Приложение к Решению от 03.12.2004 г № 57 Структура

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств на 2004 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля тыс. руб.


Распорядители бюджетных средств






Код
ведом-
ствен-
ной
клас-
сифи-
кации
Раз-
дел





Под-
раз-
дел




Целе-
вая
статья




Вид
рас-хо-
дов



Сумма
Всего




в т.ч. за
счет средств
вышестоящих
бюджетов

1
2
3
4
5
6
7
8
Управление здравоохранения мэрии
054
    
922758,0
15236,1
Больницы, клиники, госпитали
054
17
01
430
300
665652,4
 
Поликлиники, амбулатории, диагнос-
тические центры
054

17

01

430

301

51095,6

 
Станции скорой и неотложной помощи
054
17
01
430
305
105293,2
 
Санатории для детей и подростков
054
17
01
430
307
3775,8
 
Санатории, пансионаты и дома отды-
ха
054

17

01

430

308

15307,2

 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области здравоохранения
054

17

01

430

310

5505,6

 
Дезинфекционные станции
054
17
02
432
309
4200,0
 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора
054


17


02


432


313


2246,7


 
Средства бюджета  на  обязательное
медицинское страхование неработаю-
щего населения, перечисленные фон-
дам   обязательного   медицинского
страхования
054




17




04




428




316




32111,9




 
Расходы на  бесплатное  питание  и
зубопротезирование, льготные меди-
каменты по Закону РФ "О  донорстве
крови и ее компонентов"
054



18



06



354



290



1141,0



 
Расходы на обеспечение лекарствен-
ными средствами инвалидов по ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ"
054


18


06


489


348


14236,1


14236,1


Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов по ФЗ "О со-
циальной защите  инвалидов  в  РФ"
(расходы на льготное  зубопротези-
рование)
054




18




06




489




397




1000,0




1000,0




Расходы на обеспечение лекарствен-
ными средствами ветеранов по ФЗ "О
ветеранах"
054


18


06


498


348


12952,5


 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов по ФЗ "О ве-
теранах" (расходы на льготное  зу-
бопротезирование)
054



18



06



498



397



8240,0



 
Управление культуры мэрии
056
    
139768,7
 
Учреждения по внешкольной работе с
детьми   (детская  хоровая  школа,
ДШИ)
056


14


02


400


264


35666,9


 
Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения клубного типа
056

15

01

410

280

53973,2

 
Музеи и постоянные выставки
056
15
01
410
283
4609,7
 
Библиотеки
056
15
01
410
284
28932,7
 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области культуры и искусства
056

15

01

412

287

16586,2

 
Управление образования мэрии
075
    
1530836,4
 
Детские дошкольные учреждения
075
14
01
400
259
559412,0
 
Школы-детские сады, школы  началь-
ные, неполные средние и средние
075

14

02

400

260

599595,7

 
Вечерние и заочные средние образо-
вательные школы
075

14

02

400

262

20279,0

 
Школы-интернаты
075
14
02
400
263
98199,8
 
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
075

14

02

400

264

115766,6

 
Детские дома
075
14
02
400
265
39125,7
 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области образования
075

14

07

400

272

57769,9

 
Финансирование мероприятий по  ор-
ганизации оздоровительной кампании
детей и подростков
075


14


07


400


319


9566,6


 
Расходы по опеке и попечительству
075
14
07
400
500
31121,1
 
Департамент финансов мэрии
092
    
367500,1
4035,0
Денежное содержание аппарата
 
01
06
026
027
274591,5
4011,0
Представительские расходы
 
01
06
027
028
162,0
 
Расходы на содержание аппарата
 
01
06
027
029
52051,6
24,0
Выплаты процентов по муниципально-
му долгу
092

19

01

462

331

32000,0

 
Расходы, связанные с переходом  на
казначейскую форму исполнения бюд-
жета
092


30


04


515


397


8695,0


 
Департамент городского хозяйства
мэрии
133

    
1630110,7

320860,2

Возмещение убытков  от  реализации
топлива населению
133

07

01

293

290

4836,0

 
Целевые субсидии  и  субвенции  на
поддержку жилищного хозяйства
133

12

01

310

290

260471,8

 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов (капитальные
расходы)
133


12


01


310


397


138500,0


 
Расходы бюджетов  субъектов  РФ  и
муниципальных образований по  пре-
доставлению населению субсидий  на
оплату жилья и коммунальных услуг
133



12



01



352



356



67000,0



 
Субсидии  на  услуги,  оказываемые
населению электро- и теплоснабжаю-
щими организациями в субъектах РФ
133


12


02


311


440


442668,0


5000,0


Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов (капитальные
расходы)
133


12


02


311


397


6200,0


 
Расходы на уличное освещение
133
12
02
550
492
40800,0
 
Расходы по строительству и  содер-
жанию автомобильных дорог и  инже-
нерных сооружений на них в  грани-
цах городских и сельских поселений
и округов, за исключением объектов
федерального и регионального  зна-
чения
133






12






02






550






493






120865,6






 
Расходы на озеленение
133
12
02
550
494
37450,0
 
Расходы по организации и  содержа-
нию мест захоронения
133

12

02

550

495

2295,0

 
Расходы по организации сбора,  вы-
воза, утилизации, переработке  бы-
товых и промышленных отходов и со-
держанию мест их захоронения
133



12



02



550



496



83161,0



 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов
133

12

02

550

397

17434,0

 
Расходы на прочие структуры и  ме-
роприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства
133


12


03


312


444


37096,0


 
Расходы на  оплату  жилищно-комму-
нальных услуг по Закону РФ "О  до-
норстве крови и ее компонентов"
133


18


06


354


290


2793,6


 
Расходы на  оплату  жилищно-комму-
нальных  услуг  инвалидам по ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ"
133


18


06


489


345


153985,8


153985,8


Расходы на приобретение и доставку
топлива инвалидам по ФЗ  "О  соци-
альной защите инвалидов в РФ"
133


18


06


489


346


45,2


45,2


Расходы бюджетов  субъектов  РФ  и
муниципальных образований на  воз-
мещение льгот по оплате услуг свя-
зи, проезда,  ЖКУ  и  приобретения
топлива   гражданам,  подвергшимся
радиационному  воздействию  Черно-
быльской АЭС, аварии на  производ-
ственном   объединении   "Маяк"  и
ядерных испытаний на  Семипалатин-
ском полигоне
133









18









06









489









558









3829,2









3829,2









в том числе:
       
- на  оплату  жилищно-коммунальных
услуг
133

18

06

489

558

3826,1

3826,1

- на оплату приобретения топлива
133
18
06
489
558
3,1
3,1
Расходы на  оплату  жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам по  ФЗ  "О
ветеранах"
133


18


06


498


345


210547,2


158000,0


Расходы на приобретение и доставку
топлива ветеранам по ФЗ "О ветера-
нах"
133


18


06


498


346


132,3


 
Комитет  по  труду  и социальной
защите населения мэрии
148

    
64546,6

 
Территориальные центры и отделения
оказания социальной помощи на дому
148

18

01

440

318

42978,1

 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области  социальной  политики  (МУ
"Дом социальной адаптации")
148


18


01


440


323


1291,6


 
Пособия и социальная помощь
148
18
02
440
322
1987,0
 
Пособия и социальная  помощь  (го-
родские социальные пособия и мате-
риальная  помощь  малообеспеченным
слоям населения)
148



18



02



442



322



7220,8



 
Выплата пенсий и пособий  (доплата
к пенсиям участникам ВОВ в баталь-
оне ПВО при НКВД, доплаты к пенси-
ям реабилитированным гражданам)
148



18



02



442



326



1925,2



 
Финансирование мероприятий по  ор-
ганизации оздоровительной кампании
детей и подростков
148


18


02


445


319


2563,0


 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области социальной политики
148

18

06

445

323

6580,9

 
Комитет  по  управлению  муници-
пальным имуществом мэрии
163

    
51696,8

 
Ведение государственного кадастра,
мониторинга земель и  землеустрой-
ства
163


08


02


344


213


4800,0


 
Расходы по управлению,  содержанию
и ремонту муниципального имущества
163

    
46896,8

 
из них:
       
Государственное управление и мест-
ное самоуправление
 
01

00

000

000

1800,0

 
Образование
 
14
00
000
000
10870,0
 
Культура
 
15
00
000
000
7496,8
 
Здравоохранение
 
17
00
000
000
11310,0
 
Социальная политика
 
18
00
000
000
1800,0
 
Прочие расходы
 
30
00
000
000
13620,0
 
Комитет по физической культуре и
спорту мэрии
164

    
148025,1

3000,0

Учреждения по внешкольной работе с
детьми (ДЮСШ)
164

14

02

400

264

8066,9

500,0

Прочие учреждения и мероприятия  в
области образования (ДЮЦ)
164

14

07

400

272

15176,2

500,0

Финансирование мероприятий по  ор-
ганизации оздоровительной кампании
детей и подростков
164


14


07


400


319


300,0


 
Мероприятия в  области  физической
культуры и спорта
164

17

03

433

293

87146,6

 
Содержание  объектов   социально -
культурной сферы
164

17

03

434

285

31009,1

 
Мероприятия  в  области физической
культуры и спорта
164

17

03

434

293

6326,3

2000,0

Городская избирательная комиссия
308
    
8300,0
 
Выборы  в  органы  законодательной
(представительной) власти  субъек-
тов РФ, выборы высшего должностно-
го лица субъекта РФ, выборы в  ор-
ганы местного самоуправления
308




30




02




511




394




8300,0




 
Муниципалитет города
000
    
7917,3
 
Денежное содержание аппарата
330
01
06
026
027
1847,1
 
Представительские расходы
330
01
06
027
028
18,0
 
Расходы на содержание аппарата
330
01
06
027
029
3281,7
 
Содержание МУ  "Контрольно-счетная
палата муниципалитета города Ярос-
лавля"
305


30


04


515


397


2770,5


 
Мэрия города
801
    
900299,4
86165,8
Содержание подведомственных струк-
тур органов внутренних дел
801

05

01

601

075

90303,7

 
Приобретение оборудования  и  под-
вижного состава
801

07

07

313

198

112394,2

 
Мероприятия по  охране  окружающей
среды
801

09

06

362

397

3730,0

 
Целевые субсидии  и  субвенции  на
поддержку транспорта:
801

10

00

000

000

431476,2

 
Автомобильный транспорт
801
10
01
372
290
200670,2
 
Железнодорожный транспорт
801
10
02
370
290
21812,6
 
Водный транспорт
801
10
04
375
290
7273,4
 
Прочие   виды   транспорта   (гор-
электротранспорт)
801

10

05

380

290

189743,7

 
Прочие, не отнесенные к другим ви-
дам расходов (прочие  субсидии  на
оплату  услуг  по   диспетчерскому
контролю  за  движением городского
пассажирского транспорта)
801




10




05




515




397




11976,3




 
Целевой резерв для  предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
801

13

02

399

254

3000,0

 
Содержание МУ "Поисково-спасатель-
ный отряд"  и  капитальный  ремонт
защитных сооружений
801


13


02


601


075


9024,3


 
Проведение мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций
801


13


03


151


083


1622,4


 
Содержание подведомственных струк-
тур государственной  противопожар-
ной службы
801


13


04


601


075


17382,7


 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов (оплата  ус-
луг телевидения и радиовещания)
801


16


01


515


397


4790,0


 
Целевые субсидии  и  субвенции  на
поддержку периодической печати
801

16

02

422

290

4885,9

 
Целевые субсидии  и  субвенции  на
поддержку  периодических  изданий,
учрежденных органами  исполнитель-
ной и законодательной власти
801



16



02



423



290



6300,9



 
Прочие учреждения и мероприятия  в
области  социальной  политики  (МУ
"Городской     научно-методический
центр социальной политики")
801



18



01



440



323



1687,7



 
Выплата пенсий и пособий
801
18
02
442
326
7475,0
 
Расходы на оплату проезда по Зако-
ну РФ "О донорстве крови и ее ком-
понентов"
801


18


06


354


290


875,8


 
Расходы на оплату проезда  инвали-
дов по ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в РФ"
801


18


06


489


333


71675,6


71675,6


Расходы на оплату установки  теле-
фона инвалидам и его использование
по ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в РФ"
801



18



06



489



334



10260,5



10260,5



Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов по ФЗ "О со-
циальной  защите  инвалидов  в РФ"
(оплата услуг связи)
801



18



06



489



397



2371,9



2371,9



Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов (на реализа-
цию льгот, по оплате проезда доно-
ров)
801



18



06



489



397



625,0



625,0



Расходы бюджетов  субъектов  РФ  и
муниципальных образований на  воз-
мещение льгот по оплате услуг свя-
зи,  проезда,  ЖКУ  и приобретения
топлива   гражданам,  подвергшимся
радиационному  воздействию  Черно-
быльской АЭС, аварии на  производ-
ственном   объединении   "Маяк"  и
ядерных испытаний на  Семипалатин-
ском полигоне
801









18









06









489









558









1195,8









1195,8









в том числе:
       
- на оплату услуг связи
801
18
06
489
558
355,5
355,5
- на оплату проезда на транспорте
801
18
06
489
558
840,3
840,3
Расходы на оплату проезда  ветера-
нов по ФЗ "О ветеранах"
801

18

06

498

333

37000,0

 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов по ФЗ "О ве-
теранах" (оплата услуг связи)
801


18


06


498


397


11128,0


 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов (оплата рас-
ходов по проезду больных  туберку-
лезом к месту лечения)
801



18



06



515



397



37,0



37,0



Резервные фонды  органов  местного
самоуправления
801

30

01

510

435

19100,0

 
Обеспечение  деятельности  военных
комиссариатов в субъектах РФ
801

30

04

515

381

2462,8

 
Содержание учреждений  (ОПОПы,  МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Транспортная  служба
мэрии")
801


30


04


515


397


9323,6


 
Развитие международных  и  внешне-
экономических связей
801

30

04

515

397

9027,5

 
Расходы  на развитие МИС
801
30
04
515
397
6689,2
 
Расходы по рекламно-художественно-
му и праздничному оформлению горо-
да за счет средств, поступающих от
размещения наружной рекламы
806



30



04



515



397



5000,0



 
Другие расходы (поддержка  налого-
вых  органов,  предприятия общест-
венного питания, поддержка общест-
венных  организаций,  оплата услуг
охранных предприятий)
801




30




04




515




397




19453,7




 
Комитет  по  молодежной политике
мэрии
804

    
10319,2

 
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков
804


14


07


400


319


4462,8


 
Прочие учреждения и мероприятия в
области социальной политики
804

18

03

446

323

5856,4

 
Управление  организации   строи-
тельства мэрии
805

    
209217,8

7000,0

Государственные капитальные вложе-
ния на безвозвратной основе
805

07

07

313

198

156149,2

 
Прочие расходы,  не  отнесенные  к
другим видам расходов
805

07

07

314

397

855,0

 
Государственные капитальные вложе-
ния на безвозвратной основе  (про-
грамма "Переселение граждан РФ  из
ветхого  и  аварийного   жилищного
фонда")
805




07




07




522




198




36963,6




 
Государственные капитальные вложе-
ния на безвозвратной основе  (про-
грамма "Обеспечение жильем молодых
семей  в  г. Ярославле  на  2003 -
2007 гг.")
805




07




07




522




198




3450,0




 
Государственные капитальные вложе-
ния на безвозвратной основе  (про-
грамма    "Обеспечение    пожарной
безопасности")
805



07



07



522



198



1800,0



 
Государственные капитальные вложе-
ния на безвозвратной основе  (про-
грамма "Реформирование  уголовно -
исполнительной системы")
805



07



07



522



198



3000,0



 
Подпрограмма "Переселение  граждан
РФ из ветхого и аварийного  жилищ-
ного фонда"
805


07


07


633


756


7000,0


7000,0


ИТОГО:
     
5991296,1
436297,1

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС