
Расходы  на  оплату
проезда ветеранов и
инвалидов

18

06

498

333

37000,0

8790,6

9354,0

9605,1

9250,3
     
Расходы  на  оплату
жилищно -коммуналь-
ных услуг ветеранам
и инвалидам


18


06


498


345


105547,2


12013,9


23250,0


24193,0


46090,3


93000,0


974,0


23250,0


24180,0


44596,0
Расходы на приобре-
тение   и  доставку
топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


498


346


132,3


14,6


10,3


79,9


27,5
     
Расходы на  обеспе-
чение лекарственны-
ми средствами вете-
ранов и инвалидов


18


06


498


348


12952,5


3238,2


3238,1


3238,1


3238,1
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

18

06

498

397

19368,0

4842,0

4842,0

4842,0

4842,0
     
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

19

00

000

000

25000,0

10000,0

8000,0

4000,0

3000,0
     
Текущие расходы
19
00
000
000
25000,0
10000,0
8000,0
4000,0
3000,0
     
Обслуживание  госу-
дарственного и  му-
ниципального  внут-
реннего долга


19


01


000


000


25000,0


10000,0


8000,0


4000,0


3000,0
     
Процентные  платежи
по   муниципальному
долгу

19

01

462

000

25000,0

10000,0

8000,0

4000,0

3000,0
     
Выплаты   процентов
по   муниципальному
долгу

19

01

462

331

25000,0

10000,0

8000,0

4000,0

3000,0
     
Текущие расходы
19
01
462
331
25000,0
10000,0
8000,0
4000,0
3000,0
     
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
104920,3
21880,0
28048,3
26113,5
28878,5
     
Текущие расходы
30
00
000
000
89914,1
21350,0
24159,7
20694,8
23709,6
     
Капитальные расходы
30
00
000
000
15006,2
530,0
3888,6
5418,7
5168,9
     
Резервный фонд
30
01
000
000
19100,0
825,1
5874,9
6200,0
6200,0
     
Текущие расходы
30
01
000
000
19100,0
825,1
5874,9
6200,0
6200,0
     
Капитальные расходы
30
01
000
000
          
Резервный фонд
30
01
510
000
19100,0
825,1
5874,9
6200,0
6200,0
     
Резервные фонды ор-
ганов местного  са-
моуправления

30

01

510

435

19100,0

825,1

5874,9

6200,0

6200,0
     
Текущие расходы
30
01
510
435
19100,0
825,1
5874,9
6200,0
6200,0
     
Проведение  выбо-
ров и референдумов
30
02
000
000
7700,0
7700,0
        
Текущие расходы
30
02
000
000
7700,0
7700,0
        
Расходы на проведе-
ние выборов и рефе-
рендумов

30

02

511

000

7700,0

7700,0
        
Выборы   в   органы
законодательной
(представительной)
власти    субъектов
РФ, выборы  высшего
должностного   лица
субъекта РФ, выборы
в  органы  местного
самоуправления







30







02







511







394







7700,0







7700,0
        
Текущие расходы
30
02
511
394
7700,0
7700,0
        
Прочие   расходы,
не   отнесенные   к
другим подразделам

30

04

000

000

78120,3

13354,9

22173,4

19913,5

22678,5
     
Текущие расходы
30
04
000
000
63114,1
12824,9
18284,8
14494,8
17509,6
     
Капитальные расходы
30
04
000
000
15006,2
530,0
3888,6
5418,7
5168,9
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
целевым статьям

30

04

515

000

78120,3

13354,9

22173,4

19913,5

22678,5
     
Прочие расходы,  не
отнесенные к другим
видам расходов

30

04

515

381397

78120,3

13354,9

22173,4

19913,5

22678,5
     
Текущие расходы
30
04
515
381397
63114,1
12824,9
18284,8
14494,8
17509,6
     
Капитальные расходы
30
04
515
381397
15006,2
530,0
3888,6
5418,7
5168,9
     
содержание учрежде-
ний (ОПОПы,  расхо-
ды,   связанные   с
обеспечением призы-
ва    на   воинскую
службу,          МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Тран-
спортная служба")






30






04






515






381397






11901,4






2837,2






3182,3






2424,3






3457,6
     
Текущие расходы
30
04
515
381397
11586,4
2837,2
3107,3
2234,3
3407,6
     
Капитальные расходы
30
04
515
381397
315,0
 
75,0
190,0
50,0
     
развитие   междуна-
родных и внешнеэко-
номических связей

30

04

515

397

7260,1

1528,2

2625,9

1648,9

1457,1
     
Текущие расходы
30
04
515
397
7260,1
1528,2
2625,9
1648,9
1457,1
     
расходы,  связанные
с переходом на каз-
начейскую форму ис-
полнения бюджета  и
на развитие МИС



30



04



515



397



12884,2



1000,0



2541,6



4671,3



4671,3
     
Текущие расходы
30
04
515
397
4718,0
500,0
500,0
1859,0
1859,0
     
Капитальные расходы
30
04
515
397
8166,2
500,0
2041,6
2812,3
2812,3
     
расходы по управле-
нию   муниципальным
имуществом и на ка-
питальный    ремонт
муниципального иму-
щества организаций,
не  относящихся   к
бюджетной сфере






30






04






515






397






16925,0






1000,0






6242,0






4886,4






4796,6
     
Текущие расходы
30
04
515
397
10510,0
1000,0
4510,0
2500,0
2500,0
     
Капитальные расходы
30
04
515
397
6415,0
 
1732,0
2386,4
2296,6
     
расходы по  реклам-
но -художественному
и      праздничному
оформлению   города
за  счет   средств,
поступающих от раз-
мещения    наружной
рекламы






30






04






515






397






5000,0






1250,0






1250,0






1250,0






1250,0
     
Текущие расходы
30
04
515
397
5000,0
1250,0
1250,0
1250,0
1250,0
     
содержание МУ "Кон-
трольно-счетная па-
лата"

30

04

515

397

2770,5

738,0

743,6

674,4

614,5
     
Текущие расходы
30
04
515
397
2660,5
708,0
703,6
644,4
604,5
     
Капитальные расходы
30
04
515
397
110,0
30,0
40,0
30,0
10,0
     
другие      расходы
(поддержка  налого-
вых органов,  пред-
приятия  обществен-
ного питания,  под-
держка общественных
организаций, оплата
услуг      охранных
предприятий)







30







04







515







397







21379,1







5001,7







5587,8







4358,2







6431,4
     
Текущие расходы
30
04
515
397
21379,1
5001,7
5587,8
4358,2
6431,4
     
ИТОГО РАСХОДОВ:
96
00
000
000
5422691,0
1205499,5
1455905,9
1350804,1
1410481,5
311192,0
41978,3
69912,7
73798,0
125503,0
Текущие расходы
0
0
0
0
4958046,0
1169004,0
1321004,9
1177883,7
1290153,4
311192,0
41978,3
69912,7
73798,0
125503,0
Капитальные расходы
0
0
0
0
464645,0
36495,5
134901,0
172920,4
120328,1
     
ДЕФИЦИТ-СУММА
    
459645,0
286941,2
149363,2
7186,1
16154,5
     

Заместитель мэра
по управлению
В.В.ВЕЛИЧКО